Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 апреля: 400.00, 421.00
до 22 апреля: 328.00 (импорт в марте.)
до 22 апреля: 851.00 (договор с марта), 870.00 (разрешит.док.за март)
до 22 апреля: 101.02 КПН расчет ав.платежей после сдачи декларации
Сроки уплаты:
до 10 апреля:
- КПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.100.00)
- ИПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.220.00,230.00,240.00)
- Зем.налог, имущ.налог, налог на трансп.ср-ва, окончат.расчет за 2023 год (ф.700.00)
- Единый земельный налог, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.920.00)
- КПН с нерезидента по невыпл.доходам за 2023г (ф.101.04)
до 22 апреля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в марте (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за март)
до 25 апреля:
- АП по КПН за апрель (ф.101.02);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за март)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в марте)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Нужен бланк "Отчет о движении денег (прямой метод) в Excel за 2011 год
    Финансовая отчетность за 2012 год. От...
    Отчет о движении денег (косвенный метод)
    Есть ли рекомендация по составлению о...
    Отчет о движение денежных средств (прямой метод)
    На страницу
    1, 2  След.
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    100.30 Отчет о движении денег Прямой метод     
    Fiona
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Вт Мар 24, 2009 17:32:04 Сообщить модератору   

    База знаний http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=311841#311841
    заполнять ли стр.100.30.002С если заработная плата выплачивалась из средств директора/учредителя по авансовому отчету, зад.висит на сч.3396.

    Добавлено спустя 35 минут 6 секунд:

    Ещё вопрос суммы СО и ОПВ в стр. 100.30.002G ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3485 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Вт Мар 24, 2009 18:36:33 Сказали Спасибо❤   

    По идее Вы должны были оприходывать по ПКО деньги от директора и выдать по РКО з\плату.
    Вообще отчет "о движении ден.средств" которые проходят по бух.счетам денежных средств, а это касса, р\счет и пр.
    Fiona говорит:
    Ещё вопрос суммы СО и ОПВ в стр. 100.30.002G ?

    Да, ведь это не платежи в бюджет, получается прочие.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #3 Вт Мар 24, 2009 19:06:26 Сообщить модератору   

    Добрый вечер!
    У меня такая ситуация:
    при покупке валюты статья ДДС указана прочие поступления, расходы при обмене валюты уходят на сч.7470,а в отчете о движении денежных средств попадают в прочие поступления в разделе операционной деятельности
    так и должно быть или я что-то не так делаю!!!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3485 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Вт Мар 24, 2009 19:12:03   

    Да,
    Нерезидент Баланса говорит:
    так и должно быть


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #5 Вт Мар 24, 2009 19:31:47 Сообщить модератору   

    Rose Rose Rose

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #6 Чт Мар 26, 2009 16:49:45 Сообщить модератору   

    Подскажите ! Приобрели ОС, оплата призведена подотчетником, в Регл.отчет эта сумма не попадает

    Отчет ДДС делать по факту или как показывает 1С,т.е.как в прводках?

    Получается что деньги легли на прочие выплаты 027(подотчетнику)
    А в приобретении ОС на эту сумму не идет
    О ДДС не будет идти с прил16- 100.16
    Что делать?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Fiona
    Нерезидент Баланса


      

    #7 Чт Мар 26, 2009 16:54:43 Сообщить модератору   

    Подскажите пожалуйста две фирмы оплатили нам за товар, но по некоторым причинам этот товар не взяли, а написали письма с просьбой о возврате этих денег, мы им их вернули. В форме 100.30 эти суммы когда поступили отразились в стр.100.30.001А (реализация товаров), а когда мы вернули деньги они отразились в стр. 100.30.002G (Прочие выплаты). Как думаете правильно?

    Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:

    И ещё вопрос компенсацию за неисп.отпуск в какой стр. правильнее показать в 100.30.002С или 100.30.002G?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #8 Чт Мар 26, 2009 17:02:10 Сообщить модератору   

    Нужно ли будет делать расшифровку по прочим в отчете ДДС

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3485 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Чт Мар 26, 2009 17:13:53 Сказали Спасибо❤   

    Fiona говорит:
    в стр.100.30.001А (реализация товаров),

    Лучше С - авансы полученные.
    Fiona говорит:
    а когда мы вернули деньги они отразились в стр. 100.30.002G (Прочие выплаты).

    Да, согласна.
    Fiona говорит:
    И ещё вопрос компенсацию за неисп.отпуск в какой стр. правильнее показать

    Fiona говорит:
    в 100.30.002С


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #10 Чт Мар 26, 2009 17:15:52 Сообщить модератору   

    а пост №6?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3485 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Чт Мар 26, 2009 17:16:33   

    Нерезидент Баланса говорит:
    Нужно ли будет делать расшифровку по прочим в отчете ДДС

    Если такое необходимо то расшифровывают это в пояснительной записке. Но думаю что если нет необходимости то не обязательно.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Fiona
    Нерезидент Баланса


      

    #12 Чт Мар 26, 2009 17:17:31 Сообщить модератору   

    Елена Т говорит:
    Лучше С - авансы полученные.

    Точно, большое спасибо, вообще уже башка не варит.
    Rose

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3485 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Чт Мар 26, 2009 17:22:10   

    Нерезидент Баланса говорит:
    а пост №6?

    Посмотрите врасходнике какой вид движения ДДС - надо указать "приобретение ОС", создав в статьях ДДС.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #14 Чт Мар 26, 2009 17:22:16 Сообщить модератору   

    получается все можно туда закинуть -никак не проверяется?
    А обороты м-у р/счетами убирать?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3485 Профиль
    Личное сообщение

      

    #15 Чт Мар 26, 2009 17:23:57   

    Нерезидент Баланса говорит:
    А обороты м-у р/счетами убирать?

    Конечно: между р\счетами, между р\счетами и кассой.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #16 Чт Мар 26, 2009 17:24:57 Сообщить модератору   

    Елена Т говорит:
    Посмотрите врасходнике какой вид движения ДДС - надо указать "приобретение ОС", создав в статьях ДДС


    В расходнике одна большая сумма-на все, можно разделить?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3485 Профиль
    Личное сообщение

      

    #17 Чт Мар 26, 2009 17:31:22   

    Можно и так оставить - на прочие. Ничего страшного.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #18 Чт Мар 26, 2009 17:38:47 Сообщить модератору   

    Сверять не будут поступление ОС по 100.16 и расход по ДДС? А то на "КТЖ" когда-то все сверяли и сверяли Very Happy

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3485 Профиль
    Личное сообщение

      

    #19 Чт Мар 26, 2009 17:48:39   

    Нерезидент Баланса говорит:
    Сверять не будут поступление ОС по 100.16 и расход по ДДС? А то на "КТЖ" когда-то все сверяли и сверяли

    Если это Вас каснется, тогда надо общ.сумму разделить, только вот как один расходник разделить на несколько задним числом?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #20 Чт Мар 26, 2009 17:57:09 Сообщить модератору   

    В расходнике ведь есть расшифровка платежа там перебить...может, ща попробую.....

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #21 Чт Мар 26, 2009 18:07:35 Сообщить модератору   

    Получилось!
    Но как то не уверенна в сделанном....
    Как же все проводится если в одном счете и материалы и ОС и оплата общая?- Сидеть и все делить?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #22 Чт Мар 26, 2009 18:39:32 Сообщить модератору   

    Нерезидент Баланса говорит:
    Подскажите ! Приобрели ОС, оплата призведена подотчетником, в Регл.отчет эта сумма не попадает

    Отчет ДДС делать по факту или как показывает 1С,т.е.как в прводках?

    Получается что деньги легли на прочие выплаты 027(подотчетнику)
    А в приобретении ОС на эту сумму не идет
    О ДДС не будет идти с прил16- 100.16
    Что делать?

    Такая же проблема.
    Все что приобретается через подотчет в 1С идет на прочие поступления и прочие выплаты, и не видно что приобреталось ОС.Вид движения ден.средств корректно заполняется для отчета о движении денег только по приходникам и расходникам.Выдавая деньги под отчет,мы же не знаем, что будут приобретаться ОС. И поэтому я проверяю все суммы вручную, хотя это очень тяжело.Например оплата поставщикам через подотчет тоже не отражается в строке платежи поставщикам.Может быть кто-нибудь подскажет, как организовать правильнее, чтобы не пересчитывать отчет о движении денег.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #23 Чт Мар 26, 2009 18:45:17 Сообщить модератору   

    [b]Нерезидент Баланса[/b
    Я разбила сумму в расходнике на прочие и ОС
    В ДДС вышло все как надо

    А у меня еще вопрос , почемуто прочие поступления сумма с "_"?
    пост от реал-ии-нормально, ОС - нормально , Прочие с минусом .Как прверить в чем дело?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3485 Профиль
    Личное сообщение

      

    #24 Чт Мар 26, 2009 18:52:33   

    Тут дело ведь не в счете, а в том что документ ДДС - в Вашем случае это расходник, один.
    Я сама перепроверяю отчет по ДДС: делаю анализы счетов 1010,1030,1251(по расходу ден.средств выданных из кассы), убираю обороты между счетами 1010-1030, далее смотрю на какие счета был приход и расход денег и если надо то корректирую отчет.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Евлеша
    Нерезидент Баланса


      

    #25 Вт Мар 31, 2009 17:21:44 Сообщить модератору   

    Подскажите пожалуйста! возник вопрос по строке 100.30.012, должна ли эта строка быть заполнена если строка 100.30.010=90571, а движения ДС от финансовой деятельности не было?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3485 Профиль
    Личное сообщение

      

    #26 Вт Мар 31, 2009 17:40:53   

    Евлеша говорит:
    100.30.012, должна ли эта строка быть заполнена

    Да вносите данные по остаткам ДС
    Евлеша говорит:
    если строка 100.30.010=905

    Это результат движений ДС
    Евлеша говорит:
    а движения ДС от финансовой деятельности не было

    Отношение к стр.100.30.12 не имеет (не знаю зачем перенесли наименование раздела на эту страницу).

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Евлеша
    Нерезидент Баланса


      

    #27 Вт Мар 31, 2009 17:52:13 Сообщить модератору   

    так выходит у меня эта же сумма 90571 попадает и в строку 100.30.12, переспрашиваю потому что уже просткризис мозга от этой отчетности

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3485 Профиль
    Личное сообщение

      

    #28 Вт Мар 31, 2009 18:01:16   

    Поставьте остатки на начало 100.30.011 и посчитает Вам на конец автоматически-
    Евлеша говорит:
    у меня эта же сумма 90571 попадает и в строку 100.30.12

    То что получится сверьте с остатками ден.средств по БУ (1010/1030/1040/1050/1060)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Volgina A
    Резидент Баланса
    Спасибки: +33 Профиль
    Личное сообщение

      

    #29 Ср Фев 24, 2010 11:52:44   

    Подскажите,как можно проверить отчет о движении денег,распечатывать анализы счетов 1010,1030 и 1251? А как по анализу счета смотреть,там идет с Кредита счетов в Дебет счетов, с кредита счетов это поступления денег,а в дебет счетов выбытие? У меня база формирует отчет,но я не уверена что правильно,хочу перепроверить,а еще он не поставил цыфры в раздел выбытие денежных средств -выплаты заработной платы,с какие счетов туда нужно ставить цифру?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3485 Профиль
    Личное сообщение

      

    #30 Ср Фев 24, 2010 12:05:56 Сказали Спасибо❤   

    *МАКС* говорит:
    А как по анализу счета смотреть,там идет с Кредита счетов в Дебет счетов, с кредита счетов это поступления денег,а в дебет счетов выбытие?

    Верно. При заполнении документов в 1с Вы указываете вид движения ден.средств (вид ДДС), значит в документах на выплату зарплаты не указан вид ДДС.
    По корреспонденции счетов можно определить строку в отчете, например с кредита счета 1010 или 1030 в дебет счета 3310 - вид движения "Оплата поставщикам", в дебет счетов 3300- вид движения "оплата налогов" и.т.д.
    Суммы движения денежных средств с кассы на расч.счет и наоборот, с одного расч.счета на другой или валютн.счет не учитываются в отчете по ДДС.

    Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:

    *МАКС* говорит:
    1251?

    Нет не используется т.к. счет не по учету ден.средств, это счет учета задолженности и расчетов с подотчетными лицами.

    Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:

    Елена Т говорит:
    в дебет счетов 3300- вид движения "оплата налогов" и.т.д.

    не 3300, а 3100 (3110, 3120 ....3190).

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Volgina A
    Резидент Баланса
    Спасибки: +33 Профиль
    Личное сообщение

      

    #31 Ср Фев 24, 2010 12:26:59   

    А скажите пожалуйста,можно самим поставить сумму по зарплате,если она выдается из кассы,это должна быть сумма зарплаты получаемой на руки без ипн и пенс или нет? Embarassed

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Христина Ивановна
    Нерезидент Баланса


      

    #32 Ср Фев 24, 2010 12:31:32 Сообщить модератору   

    *МАКС* говорит:
    должна быть сумма зарплаты получаемой на руки без ипн и пенс или нет
    да, а ИПН И ОПВ ДДС будет по р/сч или сч 1030

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Айнука
    Нерезидент Баланса


      

    #33 Ср Фев 24, 2010 12:35:40 Сообщить модератору   

    *МАКС*
    проверьте все кассовые и банковские документы на наличие "Движения денежных средств", если все везде правильно поставлено, то 1С - очень точно и правильно даст вам все данные.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3485 Профиль
    Личное сообщение

      

    #34 Ср Фев 24, 2010 12:37:44 Сказали Спасибо❤   

    *МАКС* говорит:
    это должна быть сумма зарплаты получаемой на руки

    Да, фактически что выдаете+перечисленные алименты например + перечеслинные сумму по кредиту(учебе, если есть такие заявления на удержание из зарплаты).
    *МАКС* говорит:
    можно самим поставить сумму по зарплате

    Конечно. С этого года внимательно следите за реквизитами ДДС и уже за 2010г сформируется как надо автоматически.

    В дебет счета 1010,1030 с кредита счета 1210 - вид ДДС поступления "реализация товара" или "предоставление услуг" соответственно.
    В дебет счета 1010,1030 с кредита счета 3510 - вид ДДС поступления "Авансы полученные"
    В дебет счета 1010,1030 с кредита других счетов - вид ДДС поступления "Прочие поступления".

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Volgina A
    Резидент Баланса
    Спасибки: +33 Профиль
    Личное сообщение

      

    #35 Ср Фев 24, 2010 12:57:13   

    Yahoo! ОГРОМНОЕ всем,спасибо,благодаря вам наконец разобралась Yahoo!
    Спасибо балансу,и всем, кто помогает! Rose Rose

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    EVDOKIY
    Коллега
    Спасибки: +5 Профиль
    Личное сообщение

      

    #36 Ср Фев 24, 2010 13:07:28   

    Fiona говорит:
    Ещё вопрос суммы СО и ОПВ в стр. 100.30.002G ?

    А где эта стр. 100.30.002G ? М.б. я другую декларацию заполняю, не вижу такой7

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Христина Ивановна
    Нерезидент Баланса


      

    #37 Ср Фев 24, 2010 13:12:00 Сообщить модератору   

    EVDOKIY вы дату вопроса посмотрите, это по 100 за 2008г.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    EVDOKIY
    Коллега
    Спасибки: +5 Профиль
    Личное сообщение

      

    #38 Ср Фев 24, 2010 13:16:41   

    Я правильно поняла, что Вы используете форму декларации за 2008 год?

    Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:

    Извините, я думала что ВСЕ заняты обсуждением 2009 года

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Христина Ивановна
    Нерезидент Баланса


      

    #39 Ср Фев 24, 2010 14:44:21 Сообщить модератору   

    EVDOKIY говорит:
    Извините, я думала что ВСЕ заняты обсуждением 2009 года
    правильно, сейчас обсуждаем 2009г., но вы цитируете ф.100 за 2008г.
    в своем посте №36

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Volgina A
    Резидент Баланса
    Спасибки: +33 Профиль
    Личное сообщение

      

    #40 Пт Фев 26, 2010 14:28:19   

    Подскажите профи,в отчете о движении денежных средств надо показывать:
    1) займы от учередителя которые мы брали в кассу и выплачеваем обратно из кассы -3020-поступление по этому счету и выбытие?
    2) в анализе счета 1010 есть цифры на счетах 3390-3396 одна и таже сумма,ее надо показывать?
    3)выбытие денег из кассы при возврате товара покупателем
    4)счет 3398 пенс и сой. отчисления их надо показывать в графе прочии выплаты?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Volgina A
    Резидент Баланса
    Спасибки: +33 Профиль
    Личное сообщение

      

    #41 Пт Фев 26, 2010 16:00:58   

    *МАКС* говорит:
    Подскажите профи,в отчете о движении денежных средств надо показывать:
    1) займы от учередителя которые мы брали в кассу и выплачеваем обратно из кассы -3020-поступление по этому счету и выбытие?
    2) в анализе счета 1010 есть цифры на счетах 3390-3396 одна и таже сумма,ее надо показывать?
    3)выбытие денег из кассы при возврате товара покупателем
    4)счет 3398 пенс и сой. отчисления их надо показывать в графе прочии выплаты?

    Никто не поможет Crying or Very sad
    Скажите в анализе счета 1010.1030 в поступлении денег счет 1210 должен идти со счетом 6010 или нет?
    Подскажите на счет займа учередителей своему тоо,на счете 3020 у нас поступление денег от учередителя,и выбытия суммы,эти цифры идут в отчет но поступление денег,и на выбытие денег? или их надо показывать в разделе движение инвестиционной деятельности в поступлении прочии поступления и выплаты с тоже там?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3485 Профиль
    Личное сообщение

      

    #42 Пт Фев 26, 2010 16:36:28 Сказали Спасибо❤   

    *МАКС* говорит:
    выбытие денег из кассы при возврате товара покупателем

    В прочие выплаты
    *МАКС* говорит:
    в анализе счета 1010 есть цифры на счетах 3390-3396 одна и таже сумма

    Сумма по сч.3396 сидит в сумме по сч.3390, т.е. сч.3390 это итого по счетам 3391-3398.
    Прочие выплаты.
    *МАКС* говорит:
    займы от учередителя которые мы брали в кассу и выплачеваем обратно из кассы -3020-поступление по этому счету и выбытие?

    Это в раздел "III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ" поступление займа-"получение займов", а возврат займа - "погашение займов".

    Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:

    *МАКС* говорит:
    счет 1210 должен идти со счетом 6010

    Нет. Это отчет показывает только движение денежных средств.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Балжан76
    Резидент Баланса
    Спасибки: +60 Профиль
    Личное сообщение

      

    #43 Чт Апр 01, 2010 09:06:37   

    покупка или продажа валюты относится к операционной деятельности, извините за глупый вопрос

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #44 Чт Апр 01, 2010 09:27:03 Сказали Спасибо❤   

    Балжан76
    Балжан76 говорит:
    покупка или продажа валюты относится к операционной деятельности

    Это внутренний оборот денежных средств.
    1.Дт 1022- Кт 1030.
    2.Дт 1030- Кт 1022.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Христина Ивановна
    Нерезидент Баланса


      

    #45 Чт Апр 01, 2010 09:47:06 Сообщить модератору   

    Балжан76 говорит:
    покупка или продажа валюты относится к операционной деятельности
    да

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3485 Профиль
    Личное сообщение

      

    #46 Чт Апр 01, 2010 10:14:39   

    Балжан76
    Вам же уже отвечали в другой теме http://www.balans.kz/post323414.html#323414

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Балжан76
    Резидент Баланса
    Спасибки: +60 Профиль
    Личное сообщение

      

    #47 Вт Апр 06, 2010 14:40:52   

    подскажите пожалуйста комиссию банка ставим в прочие выплаты?

    Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:

    еще мы плати тамож пошлины, сборы, ндс это в прочие выплаты

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Lapka
    Сертификат CAP
    Спасибки: +188 Профиль
    Личное сообщение

      

    #48 Вт Апр 06, 2010 15:27:33   

    Балжан76 говорит:
    комиссию банка

    я отношу к оплате поставщикам
    Балжан76 говорит:
    тамож пошлины, сборы, ндс

    другие платежи в бюджет

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    И_ра
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #49 Вт Фев 08, 2011 17:33:14   

    Добрый день! Помогите разобраться. Мы работаем по предоплате и с клиентами, и с поставщиками. В конце каждого месяца авансы закрываем. В отчете о движении денежных средств все поступления от клиентов нужно отражать в строке "Авансы полученные"? Или ту часть авансов, которую мы закрыли, нужно показать в строке "Реализация товаров, услуг"?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ol4ik1904
    Резидент Баланса
    Спасибки: +65 Профиль
    Личное сообщение

      

    #50 Вс Мар 20, 2011 00:19:03   

    Здравствуйте,подскажите ,правильно ли что отношу полученную спонсорскую помощь к прочим поступленим по инвестиционной деятельности?спасибо.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    На страницу
    1, 2  След.
    Страница 1 из 2
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz