| Отражение операций по возвратной таре в бухгалтерском и налоговом учетах | 
	
		| 
			| Ольга Робертовна Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  | 
			
				
				| #1  Пн Фев 09, 2009 12:10:21 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| У нас на предприятии возникла проблема оформления отгрузки товара на поддонах (возвратной таре) в бухгалтерском и налоговом учете,  подскажите  кто сталкивался с данной проблемой.  Консультации разных аудиторских фирм не дали нужных результатов,  так как мнения данных специалистов расходятся. По данному виду ТМЦ нас интересует: каким документом оформляется отгрузка товара на поддонах ( возвратной таре), могут ли это быть две разные накладные – отдельно на товар, отдельно на тару, как оформить счет-фактуру, с указанием тары или без, так как возвратная тара согласно ст.231 п.3 пп. 5 Налогового кодекса 2009 года не является оборотом по реализации. И если возвратная тара все-таки включается в счет-фактуру, то каким образом производить возврат тары, через возвратную накладную или приходную. В  случае когда возврат оформляется возвратной накладной выписывается дополнительная счет-фактура, в котором содержится отрицательное значение?
 А также интересует вопрос оплаты залога по возвратной таре – пробивается ли фискальный чек через ККА, или выписывается приходный кассовый ордер.
 Спасибо всем кто ответит.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Алёнка Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  | 
			
				
				| #2  Ср Фев 18, 2009 18:19:29 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| Здравствуйте! У меня такая проблемка: нам выставляют материалы, накладные с возвратной тарой, а в счет-фактуру её не включают. Нужно ли нам ёё оприходовать, и что делать дальше? Кто сталкивался, подскажите пожалуйста! 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Алёнка Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #5  Чт Фев 19, 2009 09:36:26 |  |  
				| 
 |  
			
				| Алёнка 
 
 
	  | Алёнка говорит: |  
	  | отгрузка возвратной тары не является оборотом по реализации, |  Обратите внимание на ст.231 п.3 пп.5. НК РК обзац"Если тара не возвращена в установленный срок,ст-ть такой тары включается в оборот по реализации"
 С ув.
 
 Добавлено спустя 6 минут 34 секунды:
 
 Извиняюсь-Абзац
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #6  Пн Июн 29, 2009 17:09:09 |  |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Цитата: |  
	  | Подпункт 5, пункт 3, статья 231, глава 29 Налогового кодекса РК Не являются оборотом по реализации: 5) отгрузка возвратной тары. Возвратной тарой является тара, стоимость которой не включается в стоимость реализации отпускаемой в ней продукции и которая подлежит возврату поставщику на условиях и в сроки, которые установлены договором (контрактом) на поставку этой продукции, но не более срока, продолжительность которого составляет шесть месяцев. Если тара не возвращена в установленный срок, стоимость такой тары включается в оборот по реализации;
 |  
 Можно ли указывать при отпуске возвратную многооборотную тару в счете-фактуре? Если она не является ОБОРОТОМ ПО РЕАЛИЗАЦИИ? Или указывать ее только в накладной по реализации?
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Христина Ивановна Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #8  Пн Июн 29, 2009 17:24:49 |  |  
				| 
 |  
			
				| Христина Ивановна А почему одной строкой? Как нам потом контролировать возврат, если отдали несколько видов тары?
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Христина Ивановна Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  | 
			
				
				| #9  Пн Июн 29, 2009 17:25:57 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Raybek говорит: |  
	  | если отдали несколько видов тары |  всю ее и перечисляете проставляя количество.
 
 Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
 
 и на  тару у клиента при любом виде рассчета берете доверенность.
 
 Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
 
 потом, когда он вам ее возвращает, даете доверенность ему на  получение возвратной тары.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #10  Пн Июн 29, 2009 17:29:32 |  |  
				| 
 |  
			
				| Христина Ивановна В смысле в одной строке перечисляю? Например: Ящик сырк/тв 15 шт, Ящик алюм. 10 шт ?
 
 И в счет-фактуре получается возвратную тару не указываем.
 
 А на основании каких-либо официальных документов можно это подтвердить?
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Христина Ивановна Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  | 
			
				
				| #11  Пн Июн 29, 2009 17:32:44 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Raybek говорит: |  
	  | В смысле в одной строке перечисляю? Например: Ящик сырк/тв 15 шт, Ящик алюм. 10 шт |  я имела ввиду, что на возвратную тару надо выписывать отдельный документ, в котором указываете наименование тары, количество и дату возврата /не позднее такого числа/.
 
 Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
 
 
 
 
	  | Raybek говорит: |  
	  | на основании каких-либо официальных документов можно это подтвердить |  ваш документ от поставщика, в котором также указано, что тара возвратная.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #12  Пн Июн 29, 2009 17:38:11 |  |  
				| 
 |  
			
				| Христина Ивановна 
 
 
	  | Цитата: |  
	  | я имела ввиду, что на возвратную тару надо выписывать отдельный документ, в котором указываете наименование тары, количество и дату возврата /не позднее такого числа/. |  Что-то вроде накладной? А его нумерацию отдельно вести? И как его назвать "Накладная на возвратную тару"? Просто сейчас настраиваю учет возвратной тары в Бухгалтерии 1С 8.1. Отпускают товар вместе с возвратной тарой через документ "Реализация товаров и услуг". Я туда приделал табличную часть "Возвратная тара" к уже имеющимся "Товары" и "Услуги". Получается из одного документа две накладные будут распечатываться?
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Христина Ивановна Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  | 
			
				
				| #13  Пн Июн 29, 2009 17:39:59 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Raybek говорит: |  
	  | Получается из одного документа две накладные будут распечатываться |  да, было бы замечательно, если бы вы это смогли реализовать это в 1С.
 
 Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд:
 
 и в накладной на возврат тары обязательно было бы указано к накладной на отпуск товара на сторону № такой от такого-то
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #14  Вт Июн 30, 2009 14:16:56 |  |  
				| 
 |  
			
				| Теперь по проводкам собственной возвратной тары вопрос.   
 Раньше делались следующие проводки:
 а) при отпуске возвратной тары Дт1210-Кт1310
 б) при возврате возвратной тары Дт1310-Кт1210
 
 В каком-то из номеров "Бюллетня бухгалтера" (млин никак не могу теперь найти в каком) прочитал, что вовзратная тара должна учитываться на счете 1350 (Прочие запасы).
 И соответственно проводки должны быть следующие:
 а) при отпуске возвратной тары Дт1210-Кт1350
 б) при возврате возвратной тары Дт1350-Кт1210
 
 Но у нас вся тара учитывается на счете 1310. И какая-либо тара отдельно не выделяется как "Возвратная". Сегодня она возвратная, завтра мы можем ее продать. Вся тара "гуляет" между цехами, складами и собственными торговыми точками.
 
 Ну и вот, значит, (чтобы и волки были сыты и овцы целы) придумал следующую промежуточную проводку:
 а) при отпуске возвратной тары сначала Дт1350-Кт1310,
 а потом уже, Дт1210-Кт1350
 б) при возврате возвратной тары сначала Дт1310-Кт1350
 а потом уже, Дт1350-Кт1210
 
 Насколько правомерная корреспонденция счетов 1310 и 1350?
 
 И как вообще правильно делать проводки по собственной возвратной таре?
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #16  Вт Июн 30, 2009 14:29:31 |  |  
				| 
 |  
			
				| И еще вдогонку по возвратной таре вопрос - раз уж углубились, разжуем тему до конца   
 
 
 
	  | Цитата: |  
	  | Подпункт 5, пункт 3, статья 231, глава 29 Налогового кодекса РК Не являются оборотом по реализации: 5) отгрузка возвратной тары. Возвратной тарой является тара, стоимость которой не включается в стоимость реализации отпускаемой в ней продукции и которая подлежит возврату поставщику на условиях и в сроки, которые установлены договором (контрактом) на поставку этой продукции, но не более срока, продолжительность которого составляет шесть месяцев. Если тара не возвращена в установленный срок, стоимость такой тары включается в оборот по реализации;
 |  
 Как мне считать эти месяцы? Если считать в календарных месяцах и тару отдали концом месяца, тогда все ясно. Например: отдали 31.12.2008г. - соответственно должны отдать через шесть меясцев 30.06.2009 года.
 
 А как считать если отдали например 15.12.2008 года??? Какая дата возврата через шесть месяцев???
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #17  Вт Июн 30, 2009 14:37:28 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| Raybek, мое мнение - считать именно месяцами, а не днями. Иначе в кодексе было бы так и прописано "... составляет сто восемьдесят календарных дней" (так для статуса резидента, например, написано в Кодексе)
 
 А шесть месяцев - это точно та же дата, но через шесть месяцев.
 Т.е. от 31/12/08 это будет 31/06/09
 Т.е. от 15/12/08 это будет 15/06/09
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #18  Вт Июн 30, 2009 14:41:55 |  |  
				| 
 |  
			
				| Elis Спасибо Elis! И еще один вопрос. Какие проводки делаются при несвоеременном возврате тары (более 6 месяцев), для того чтобы включить в оборот по реализации?
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #22  Ср Июл 01, 2009 09:23:50 |  |  
				| 
 |  
			
				| Еще один вопрос - сталкиваюсь по ходу.  Какой будет дата в итоге: 31.12.2008+6 месяцев? 30.06.2009 или 01.07.2009? Ведь июнь кончается 30-м числом. 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #24  Ср Июл 01, 2009 10:24:18 |  |  
				| 
 |  
			
				| В 1С 8.1 нашел функцию 
 
 
 
	  | Цитата: |  
	  | ДобавитьМесяц(<Дата>,<Число месяцев>) |  
 возвращает дату
 
 Если на входе дата 31.12.2008 и число месяцев 6, то возвращает дату 30.06.2009.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #25  Ср Июл 01, 2009 11:50:32 |  |  
				| 
 |  
			
				| Доделал в 1С 8.1 документ "Реализация товаров и услуг" для отпуска возвратной тары: 
 Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
 
 В документе "Реализация товаров и услуг" добавилась табличная часть "Вовзратная тара"
 
 Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
 
 Дата возврата тары считается по договору и дате документа
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Христина Ивановна Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #27  Ср Июл 01, 2009 11:55:29 |  |  
				| 
 |  
			
				| Добавилась отдельная печатная форма для возвратной тары. То бишь возвратная тара в печатной форме накладной не отображается. 
 Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
 
 Сама печатная форма по возвратной накладной
 
 Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
 
 А это накладная из того же документа
 
 Добавлено спустя 58 секунд:
 
 При проведении документа, где есть возвратная тара
 
 Добавлено спустя 4 минуты 56 секунд:
 
 Христина Ивановна и другие знатоки бухгалтерии
 Посмотрите пожалуйста - что неправильно? Может есть какие-нибудь предложения и дополнения? Хочу закончить с отпуском возвратной тары и двигаться дальше: документ "Возврат тары получателем", отдельный отчет по возвратной таре для контроля свовременного возврата, формирование документа "Реализация товаров и услуг" на основании документа "Реализация товаров и услуг" (где есть возвратная тара, если просрочили с возвратом).
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #28  Ср Май 26, 2010 12:29:36 |  |  
				| 
 |  
			
				| Raybek Здравствуйте, Можно ли приобрести у Вас модуль учета возвратной тары, у меня похожая деятельность и готового решения найти не получается. А писать времени нет.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #29  Ср Май 26, 2010 15:10:25 |  |  
				| 
 |  
			
				| BEN 
  Надо же какой комплимент. Да я так отдам за спасибо - она потому что только на одном предприятии используется и по полной не тестировалась, а там если что добавить - доработаете под себя. Мыло в личку киньте куда выслать cf. 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Armageddon Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  | 
			
				
				| #30  Пт Июн 04, 2010 06:55:41 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| Извиняюсь, что влезаю, но: для отпуска возвратной тары логичнее (да и правильнее) использовать документ "Накладная на отпуск запасов (возвратной тары) на сторону" , а при возврате тары оформлять документ "Накладная - требование". Эти документы в принципе и задумывались для подобных операций. Вот только в типовой 1С таких документов нет (печатная форма 3-8 не в счет), а отпуск на сторону почему-то приравнен к реализации. 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #31  Вт Апр 11, 2017 11:01:59 |  |  
				| 
 |  
			
				| Добрый день! Отпускаем товар в поддонах. Покупатель может эти поддоны вернуть, в этом случае мы вернем за них деньги. А может и не возвращать, по желанию. Верно ли вести учет поддонов как обычная реализация товара. При реализации выписываю накладную и счет-фактуры, при возврате выписываю дополнительный счет-фактуры.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #32  Чт Апр 20, 2017 14:20:47 |  |  
				| 
 |  
			
				| Пангея, у меня такая же ситуация, веду учет как обычную реализацию, для меня это оптимально, так как обороты большие, и тара не всегда возвращается. Но у меня другой вопрос, как делать возврат денег за те поддоны которые вернули. С юр. лицами без проблем, а вот с физическими лицами не могу разобраться. Купил товар с поддоном на 200,0 тыс выбиваю один чек на 200,0 возвращает поддон за 5,0 тыс, чек я должна назад требовать назад или нет?
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
	
	
	
		|  |