Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 16 февраля: 510.00, 400.00, 421.00
до 16 февраля: 910.00 декларация за 2 полугодие 2025г.
до 16 февраля: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 4 квартал 2025г.
до 16 февраля: 701.01, если сумма имущ.налога за 2026г свыше 300 МРП
до 20 февраля: 320.00/328.00 (импорт в январе)
до 20 февраля: 851.00 (договор с января), 870.00 (разрешит.док.за январь)
Сроки уплаты:
до 20 февраля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в январе (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за январь)
до 25 февраля:
- КПН/ИПН и СН за 2 полугодие 2025г. (ф.910.00);
- АП по КПН за февраль (ф.101.01);
- НДС за 4 квартал 2025 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 4 квартал 2025 года (ф.870.00)
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00)
- налог на имущество (ф.701.01)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за январь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в январе)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Техподдержка КНП ИСНА knpsd@ecc.kz
Налоговый режим налогоплательщика проверить
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
    Все санкционные списки по РФ
  • Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23,8%
  • Ставки в 2026 г.: КПН 20%, НДС 16%, ИПН 10%+15% > 8 500 МРП(36 762 500), ИПН для ИП на ОУР 10%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), ИПН с дивидендов 5%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), СН 6%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 3,5%, ЕП 24,8%
  • с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
  • с 1 января 2026: МРП 4 325, МЗП 85 000, базовый НВ для ИПН 30 МРП = 129 750
  • Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
  • Пределы для СНР в 2026 г.: самозанятые 300 МРП = 1 297 500, упрощенка 600 000 МРП = 2 595 000 000, предел для ведения БУ на упрощенке 135 000 МРП = 583 875 000.
  • Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
  • Предел для НДС в 2026 г.: 10 000 МРП = 43 250 000, упрощенка без НДС.
  • Пределы налоговой задолженности в 2026 г.: 20 МРП = 86 500 - арест счетов, кассы; 45 МРП = 194 625 -ограничение в распоряжении имуществом, взыскание с дебиторов; 27 000 МРП = 116 775 000 - ограничение на выезд из РК
  • Базовые ставки НБ РК: с 03.06.24: 14,5; с 15.07.24: 14,25; с 02.12.24: 15,25; с 11.03.25: 16,5; с 13.10.25: 18,0. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК

  • Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку


    Посмотрите похожие темы
    Помогите разобраться с расчетом ИПН, ТОО на ОУР
    Помогите пож разобраться с бух.проводкой?
    Помогите разобраться с амортизацией ОС
    Помогите разобраться. форма 200.00
    Налог на имущество ИП. Помогите разобраться.
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Помогите разобраться в 1С     
    Guest


      

    #1 Вт Окт 21, 2008 17:20:04 Сообщить модератору   

    Народ, помогите разобраться в 1С 7.7. Мы купили материал (ткань) у ТОО А на сумму 5650 тг. Отдали его на модернизацию (изделие) в ТОО Б.
    Проводки по приобретению у ТОО А:
    Дт 1310 Кт 3310 5000 тенге
    Дт 1420 Кт 3310 650 тенге.

    Передали на модернизацию:

    Дт 8112 Кт 1310 5000 тг

    Оприходовали сч/ф от ТОО Б на изделие на сумму 7910 тг

    Дт 8112 Кт 3310 7000 тг
    Дт 1420 Кт 3310 910 тг

    Теперь надо оприходовать изделие:

    Дт 1310 (изделие) Кт 8112 12000тг ( 5000 + 7000)

    Как это всё сделать в программе?
    Помогите, пожалуйста, форумчане!

         Цитата полностью   §Печать темы
    Guest


      

    #2 Вт Окт 21, 2008 17:23:15 Сообщить модератору   

    И еще скажите, проводки правильные?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #3 Вт Окт 21, 2008 17:34:05 Сообщить модератору   

    Попробую ответить по проводкам.
    Нерезидент Баланса говорит:
    Оприходовали сч/ф от ТОО Б на изделие на сумму 7910 тг

    Дт 8112 Кт 3310 7000 тг
    Дт 1420 Кт 3310 910 тг


    Думаю, вернее будет:

    Дт материал Кт Поставщик на 7000тг, вторая проводка верная.

    А приход изделия - Дт материал Кт 8112 на 5000 тг, количественного учета не будет по изделию на эту сумму.

    Еще есть у кого-нибудь мнения?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Guest


      

    #4 Вт Окт 21, 2008 17:37:46 Сообщить модератору   

    Даря, спасибо! по проводкам поняла, а в 1с как это сделать?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #5 Вт Окт 21, 2008 17:47:39 Сообщить модератору   

    Нерезидент Баланса, давайте поэтапно.
    Приход материала по Вашим первым двум проводкам делаете через Поступление материалов, это просто.
    Передачу на изготовление изделия делаете через Списание материалов, в Дт указываете сч. 8112, субконто - ткань.
    Дальше. Если будете делать так:
    Нерезидент Баланса говорит:
    Оприходовали сч/ф от ТОО Б на изделие на сумму 7910 тг

    Дт 8112 Кт 3310 7000 тг
    Дт 1420 Кт 3310 910 тг


    то это через Журналы-Общего назначения-Услуги сторонних организаций.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #6 Вт Окт 21, 2008 17:52:23 Сообщить модератору   

    Нерезидент Баланса говорит:
    И еще скажите, проводки правильные?

    Проводки не правильные. Сч.8112 используется для собственного производства, а вы отдаете на сторону. И еще, есть ли у Вас договор какой-нибудь с ТОО Б на изготовление изделий или просто по накладным и с/ф?. Если просто по накладным, то сделайте сначала реализацию материала, а потом покупку изделия от ТОО Б.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Guest


      

    #7 Вт Окт 21, 2008 17:59:05 Сообщить модератору   

    LV говорит:
    то сделайте сначала реализацию материала
    Crying or Very sad как я сделаю реализацию, если ТОО Б не принимает у меня счет/фактуру?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #8 Вт Окт 21, 2008 18:04:40 Сообщить модератору   

    То, что вы делаете, называется не "модернизация", а передача в переработку/поступление из переработки.
    В типовой 7.7 этого нет, есть только в 8 версии.

    В 7.7 можно только выкручиваться, как вам предложили выше, либо дорабатывать конфигурацию

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #9 Вт Окт 21, 2008 18:07:44 Сообщить модератору   

    Если делать реализацию, то стоимость изделия будет сформирована неверно. Изделие = ткань + работа. В данном случае, плюс услуги ТОО Б. Следовательно, стоимость изделия будет 5000 + 7000 = 12000.
    При реализации возникнет Кредиторская задолженность у ТОО Б перед ТОО А, а это не так должно быть. ТОО Б принимает ткань, чтобы изготовить из него изделие. Оно не покупает.

    Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду:

    Даря говорит:
    Дт материал Кт 8112 на 5000 тг

    либо
    Нерезидент Баланса говорит:
    Дт 1310 (изделие) Кт 8112 12000тг ( 5000 + 7000)


    наверно, это через ручные операции. Смотрела в программе, больше ничего придумать не могу...
    NoName, есть еще варианты?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Guest


      

    #10 Вт Окт 21, 2008 18:19:11 Сообщить модератору   

    Значит только через Операции введенные в ручную?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Guest


      

    #11 Вт Окт 21, 2008 18:39:55 Сообщить модератору   

    ну ответьте кто-нибудь... разом все замолчали.. Crying or Very sad мне очень надо....

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #12 Вт Окт 21, 2008 18:51:10 Сообщить модератору   

    Я как-то приходовала документом Накладная на приход ТМЗ (импорт), правда потом в печатном варианте слово Импорт убрала.
    В табличной части заполняю как обычно, но суммы пошлины и таможенного оформления не ставила. На вкладке таможня расписываю вид НДС к зачету, % и сумму НДС.
    На вкладке Дополнительные расходы вношу Услуги сторонних организаций.
    В печатной форме очень хорошо видно, из чего сформировалась себестоимость.
    Правда НДС сядет на счет 3397, а не на 3310, но я его ручной проводкой перебросила на 3310.
    Лучше всего попросить программиста доработать этот документ именно для вас.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #13 Вт Окт 21, 2008 21:12:00 Сообщить модератору   

    S76 говорит:
    Правда НДС сядет на счет 3397, а не на 3310, но я его ручной проводкой перебросила на 3310.

    Зачем ?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #14 Вт Окт 21, 2008 21:17:43 Сообщить модератору   

    Думаете незачем? А может и правда, можно было бы отставить на 3397.

    Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:

    Ой, нет, нужно!
    Поступил материал 1310-3310 без НДС
    а НДС 1420-3397 по тому же поставщику.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #15 Вт Окт 21, 2008 23:47:22 Сообщить модератору   

    Нерезидент Баланса говорит:
    Народ, помогите разобраться в 1С 7.7. Мы купили материал (ткань) у ТОО А на сумму 5650 тг. Отдали его на модернизацию (изделие) в ТОО Б.
    Проводки по приобретению у ТОО А:
    Дт 1310 Кт 3310 5000 тенге
    Дт 1420 Кт 3310 650 тенге.

    Передали на модернизацию:

    Дт 8112 Кт 1310 5000 тг

    Оприходовали сч/ф от ТОО Б на изделие на сумму 7910 тг

    Дт 8112 Кт 3310 7000 тг
    Дт 1420 Кт 3310 910 тг

    Теперь надо оприходовать изделие:

    Дт 1310 (изделие) Кт 8112 12000тг ( 5000 + 7000)

    Как это всё сделать в программе?


    Попробуйте сделать так:

    Документ Накладная на приход материалов:
    Дт1310(материал)на осн.склад Кт 3310 5000 Оприходован материал от ТОО А
    Дт1420 Кт 3310 650 Взят НДС в зачет

    Документ Перемещение материалов №1
    Дт 1310(материал)переработка Кт 1310(материал)с осн.склада 5000 Передан материал в переработку ТОО Б
    (В справочник «Места хранения» введите наименование Переработка ТОО Б)

    Документ Услуги сторонних организаций
    Дт 1310(изделие)осн.склад Кт 3310 7000 Цена услуг ТОО Б отнесена на с/стоимость изделия
    Дт 1420 Кт 3310 910 Взят НДС в зачет
    (В документе Услуги сторонних организаций в поле «Наименование» поставьте услуги переработки, в поле «Счет затрат» поставьте 1310, в поле «Субконто1» поставьте изделие, в поле «Субконто2» поставьте осн.склад

    Документ Перемещение материалов№2
    Дт 1310(материал)осн.склад Кт 1310(материал)переработка 5000 Возврат материала с переработки от ТОО Б

    Документ Бухгалтерская справка
    Дт 1310(изделие) Кт 1310 (материал) 5000 Оприходовано изделие после переработки материала

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #16 Ср Окт 22, 2008 11:20:26 Сообщить модератору   

    Здравствуйте, помогите пожалуйста!
    Работница вышла замуж и поменяла свою фамилию на фамилию мужа. Как мне изменить данные в 1С? Советовали заново заносить, но я сомневаюсь, так как это уже считается новый работник. Может оформить "Приказ о кадровых изменениях" на дату получения нового удостоверения?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #17 Ср Окт 22, 2008 11:36:46 Сообщить модератору   

    Мы в такой ситуации сделали приказ по предприятию (типа такую-то считать с такого-то такой-то на основании свидетельства о браке №.... от ....), к нему подкололи копию свидетельства о браке, а в 1С просто изменили фамилию. И не забудьте вызвать представителя из пенсионного фонда, чтобы поменяли СИК и договор.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #18 Ср Окт 22, 2008 12:31:43 Сообщить модератору   

    Новичок, спасибо! А если вы изменяли фамилию, то в предыдущих документах и начислениях фамилия оставалась прежняя или уже измененная?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #19 Ср Окт 22, 2008 12:36:32 Сообщить модератору   

    Я уже поменяла своей сотруднице фамилию в справочнике сотрудников 1С:7.7 с 1.09.08, но стала распечатывать РП ведомость за 3 кв.2008,и она у меня конечно прошла по новой фамилии,для интереса залезла в РП ведомость за июль 2008 г. Старой фамилии и нет в помине.
    Получается если надо сохранить старую фамилию,то придется заводить нового сотрудника с новой фамилией,только не ясно ,что будет с ИПН в течении года Shocked Будет вестись две отдельные карточки под одним РНН Embarassed .
    Так что лучше сменить фамилию и пусть будет одна карточка с одним РНН Smile

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #20 Ср Окт 22, 2008 12:44:48 Сообщить модератору   

    Мора говорит:
    А если вы изменяли фамилию, то в предыдущих документах и начислениях фамилия оставалась прежняя или уже измененная?

    Фамилия изменилась, но я думаю что в 1С это будет правильнее, чем заводить ещё одного сотрудника.

    Добавлено спустя 49 секунд:

    Мора говорит:
    Новичок, спасибо!

    Кнопка слева.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #21 Ср Окт 22, 2008 13:21:15 Сообщить модератору   

    Но все же я думаю, должен быть способ, чтобы в прежних документах осталась прежняя фамилия, а в последующих новая. Sad

         Цитата полностью   §Печать темы
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1

    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.
    2006-2026 Balans.kz. Hosting hoster.kz