» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | проводки закрытия периода |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Nik |
Добавлено: | #1  Вт Фев 24, 2009 14:17:05 |
Заголовок сообщения: | проводки закрытия периода |
Здравствуйте! У меня несколько вопросов: 1) нотариус предоставляет только квитанцию к ПКО, чек не дает - можно отнести на вычеты?; 2) есть переплата по пени за 2008г.,эти остатки висят в оборотке красным, что с ними делать: пусть висят или перебросить на другой счет? в фин.отчетности и бух.балансе надо где-нибудь отражать?; 3) оплачены аванс.платежи по КПН за 2008г. на сч.3110, где отразить начисление? и где отразить начисление платы за эмиссию в окр. среду? 4) закрывается ли каким-нибудь счетом амортизация по бух.учету, сейчас она у меня на сч. 2420? 5)налог на транспорт начислен в 2008г. сч. 3170, уплачен в январе 2009г., на 31.12.08г. - надо закрывать каким-нибудь счетом? Заранее благодарю за ответы |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #2  Вт Фев 24, 2009 14:29:54 |
Заголовок сообщения: | |
и еще: по почте мы отправляем документы:счета-фактуры, накладные, эти расходы относятся к расходам по реализации товара или административные расходы? |
Автор: | esiphi | ||||
Добавлено: | #3  Вт Фев 24, 2009 14:49:09 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Нерезидент Баланса
Верно. С ув. |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #4  Вт Фев 24, 2009 15:11:07 |
Заголовок сообщения: | |
пожалуйста ответьте на остальные вопросы |
Автор: | Селена |
Добавлено: | #5  Чт Фев 26, 2009 14:21:26 |
Заголовок сообщения: | |
1. Вообще то услуги нотариуса идут на вычеты, вы к нему обратились с вопросами связанными с вашей деятельностью, возьмите копию патента, РНН для заполнения ф.100. 2. Пеня пусть висит, в счет будущих платежей и она отражается в балансе. 3. Начисление КПН Д7710 К3110 4. Амортизация не закрывается с этого счета, когда срок эксплуатации ОС закончится тогда и спишите (Д2420 К2410) 5. Что касается налога на транспорт. Первая проводка к начислению Д7210 К3170, к оплате Д3170 К 1010 или 1030. |
Автор: | oksi@d |
Добавлено: | #6  Пт Фев 27, 2009 14:01:09 |
Заголовок сообщения: | |
У меня возник спор с бухгалтером: начисление КПН Д 7710 К3110 я всегда делала в конце года на 31.12 на данной фирме начисление по КПН делалось ежемесячно согласно Самоучителю по БИКО цитирую: в течении года - расчет налогов- Начислен КПН 30% 7710 3110 20.12.07 - расчет налогов- Доначислен КПН 7710 3110 31.12.07 - расчет налогов- Доначислен КПН согласно декларации 7710 3110 в "течении года" трактуется как ежемесячное начисление. Кто прав и где можно еще посмотреть когда нужно делать данную проводку :%): |
Автор: | esiphi | ||
Добавлено: | #7  Пт Фев 27, 2009 14:50:46 | ||
Заголовок сообщения: | |||
oksi@d
Это правильное отражение в учете начисления КПН за 2007г.Данные отраженные в ф.101 сответсвуют данным фин.отчетности в разрезе периодов в течении года. С ув. |
Автор: | oksi@d | ||
Добавлено: | #8  Пт Фев 27, 2009 14:55:21 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Получается что данную проводку надо делать ежемесячно? |
Автор: | esiphi | ||
Добавлено: | #9  Пт Фев 27, 2009 15:00:36 | ||
Заголовок сообщения: | |||
oksi@d
Да,на основании расчетов по ф.101. С ув. |
Автор: | oksi@d |
Добавлено: | #10  Пт Фев 27, 2009 15:08:42 |
Заголовок сообщения: | |
Спасибо за ответ, но большая часть бухгалтеров делает данную проводку в конце года. |