Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 апреля: 400.00, 421.00
до 22 апреля: 328.00 (импорт в марте.)
до 22 апреля: 851.00 (договор с марта), 870.00 (разрешит.док.за март)
до 22 апреля: 101.02 КПН расчет ав.платежей после сдачи декларации
Сроки уплаты:
до 10 апреля:
- КПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.100.00)
- ИПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.220.00,230.00,240.00)
- Зем.налог, имущ.налог, налог на трансп.ср-ва, окончат.расчет за 2023 год (ф.700.00)
- Единый земельный налог, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.920.00)
- КПН с нерезидента по невыпл.доходам за 2023г (ф.101.04)
до 22 апреля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в марте (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за март)
до 25 апреля:
- АП по КПН за апрель (ф.101.02);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за март)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в марте)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Ликвидация ИП по ст.43 НК
    Ликвидация ТОО
    Ликвидация ИП
    ликвидация ТОО
    Ликвидация ЮЛ
    На страницу
    1, 2, 3, 4  След.
    Начать новую тему  Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    НК и ликвидация ТОО     
    Elena75pol
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Пн Дек 22, 2008 22:43:30 Сообщить модератору   

    База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=268617#268617
    Здраствуйте! Представьте такую ситуацию. СП ТОО образовано в 2004г., и спустя 3-4 месяца решили ликвидировать. Для получения справки об отсутствии задолженности перед бюджетом, обратились в налоговый комитет, решение, публикация всё есть. После этого , т.к. фирма никому не была нужна про это дело забыли. И тут по месту регистрации ТОО (ТОО там уже нет там другая фирма) приходит ответ НК датированный вторым месяцем 2008 (восьмого) года, в ответ на Ваше письмо от 2004 (четвёртого)г. сообщаем, что Вам нужно сдать ликвидационный баланс короче и.т.д., и.т.п. в соответствии с законодательством. Сейчас никого не найти, короче что делать??? И какие ждут штрафы и пени за этот период? ТОО не вело никакой деятельности, с момента образования и по сей день. Заранее спасибо!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    я тут мио проходил...
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Вт Дек 23, 2008 08:44:25 Сообщить модератору   

    Здесь косяк налогового комитета что называется налицо! Позвоните в налоговую прикиньтесь валенком и узнайте какой срок рассмотрения писем по ликвидации ТОО. Он явно не 4 года. А потом с полученной информацией можно идти к их начальству и ругаться, возможно это облегчит последующую процедуру. Только мне непонятно как у вас с юстицией, подавались ли туда какие-нибудь документы на ликвидацию? Если у Вас никаких оборотов не проходило, то думаю про пеню можно не думать. А со стороны налогового комитета претензий быть не должно, они сами накосячили...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Leoka
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Ср Янв 14, 2009 22:35:34 Сообщить модератору   

    подскажите пожалуйста...мы закрываем предприятие которое уже давно не работает, сдаю пустографки...активов нет, есть только кредиторская задолженность перед ИП, которое принадлежит учредителю этого же предприятия...как правильно поступить с кредиторкой, может ли кредитор отказаться от своих денег и мы её спишем, но боюсь в таком случае НК при проверке поставит эту сумму нам в доход, да ещё и придется с НДС платить тогда...как безболезненно всё можно провернуть? может ли учредитель внети от своего лица деньги и тогда мы погасим долг перед ИП? помогите кто сталкивался, очень-очень надо..

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    mara
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Ср Июл 01, 2009 10:28:22 Сообщить модератору   

    ТОО сдала ликвид отчеты за 2кв 2009 скоро будет проверка на днях получим предписание
    Отчеты с 2007 года сдавались пустографки никакой деятетельности не было что они будут проверять.
    Есть только уставной капитал,директор который з/п не получает какие документы нужно приготовить к проверке
    Решение о ликвидации есть,приказ о ликвидации

    Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:

    И что делать с уставным капиталом куда его девать чтобы точно ничего не было при проверке учредитель один.
    Директору з/п не начислялась так как никакой деятельности не было

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    дремасова
    Резидент Баланса
    Спасибки: +62 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Ср Июл 01, 2009 10:35:03 Сказали Спасибо❤   

    если своя рука владыка, сделайте на бумаге погашение кредиторки, иначе нк поставит вам в доход, на ликвидацию предоставляете все доки за последние пять лет, если нет объектов обложения, соответственно и проверка пройдет быстро, проверяют кассу по налоговой кассовой книге, делают запросы в банки по расчетным счетам и сверяют с вашей реализацией, проверяют начисление зарплаты, делают запросы в цон на предмет объектов недвижимости и сверяют с вашими декларациями, ну и попутно, если чего накопают

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    azira
    Коллега
    Спасибки: +6 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Ср Июл 01, 2009 16:09:47   

    ТОО ликвидируется, а балансе только уставной, задолженность подотчетнику и убыток - как это закрывается?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    дремасова
    Резидент Баланса
    Спасибки: +62 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Ср Июл 01, 2009 17:04:15 Сказали Спасибо❤   

    долг по подотчету это при налоговой проверке доход предприятия, поставите в доход, сделаете перенос убытков прошлых лет и тем самым закроете и подотчет и убыток

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Gunel
    Нерезидент Баланса


      

    #8 Чт Июл 02, 2009 15:13:12 Сообщить модератору   

    У нас СП ТОО, руководитель иностранец. ТОО зарегистрировано в 2008 году . С того года по сей день сдавала только пустографки так как компания не работала. Расчетный счет в банке не открывали , на учете по НДС не стоим. По сей день сдаю пустографки только две формы (600.00 и 201.00) . Сотрудников нет, только один директор, з/п не начислялась ему.
    Какие документы нужно приготовить к проверке по мимо учредительных документов .
    И у кого есть образцы приказов, решения Общего собрания и протоколы заседаний Наблюдательного совета скиньте пожалуйста мне в личку .За ранее благодарна !!! Rose Rose

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Нерезидент Баланса


      

    #9 Чт Июл 02, 2009 23:03:30 Сообщить модератору   

    Gunel, сверху, над названием этой ветки, есть блок "Посмотрите похожие темы"
    Там пять похожих тем, почитайте.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ЕкатеринаС
    Резидент Баланса
    Спасибки: +46 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Ср Июл 08, 2009 15:31:24   

    Всем Доброго Дня!!!
    Подскажите, если кто-то знает!
    В ТОО с 19 мая 2009 г. идет налоговая проверка в связи с ликвидацией. С 11 июня 2009 г. проверка приостановленна. Все запросы пришли, кроме пирамиды. НК говорит, что запрос может затянуться на неопределенный срок.
    Есть ли какие - нибудь сроки, закрепленные нормативно? Не может же это длиться бесконечно! Confused

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ДемЕвгения
    Нерезидент Баланса


      

    #11 Ср Июл 08, 2009 15:40:00 Сообщить модератору   

    ЕкатеринаС говорит:
    НК говорит, что запрос может затянуться на неопределенный срок.

    Это правда. Испытала на своей "шкуре".
    ЕкатеринаС говорит:
    Есть ли какие - нибудь сроки, закрепленные нормативно?

    Не нашла ничего в свое время. Срок действительно не определен.
    ЕкатеринаС говорит:
    Не может же это длиться бесконечно!

    Начало проверки май месяц- акт проверки от 28 декабря.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ЕкатеринаС
    Резидент Баланса
    Спасибки: +46 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Ср Июл 08, 2009 15:43:27   

    Я тоже к сожалению не могу ничего найти! Просто с трудом верится, что это нигде не отраженно!
    Очень не хотелось бы столько тянуться!!! Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Вот и пытаемся найти зацепку!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ДемЕвгения
    Нерезидент Баланса


      

    #13 Ср Июл 08, 2009 15:51:44 Сообщить модератору   

    ЕкатеринаС говорит:
    Вот и пытаемся найти зацепку!

    http://kodeks.kz/2009/index.php?st=629

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ЕкатеринаС
    Резидент Баланса
    Спасибки: +46 Профиль
    Личное сообщение

      

    #14 Ср Июл 08, 2009 16:21:19   

    Спасибо Большое!!! Rose
    Все - таки получается, что надо спокойно ждать Mad ...Досадно....Я надеялась на лучшее Embarassed

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ЕкатеринаС
    Резидент Баланса
    Спасибки: +46 Профиль
    Личное сообщение

      

    #15 Пн Июл 13, 2009 15:55:46   

    Всем Доброго Дня!!!
    Помогите разобраться пжл!!!....Сейчас на фирме идет ликвидационная проверка. Сдана ликвидационная 100 форма. В декларации по ф. 100 за 2008 г. обнаружена ошибка. Ошибку обнаружила я сама. Могу ли я без уведомления проверяющего сдать дополнительную декларацию? И сядет ли она, если сдана ликвидационная декларация по ф. 100 за 2009 г.
    Подскажите пжл кто знает!!!!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3485 Профиль
    Личное сообщение

      

    #16 Пн Июл 13, 2009 15:58:31   

    ЕкатеринаС
    Пока идет проверка, а проверка касается этого периода, то подать допики не имеете права. Только после акта проверки, и то если не обнаружат по ходу проверки.

    Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:

    Статья 70, по ссылке http://kodeks.kz/2009/

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Sap
    Резидент Баланса
    Спасибки: +11 Профиль
    Личное сообщение

      

    #17 Ср Июл 15, 2009 21:30:23   

    Здравствуйте! Возникли вопросы в тему.

    Кодекс говорит:
    Статья 37. Исполнение налогового обязательства ликвидируемого юридического лица, а также при прекращении деятельности в Республике Казахстан структурного подразделения, постоянного учреждения юридического лица-нерезидента
    1. Юридическое лицо-резидент в течение трех рабочих дней со дня принятия решения о ликвидации письменно сообщает об этом налоговому органу по месту своего нахождения.
    2. В течение трех рабочих дней со дня утверждения промежуточного ликвидационного баланса ликвидируемое юридическое лицо представляет в налоговый орган по месту своего нахождения одновременно:
    1) налоговое заявление о проведении документальной проверки;
    2) ликвидационную налоговую отчетность;


    1) Промежуточный ликвидационный баланс надо все счета закрыть? Когда его утверждать, получается его можно утверждать когда хочешь, и в течении 3-х дней подать?
    2) Если надо все закрыть по нулям, то куда можно переплаты по налогам деть?
    3) Кассовый аппарат, если я его сниму с учета, продам, а потом доначислят налоги и придется его продавать и доплачивать налоги то как фиск.чек пробить?
    4) Счет "Объявленный капитал" закрывать?
    5) Расчетный счет пока не закрыт, но движений по нему нету. Но за незакрытый счет начисляется 200 тенге ежемесячно. Просто, думаю если закрою счет, а потом доначислят соцотчисления, например, то без счета же его не оплачу. У юрлиц через кассы казпочты не оплатишь.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3485 Профиль
    Личное сообщение

      

    #18 Чт Июл 16, 2009 11:01:35   

    Sap говорит:
    1) Промежуточный ликвидационный баланс надо все счета закрыть? Когда его утверждать, получается его можно утверждать когда хочешь, и в течении 3-х дней подать?

    Не обязательно закрыть, нужно сделать ревизию по каждой статье и привести к реальному состоянию - списать сомнит.задолженности, подписать акты сверок и пр.
    Утверждать на дату подачи заявления в НК.
    Sap говорит:
    2) Если надо все закрыть по нулям, то куда можно переплаты по налогам деть?

    Подарить государству - написать заявление в НК.
    Sap говорит:
    3) Кассовый аппарат, если я его сниму с учета, продам, а потом доначислят налоги и придется его продавать и доплачивать налоги то как фиск.чек пробить?

    Взять оплату за ККМ, пробить чек, снять с учета, передать покупателю.
    Sap говорит:
    4) Счет "Объявленный капитал" закрывать?

    При подаче ликвид.баланса в юстицию. Для этого Вы уже должны закрыть все счета и то что останется выплатить учредителям их уставн.взносы.
    Sap говорит:
    5) Расчетный счет пока не закрыт, но движений по нему нету. Но за незакрытый счет начисляется 200 тенге ежемесячно. Просто, думаю если закрою счет, а потом доначислят соцотчисления, например, то без счета же его не оплачу. У юрлиц через кассы казпочты не оплатишь.

    Закроете после проверки НК перед подачей ликвид.баланса в Юстицию.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Solitary
    Нерезидент Баланса


      

    #19 Чт Июл 16, 2009 11:12:33 Сообщить модератору   

    Sap говорит:
    5) Расчетный счет пока не закрыт, но движений по нему нету. Но за незакрытый счет начисляется 200 тенге ежемесячно. Просто, думаю если закрою счет, а потом доначислят соцотчисления, например, то без счета же его не оплачу. У юрлиц через кассы казпочты не оплатишь.

    можно и закрыть р/счет, при доначислении можно также оплатить наличными через ту же Казпочту (сама так делала), указав все ваши рквизиты.. проблем с этим не было.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Sap
    Резидент Баланса
    Спасибки: +11 Профиль
    Личное сообщение

      

    #20 Чт Июл 16, 2009 16:51:04   

    Елена Т говорит:
    е обязательно закрыть, нужно сделать ревизию по каждой статье и привести к реальному состоянию - списать сомнит.задолженности, подписать акты сверок и пр.

    Значит промежуточный баланс не обязательно нулевой?

    Елена Т говорит:
    Подарить государству - написать заявление в НК.

    Елена Т говорит:
    Взять оплату за ККМ, пробить чек, снять с учета, передать покупателю.

    Елена Т говорит:
    При подаче ликвид.баланса в юстицию.

    Это все, включая ликвидационный баланс будет после проверки НК?

    Solitary говорит:
    можно и закрыть р/счет, при доначислении можно также оплатить наличными через ту же Казпочту (сама так делала), указав все ваши рквизиты.. проблем с этим не было.

    У них висит письмо или разъяснение НацБанка, у юрлиц не принимают.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Solitary
    Нерезидент Баланса


      

    #21 Чт Июл 16, 2009 16:53:04 Сообщить модератору   

    Sap говорит:
    У них висит письмо или разъяснение НацБанка, у юрлиц не принимают.

    хммм... странно.. в марте платила так, в отделении Казпочты в налоговом управлении.. обошлось без проблем

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3485 Профиль
    Личное сообщение

      

    #22 Чт Июл 16, 2009 16:56:42   

    Sap говорит:
    Значит промежуточный баланс не обязательно нулевой?

    Да, ведь Вам нужно дождаться проверки НК.
    Sap говорит:
    Это все, включая ликвидационный баланс будет после проверки НК?

    Кроме ККМ, нужно чтобы дейстия по продаже ККМ прошли до проверки НК, чтобы Вы смогли подать ликвид.налог.отчеты с указанием данных по реализации ККМ.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Евлеша
    Нерезидент Баланса


      

    #23 Чт Июл 16, 2009 17:52:09 Сообщить модератору   

    Sap говорит:
    У них висит письмо или разъяснение НацБанка, у юрлиц не принимают.
    Я сегодня советывалась с куратором на счет закрытия расч/счета, можно ли сейчас закрыть, куратор сказала не торопитесь , что сейчас не принимаю оплату налогов наличкой в банках, это правда? Shocked

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Sap
    Резидент Баланса
    Спасибки: +11 Профиль
    Личное сообщение

      

    #24 Чт Июл 16, 2009 18:02:04   

    Председателем ликвидационной комиссии будет наш сотрудник? Т.е. директор или зам.директора можно?

    Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:

    Solitary говорит:
    хммм... странно.. в марте платила так, в отделении Казпочты в налоговом управлении.. обошлось без проблем

    Евлеша говорит:
    принимаю оплату налогов наличкой в банках, это правда?

    насчет налогов было что-то подобное, недавно видел.
    я ведь в основном насчет соцотчислений и пенсионных по сотрудникам.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Solitary
    Нерезидент Баланса


      

    #25 Чт Июл 16, 2009 18:06:37 Сообщить модератору   

    Sap говорит:
    Председателем ликвидационной комиссии будет наш сотрудник? Т.е. директор или зам.директора можно?

    можно

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Sap
    Резидент Баланса
    Спасибки: +11 Профиль
    Личное сообщение

      

    #26 Чт Июл 16, 2009 20:07:21   

    Елена Т говорит:
    Кроме ККМ, нужно чтобы дейстия по продаже ККМ прошли до проверки НК, чтобы Вы смогли подать ликвид.налог.отчеты с указанием данных по реализации ККМ.

    а если в виде дивидендов отдать и 5% налогами обложить?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Sap
    Резидент Баланса
    Спасибки: +11 Профиль
    Личное сообщение

      

    #27 Пт Июл 17, 2009 10:55:39   

    up

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3485 Профиль
    Личное сообщение

      

    #28 Пт Июл 17, 2009 11:33:24   

    Sap говорит:
    а если в виде дивидендов отдать

    Тогда всё равно реализация, лучше в счет погашения самого уст.взноса.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Sap
    Резидент Баланса
    Спасибки: +11 Профиль
    Личное сообщение

      

    #29 Пт Июл 17, 2009 11:52:43   

    Елена Т говорит:
    Тогда всё равно реализация, лучше в счет погашения самого уст.взноса.

    т.е. как это? (с) Миша Галустян

    Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:

    как отдать в счет погашения самого уст взноса без обложения КПН (ТОО без НДСник)

    Добавлено спустя 16 минут 6 секунд:

    Из всего что я понял получается. Я еще второй квартал очередные не сдал.
    Скажем...
    1) Заявление в НК о том, что собираемся ликвидироваться - 20.07.2009 г (интересно содержание... ведь согласно п.1 ст.37 получается мы должны просто поставить в известность.)
    2) Заявление в Юстицию - 20.07.2009 г
    3) Заявление в таможню, ГАИ, в юстицию об имуществе, земком о наличии земли - 20.07.2009 г (это все нужно???)
    4) Объявление в ЮГ - 20.07.2009 г
    5) На следующей неделе сдам очередные и следом ликвидационные (это 200, 870, 100 ?)
    6) Заявление в НК на проверку, Промежуточный баланс, Ликвидационная отчетность - 27.07.2009 г

    и ждемссс.... так?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3485 Профиль
    Личное сообщение

      

    #30 Пт Июл 17, 2009 12:26:11   

    Т.к. в свое время учредители внесли уставн.капитал в предприятие путем внесения имущества, теперь им нужно имущество вернуть, что Вы и сделаете. Данный оборот не будет являться доходом предприятия ни по бух.учету ни по налог.учету (ст.84 п.2). Также данный оборот не является оборотом по реализации по ст.231 касательно НДС
    Цитата:
    3. Не являются оборотом по реализации:
    1) передача имущества в качестве вклада в уставный капитал;
    2) возврат имущества, полученного в качестве вклада в уставный капитал;


    Добавлено спустя 6 минут 13 секунд:

    Sap говорит:
    и ждемссс.... так?

    Так, только вот без справки с НК у Вас в юстиции не примут заявление, а справку дадут только после проверки (из похожей темы http://balans.kz/viewtopic.php?p=220786#220786, также http://balans.kz/viewtopic.php?p=216460#216460)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Sap
    Резидент Баланса
    Спасибки: +11 Профиль
    Личное сообщение

      

    #31 Пт Июл 17, 2009 12:46:37   

    Елена Т говорит:
    Т.к. в свое время учредители внесли уставн.капитал в предприятие путем внесения имущества

    они внесли деньги, могу я кассовый аппарат отдать?
    а какие проводки будут?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3485 Профиль
    Личное сообщение

      

    #32 Пт Июл 17, 2009 12:49:11 Сказали Спасибо❤   

    Sap говорит:
    они внесли деньги, могу я кассовый аппарат отдать

    Да, можете, вместо денег
    Дт5030 Кт2410 по остаточной стоимости
    Дт2420 Кт2410 на сумму накопленной амортизации

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Sap
    Резидент Баланса
    Спасибки: +11 Профиль
    Личное сообщение

      

    #33 Пт Июл 17, 2009 12:54:19   

    это ведь после снятия с НК?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3485 Профиль
    Личное сообщение

      

    #34 Пт Июл 17, 2009 13:01:39   

    Sap говорит:
    это ведь после снятия с НК?
    Да.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Sap
    Резидент Баланса
    Спасибки: +11 Профиль
    Личное сообщение

      

    #35 Пт Июл 17, 2009 13:02:14   

    еще возник вопросик
    учредитель должен 30000 тг, а уставной взнос 20000 тг получается он должен сначала отдать задолженность, или можно распределить доход (т.е. начислить дививденды) и перекрыть их между собой?

    Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:

    и потом, если останется потребовать оставшуюся дебиторскую задолженность?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3485 Профиль
    Личное сообщение

      

    #36 Пт Июл 17, 2009 13:22:42 Сказали Спасибо❤   

    Вы правильно всё поняли, если он Вам еще останется должен тут уж никак ККМ ему не отдашь, если только отдаст 30000.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ДемЕвгения
    Нерезидент Баланса


      

    #37 Вс Июл 19, 2009 17:23:15 Сообщить модератору   

    Елена Т говорит:
    Подарить государству - написать заявление в НК.

    Такой вариант я пробовала, не проходит. Обязательно НК возвращает на р/счет.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Sap
    Резидент Баланса
    Спасибки: +11 Профиль
    Личное сообщение

      

    #38 Пн Июл 20, 2009 10:18:40   

    Еще не все
    Елена Т говорит:
    Вы правильно всё поняли, если он Вам еще останется должен тут уж никак ККМ ему не отдашь, если только отдаст 30000.

    Не все еще понял, кажется.
    а) А если после всех взаиморасчетов и выдачи уставных взносов ККМ останется?
    б) Расходы будущих периодов надо закрыть всю оставшуюся часть?
    в) Объявления в ЮГ относятся на вычеты?

    Добавлено спустя 5 минут 18 секунд:

    г) обязательно ли сначала предупредить НК, а потом на проверку? или все закрыть потом подавать?

    Добавлено спустя 17 минут 14 секунд:

    д) Декларацию по КПН 100.0 сдавать надо? Если да, то сразу ликвидационную или сначала очередную?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3485 Профиль
    Личное сообщение

      

    #39 Пн Июл 20, 2009 10:44:26   

    А- думаю что без реализации не обойтись, т.к. в конце Вы сможете этот ККМ отдать в счет зваиморасчетов с кредиторами.
    Б-Да, закрыть.
    В-Нет
    Цитата:
    Статья 115. Затраты, не подлежащие вычету
    Вычету не подлежат:
    1) затраты, не связанные с деятельностью, направленной на получение дохода;

    Г-хоть и закроете баланс, то будут результаты проверки и возможно какие то доначисления, опять придется закрывать.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Sap
    Резидент Баланса
    Спасибки: +11 Профиль
    Личное сообщение

      

    #40 Пн Июл 20, 2009 10:54:16   

    осталось Д)

    Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:

    Елена Т говорит:
    А- думаю что без реализации не обойтись, т.к. в конце Вы сможете этот ККМ отдать в счет зваиморасчетов с кредиторами.

    кредиторы остались только 2 учредителя
    одному мы должны взнос в УК, другой (ЮЛ) должен чуть больше взноса в УК
    Получается я должен пробить реализацию ККМ и потом пойти на снятие с учета?

    Добавлено спустя 49 секунд:

    а так можно? реализовать не снятый с учета ККМ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Solitary
    Нерезидент Баланса


      

    #41 Пн Июл 20, 2009 11:00:30 Сообщить модератору   

    Sap говорит:
    реализовать не снятый с учета ККМ?

    нет.. он зависнет на вашем ТОО..
    снимите с учета, это не долгая процедура, а после реализуйте

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3485 Профиль
    Личное сообщение

      

    #42 Пн Июл 20, 2009 11:14:07 Сказали Спасибо❤   

    Sap говорит:
    одному мы должны взнос в УК

    Вот этому можно передать в счет УК.
    Sap говорит:
    а так можно? реализовать не снятый с учета ККМ?

    Думаю что нет, нарушение правил ККМ будет.
    Д-ликвидационную.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Sap
    Резидент Баланса
    Спасибки: +11 Профиль
    Личное сообщение

      

    #43 Пн Июл 20, 2009 11:26:41   

    в итоге на момент проверки у меня окажутся деньги в кассе и Прибыль/убыток периода так?

    Добавлено спустя 32 секунды:

    или мне не выдавать уставные взносы до проверки?

    Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:

    и когда мне начислить дивиденды, если выйдет прибыль?
    я в те года не начислял дивиденды/не рапределял доход, можно ведь все итогово начислить?

    Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:

    и еще сумма дивидендов это прибыль периода поделенная в процентах УК?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3485 Профиль
    Личное сообщение

      

    #44 Пн Июл 20, 2009 11:32:36   

    Передача ККМ в счет погашения УК не будет доходом, ну а если продать то да.
    УК- лучше после проверки, а то потом если будут изменения то будете пересчитывать баланс.

    Добавлено спустя 6 минут 26 секунд:

    После проверки думаю, при закрытии баланса выйдет итоговая прибыль ее и отнесете на выдачу дивидендов.
    Sap говорит:
    сумма дивидендов это прибыль периода поделенная в процентах УК?

    Да, каждому в его процентом выражении, раз раньше не выплачивали то теперь общ.суммой за весь период.
    Не забудьте отчет сдать по дивидендам. Если подпадаете под условия ст.156 п.7 то не подлежит налогообложению, но сдать отчет нужно -указав суммы полученных дивидендов.
    Цитата:
    Статья 156. Доходы, не подлежащие налогообложению
    7) дивиденды, полученные от юридического лица-резидента, при одновременном выполнении следующих условий:
    владение акциями или долями участия более трех лет;
    50 и более процентов стоимости уставного (акционерного) капитала или акций (долей участия) юридического лица или консорциума на день выплаты дивидендов составляет имущество лиц (лица), не являющихся (не являющегося) недропользователями (недропользователем);


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Sap
    Резидент Баланса
    Спасибки: +11 Профиль
    Личное сообщение

      

    #45 Пн Июл 20, 2009 11:39:59   

    кажется последнее
    Sap говорит:
    и когда мне начислить дивиденды, если выйдет прибыль?
    я в те года не начислял дивиденды/не рапределял доход, можно ведь все итогово начислить?

    Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:

    и еще сумма дивидендов это прибыль периода поделенная в процентах УК?


    Добавлено спустя 8 минут 32 секунды:

    Елена Т говорит:
    Если подпадаете под условия ст.156 п.7 то не подлежит налогообложению, но сдать отчет нужно -указав суммы полученных дивидендов.

    смотрел, не подпадаем 2 года только фирме.
    Елена Т говорит:
    Не забудьте отчет сдать по дивидендам

    а что за отчет? Вы имели ввиду от ФЛ? Один из учредителей ЮЛ, он ведь в своей 100.00 покажет так?.
    Теперь не понятно стало, декларацию 100.00 ликвидационную после проверки НК или до нее подавать? И подавать ее с распределенным УК или без нее?

    Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:

    Sap говорит:
    И подавать ее с распределенным УК или без нее?

    или это не скажется на декларации по КПН?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3485 Профиль
    Личное сообщение

      

    #46 Пн Июл 20, 2009 12:19:52   

    Sap говорит:
    смотрел, не подпадаем 2 года только фирме.

    Значит удерживаете 5% с ФЛ.
    ЮЛ будет отчитываться по КПН сам.
    Отчет - форма 200, раздел по дивидендам с стр.200.00.010 по 200.00.018
    Ликвидационную с заявлением на ликвидацию в НК,до проверки, по фактам проверки они сделают дополнительную.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Sap
    Резидент Баланса
    Спасибки: +11 Профиль
    Личное сообщение

      

    #47 Пн Июл 20, 2009 12:49:54   

    Елена Т говорит:
    Значит удерживаете 5% с ФЛ.

    а у ЮЛ?

    Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:

    Елена Т говорит:
    Отчет - форма 200, раздел по дивидендам с стр.200.00.010 по 200.00.018

    тут я покажу дивиденды только физлица? А юрлица? На расходы куда идут?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3485 Профиль
    Личное сообщение

      

    #48 Пн Июл 20, 2009 12:59:03   

    Елена Т говорит:
    ЮЛ будет отчитываться по КПН сам.

    Sap говорит:
    А юрлица? На расходы куда идут?

    Ну какие еще расходы/вычеты, Вы ведь распределили прибыль то свою, вот она и уйдет у Вас на выплату дивидендов.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Sap
    Резидент Баланса
    Спасибки: +11 Профиль
    Личное сообщение

      

    #49 Пн Июл 20, 2009 13:04:20   

    вычетов по дивидендам у ЮЛ не нашел, получается за счет прибыли?

    Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:

    Елена Т говорит:
    Ну какие еще расходы/вычеты, Вы ведь распределили прибыль то свою, вот она и уйдет у Вас на выплату дивидендов.

    удержания у ЮЛ по дивидендам будут?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3485 Профиль
    Личное сообщение

      

    #50 Пн Июл 20, 2009 13:07:23 Сказали Спасибо❤   

    Sap говорит:
    удержания у ЮЛ по дивидендам будут?

    Нет, они сами отчитываются.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    На страницу
    1, 2, 3, 4  След.
    Страница 1 из 4
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz