Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 17 февраля: 510.00, 400.00, 421.00
до 17 февраля: 910.00 декларация за 2 полугодие 2024г.
до 17 февраля: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 4 квартал 2024г.
до 17 февраля: 701.01, по состоянию на 01.01.2025г., изменения на 01.02.2025г.
до 20 февраля: 320.00/328.00 (импорт в январе)
до 20 февраля: 851.00 (договор с января), 870.00 (разрешит.док.за январь)
Сроки уплаты:
до 20 февраля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в январе (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за январь)
до 25 февраля:
- КПН/ИПН и СН за 2 полугодие 2024г. (ф.910.00);
- АП по КПН за февраль (ф.101.01);
- НДС за 4 квартал 2023 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 4 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00))
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за январь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в январе)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23%
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 51 688
  • с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000.
  • Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
  • Базовые ставки НБ РК: с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25; с 02.12.24. 15,25 Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    После закрытия периода не меняется сумма на счете 1420
    1С8: После закрытия периода в ОСВ по ...
    После закрытия периода отстались остатки по счетам 1420 и 3130.
    При закрытии периода выдает ошибку &q...
    не возвращенный займ по сроку исковой...
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    проводки закрытия периода     
    Nik
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Вт Фев 24, 2009 14:17:05 Сообщить модератору   

    Здравствуйте! У меня несколько вопросов:
    1) нотариус предоставляет только квитанцию к ПКО, чек не дает - можно отнести на вычеты?;

    2) есть переплата по пени за 2008г.,эти остатки висят в оборотке красным, что с ними делать: пусть висят или перебросить на другой счет? в фин.отчетности и бух.балансе надо где-нибудь отражать?;

    3) оплачены аванс.платежи по КПН за 2008г. на сч.3110, где отразить начисление? и где отразить начисление платы за эмиссию в окр. среду?

    4) закрывается ли каким-нибудь счетом амортизация по бух.учету, сейчас она у меня на сч. 2420?

    5)налог на транспорт начислен в 2008г. сч. 3170, уплачен в январе 2009г., на 31.12.08г. - надо закрывать каким-нибудь счетом?
    Заранее благодарю за ответы

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #2 Вт Фев 24, 2009 14:29:54 Сообщить модератору   

    и еще: по почте мы отправляем документы:счета-фактуры, накладные, эти расходы относятся к расходам по реализации товара или административные расходы?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Вт Фев 24, 2009 14:49:09   

    Нерезидент Баланса
    Нерезидент Баланса говорит:
    по почте мы отправляем документы

    Нерезидент Баланса говорит:
    административные расходы

    Верно.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #4 Вт Фев 24, 2009 15:11:07 Сообщить модератору   

    пожалуйста ответьте на остальные вопросы

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Селена
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Чт Фев 26, 2009 14:21:26   

    1. Вообще то услуги нотариуса идут на вычеты, вы к нему обратились с вопросами связанными с вашей деятельностью, возьмите копию патента, РНН для заполнения ф.100.
    2. Пеня пусть висит, в счет будущих платежей и она отражается в балансе.
    3. Начисление КПН Д7710 К3110
    4. Амортизация не закрывается с этого счета, когда срок эксплуатации ОС закончится тогда и спишите (Д2420 К2410)
    5. Что касается налога на транспорт. Первая проводка к начислению Д7210 К3170, к оплате Д3170 К 1010 или 1030.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    oksi@d
    Коллега
    Спасибки: +26 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Пт Фев 27, 2009 14:01:09   

    У меня возник спор с бухгалтером:
    начисление КПН Д 7710 К3110 я всегда делала в конце года на 31.12
    на данной фирме начисление по КПН делалось ежемесячно согласно Самоучителю по БИКО
    цитирую:
    в течении года - расчет налогов- Начислен КПН 30% 7710 3110
    20.12.07 - расчет налогов- Доначислен КПН 7710 3110
    31.12.07 - расчет налогов- Доначислен КПН согласно декларации 7710 3110

    в "течении года" трактуется как ежемесячное начисление.
    Кто прав и где можно еще посмотреть когда нужно делать данную проводку Confused

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Пт Фев 27, 2009 14:50:46   

    oksi@d
    oksi@d говорит:
    течении года - расчет налогов- Начислен КПН 30% 7710 3110
    20.12.07 - расчет налогов- Доначислен КПН 7710 3110
    31.12.07 - расчет налогов- Доначислен КПН согласно декларации 7710 3110

    Это правильное отражение в учете начисления КПН за 2007г.Данные отраженные в ф.101 сответсвуют данным фин.отчетности в разрезе периодов в течении года.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    oksi@d
    Коллега
    Спасибки: +26 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Пт Фев 27, 2009 14:55:21   

    oksi@d говорит:
    в течении года - расчет налогов- Начислен КПН 30% 7710 3110


    Получается что данную проводку надо делать ежемесячно?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Пт Фев 27, 2009 15:00:36   

    oksi@d
    oksi@d говорит:
    надо делать ежемесячно

    Да,на основании расчетов по ф.101.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    oksi@d
    Коллега
    Спасибки: +26 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Пт Фев 27, 2009 15:08:42   

    Спасибо за ответ, но большая часть бухгалтеров делает данную проводку в конце года.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2025 Hosting hoster.kz