Сроки представления:
до 15 января: 400.00, 421.00
до 20 января: 320.00/328.00 (импорт в декабре)
до 20 января: 851.00 (договор с декабря), 870.00 (разрешит.док.за декабрь)
до 20 января: 101.01 АП по КПН за 2025г. расчет до сдачи декларации
Сроки уплаты:
до 20 января:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в декабре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за декабрь)
до 27 января:
- АП по КПН за январь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за декабрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в декабре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
|
Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23%
с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 51 688
с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000.
Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
Базовые ставки НБ РК: с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25; с 02.12.24. 15,25 Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК
|
|
НДС к оплате
|
|
#1 Пн Окт 13, 2008 15:36:48
|
Сообщить модератору
|
|
Здравствуйте,Уважаемые!
Пожалуйста, помогите разобраться: почему при формировании отчета НДС к уплате не совпадает с суммой к уплате в 1С?
Оплатила по отчету, может настройки сбились или на 1С вообще не ориентироваться?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#2 Пн Окт 13, 2008 15:55:11
|
|
|
ARIES
Это может быть по разным причинам, во первых, Отчет по НДС сформированный в 1С не учитывает Ваши платежи через банк, во вторых, посмотрите обороты по НДС в 1С и 300форме, они должны быть одинаковые, может какой-нибудь документ некорректно проведен(сформируйте за отчетный период Анализ счета 1420 и 3130 и посмотрите обороты)
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#5 Вт Окт 14, 2008 01:10:31
|
|
|
xolms говорит: |
Я знаю что часто так сбиваются из за незаполненного приложения № 10 в форме 300.00. |
И это тоже одна из причин
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#6 Вт Окт 14, 2008 10:58:13
|
Сообщить модератору
|
|
Доброе утро, спасибо что отозвались!
Я имела ввиду балансовые данные в 1С, в 10 приложении переносим зачеты, но и в 1С же тоже такие же суммы проходят, обороты все сходятся,
Может потому что ставки разные? хочу понять, помогите
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#8 Вт Окт 14, 2008 17:36:59
|
Сообщить модератору
|
|
Вы имеете в виду сальдо НДС к уплате (или НДС в зачет) в балансе, скажем на 1 октября, не сходится со значением в форме 300 в строках 300.00.022 и далее. Так? Я хочу понять Вашу проблему.
Тогда другой вопрос. Сходится ли сальдо на лицевом счете из выписки (программа Е-Инис) на ту же дату с балансовыми? Сразу скажу будет разница на сумму отчетных данных - отчеты садятся в следующем квартале - это надо учесть при сверке сальдо. Оплата садится одновременно.
И еще, сколько времени Вы на НДС?
Когда я разгребаю неразбериху с налогами, приходится начинать сверку по лицевому счету чуть ли не с основания...
Вы это имеете в виду? Или я Вас неправильно понимаю?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#9 Ср Окт 15, 2008 11:35:56
|
Сообщить модератору
|
|
Да Анка, вы прям в точку. мне надо научиться правильно выражаться
У нас метод пропорциональный, реал-я вся с НДС, на учете с 2006 года, сейчас буду сверяться, только сальдо НДС к уплате в балансе и в 300.00.022 форме должны быть одинаковые суммы?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#10 Ср Окт 15, 2008 12:07:51
|
Сообщить модератору
|
|
Не совсем, эта сумма не будет сходиться на разницу в оплате НДС.
Смотрите, в декларации идет чистая сумма НДС по расчетам. А Вы могли проплатить чуть больше, поэтому по балансу сальдо будет меньше. Эти суммы лучше не сравнивайте. Вам важнее ориентироваться на сальдо по л/счету. Смотрите там остаток, сопоставьте его со своими обязательствами по декларации, оплатите исходя из этого, чтобы не вылезла недоимка - это для Вас закон, чтобы в дальнейшем не иметь проблем. Потом будете разбираться подробнее.
К примеру, сальдо положительное - 2100 тенге, обязательства - 41200, можно оплатить 39100 (41200-2100)
Позже сделайте запрос в Е-Инис по л/счету 105101 за период до 31.12.2006 г - Вам выдадут все расчеты до сегодняшнего дня за 2 года.
Потом если будут вопросы по л/счету, спрашивайте.
Удачи!
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2025 Hosting hoster.kz
|