Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 16 февраля: 510.00, 400.00, 421.00
до 16 февраля: 910.00 декларация за 2 полугодие 2025г.
до 16 февраля: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 4 квартал 2025г.
до 16 февраля: 701.01, если сумма имущ.налога за 2026г свыше 300 МРП
до 20 февраля: 320.00/328.00 (импорт в январе)
до 20 февраля: 851.00 (договор с января), 870.00 (разрешит.док.за январь)
Сроки уплаты:
до 20 февраля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в январе (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за январь)
до 25 февраля:
- КПН/ИПН и СН за 2 полугодие 2025г. (ф.910.00);
- АП по КПН за февраль (ф.101.01);
- НДС за 4 квартал 2025 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 4 квартал 2025 года (ф.870.00)
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00)
- налог на имущество (ф.701.01)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за январь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в январе)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
Налоговый режим налогоплательщика проверить
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23,8%
  • Ставки в 2026 г.: КПН 20%, НДС 16%, ИПН 10%+15% > 8 500 МРП(36 762 500), ИПН для ИП на ОУР 10%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), ИПН с дивидендов 5%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), СН 6%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 3,5%, ЕП 24,8%
  • с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
  • с 1 января 2026: МРП 4 325, МЗП 85 000, базовый НВ для ИПН 30 МРП = 129 750
  • Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
  • Пределы для СНР в 2026 г.: самозанятые 300 МРП = 1 297 500, упрощенка 600 000 МРП = 2 595 000 000, предел для ведения БУ на упрощенке 135 000 МРП = 583 875 000.
  • Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
  • Предел для НДС в 2026 г.: 10 000 МРП = 43 250 000, упрощенка без НДС.
  • Пределы налоговой задолженности в 2026 г.: 20 МРП = 86 500 - арест счетов, кассы; 45 МРП = 194 625 -ограничение в распоряжении имуществом, взыскание с дебиторов; 27 000 МРП = 116 775 000 - ограничение на выезд из РК
  • Базовые ставки НБ РК: с 03.06.24: 14,5; с 15.07.24: 14,25; с 02.12.24: 15,25; с 11.03.25: 16,5; с 13.10.25: 18,0. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК

  • Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку


    Посмотрите похожие темы
    На какой КБК платить КПН у источника ...
    На какой КБК надо платить ИПН за рабо...
    Нерезидент оказал трансп.услуги. Како...
    услуги нерезидента неплательщику НДС...
    ТОО резидент получает услуги от нерезидента. Надо ли платить НДС за нерезидента?
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    На какой КБК платить ИПН с нерезидента     
    Reader
    Guest


      

    #1 Пн Апр 28, 2008 15:26:55 Сообщить модератору   

    на какой код производить оплату ИПН с нерезидента, для зачисления в бюджет ИПН с доходов иностранных граждан, облагаемых у источника выплаты?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #2 Пн Апр 28, 2008 15:47:27 Сообщить модератору   

    101104

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #3 Вт Апр 29, 2008 02:12:26 Сообщить модератору   

    Лилия, вы, наверно, хотели сказать 101204 - ИПН с доходов иностранных граждан, облагаемых у источника выплаты
    milya спрашивает про ИПН, а вы указали КБК по КПН. Wink

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #4 Вт Апр 29, 2008 10:46:21 Сообщить модератору   

    Да, я не заметила. В вопросе было сказано за иностранных граждан. 101104 это КПН за нерезидента юр. лица.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #5 Ср Мар 25, 2009 13:06:32 Сообщить модератору   

    Привет всем. Я начинаю работать с Грузией перелеты Астана Тбилиси. Подскажите пожалуйста по налогам. Они выставляют счет. Я в течении какого времени должна уплатить ИПН - после выставленного счета или после уплаты мной им. У меня нет НДС. Помогите кто нибудь. Не хочу потом со штрафами здавать. И какую форму надо сдать?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #6 Ср Мар 25, 2009 13:20:52 Сообщить модератору   

    Помогите Crying or Very sad сообщение № 5

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #7 Ср Мар 25, 2009 13:39:56 Сообщить модератору   

    [ b]Грузин[/b]
    Грузин говорит:
    И какую форму надо сдать?

    Ф.101.4-Расчет сумм КПН,удерживаемого налоговым агентом у источника выплаты с дохода нерезидента ,облагаемых у источника выплаты в соответствии со ст.192 НК РК.(2009), в сроки согласно ст.196 НК РК(2009).
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #8 Ср Мар 25, 2009 16:27:45 Сообщить модератору   

    Лилия говорит:
    101104

    Это КПН, а не ИПН

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #9 Вт Апр 28, 2009 13:03:58 Сообщить модератору   

    здравствуйте.

    подскажите пожалуйста в нашей компании есть работники иностранцы работающие на основании ИТД с рабочими разрешениями, по 2008 год мы платили по ним ИПН на код 101201 и сдавали отчет 201.00 в общую кучу с работниками резидентами.
    что я должна делать с 2009 года?
    отчитываться по ним в 210 форме? и платить по коду 101204?
    мы продолжали платить по март 2009 года на кбк 101201.
    суммы большие, а НК не делает переброску между кодами без налоговой проверки насколько я знаю, или это не так?
    что делать? как выйти из этой ситуации???
    Confused
    спасибо,

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #10 Чт Май 07, 2009 12:26:31 Сообщить модератору   

    Австралия
    Как вы решили этот вопрос?Звонила в НК, говорят, что иностранцев с разрешениями надо загонять в 210 ф и платить налог на код 101204.
    Сказали тем, кто платил ИПН за иностранцев в общей куче на 101201 по март месяц 2009г. можно сделать переброску на 101204 письмом, но будет капать пеня, т.к платеж сядет датой письма. Crying or Very sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #11 Чт Май 07, 2009 12:35:26 Сообщить модератору   

    Во-во , уже сколько твержу. Только не по письму , а по налоговому заявлению по форме 31

    Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:

    Австралия Без проверки, я уже сделала переброску с 101201 на 101204, поскольку тоже сначала платита не туда за иностранцев резидентов.

    Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:

    Ув.модераторы, прошу прощения, чего-то мы нерезидентов и резидентов в этой теме смешали.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #12 Чт Май 07, 2009 12:46:48 Сообщить модератору   

    здравствуйте. подскажите пож-та если физлицу-нерезиденту ( не работник предприятия) оплатили стоимость перелета напр.москва-алматы-москва и начислен под.налог , в какой форме его отражать в 101.04 или в 210? (в правилах по 210 допформа 210.02 для иностранцев-резидентов.)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #13 Чт Май 07, 2009 16:34:17 Сообщить модератору   

    да,

    в налоговой мне сказали что работники с видом на жительство тоже относятся в форму210, кбк 101204.

    с ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #14 Чт Май 07, 2009 17:17:58 Сообщить модератору   

    Не, ну не маразм ли? Я имею ввиду пеню по дате переброски. Фактически компания оплатила в бюджет ИПН вовремя, почему еще должны пенющу платить за то что карман государство разделило по кодам.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #15 Чт Май 07, 2009 17:24:45 Сообщить модератору   

    Код 101204 снова отменили... Shocked

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #16 Чт Май 07, 2009 17:36:53 Сообщить модератору   

    Это как? Shocked

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #17 Чт Май 07, 2009 17:38:54 Сообщить модератору   

    Айгуле4ка А когда его отменяли в прошлый раз?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #18 Ср Май 20, 2009 14:42:48 Сообщить модератору   

    Подскажите пожалуйста, а какой бухгалтерский код счета в 1С для проводки "КПН за нерезидента" Surprised ? В старой базе КСБУ придумывали сами счет и обзывали его "КПН за нерезидента" а щас база НСФО... Извените за ленивый вопрос =) Wink

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #19 Пт Май 22, 2009 13:08:15 Сообщить модератору   

    Добрый день! А что нужно для переброски?? Я тоже 2009г. за 4 месяца оплатила по коду 101201??

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #20 Пт Май 22, 2009 14:39:48 Сообщить модератору   

    писать письмо в НК с просьбой о переброске.
    но пени они все равно начислят, так как перебросят датой переноса фактического, а не датой оплаты Very Happy

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1

    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.
    2006-2026 Balans.kz. Hosting hoster.kz