Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 апреля: 400.00, 421.00
до 22 апреля: 328.00 (импорт в марте.)
до 22 апреля: 851.00 (договор с марта), 870.00 (разрешит.док.за март)
до 22 апреля: 101.02 КПН расчет ав.платежей после сдачи декларации
Сроки уплаты:
до 10 апреля:
- КПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.100.00)
- ИПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.220.00,230.00,240.00)
- Зем.налог, имущ.налог, налог на трансп.ср-ва, окончат.расчет за 2023 год (ф.700.00)
- Единый земельный налог, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.920.00)
- КПН с нерезидента по невыпл.доходам за 2023г (ф.101.04)
до 22 апреля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в марте (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за март)
до 25 апреля:
- АП по КПН за апрель (ф.101.02);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за март)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в марте)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Годовой отчет: 100 форма, приложение 6, 2009 год
    Годовой отчет: 100 форма, приложение 9, 2009 год
    Годовой отчет - 100.00, приложение 28 и 29
    Годовой отчет - Форма 100.25 Сверка финансовой отчетности с Декларацией по КПН
    годовой отчет форма 100,00. Если по и...
    На страницу Пред.  
    1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
    Начать новую тему  Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Годовой отчет 100 форма, приложение 8     
    Кари
    Нерезидент Баланса


      

    #301 Пт Мар 20, 2009 18:00:26 Сообщить модератору   

    Fiona говорит:
    нам выставила

    Fiona говорит:
    я эти суммы перевыставила


    О других подробностей можно было бы и не писать, эти два пункта уже говорят сами за себя, что в целях получения СГД.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Kitten
    Резидент Баланса
    Спасибки: +14 Профиль
    Личное сообщение

      

    #302 Пт Мар 20, 2009 18:48:45   

    Прочитала всю тему и так и не поняла, таможенный сбор и пошлину по импорту (они относятся на себестоимость) в 8 прил. выделять отдельной строкой на РНН НК или вместе с покупной стоимостью товара в 100.08.003.B на номер налоговой регистрации зарубежного поставщика?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Кари
    Нерезидент Баланса


      

    #303 Пт Мар 20, 2009 18:55:41 Сообщить модератору   

    Отдельно строкой

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Kitten
    Резидент Баланса
    Спасибки: +14 Профиль
    Личное сообщение

      

    #304 Пт Мар 20, 2009 19:03:54   

    На Налоговый Комитет? А в какую строку в таком случае? А потом ведь данные суммы включены в себестоимость и в 2009 году будут списываться. Не получится что я два раза возьму на вычеты эти суммы?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Кари
    Нерезидент Баланса


      

    #305 Пт Мар 20, 2009 19:10:46 Сообщить модератору   

    На РНН НК, в строку 100.08.003
    Два раза никак не получится, т.к Вы должны в строке 100.08.002 отразить стоимость ТМЗ оставшихся на 31.12.08.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3485 Профиль
    Личное сообщение

      

    #306 Пт Мар 20, 2009 19:11:21   

    Вы их указываете отдельной строкой, но
    Kitten_l говорит:
    данные суммы включены в себестоимость и в 2009 году будут списываться

    они то и проставлены в стр.100.08.002, данная строка автоматическм минусует на сумму себестоимости по остаткам из строк по поступлению ТМЗ и расходов.
    Kitten_l говорит:
    Не получится что я два раза возьму на вычеты эти суммы?

    Так что не получится.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    OlgaHelga
    Нерезидент Баланса


      

    #307 Пт Мар 20, 2009 19:36:36 Сообщить модератору   

    Solitary говорит:
    Яила
    соц.н/г
    нг на имущество,
    н/г на транпорт
    плата в окр.среду (можно и в Приложение №8 форма Q)
    плата за наруж. рекламу (можно и в Приложение №8 форма Q)

    примечание: ст. 103 НК: вычету подлежат н/ги уплаченные в пределах начисленных

    Чей РНН указывать при отражении платы в приложении 100.08.03Q?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Kitten
    Резидент Баланса
    Спасибки: +14 Профиль
    Личное сообщение

      

    #308 Пт Мар 20, 2009 20:41:21   

    Все поняла. Very Happy Спасибо

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #309 Пт Мар 20, 2009 23:23:39 Сообщить модератору   

    Раньше у вас на проекте кнопочка хорошая была "поиск в теме" Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Kitten
    Резидент Баланса
    Спасибки: +14 Профиль
    Личное сообщение

      

    #310 Сб Мар 21, 2009 01:46:01   

    Kitten_l говорит:
    Прочитала всю тему и так и не поняла, таможенный сбор и пошлину по импорту (они относятся на себестоимость) в 8 прил. выделять отдельной строкой на РНН НК или вместе с покупной стоимостью товара в 100.08.003.B на номер налоговой регистрации зарубежного поставщика?


    Кари говорит:
    На РНН НК, в строку 100.08.003


    В строку 08.003 А, В, Q? В какую?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    gulmira28
    Нерезидент Баланса


      

    #311 Сб Мар 21, 2009 01:55:18 Сообщить модератору   

    Kitten_l данные зарубежных поставщиков, где вы их видите, я что то немогу найти у своих поставщиков?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Kitten
    Резидент Баланса
    Спасибки: +14 Профиль
    Личное сообщение

      

    #312 Сб Мар 21, 2009 15:10:22   

    Код страны в ГТД, а регистрационный номер..... Мы будем в понедельник им звонить (в Корею) и спрашивать. В договоре не был указан.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    olga-tyo
    Нерезидент Баланса


      

    #313 Пн Мар 23, 2009 18:21:39 Сообщить модератору   

    Подскажите, пожайлуйста, как в 8 приложении отражается незавершенное производство, что нужно сажать на 100.08.001.В, 100.08.002В. Что на 100.08.010?

    В 2007 году мы отнесли затраты по незавершенному строительству на 2930 (Дт 2930 Кт 3310), в 2008 году я их посадила вручую на затраты периода (Дт 8115 Кт 2930) на 45 млн.

    В 2008 году на затраты по незавершенному строительству отнесено 244 млн.
    Не пойму как посадить в годовой затраты на 45 млн. Спасибо.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #314 Вт Мар 24, 2009 16:40:23 Сообщить модератору   

    КПН собираю впервые....ТОО, общеуст,производства- нет, торговля
    7210-все расходы,
    7211-текущие расходы идущие на вычет
    7212-расходы не идущие на вычет
    7110-расходы по реал-ции-на вычет
    В 8 приложении отражаются все расходы в конце 100.08.011- сторнируемм расходы не идущие на вычет

    Я все верно понял?
    Ответте пожалуйста

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Реги
    Нерезидент Баланса


      

    #315 Вт Мар 24, 2009 16:48:52 Сообщить модератору   

    Правильно, но сторнируем из 7212 , только те что отражены в 8 прилож в строках с А по Q , а если там они не сидят, то только в сверке покажете ..

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #316 Вт Мар 24, 2009 16:53:55 Сообщить модератору   

    Напишите пожалуйста правильно ли я отнесла
    1 бензин для машины(служеб)-вычет(В)
    2 вода-ненавычет(Н)
    3 канцтовары-В
    4 матпомощь-???
    5 почта-В
    6 зап.части машина служ-В
    7 комиссия банка-В
    8 связь телефон-В

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #317 Вт Мар 24, 2009 16:55:28 Сообщить модератору   

    Реги
    А что может туда не сесть? например

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #318 Вт Мар 24, 2009 16:59:12   

    Нерезидент Баланса
    Нерезидент Баланса говорит:
    В 8 приложении отражаются все расходы

    В приложении №8 стр.100.08.003 A-Q отражается расходы по приобретению ВСЕХ материалов,товаров, работ и услуг от поставщиков.(Дт 1300,7210-Кт 3310).
    Нерезидент Баланса говорит:
    100.08.011- сторнируемм расходы не идущие на вычет

    т.е. вычитаем стоимость ТМЗ,работ,услуг использованных не в целях получения совокупного дохода.(В Вашем примере Дт 7212)
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #319 Вт Мар 24, 2009 17:26:22 Сообщить модератору   

    esiphi
    спасибо

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #320 Вт Мар 24, 2009 17:27:14 Сообщить модератору   

    Нерезидент Баланса говорит:
    Напишите пожалуйста правильно ли я отнесла

    1 бензин для машины(служеб)-вычет(В)

    2 вода-ненавычет(Н)

    3 канцтовары-В

    4 матпомощь-???

    5 почта-В

    6 зап.части машина служ-В

    7 комиссия банка-В
    пожалуйста напишите да или нет Embarassed

    8 связь телефон-В


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ГУ
    Нерезидент Баланса


      

    #321 Вт Мар 24, 2009 17:34:02 Сообщить модератору   

    см.правила составление формы НО по КПН за 2008 год.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #322 Вт Мар 24, 2009 17:35:00 Сообщить модератору   

    бензин купленный для служебной машины -100.08.003D?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #323 Вт Мар 24, 2009 17:37:50 Сообщить модератору   

    смотреть буду потом(так получилоссь, всякое бывает,все начинали когда то да?),сейчас отчет надо отправить срочно

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #324 Вт Мар 24, 2009 17:44:14 Сообщить модератору   

    подскажите пожалуйста в какой строке отражать недостачу товара(8 приложение)?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #325 Вт Мар 24, 2009 18:20:40 Сообщить модератору   

    Sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #326 Вт Мар 24, 2009 18:36:47   

    Нерезидент Баланса говорит:
    в какой строке отражать недостачу товара

    по остаткам конец-начало, (если вы списали недостачу), в этом приложении спишется.
    Но видимо вам надо будет заполнить строку ТМЗ использованные не в предпринимательской - на сумму недостачи, т.о. это "убиратся" из вычетов.

    Добавлено спустя 25 секунд:

    вернее из себестоимости, идущей на вычет.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3485 Профиль
    Личное сообщение

      

    #327 Вт Мар 24, 2009 18:47:53   

    Мара говорит:
    Но видимо вам надо будет заполнить строку ТМЗ использованные не в предпринимательской - на сумму недостачи, т.о. это "убиратся" из вычетов.

    Добавлено спустя 25 секунд:

    вернее из себестоимости, идущей на вычет.

    Тоже так думаю.
    Сумму недостачи отразите в строке 100.08.011, чтобы она не пошла на вычеты.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    как Гость
    Нерезидент Баланса


      

    #328 Ср Мар 25, 2009 01:16:46 Сообщить модератору   

    подскажите плиз, заполняю форму, вот у нас есть поставщик неризидент,
    "В гр. С указ номер налоговой регистрации в стране нереризидентства. Графа заполняется при отражении в гр.В кода страны резидентства"
    скажите , здесь, в гр В, где мы обычно заполняем РНН (наших), должны поставить код страны неризидента
    а в гр.С - их номер регистрации ( как типа РНН) правильно?

    а еще, если кто знает, подскажите код, стран: Россия, Азербайджан, Грузия,

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #329 Ср Мар 25, 2009 07:29:46   

    как Гость
    как Гость говорит:
    в гр В, где мы обычно заполняем РНН (наших), должны поставить код страны неризидента
    а в гр.С - их номер регистрации ( как типа РНН) правильно?

    Верно.
    как Гость говорит:
    код, стран


    1. Россия-643.
    2.Азербайджан-031.
    3.Грузия-268.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Реги
    Нерезидент Баланса


      

    #330 Ср Мар 25, 2009 08:29:44 Сообщить модератору   

    Anonymous говорит:
    Реги
    А что может туда не сесть? например

    Например Пеня по налогам.. сч 7212 .
    Отразится только в сверке , а в 100.08.011 она не заносится.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Fiona
    Нерезидент Баланса


      

    #331 Ср Мар 25, 2009 11:03:56 Сообщить модератору   

    Вопрос о приобретении и продажи авто перенесен в тему "100.00.16 и 100.00.17"

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #332 Ср Мар 25, 2009 11:24:17   

    Ивушка говорит:
    отражаем в 100.00

    отражаем, в прочих можно, думаю, РНН свой

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #333 Ср Мар 25, 2009 12:20:08   

    Ивушка
    Ивушка говорит:
    оставшиеся 40% зачетной стороны закрываем

    1.Дт 7210-Кт 1420.(БУ)-40%
    2.ф,100.08.003"Q",РНН своего предприятия.(НУ)-40%.Ст 239 п.3 НК РК(2008)
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Лязи
    Коллега
    Спасибки: +2 Профиль
    Личное сообщение

      

    #334 Ср Мар 25, 2009 13:54:16   

    У меня программа 1С отображает так называемые "суммовые разницы" в строке100.08.003.Q (другие расходы) без указания РНН. Когда нажимаешь графу где должен указываться РНН, выходит сообшение "курсовой перекос". Мой глав.бух говорит, что поскольку сейчас нет таких понятий как "суммовая разница", "курсовой перекос", то все эти суммы отображаются в приложении по курсовым разницам. Вот и не знаю, кому поверить - то ли программе, которая сажает их на прочие расходы или глав.буху.
    А кто куда сажает? Поделитесь мнением Shocked

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Solitary
    Нерезидент Баланса


      

    #335 Ср Мар 25, 2009 14:11:17 Сообщить модератору   

    Anonymous говорит:
    здравствуйте, пожскажите пож-та, я делаю анализ сч 7211, соц.налог выходит начисленная сумма а не уплаченная, я ставлю уплаченную, из-за этой разницы не сходится итоговый доход

    не совсем вас поняла, вы 8 приложение собираете?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Лязи
    Коллега
    Спасибки: +2 Профиль
    Личное сообщение

      

    #336 Ср Мар 25, 2009 14:13:51   

    Неужели ни у кого не возникают суммовые разницы???? Скажите - где их нужно отображать в годовом отчете???????

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #337 Ср Мар 25, 2009 14:18:47   

    Лязи говорит:
    возникают суммовые разницы

    каждый решает для себя сам - кто-то отражает через курсовые, т.к. это отражение одной и той же суммы в валюте по разным курсам, и вроде как к курсовой подходит, кто-то делатет как услуги банка, продающего валюту, считая, что это доход банка от конвертации(и наш расход), но при этом нет никаких доков на эту сумму, даже в выписке не отражается...
    Я через банк проводила в 8ом приложении, но кажется всё-таки правильнее как курсовая, хотя по оборотке доход-расход от курсовой "сидит" сам по себе.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    sova_911
    Нерезидент Баланса


      

    #338 Ср Мар 25, 2009 14:19:37 Сообщить модератору   

    Скажите, пожалуйста, а расходы по вывозу мусора Идут в строку 100.08.011
    "Стоимость ТМЗ, работ, услуг, использованных не в целях получения совокупного годового дохода"

    или они идут на вычеты по КПН?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Солнцка
    Нерезидент Баланса


      

    #339 Ср Мар 25, 2009 14:36:11 Сообщить модератору   

    Подскажите пожалуйста, в течении года у нас было несколько договоров гпх на оказание монтажных услуг, этих людей я проводила через акты закупа в 1С 7.7, как поставщиков, могу ли я теперь приложении №8 стр.100.08.003 A-Q, указать их услуги как прочие расходы. с указанием их РНН, ведь через оплату труда работникам это будет неправильно?!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #340 Ср Мар 25, 2009 15:07:56 Сказали Спасибо❤   

    sova_911
    sova_911 говорит:
    расходы по вывозу мусора

    Считаю,что если у Вашей организации имеется договор со спец.предприятием на вывоз мусора на свалку(ТБО,отходов производства),то расходы по вывозу мусора и его захоронению, необходимо отнести на вычеты, согласно ст.92 п.1 НК РК.(2008).(стр.100.08.003"Q".).
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    sova_911
    Нерезидент Баланса


      

    #341 Ср Мар 25, 2009 17:29:57 Сообщить модератору   

    "В строке 100.08.016 отражается разница между стоимостью ТМЗ, определяемой в целях налогообложения, и стоимостью ТМЗ, определяемой в соответствии с нормами бухгалтерского учета, на начало и конец налогового периода."

    а как расчитать 100.08.016? что-то совсем непонятно(((

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Легенда
    Нерезидент Баланса


      

    #342 Ср Мар 25, 2009 17:32:48 Сообщить модератору   

    Солнцка
    Я думаю правильно так как Вы и пишите указать их услуги как прочие расходы Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #343 Ср Мар 25, 2009 23:38:57 Сообщить модератору   

    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, под каким РНН в строке 100.08.003.Q поставить сумму НДС, относимую на вычеты, исчисленную по пропорциональному методу? Заранее благодарю за ответ!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Solitary
    Нерезидент Баланса


      

    #344 Ср Мар 25, 2009 23:40:17 Сообщить модератору   

    Anonymous говорит:
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, под каким РНН в строке 100.08.003.Q поставить сумму НДС, относимую на вычеты, исчисленную по пропорциональному методу? Заранее благодарю за ответ!

    поясните, пож-та, что эта за сумма НДС?
    согласно какой статьи НК?

    Добавлено спустя 6 минут 25 секунд:

    все-таки, вы руководствуетесь статьей 240 п.3?!
    или же у вас какая-то другая ситуация?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #345 Чт Мар 26, 2009 07:22:22   

    Нерезидент Баланса
    Нерезидент Баланса говорит:
    под каким РНН в строке 100.08.003.Q поставить сумму НДС, относимую на вычеты,
    .
    РНН своего предприятия.Вычет НДС производится на основании ст 239 п.3 НК РК(2008).
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Fiona
    Нерезидент Баланса


      

    #346 Чт Мар 26, 2009 12:06:41 Сообщить модератору   

    1.У меня такой вопрос, на вычет мы берем приобретенные материалы, товары, а когда какой-то товар списываем, то это не отражается ни где, например канц.товары или бланки какие-нибудь? Просто у меня на сч.7210 зависает в никуда небольшая сумма, поэтому такой вопрос.
    2. и ещё не могу определиться USB идет на вычет или нет?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Эмма
    Резидент Баланса
    Спасибки: +74 Профиль
    Личное сообщение

      

    #347 Чт Мар 26, 2009 12:15:44 Сказали Спасибо❤   

    [quote="Fiona"]1.У меня такой вопрос, на вычет мы берем приобретенные материалы, товары, а когда какой-то товар списываем, то это не отражается ни где, например канц.товары или бланки какие-нибудь? Просто у меня на сч.7210 зависает в никуда небольшая сумма, поэтому такой вопрос.

    Вы приобретение этих материалов,товаров обязательно показываете в Приложении 8 (бланки и канцотары также здесь отражаются), поэтому они обязательно попадут на вычет

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Марта
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +948 Профиль
    Личное сообщение

      

    #348 Чт Мар 26, 2009 12:23:15   

    Мара говорит:
    Лязи говорит:
    возникают суммовые разницы

    каждый решает для себя сам - кто-то отражает через курсовые, т.к. это отражение одной и той же суммы в валюте по разным курсам, и вроде как к курсовой подходит, кто-то делать как услуги банка, продающего валюту, считая, что это доход банка от конвертации(и наш расход), но при этом нет никаких доков на эту сумму, даже в выписке не отражается...
    Я через банк проводила в 8ом приложении, но кажется всё-таки правильнее как курсовая, хотя по оборотке доход-расход от курсовой "сидит" сам по себе.

    Вот и я все сомневаюсь куда их отнести , но из-за того что банк на них не дает док-ты, склоняюсь к курсовой разнице( мне кажется это более правильно будет).А вообще всегда относила на услуги банка.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Fiona
    Нерезидент Баланса


      

    #349 Чт Мар 26, 2009 12:51:28 Сообщить модератору   

    Fiona говорит:
    2. и ещё не могу определиться USB идет на вычет или нет?

    Embarassed

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Эмма
    Резидент Баланса
    Спасибки: +74 Профиль
    Личное сообщение

      

    #350 Чт Мар 26, 2009 13:00:11   

    Я думаю, что да, можно списать как материал, использованный в целях предпринимательской деятельности. Я обычно ориентируюсь так - могу доказать, что использован в целях предпринимательской деятельности - отношу на вычеты, если не могу доказать, то списываю,корректирую НДС и на вычет не беру. Сделайте все необходимуе процедуры -создайте комиссию и спишите. Может быть я ошибаюсь, обычно USB служит не более года.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    На страницу Пред.  
    1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
    Страница 7 из 10
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz