Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 17 декабря: 510.00, 400.00, 421.00
до 20 декабря: 320.00/328.00 (импорт в ноябре)
до 20 декабря: 851.00 (договор с ноября), 870.00 (разрешит.док.за ноябрь)
до 31 декабря: 101.02 АП по КПН окончательный расчет за 2024г.
Сроки уплаты:
до 20 декабря:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в ноябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за ноябрь)
до 25 декабря:
- АП по КПН за декабрь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за ноябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в ноябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25; с 02.12.24. 15,25 Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Объявление Практический опыт. Налоговая проверка при закрытии ТОО
    При закрытии периода на счете 3130 минусовое сальдо. Правильно ли это ?
    при закрытии периода НДС по импорту не закрывается к возмещению
    При закрытии периода сальдо висит по счету 1420 и 3130. В чем причина ?
    Создана ручная проводка по закрытию Н...
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    В оборотке при закрытии периода не закрывается сумма НДС на сч.3130.     
    lexx
    Резидент Баланса
    Спасибки: +30 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Ср Апр 16, 2008 15:41:11   

    Подскажите пожалуйста, делаю зачет НДС к возмещение через закрытие периода, 1С дает проводки и почему то сумму НДС к возмещению округляет, где чего посмотреть? или она это так и делает? Embarassed

    Добавлено спустя 23 минуты 19 секунд:

    Crying or Very sad вручную энтот НДС закрывать что ли?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ваня
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Ср Апр 16, 2008 22:45:58 Сообщить модератору   

    lexx говорит:
    Подскажите пожалуйста, делаю зачет НДС к возмещение через закрытие периода, 1С дает проводки и почему то сумму НДС к возмещению округляет, где чего посмотреть? или она это так и делает? Embarassed

    Добавлено спустя 23 минуты 19 секунд:

    Crying or Very sad вручную энтот НДС закрывать что ли?

    Предположим, не округляется, а отображается в виде целого числа.
    Зделайте анализ счёта 1420, учёт ведётся правильно. Ну а если и там не правильно проверяйте всё-ли отражается. И если нет,то за настройки браться, например "виды НДС к Зачёту"

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    lexx
    Резидент Баланса
    Спасибки: +30 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Чт Апр 17, 2008 10:03:44   

    попробовала помесячно закрыть, никакого целого числа, как раз наоборот вместо целого числа она добавляет к сумме закрытия 0,01, почему... уже голову сломала... всё что можно проглядела... в итоге при закрытии квартала расхождение уже 0,07, что делать не знаю Confused

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #4 Чт Апр 24, 2008 11:56:27 Сообщить модератору   

    lexx говорит:
    попробовала помесячно закрыть, никакого целого числа, как раз наоборот вместо целого числа она добавляет к сумме закрытия 0,01, почему... уже голову сломала... всё что можно проглядела... в итоге при закрытии квартала расхождение уже 0,07, что делать не знаю Confused

    мне так никто ничего ценного и не подсказал... все доки перепроверила, а НДС к возмещению всё равно закрывается на 0,01 тенге больше чем надо, где она (1С) берет этот "хвост" так и не нашла Crying or Very sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    lexx
    Резидент Баланса
    Спасибки: +30 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Чт Апр 24, 2008 11:57:42   

    гость это я была...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ваня
    Нерезидент Баланса


      

    #6 Чт Апр 24, 2008 11:58:27 Сообщить модератору   

    Anonymous говорит:
    lexx говорит:
    попробовала помесячно закрыть, никакого целого числа, как раз наоборот вместо целого числа она добавляет к сумме закрытия 0,01, почему... уже голову сломала... всё что можно проглядела... в итоге при закрытии квартала расхождение уже 0,07, что делать не знаю Confused

    мне так никто ничего ценного и не подсказал... все доки перепроверила, а НДС к возмещению всё равно закрывается на 0,01 тенге больше чем надо, где она (1С) берет этот "хвост" так и не нашла Crying or Very sad

    Потому что никто незнает, наверное. Баланс сходится? Просто у других нормально, надо глядеть.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    lexx
    Резидент Баланса
    Спасибки: +30 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Чт Апр 24, 2008 12:03:58   

    вы про какой баланс спрашиваете? чего здесь сходится то, если разница между суммой в зачет и суммой которая идет к закрытию 0,01..
    остаток на счете 1420 после такого закрытия по Дт - 0,01 вместо нуля

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ваня
    Нерезидент Баланса


      

    #8 Чт Апр 24, 2008 12:16:29 Сообщить модератору   

    lexx говорит:
    вы про какой баланс спрашиваете? чего здесь сходится то, если разница между суммой в зачет и суммой которая идет к закрытию 0,01..
    остаток на счете 1420 после такого закрытия по Дт - 0,01 вместо нуля

    Ну я могу только посоветовать если у Вас 8.1 Операции - коректировка записей регистров - новый - Настройка - Вставте галочку в НДС - ок! и коректируйте наздоровье. Я отключаюсь +7705 575 06 87 если что. Просто сказал всё что знаю.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Witch`ka
    Нерезидент Баланса


      

    #9 Чт Апр 24, 2008 13:18:40 Сообщить модератору   

    По-видимому это ошибка округления.
    Округления возможны в том случае, если для расчета применялся показатель "Доли облагаемого оборота в общем обороте по реализации" (см. 300.0.007 в Декларации по НДС), т.е. если есть освобожденные обороты по реализации и этот показатель не равен 100%.

    В 7.7 возможны ошибки округления из-за отсутствия отдельного показателя СуммаНДС. При этом общая сумма поступления (с НДС) хранится на счете ОБ, для расчета суммы зачета НДС - из оборотов счета "ОБ" "выкручивается" сумма НДС. Соответственно тоже возможны ошибки округления.
    Не увидела версию Вашей программы (поленилась искать в прошлых постах, как-то много их здесь).
    В общем, предполагаю, что в Вашем случае возникли ошибки округления - их можно закрыть операцией вручную - 7.7, либо ручной корректировкой движений документа - в 1С:Б8.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    lexx
    Резидент Баланса
    Спасибки: +30 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Чт Апр 24, 2008 13:22:28   

    версия 7.7
    никаких освобожденных оборотов нет, а пока конечно закрываю вручную Sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Tais
    Резидент Баланса
    Спасибки: +72 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Вт Апр 28, 2009 17:37:47   

    Помогите!
    При закрытии месяца проблема с НДС.Остатки по 1420 - 24000 и по 3130- 74000.Проверила обороты 3310,3360,ОР,ОБ(сходятся),проверила все услуги,приход ТМЦ и т.д. ,проверила ставку.Проблема появилась в декабре 2008.В январе период закрылся нормально.В марте 2009 опять остатки по двум счетам.Уже не знаю что проверять.Может быть проблема появляется с документом Приход ТМЦ импорт?.

    Добавлено спустя 6 минут 36 секунд:

    Программа 1С7.7

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #12 Вт Апр 28, 2009 17:46:41 Сообщить модератору   

    Tais говорит:
    Может быть проблема появляется с документом Приход ТМЦ импорт?

    Может. Ошибка время от времени появляется, но отслеживать причины лень.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Котеночек
    Резидент Баланса
    Спасибки: +453 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Вт Апр 28, 2009 17:48:44   

    Tais
    Может это поможет? - http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=15185

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Tais
    Резидент Баланса
    Спасибки: +72 Профиль
    Личное сообщение

      

    #14 Вт Апр 28, 2009 17:50:21   

    может сделать бух.справку 3130 1420 - 50000 или не стоит этого делать?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #15 Вт Апр 28, 2009 17:53:59 Сообщить модератору   

    Tais говорит:
    может сделать бух.справку 3130 1420 - 50000

    Почему 50000? Может 24000?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Tais
    Резидент Баланса
    Спасибки: +72 Профиль
    Личное сообщение

      

    #16 Вт Апр 28, 2009 18:06:41   

    Котеночек
    в конец дня не помогает
    Cleaner
    конечно 24000,ошиблась

    Да и документ на приход ТМЗ импорт не влияет на ошибку,т.к. в течении года был приход и период закрывался замечательно.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Новенький
    Нерезидент Баланса


      

    #17 Ср Авг 26, 2009 15:52:57 Сообщить модератору   

    Добрый день помогитене могу разобратся у меня при-закрытие перуда делает такую проводку
    ДТ7211 Кт1420
    до закрытия переода все нормально, если зачет у нас 300 000 до закрытия переуда а после закрытия делает так
    ДТ 3130 КТ1420 280 000
    ДТ 7211 КТ1420 20 000- комментарий на проводку такой (НДС не разрешённый к за- чету)
    не чего не пойму

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3518 Профиль
    Личное сообщение

      

    #18 Ср Авг 26, 2009 16:00:24   

    У Вас есть облагаемые и необлагаемые обороты.
    Если Вы ведете учет НДС по процентному методу , то в процентном выражении необлагаемого оборота зачетный НДС в зачет не идет и программа относит его на затраты.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Новенький
    Нерезидент Баланса


      

    #19 Ср Авг 26, 2009 16:19:45 Сообщить модератору   

    Простите объясните пожалуйста в чем разница между пропорциональным методом и раздельным

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3518 Профиль
    Личное сообщение

      

    #20 Ср Авг 26, 2009 16:35:44   

    Пропорциональный
    Оборот облагаемый -93,33%
    Оборот необлагаемый -6,67%
    Всего оборота - 100%
    НДС в зачет 300 уе, из них идет в зачет 80%=280 уе, не идет в зачет из-за необлагаемого оборота -20%=20 уе

    Раздельный
    Все поступающие НСФ с зачетным НДС делите на две стопки
    1. НСФ или др.документ с НДС относится к облагаемому обороту, НДС берете в зачет
    2. НСФ или др.документ с НДС относится к необлагаемому обороту, НДС не берете в зачет

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Новенький
    Нерезидент Баланса


      

    #21 Ср Авг 26, 2009 17:32:27 Сообщить модератору   

    А если нет за 1-й квартал не облагаемого оборота по НДС по анализу счета 3130 выходит уплата так как он к зачёту ставит 280 000 а а по счету 1210 310 000 вы ходет уплата на 30 000 что за ерунда токая совсем в конец запутался

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3518 Профиль
    Личное сообщение

      

    #22 Ср Авг 26, 2009 17:36:38   

    Новенький говорит:
    а а по счету 1210 310 000

    сч.1420 надо смотреть.
    Может есть освобожденные, или в каком то документе неправильно указан вид оборота.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Новенький
    Нерезидент Баланса


      

    #23 Пт Авг 28, 2009 10:00:57 Сообщить модератору   

    Не совсем понял в чем причина вот анализ счетов 1420, 3130

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #24 Пт Авг 28, 2009 10:41:28 Сообщить модератору   

    Новенький говорит:
    Не совсем понял в чем причина

    ОСВ по счетам 3130 и ОБ в студию.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    minura
    Коллега
    Спасибки: +44 Профиль
    Личное сообщение

      

    #25 Вт Мар 09, 2010 19:46:45   

    У меня такая же ситуация. При "Закрытие периода" образовалось новое субконто "Налог на доб.ст/ть", и проводка 7212-1420. Приобретено с НДС, реализовано по ставке "0", метод пропорциональный, 1С7ка. Раньше такой проводки не возникало. Что это мож быть? Кто разобрался, подкажите пож.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #26 Чт Мар 11, 2010 09:59:14 Сообщить модератору   

    minura, перенес. Читайте. Пару страниц назад был подобный случай.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Сумо
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #27 Пн Мар 15, 2010 14:48:06   

    Добрыйдень !!
    У нас был импорт в феврале делаю закрытие счетов сумма НДС( методом зачета) зависла на 3130 и не хочет закрываться ни в какую хотя все остальные обороты закрылись.
    При оприходовании были даны такие вот проводки
    3397-3130
    2413-3397
    2413-3310
    1420-3397
    3397-3130
    Может что то не так

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Svetlana.B
    Резидент Баланса
    Спасибки: +375 Профиль
    Личное сообщение

      

    #28 Пн Мар 15, 2010 18:20:27   

    Сумо говорит:
    3397-3130

    Это что за проводка? Причем идет 2 раза...

    Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:

    Ой, верно это начислен НДС по методу зачету... Embarassed Только почему она 2 раза повторяется?

    Добавлено спустя 8 минут 57 секунд:

    Сумо
    И еще нужно сделать 3310-6220 признание дохода от безвозмездно полученного имущества

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Margarita
    Резидент Баланса
    Спасибки: +3 Профиль
    Личное сообщение

      

    #29 Чт Окт 21, 2010 13:21:23   

    База знаний http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=378578

    Здравствуйте.

    Провела закрытие периода. Почему не закрывается сч 3130 ? Зависла сумма около 200 000 тенге. Ведь суммы 1420-3130 должны перекрываться ? Что мне нужно проверить ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3518 Профиль
    Личное сообщение

      

    #30 Чт Окт 21, 2010 13:33:13   

    Какая 1с? Какие суммы на сч.1420 и на сч.3130? Лучше если скинуть скрин анализа счетов.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Margarita
    Резидент Баланса
    Спасибки: +3 Профиль
    Личное сообщение

      

    #31 Чт Окт 21, 2010 13:37:20   

    1 С 7. Сейчас отправлю

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    YelenaS
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +593 Профиль
    Личное сообщение

      

    #32 Чт Окт 21, 2010 13:40:31   

    Сальдо на сч.3130 означает сумму НДС к уплате в бюджет.

    Добавлено спустя 7 минут 10 секунд:

    Margarita говорит:
    1420-3130 должны перекрываться

    Сальдо должно быть на одном из счетов, если сальдо на обоих счетах, то тогда ошибка где-то.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    vbnz
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1116 Профиль
    Личное сообщение

      

    #33 Чт Окт 21, 2010 14:13:48   

    Перепроведите закрытие периодов с начала года, если сальдо осталось только на 3130-платите.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #34 Чт Окт 21, 2010 22:43:48 Сообщить модератору   

    Margarita говорит:
    Ведь суммы 1420-3130 должны перекрываться ?

    Должны.
    Margarita говорит:
    Что мне нужно проверить ?

    ОСВ по счетам ОБ и ОР

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Аирин_18
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #35 Пн Мар 21, 2011 21:16:14   

    Cleaner говорит:
    Margarita говорит:
    Что мне нужно проверить ?

    каким образом проверить?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz