» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Помогите разобраться в 1С |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #1  Вт Окт 21, 2008 17:20:04 |
Заголовок сообщения: | Помогите разобраться в 1С |
Народ, помогите разобраться в 1С 7.7. Мы купили материал (ткань) у ТОО А на сумму 5650 тг. Отдали его на модернизацию (изделие) в ТОО Б. Проводки по приобретению у ТОО А: Дт 1310 Кт 3310 5000 тенге Дт 1420 Кт 3310 650 тенге. Передали на модернизацию: Дт 8112 Кт 1310 5000 тг Оприходовали сч/ф от ТОО Б на изделие на сумму 7910 тг Дт 8112 Кт 3310 7000 тг Дт 1420 Кт 3310 910 тг Теперь надо оприходовать изделие: Дт 1310 (изделие) Кт 8112 12000тг ( 5000 + 7000) Как это всё сделать в программе? Помогите, пожалуйста, форумчане! |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #2  Вт Окт 21, 2008 17:23:15 |
Заголовок сообщения: | |
И еще скажите, проводки правильные? |
Автор: | Даря | ||
Добавлено: | #3  Вт Окт 21, 2008 17:34:05 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Попробую ответить по проводкам.
Думаю, вернее будет: Дт материал Кт Поставщик на 7000тг, вторая проводка верная. А приход изделия - Дт материал Кт 8112 на 5000 тг, количественного учета не будет по изделию на эту сумму. Еще есть у кого-нибудь мнения? |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #4  Вт Окт 21, 2008 17:37:46 |
Заголовок сообщения: | |
Даря, спасибо! по проводкам поняла, а в 1с как это сделать? |
Автор: | Даря | ||
Добавлено: | #5  Вт Окт 21, 2008 17:47:39 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Нерезидент Баланса, давайте поэтапно. Приход материала по Вашим первым двум проводкам делаете через Поступление материалов, это просто. Передачу на изготовление изделия делаете через Списание материалов, в Дт указываете сч. 8112, субконто - ткань. Дальше. Если будете делать так:
то это через Журналы-Общего назначения-Услуги сторонних организаций. |
Автор: | LV | ||
Добавлено: | #6  Вт Окт 21, 2008 17:52:23 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Проводки не правильные. Сч.8112 используется для собственного производства, а вы отдаете на сторону. И еще, есть ли у Вас договор какой-нибудь с ТОО Б на изготовление изделий или просто по накладным и с/ф?. Если просто по накладным, то сделайте сначала реализацию материала, а потом покупку изделия от ТОО Б. |
Автор: | Нерезидент Баланса | ||
Добавлено: | #7  Вт Окт 21, 2008 17:59:05 | ||
Заголовок сообщения: | |||
|
Автор: | NoName |
Добавлено: | #8  Вт Окт 21, 2008 18:04:40 |
Заголовок сообщения: | |
То, что вы делаете, называется не "модернизация", а передача в переработку/поступление из переработки. В типовой 7.7 этого нет, есть только в 8 версии. В 7.7 можно только выкручиваться, как вам предложили выше, либо дорабатывать конфигурацию |
Автор: | Даря | ||||
Добавлено: | #9  Вт Окт 21, 2008 18:07:44 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Если делать реализацию, то стоимость изделия будет сформирована неверно. Изделие = ткань + работа. В данном случае, плюс услуги ТОО Б. Следовательно, стоимость изделия будет 5000 + 7000 = 12000. При реализации возникнет Кредиторская задолженность у ТОО Б перед ТОО А, а это не так должно быть. ТОО Б принимает ткань, чтобы изготовить из него изделие. Оно не покупает. Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду:
либо
наверно, это через ручные операции. Смотрела в программе, больше ничего придумать не могу... NoName, есть еще варианты? |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #10  Вт Окт 21, 2008 18:19:11 |
Заголовок сообщения: | |
Значит только через Операции введенные в ручную? |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #11  Вт Окт 21, 2008 18:39:55 |
Заголовок сообщения: | |
ну ответьте кто-нибудь... разом все замолчали.. :cry: мне очень надо.... |
Автор: | Svetlana.B |
Добавлено: | #12  Вт Окт 21, 2008 18:51:10 |
Заголовок сообщения: | |
Я как-то приходовала документом Накладная на приход ТМЗ (импорт), правда потом в печатном варианте слово Импорт убрала. В табличной части заполняю как обычно, но суммы пошлины и таможенного оформления не ставила. На вкладке таможня расписываю вид НДС к зачету, % и сумму НДС. На вкладке Дополнительные расходы вношу Услуги сторонних организаций. В печатной форме очень хорошо видно, из чего сформировалась себестоимость. Правда НДС сядет на счет 3397, а не на 3310, но я его ручной проводкой перебросила на 3310. Лучше всего попросить программиста доработать этот документ именно для вас. |
Автор: | Den | ||
Добавлено: | #13  Вт Окт 21, 2008 21:12:00 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Зачем ? |
Автор: | Svetlana.B |
Добавлено: | #14  Вт Окт 21, 2008 21:17:43 |
Заголовок сообщения: | |
Думаете незачем? А может и правда, можно было бы отставить на 3397. Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды: Ой, нет, нужно! Поступил материал 1310-3310 без НДС а НДС 1420-3397 по тому же поставщику. |
Автор: | LV | ||
Добавлено: | #15  Вт Окт 21, 2008 23:47:22 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Попробуйте сделать так: Документ Накладная на приход материалов: Дт1310(материал)на осн.склад Кт 3310 5000 Оприходован материал от ТОО А Дт1420 Кт 3310 650 Взят НДС в зачет Документ Перемещение материалов №1 Дт 1310(материал)переработка Кт 1310(материал)с осн.склада 5000 Передан материал в переработку ТОО Б (В справочник «Места хранения» введите наименование Переработка ТОО Б) Документ Услуги сторонних организаций Дт 1310(изделие)осн.склад Кт 3310 7000 Цена услуг ТОО Б отнесена на с/стоимость изделия Дт 1420 Кт 3310 910 Взят НДС в зачет (В документе Услуги сторонних организаций в поле «Наименование» поставьте услуги переработки, в поле «Счет затрат» поставьте 1310, в поле «Субконто1» поставьте изделие, в поле «Субконто2» поставьте осн.склад Документ Перемещение материалов№2 Дт 1310(материал)осн.склад Кт 1310(материал)переработка 5000 Возврат материала с переработки от ТОО Б Документ Бухгалтерская справка Дт 1310(изделие) Кт 1310 (материал) 5000 Оприходовано изделие после переработки материала |
Автор: | Мора |
Добавлено: | #16  Ср Окт 22, 2008 11:20:26 |
Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте, помогите пожалуйста! Работница вышла замуж и поменяла свою фамилию на фамилию мужа. Как мне изменить данные в 1С? Советовали заново заносить, но я сомневаюсь, так как это уже считается новый работник. Может оформить "Приказ о кадровых изменениях" на дату получения нового удостоверения? |
Автор: | Fiona |
Добавлено: | #17  Ср Окт 22, 2008 11:36:46 |
Заголовок сообщения: | |
Мы в такой ситуации сделали приказ по предприятию (типа такую-то считать с такого-то такой-то на основании свидетельства о браке №.... от ....), к нему подкололи копию свидетельства о браке, а в 1С просто изменили фамилию. И не забудьте вызвать представителя из пенсионного фонда, чтобы поменяли СИК и договор. |
Автор: | Мора |
Добавлено: | #18  Ср Окт 22, 2008 12:31:43 |
Заголовок сообщения: | |
Новичок, спасибо! А если вы изменяли фамилию, то в предыдущих документах и начислениях фамилия оставалась прежняя или уже измененная? |
Автор: | ТАТА66 |
Добавлено: | #19  Ср Окт 22, 2008 12:36:32 |
Заголовок сообщения: | |
Я уже поменяла своей сотруднице фамилию в справочнике сотрудников 1С:7.7 с 1.09.08, но стала распечатывать РП ведомость за 3 кв.2008,и она у меня конечно прошла по новой фамилии,для интереса залезла в РП ведомость за июль 2008 г. Старой фамилии и нет в помине. Получается если надо сохранить старую фамилию,то придется заводить нового сотрудника с новой фамилией,только не ясно ,что будет с ИПН в течении года :shock: Будет вестись две отдельные карточки под одним РНН :oops: . Так что лучше сменить фамилию и пусть будет одна карточка с одним РНН :) |
Автор: | Fiona | ||||
Добавлено: | #20  Ср Окт 22, 2008 12:44:48 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Фамилия изменилась, но я думаю что в 1С это будет правильнее, чем заводить ещё одного сотрудника. Добавлено спустя 49 секунд:
Кнопка слева. |
Автор: | Мора |
Добавлено: | #21  Ср Окт 22, 2008 13:21:15 |
Заголовок сообщения: | |
Но все же я думаю, должен быть способ, чтобы в прежних документах осталась прежняя фамилия, а в последующих новая. :( |