Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 апреля: 400.00, 421.00
до 22 апреля: 328.00 (импорт в марте.)
до 22 апреля: 851.00 (договор с марта), 870.00 (разрешит.док.за март)
до 22 апреля: 101.02 КПН расчет ав.платежей после сдачи декларации
Сроки уплаты:
до 10 апреля:
- КПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.100.00)
- ИПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.220.00,230.00,240.00)
- Зем.налог, имущ.налог, налог на трансп.ср-ва, окончат.расчет за 2023 год (ф.700.00)
- Единый земельный налог, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.920.00)
- КПН с нерезидента по невыпл.доходам за 2023г (ф.101.04)
до 22 апреля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в марте (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за март)
до 25 апреля:
- АП по КПН за апрель (ф.101.02);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за март)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в марте)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Годовой отчет 100 форма, приложение 8
    Годовой отчет: 100 форма, приложение 9, 2009 год
    Годовой отчет: 100 форма, приложение 6, 2009 год
    Сдала годовой отчет пустографки. НК просит сдать отчет с цифрами. Последствия?
    Годовой ф.100, приложение №15
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Годовой отчет - 100.00, приложение 28 и 29     
    Легенда
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Пт Фев 13, 2009 17:56:13 Сообщить модератору   

    База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=166608#166608

    Вопрос: Стоимость ОС отражается в 100ф., если да то в какой строке, а то что не вижу

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Maxima
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Пт Фев 13, 2009 18:06:50 Сообщить модератору   

    Стоимость ОС по бухгалтерскому учету отражается в балансе.
    Также стоимость ОС отражается в приложении по амортизации. Но это стоимость не по бухгалтерскому, а по налоговому учету. И в декларацию переносится только сумма амортизации, а не стоимость ОС.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Легенда
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Ср Фев 18, 2009 11:37:34 Сообщить модератору   

    Уважаемые, дело в том,что сформировав бух.баланс для годового за 2007 год, в строке основные средства по сумме вижу, что оно считает там, землю, ФА и незавершенное строительство, почему незавершенку прибавляет, вопрос? что мне посмотреть чтобы правильно разнеслись суммы? или нужно вручную?тогда в какую строку в бух.балансе?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Ср Фев 18, 2009 12:39:34 Сказали Спасибо❤   

    Легенда
    Легенда говорит:
    для годового за 2007 год

    2008г.- заполнение-ф.100.28."Бух.баланс".
    Строка-100.28.013-данные сч.2410 с учетом сч.2420,2430.
    Строка-100.28.018-данные сч.2910-2930 и 2120-2184.
    С ув.

    Добавлено спустя 6 минут 11 секунд:

    Р.S.-2007г. -тоже самое.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Айгулечка
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Вт Фев 24, 2009 17:12:17 Сообщить модератору   

    Скажите пожалуйста, а в 100 форме НОД 762000 тг, а в 29 приложении 100 формы"отчет о доходах и расходах" Прибыль (убыток) до налогообложения (100.29.003 + 100.29.004 + 100.29.005 - 100.29.006 - 100.29.007 - 100.29.008 - 100.29.009 +/ - 100.29.010) сумма 772000 тг, и что они могут быть разными ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Ср Фев 25, 2009 08:12:16   

    Айгулечка
    Айгулечка говорит:
    они могут быть разными

    Да.
    При заполнении ф.100.25 "Сверка отчета о доходах и расходах с декларацией по КПН",Вы сами ответите на свой вопрос.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    неризидент баланса
    Нерезидент Баланса


      

    #7 Вт Мар 17, 2009 15:28:05 Сообщить модератору   

    здравствуйте, вопрос, у меня выходит разница по доходу БУ и НУ, и вопрос у меня такой , баланс и отчет о дох и расходах надо заполнять по данным БУ? и точнее - в гр. прибыль/убыток по балансу, а также по отчету (дох и расх) в гр. расходы по кпн и прибыль /убыток - какой доход указать по БУ или по НУ?
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    как Гость
    Нерезидент Баланса


      

    #8 Вт Мар 17, 2009 15:31:47 Сообщить модератору   

    сообщ №1?

    и еще подскажите плиз - в какой гр. указывают незавершеннное строительство? я пока показала в гр. 100.28.018 - правильно?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    как Гость
    Нерезидент Баланса


      

    #9 Вт Мар 17, 2009 16:51:23 Сообщить модератору   

    сообщ №1,2?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Вт Мар 17, 2009 16:58:35   

    как Гость
    как Гость говорит:
    незавершеннное строите

    как Гость говорит:
    100.28.018 - правильно

    Верно.
    С ув.

    Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:

    неризидент баланса говорит:
    баланс и отчет о дох и расходах надо заполнять по данным БУ

    Верно.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    как Гость
    Нерезидент Баланса


      

    #11 Вт Мар 17, 2009 18:08:09 Сообщить модератору   

    esiphi

    спасибо большое esiphi!

    вы мне не подскажите, код - унас имеется склад-контейнер, чтобы заполнить форму 100.16.001
    я пишу его 122110000 - верно?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Svetlana.B
    Резидент Баланса
    Спасибки: +375 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Вт Мар 17, 2009 18:25:06   

    У меня тоже есть
    как Гость говорит:
    склад-контейнер
    , я поставила на 122.900000 Прочие нежилые здания

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    как Гость
    Нерезидент Баланса


      

    #13 Ср Мар 18, 2009 02:17:46 Сообщить модератору   

    S76 спасибо
    я вот еще спросить хочу, незавершенку мы пока отражаем только в балансе , я показала в строке 100.28.018 - правильно?

    и еще, у нас в 2007г - был убыток (-844 285)
    в 2008г - тоже убыток (-5 076 609)

    вот сейчас у меня по балансу выходит, в гр.100.28.028(Нераспред. доход (непок.убыток) -5 920 894

    скажите плиз, мне нужно будет , отразить убыток за 2007г, перенести его, чтобы он перешел на следующий год, т.к. у на 2008г тоже минус ведь, и форме 100.12.003 - правильно будет его написать в приложении , под буквой Е ? или неправильно, а то, я указала в букве Е, но она не отражается в самой приложении 100.12. и в самой 100.

    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    как Гость
    Нерезидент Баланса


      

    #14 Ср Мар 18, 2009 15:27:40 Сообщить модератору   

    up

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    как Гость
    Нерезидент Баланса


      

    #15 Чт Мар 19, 2009 13:53:30 Сообщить модератору   

    ответьте пожалуйста на сообщ №7

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    как Гость
    Нерезидент Баланса


      

    #16 Чт Мар 19, 2009 19:32:57 Сообщить модератору   

    я вот еще спросить хочу, незавершенку мы пока отражаем только в балансе , я показала в строке 100.28.018 - правильно?

    и еще, у нас в 2007г - был убыток (-844 285)
    в 2008г - тоже убыток (-5 076 609)

    вот сейчас у меня по балансу выходит, в гр.100.28.028(Нераспред. доход (непок.убыток) -5 920 894

    скажите плиз, мне нужно будет , отразить убыток за 2007г, перенести его, чтобы он перешел на следующий год, т.к. у на 2008г тоже минус ведь, и форме 100.12.003 - правильно будет его написать в приложении , под буквой Е ? или неправильно, а то, я указала в букве Е, но она не отражается в самой приложении 100.12. и в самой 100.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    как Гость
    Нерезидент Баланса


      

    #17 Чт Мар 19, 2009 23:32:00 Сообщить модератору   

    ау УВ.бухгалтера, где вы , тветьте на сообщ №10

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    nadezhdats
    Резидент Баланса
    Спасибки: +34 Профиль
    Личное сообщение

      

    #18 Пт Мар 20, 2009 00:00:08   

    как Гость говорит:
    я показала в строке 100.28.018 - правильно?

    вам уже ответили
    esiphi говорит:
    как Гость писал(а):
    100.28.018 - правильно

    Верно.
    С ув.


    Добавлено спустя 16 минут 6 секунд:

    как Гость говорит:
    скажите плиз, мне нужно будет , отразить убыток за 2007г, перенести его, чтобы он перешел на следующий год, т.к. у на 2008г тоже минус ведь, и форме 100.12.003 - правильно будет его написать в приложении , под буквой Е ? или неправильно, а то, я указала в букве Е, но она не отражается в самой приложении 100.12. и в самой 100.

    см здесь
    http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=14302&highlight=%EF%E5%F0%E5%ED%EE%F1+%F3%E1%FB%F2%EA%E0
    http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=13872&highlight=%EF%E5%F0%E5%ED%EE%F1+%F3%E1%FB%F2%EA%E0

    Добавлено спустя 4 минуты 46 секунд:

    и еще http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=68&postdays=0&postorder=asc&start=20

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Fiona
    Нерезидент Баланса


      

    #19 Вт Мар 24, 2009 15:15:40 Сообщить модератору   

    Скажите пожалуйста в какой строке приложения 28 указать УК в 100.28.034 или 100.00.036. В нашем случае мы в 2005г. купили это предприятие у них УК был 83200 мы его выкупили, и так остался 83200.

    Добавлено спустя 12 минут 58 секунд:

    Ещё вопрос Embarassed в приложении 29 сумму отложенного КПН указывать в строке 100.29.012?

    Добавлено спустя 40 минут 47 секунд:

    я наверное уже всех замучила своими вопросами, уже ни кто не хочет отвечать Embarassed

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #20 Вт Мар 24, 2009 16:31:14 Сказали Спасибо❤   

    Fiona
    Fiona говорит:
    какой строке приложения 28 указать УК в 100.28.034 или 100.00.036

    ПредлагаюSadПодсмотрел в журнале Бухучет на практике №1-2 январь-февраль 2009 г.и согласен)
    1.Стр.100.28.034-данные с бух.счетов №5010-5030.
    2.Стр.100.28.036-данные с бух.счета №5210.
    3.Стр.100.29.012=стр.100.00.048.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Fiona
    Нерезидент Баланса


      

    #21 Вт Мар 24, 2009 17:18:26 Сообщить модератору   

    esiphi говорит:
    1.Стр.100.28.034-данные с бух.счетов №5010-5030.

    2.Стр.100.28.036-данные с бух.счета №5210.

    Спасибо!

    esiphi говорит:
    3.Стр.100.29.012=стр.100.00.048.


    Вопрос: в стр. 100.00.048 сумма КПН когда доход, я правильно понимаю. У меня убыток и поэтому на стр.100.00.047 моя 100 заканчивается. Я спрашиваю об Отложенном КПН сч. 7710, расчитался при закрытии периода от амортизационных отчислений по НУ и БУ. Если я не ставлю в 29 приложении эту сумму, то получается у меня доход и на убыток по БУ я не выхожу как раз на эту сумму.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #22 Вт Мар 24, 2009 17:22:35 Сообщить модератору   

    спасибоesiphi

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Fiona
    Нерезидент Баланса


      

    #23 Вт Мар 24, 2009 18:09:53 Сообщить модератору   

    Rose

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Fiona
    Нерезидент Баланса


      

    #24 Ср Мар 25, 2009 10:49:57 Сообщить модератору   

    Rose

    Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:

    Стр. 100.29.015 должна соответствовать сч. 5510 за период 2008г.? Или нет?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Solitary
    Нерезидент Баланса


      

    #25 Ср Мар 25, 2009 11:01:36 Сообщить модератору   

    Fiona говорит:
    Rose

    Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:

    Стр. 100.29.015 должна соответствовать сч. 5510 за период 2008г.? Или нет?

    нет, не обязательно будет соответствовать. ведь у вас в бух.учете проводятся все суммы + те, которые не идут на вычет. Соответственно все счета расходов закрываются и образуется либо убыток, либо доход.
    а по налог.учетe мы не включаем в ф.100 расходы не идущие на вычет ( не имею в виду сверку и бух.баланс), поэтому и не будет соответствие по сч.5510 и стр.100.29.015

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Fiona
    Нерезидент Баланса


      

    #26 Ср Мар 25, 2009 11:08:53 Сообщить модератору   

    А если у меня нет расходов которые не идут на вычет, то должна сходится цифра,
    Меня конкретно волнует вопрос отложенного КПН, отражать ли эту сумму в строке 100.29.012, это не уплаченный, а расчитанный отложенный КПН за 2008год, сч. 7710, а без него у меня прибыль.

    Fiona говорит:
    esiphi писал(а):3.Стр.100.29.012=стр.100.00.048.
    Вопрос: в стр. 100.00.048 сумма КПН когда доход, я правильно понимаю. У меня убыток и поэтому на стр.100.00.047 моя 100 заканчивается. Я спрашиваю об Отложенном КПН сч. 7710, расчитался при закрытии периода от амортизационных отчислений по НУ и БУ. Если я не ставлю в 29 приложении эту сумму, то получается у меня доход и на убыток по БУ я не выхожу как раз на эту сумму.


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Реги
    Нерезидент Баланса


      

    #27 Ср Мар 25, 2009 11:23:21 Сообщить модератору   

    Solitary , так строка 100.29.015 в форме 29 Отчет о Д и Р - это по БУ данные и она должна обязателтно соответствовать сч.5510 . При чём сдесь НУ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Solitary
    Нерезидент Баланса


      

    #28 Ср Мар 25, 2009 11:36:21 Сообщить модератору   

    точно! вы правы Реги - Прилож.29 - Это отчет о доходах и расходах, который по бух.учету!
    извиняюсь Fiona Rose - все соотвветствует.
    надюсь на прощение, за то что навела смуту)

    запуталась уже с этой нумерацией, Excel у меня одна № Приложений, в НФО другая)) а времени настроить эксель нет, после годовых уже изменю и эксель..)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Fiona
    Нерезидент Баланса


      

    #29 Ср Мар 25, 2009 11:40:34 Сообщить модератору   

    Solitary Rose
    Я Вас умоляю, сейчас в отчетный период не удивительно ошибится, ничего страшного, тем более номера приложений поменялись. Wink
    Значит я отложенный КПН сч.7710 ставлю в строку 100.29.015.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Solitary
    Нерезидент Баланса


      

    #30 Ср Мар 25, 2009 12:12:41 Сообщить модератору   

    да, конечно, отчет о доходах и расходах - все ваши данные по бух.учету
    сч.7710, на мой взгляд, вернее было бы отразить в "ПРочих расходах",
    а уже посчитается сама автоматом (калькулятором и пр.) строка "Итоговая прибыль/убыток за период", которая = ваш убыток по БУ

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Светляк
    Резидент Баланса
    Спасибки: +139 Профиль
    Личное сообщение

      

    #31 Пн Мар 30, 2009 11:23:22   

    Подскажите пожалуйста, счет 7710 - у меня там начисленные и оплаченные авансовые платежи по КПН за год, я их ставлю в строку 100.29.012 (расходы по КПН) или 100.29.09 (прочие расходы)?
    Solitary говорит:
    да, конечно, отчет о доходах и расходах - все ваши данные по бух.учету
    сч.7710, на мой взгляд, вернее было бы отразить в "ПРочих расходах",
    а уже посчитается сама автоматом (калькулятором и пр.) строка "Итоговая прибыль/убыток за период", которая = ваш убыток по БУ

    Строка 100.29.012 (расходы по КПН) у меня не идет со строкой 100.00.048 по декларации, иначе 100.29.015 (итоговый доход/убыток) не совпадает с данными БУ счет 5510. Это неправильно?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Джетыбаева Канат
    Нерезидент Баланса


      

    #32 Пн Мар 30, 2009 15:01:05 Сообщить модератору   

    100 форма заполнена все реквизиты заполнены, при отправке просит хотя бы заполнить одну строку!!! Не отправляется что делать??? Подскажите опаздываю с отчетом!!! Crying or Very sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3485 Профиль
    Личное сообщение

      

    #33 Пн Мар 30, 2009 15:36:54   

    КПН по сч.7710
    Светляк говорит:
    ставлю в строку 100.29.012

    Светляк говорит:
    Строка 100.29.012 (расходы по КПН) у меня не идет со строкой 100.00.048 по декларации

    Не будет, т.к. кроме КПН за текущий год еще начисляется отложенный КПН.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Светляк
    Резидент Баланса
    Спасибки: +139 Профиль
    Личное сообщение

      

    #34 Пн Мар 30, 2009 22:52:57   

    Я поняла свою ошибку: я составила фин.отчетность вначале, до декларации (с учетом КПН по авансовым расчетам).
    По итогам декларации нужно доначислить КПН, заявленный в расчетах, потом сделать закрытие периода, и тогда изменится итоговая прибыль по БУ, и, соответственно, фин. отчетность. В строке 100.29.012 (расходы по КПН) будет сидеть сумма КПН с учетом годового, а не только авансовые платежи. Я правильно думаю? Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3485 Профиль
    Личное сообщение

      

    #35 Вт Мар 31, 2009 10:55:07 Сказали Спасибо❤   

    Правильно.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Светляк
    Резидент Баланса
    Спасибки: +139 Профиль
    Личное сообщение

      

    #36 Вт Мар 31, 2009 18:34:35   

    УРРА! Yahoo!
    Я составила годовой, все сошлось, все красиво!
    Спасибо Балансу и всем его участникам!
    Какая я довольная! Smile

    P.S. Это мой первый настоящий годовой, в прошлом году реализации не было, только открылись.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3485 Профиль
    Личное сообщение

      

    #37 Вт Мар 31, 2009 18:39:02   

    Светляк говорит:
    УРРА!
    Я составила годовой, все сошлось, все красиво!
    Спасибо Балансу и всем его участникам!
    Какая я довольная!

    Рада за Вас, Вам сюда-
    http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=140856#140856
    Радуйтесь вместе со всеми.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Beelz
    Нерезидент Баланса


      

    #38 Чт Апр 02, 2009 14:43:54 Сообщить модератору   

    Уважаемые профи подскажите плз., как можно проверить 8 приложение -правильно ли.?

    Спасибо заранее большое.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Котеночек
    Резидент Баланса
    Спасибки: +453 Профиль
    Личное сообщение

      

    #39 Чт Апр 02, 2009 14:46:40   

    Beelz
    http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=13911

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #40 Пт Апр 03, 2009 15:57:52 Сообщить модератору   

    подскажите пож-та, в 28 прил в какой строке указывать уст.капитал в 100,28,034 или 100,28,037 и итоговый доход в 100,28,036 или 100,28,037

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3485 Профиль
    Личное сообщение

      

    #41 Пт Апр 03, 2009 16:11:54   

    Нерезидент Баланса говорит:
    уст.капитал в 100,28,034

    Да.
    Нерезидент Баланса говорит:
    итоговый доход

    100.28.038 с учетом доходов или убытков прошлых лет. Остатки по счету 5510 и 5520 на конец года.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Танюша
    Нерезидент Баланса


      

    #42 Ср Авг 12, 2009 16:48:51 Сообщить модератору   

    Добрый вечер.
    В правилах составления формы 100.00 на 2009г. нет указаний по заполнению финансовой отчетности.
    Нужно ли самостоятельно сдать в НК с основной формой, приложения №28, 29, 30?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3485 Профиль
    Личное сообщение

      

    #43 Ср Авг 12, 2009 16:55:57 Сказали Спасибо❤   

    Танюша говорит:
    Нужно ли самостоятельно сдать в НК с основной формой

    ст.149 Налог.кодекса
    Цитата:
    2. Одновременно с декларацией по корпоративному подоходному налогу плательщик корпоративного подоходного налога представляет в налоговый орган по месту нахождения годовую финансовую отчетность, составленную в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности и требованиями законодательства Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности.

    Да, на утвержденных бланках (приложения к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 23 мая 2007 года №184), в 1с формируются отчеты на утвержденных уже бланках.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Танюша
    Нерезидент Баланса


      

    #44 Ср Авг 12, 2009 16:59:39 Сообщить модератору   

    Елена Т
    Спасибо. Вы мне очень помогли.
    Налоговый кодекс вы знаете как таблицу умножения.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    A_Shipping
    Резидент Баланса
    Спасибки: +7 Профиль
    Личное сообщение

      

    #45 Пт Авг 28, 2009 15:16:35   

    Здравствуйте всем!
    У меня вот какой вопрос:
    Прежняя бухгалтер все отчеты сдавала пустографки, теперь мне нужно отправить доп-ки, чтобы все откорректировать, но вот какая проблема, во-первых, она все отчеты отправляла по почте, наших экземпляров отчетов я не видела, в НК говорят что у нас все нормально все отчеты на месте и везде нули, неоднократно далали акт сверки, получали справку об отсутствии задолженности. НО у меня есть копии приложений к 100ф - баланс и отчет о движении денег, эти приложения заполнены (цифры с потолка). Я уже как только не пыталась достать эту 100ф из НК, уже и письмо в канцелярию отдала, чтоб отдали копию отчетов, уже с квиточками почтовыми к ним приходила, они даже ставили входящий номер, но инспектор по нашему предприятию, как-то все больше молчит, как рыба об лёд. Подошла к другой, она сказала отправляйте доп. декларацию, вот я теперь и переживаю как получится с цифрами в приложениях 100.28 и 100.30 сядут ли мои цифры или может какая неприятность случится - могут ли цифры сложиться? Как думаете? Или спокойно отправлять все сядет как надо?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #46 Пт Авг 28, 2009 15:47:55 Сообщить модератору   

    A_Shipping говорит:
    как получится с цифрами в приложениях 100.28 и 100.30 сядут ли мои цифры или может какая неприятность случится - могут ли цифры сложиться?

    Сложатся.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    A_Shipping
    Резидент Баланса
    Спасибки: +7 Профиль
    Личное сообщение

      

    #47 Пт Авг 28, 2009 15:59:45   

    И что же делать?
    Может сначало отправить доп-ку с минусами этих цифр, а потом уже свой отчет сажать, так будет нормально?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #48 Пт Авг 28, 2009 16:02:51 Сообщить модератору   

    A_Shipping говорит:
    что же делать?

    Может сначало отправить доп-ку с минусами этих цифр, а потом уже свой отчет сажать, так будет нормально?

    Можно и так. Можно на разницу цифр.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    A_Shipping
    Резидент Баланса
    Спасибки: +7 Профиль
    Личное сообщение

      

    #49 Пт Авг 28, 2009 16:08:41   

    Как лев льву - большое спасибо за ответ, сейчас буду думать и решать, как лучше, две доп-ки отправлять или одну.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz