» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

проводки закрытия периода

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Nik
Добавлено: #1  Вт Фев 24, 2009 14:17:05
Заголовок сообщения: проводки закрытия периода

Здравствуйте! У меня несколько вопросов:
1) нотариус предоставляет только квитанцию к ПКО, чек не дает - можно отнести на вычеты?;

2) есть переплата по пени за 2008г.,эти остатки висят в оборотке красным, что с ними делать: пусть висят или перебросить на другой счет? в фин.отчетности и бух.балансе надо где-нибудь отражать?;

3) оплачены аванс.платежи по КПН за 2008г. на сч.3110, где отразить начисление? и где отразить начисление платы за эмиссию в окр. среду?

4) закрывается ли каким-нибудь счетом амортизация по бух.учету, сейчас она у меня на сч. 2420?

5)налог на транспорт начислен в 2008г. сч. 3170, уплачен в январе 2009г., на 31.12.08г. - надо закрывать каким-нибудь счетом?
Заранее благодарю за ответы



Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #2  Вт Фев 24, 2009 14:29:54
Заголовок сообщения:

и еще: по почте мы отправляем документы:счета-фактуры, накладные, эти расходы относятся к расходам по реализации товара или административные расходы?


Автор: esiphi
Добавлено: #3  Вт Фев 24, 2009 14:49:09
Заголовок сообщения:

Нерезидент Баланса
Нерезидент Баланса говорит:
по почте мы отправляем документы

Нерезидент Баланса говорит:
административные расходы

Верно.
С ув.



Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #4  Вт Фев 24, 2009 15:11:07
Заголовок сообщения:

пожалуйста ответьте на остальные вопросы


Автор: Селена
Добавлено: #5  Чт Фев 26, 2009 14:21:26
Заголовок сообщения:

1. Вообще то услуги нотариуса идут на вычеты, вы к нему обратились с вопросами связанными с вашей деятельностью, возьмите копию патента, РНН для заполнения ф.100.
2. Пеня пусть висит, в счет будущих платежей и она отражается в балансе.
3. Начисление КПН Д7710 К3110
4. Амортизация не закрывается с этого счета, когда срок эксплуатации ОС закончится тогда и спишите (Д2420 К2410)
5. Что касается налога на транспорт. Первая проводка к начислению Д7210 К3170, к оплате Д3170 К 1010 или 1030.



Автор: oksi@d
Добавлено: #6  Пт Фев 27, 2009 14:01:09
Заголовок сообщения:

У меня возник спор с бухгалтером:
начисление КПН Д 7710 К3110 я всегда делала в конце года на 31.12
на данной фирме начисление по КПН делалось ежемесячно согласно Самоучителю по БИКО
цитирую:
в течении года - расчет налогов- Начислен КПН 30% 7710 3110
20.12.07 - расчет налогов- Доначислен КПН 7710 3110
31.12.07 - расчет налогов- Доначислен КПН согласно декларации 7710 3110

в "течении года" трактуется как ежемесячное начисление.
Кто прав и где можно еще посмотреть когда нужно делать данную проводку :%):



Автор: esiphi
Добавлено: #7  Пт Фев 27, 2009 14:50:46
Заголовок сообщения:

oksi@d
oksi@d говорит:
течении года - расчет налогов- Начислен КПН 30% 7710 3110
20.12.07 - расчет налогов- Доначислен КПН 7710 3110
31.12.07 - расчет налогов- Доначислен КПН согласно декларации 7710 3110

Это правильное отражение в учете начисления КПН за 2007г.Данные отраженные в ф.101 сответсвуют данным фин.отчетности в разрезе периодов в течении года.
С ув.



Автор: oksi@d
Добавлено: #8  Пт Фев 27, 2009 14:55:21
Заголовок сообщения:

oksi@d говорит:
в течении года - расчет налогов- Начислен КПН 30% 7710 3110


Получается что данную проводку надо делать ежемесячно?



Автор: esiphi
Добавлено: #9  Пт Фев 27, 2009 15:00:36
Заголовок сообщения:

oksi@d
oksi@d говорит:
надо делать ежемесячно

Да,на основании расчетов по ф.101.
С ув.



Автор: oksi@d
Добавлено: #10  Пт Фев 27, 2009 15:08:42
Заголовок сообщения:

Спасибо за ответ, но большая часть бухгалтеров делает данную проводку в конце года.


  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ