Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 апреля: 400.00, 421.00
до 22 апреля: 328.00 (импорт в марте.)
до 22 апреля: 851.00 (договор с марта), 870.00 (разрешит.док.за март)
до 22 апреля: 101.02 КПН расчет ав.платежей после сдачи декларации
Сроки уплаты:
до 10 апреля:
- КПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.100.00)
- ИПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.220.00,230.00,240.00)
- Зем.налог, имущ.налог, налог на трансп.ср-ва, окончат.расчет за 2023 год (ф.700.00)
- Единый земельный налог, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.920.00)
- КПН с нерезидента по невыпл.доходам за 2023г (ф.101.04)
до 22 апреля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в марте (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за март)
до 25 апреля:
- АП по КПН за апрель (ф.101.02);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за март)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в марте)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    1С8: Выпуск готовой продукции (2010г.)
    Производственный учет (выпуск готовой продукции, списание материалов и др.)
    Какими документами в 1С 8 проводить производство и выпуск готовой продукции
    Как правильно учитывать брак готовой ...
    ИП и изготовление готовой продукции
    На страницу Пред.  
    1, 2
    Начать новую тему  Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Выпуск готовой продукции     
    Банер
    Резидент Баланса
    Спасибки: +136 Профиль
    Личное сообщение

      

    #51 Ср Июн 17, 2009 22:23:06   

    цитата---7. Списываем готовую продукцию реализованную за месяц. Реализация товаров- Списание товаров где ставим галочку «Списание ранее реализованных товаров» и нажимаем «Заполнить»- «Провести».
    8. И в конце когда все манипуляции проделаны делаем полное закрытие периода по остальным позициям.
    ---------не получается----списывается все то что было в прошлом месяце и себестоимость не формируется

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Динка
    Резидент Баланса
    Спасибки: +17 Профиль
    Личное сообщение

      

    #52 Чт Июн 18, 2009 14:50:44   

    ух, как раз я пару дней думаю сижу как показать производство! Yahoo! Так подробно все! счас попробую у себя все провести, что Ирина говорила

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Банер
    Резидент Баланса
    Спасибки: +136 Профиль
    Личное сообщение

      

    #53 Сб Июн 20, 2009 13:19:22   

    если готовая продукция сч1320 выпущена ,часть отпущена покупателям а оставшаяся часть лежит на складе, нужно ли ее перебрасывать на товары сч1330

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3485 Профиль
    Личное сообщение

      

    #54 Сб Июн 20, 2009 13:22:02   

    Банер
    Товары - это то, что куплено для перепродажи, а у Вас готовая продукция и значит будет по правилам на сч.1320.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    YALI
    Коллега
    Спасибки: +2 Профиль
    Личное сообщение

      

    #55 Пн Июл 27, 2009 23:48:35   

    Kenga подскажите пожалуйста -все делаю как Вашем разъяснении -но в пункте 6 Выпуск готов продукции-расчитать -заполнить - не проводится -выдает ошибку ----Общая сумма плановых затрат должна быть положительной величиной.
    Проведение документа прервано!Что делать ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Kenga
    Нерезидент Баланса


      

    #56 Ср Июл 29, 2009 13:20:02 Сообщить модератору   

    YALI, извините, я только сейчас увидела ваш вопрос. На будущее: если я долго не отвечаю, кидайте ссылку на вопрос в ЛС.

    У вас в документе «Выпуск готовой продукции» справа под заголовком «Списание затрат на выпуск» в окошке «со счета:» какой счет стоит? Надо, чтобы был «8111 Основное производство».
    Проверьте еще ниже, чтобы «Подразделения» и «Вид деятельности» были указаны те, какие надо. Возможно у вас по указанному подразделению или виду деятельности не было никаких затрат.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    YALI
    Коллега
    Спасибки: +2 Профиль
    Личное сообщение

      

    #57 Чт Июл 30, 2009 15:02:35   

    Спасибо огромное!!! Все ОГРОМНОЕ!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    baknar
    Резидент Баланса
    Спасибки: +155 Профиль
    Личное сообщение

      

    #58 Чт Июл 30, 2009 15:26:01   

    Елена Т
    Kenga
    У нас вспомогательное производство - выпуск и монтаж пластиковых окон. Готовая продукция на складе не задерживается, выполнили заказ и их сразу же забрали клиенты. Смотрите, списываем материалы согласно чертежу, зарплату, налоги, аренду и др.расходы, касающиеся этого производства относим на соответствующие счета.
    Теперь я думаю, стоит ли заморачиваться выпуском готовой продукции.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Kenga
    Нерезидент Баланса


      

    #59 Чт Июл 30, 2009 15:57:46 Сообщить модератору   

    А если у вас не будет готовой продукции, то что вы тогда продаете? Услуги по изготовлению? Но куда тогда девать материалы? Они же обычно идут на себестоимость готовой продукции.
    У нас тоже идет изготовление торгового оборудования по индивидуальным заказам, т.е. клиент заказал, мы изготовили и продали ему. Я оформляю реализацию документом "Реализация товаров".
    Но чтобы что-то продать, его же надо оприходовать. Если это приобретенный товар, то приходуем документом "Поступление товаров", а если готовая продукция - то документом "Выпуск готовой продукции".

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    baknar
    Резидент Баланса
    Спасибки: +155 Профиль
    Личное сообщение

      

    #60 Чт Июл 30, 2009 16:18:29   

    Все понятно, конечно. Да, оказываем услуги по изготовлению, списываем материал по акту согласно предсталенных чертежей.
    Это только мои предположения, у нас только - только открылся цех по изг. окон. Я пока только советуюсь.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3485 Профиль
    Личное сообщение

      

    #61 Чт Июл 30, 2009 16:52:38 Сказали Спасибо❤   

    baknar говорит:
    стоит ли заморачиваться выпуском готовой продукции.

    А иначе никак, таковы правила бух.учета - согласна сKenga.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    baknar
    Резидент Баланса
    Спасибки: +155 Профиль
    Личное сообщение

      

    #62 Чт Июл 30, 2009 17:03:25   

    Спасибо, за помощь.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Galina_h
    Резидент Баланса
    Спасибки: +12 Профиль
    Личное сообщение

      

    #63 Чт Апр 22, 2010 21:03:56   

    Первый раз сталкиваюсь с производством продукции и не могу понять как это отразить в 1С. Я сделала списание материалов на счет 8112, амортизация оборудования на накладные расходы потом делаю выпуск готовой продуции и вот потом не понятно как делать дальше? Можно по порядку разъснить как делать?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Христина Ивановна
    Нерезидент Баланса


      

    #64 Чт Апр 22, 2010 21:11:06 Сообщить модератору   

    Galina_h здесь уже очень подробно рассказывали об этом, вот выдержка из комментария:

    Цитата:
    . В 1С если правильно делать журнал по производству, то проводки она формирует сама.
    Закрытие периода нужно делать ежемесячно, но только после того как вы убедитесь что все суммы по проводкам легли верно.

    Д/т 1310К/т3310 приобретены сырьё и материалы
    Д/т8112К/т1310 списаны сырьё и материалы на производство
    Д/т8115К/т3310транспортировка, эл.энергия, газ и прочее
    Д/т8113К/т3350зарплата производственных
    Д/т8114К/т3210соц.отчисления производственных
    Д/т8114К/т3150соц.налог производственных
    Д/т1320К/т8111готовая продукция с производства на склад
    Д/т7010К/т1320списана себестоимость при реализации
    Вот примерная схема всех Ваших операций.

    Собираем на производственный счёт:
    8111 8113 зарплата
    8111 8114 соц.отчисления
    8111 8115 накладные расходы
    8111 8112 списание сырья и материалов
    После этого следующие проводки:
    Д/т1320К/т8111готовая продукция с производства на склад
    Д/т7010К/т1320списана себестоимость при реализации
    Я всегда работаю ч/з «Журналы» - «Новый»
    В Справочнике «Производство и реализация»:
    • «Вид деятельности» ставите V/галочку/ «Производственный вид д/ти»
    • «Состав продукции» - номенклатура вашей гот.продукции(например «чай зеленый 50гр.») Плановое к/во я ставлю-1, пл.себ/ть ставлю примерную(пробную) после окончания произв.цикла беру фактическую и уже работаю с полученной себ/тью, в следующие циклы не меняю.

    Эти операции Вы знаете.
    1. Журналы - «Поступление материалов», «Услуги сторонних организаций», «Списание мат/в» (сч.списания 8112)
    2. Начисление амортизации ФА
    3. Ведомость начислений(зарплата производственных) В кармашке «Общие» выбираете сч.8113

    Следующие операции последней датой отчётного м/ца, порядок операций обязательно соблюдайте!
    4. Закрытие периода(ставите V «Отнести затраты производства на сч.8111)
    5. Выпуск гот продукции- кнопка «Рассчитать» - в кармашке «Вид д/ти» выберите производственный вид. Кнопка «Заполнить». Заполнится весь список продукции. Если какого-либо вида прод. в отчётном м/це нет, то удаляете со списка в табл.части. С производственного отчёта о выпуске продукции проставляете фактич.к/во выпущенной продукции. Кнопка «Провести» просчитает фактич. себ/ть на ед.продукции.-«Ок».
    6. При реализации продукции в течении м/ца, к-рая в 1С ещё не оприходована на склад в док «Реализация т/в» в закладке «Общие» ставите V «не формировать проводки по списанию ТМЦ». В конце месяца формируете док/т «Списание товаров» в закладке табл.часть ставите V «Списание ранее реализованных ТМЗ» - кн.«Заполнить»
    7. Закрытие периода(ставите V «Рассчитать итоговый доход»)

    На конец периода не должно быть сальдо по производственным счетам. Имейте ввиду, что есть ещё и незавершёнка. Или вы её не показываете?

    «Услуги сторонних организаций» в производственной д/ти - сч.8115

    "Начисление амортизации ФА" по производственному оборудованию не морочусь и тоже отношу на сч. 8115, а вообще надо на сч.8416


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #65 Чт Апр 22, 2010 21:11:11 Сообщить модератору   

    Делается Закрытие периода, закрывающее производственные счета на 8111. Потом Готовая продукция.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Galina_h
    Резидент Баланса
    Спасибки: +12 Профиль
    Личное сообщение

      

    #66 Чт Апр 22, 2010 22:34:11   

    А плановую себестоимость обязательно проставлять когда делаешь выпуск продукции? и какой счет там указывать надо?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #67 Пт Апр 23, 2010 00:20:51 Сообщить модератору   

    Galina_h говорит:
    А плановую себестоимость обязательно проставлять

    Обязательно
    Galina_h говорит:
    и какой счет там указывать надо?

    Galina_h, если Вы все затраты закрыли на счет 8111, с какого счета будете производить продукцию?
    Говорили, возьми ребят из подмосковья... (с) НР

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Наталья
    Коллега
    Спасибки: +3 Профиль
    Личное сообщение

      

    #68 Вс Сен 19, 2010 20:29:06   

    [quote="Galin"]
    Aelita говорит:
    Подскажите пожалуйсто как мне сделать выпуск готовой продукции в программе 1с:7.7. поэтапно. Ни разу этого не делала. Перемещение и списание материалов я уже сделала а выпуск у меня не получается.

    Затем идем шагами: справочник>производство и реализация>состав продукции. Выставляем плановое производство:количество и себестоимость.
    Господа, профи, когда захожу "состав продукции" , сверху пишет " Не задан элемент владелец", не могу продукцию забить и соответственно все остальное включая выпуск готовой продукции. Как мне это элемент задать, подскажите знающие?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #69 Пн Сен 20, 2010 00:36:13 Сообщить модератору   

    Наталья говорит:
    Как мне это элемент задать

    Вид деятельности должен быть производственным.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ol4ik1904
    Резидент Баланса
    Спасибки: +65 Профиль
    Личное сообщение

      

    #70 Вт Мар 15, 2011 22:58:00   

    Добрый вечер,подскажите пожалуйста ,как сфомировать(произвести)фильм,имеется документ акт выполненных работ на сумму затрат по фильму которые оказали нам посредники(т.е аренда различной видеоаппаратуры,озвучивание ,запись фильма и т.д),только из суммы этого документа будет складываться себестоимость фильма,больше затрат нет,спасибо.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Рита
    Нерезидент Баланса


      

    #71 Вт Мар 15, 2011 23:03:46 Сообщить модератору   

    А что тогда делала ваша фирма? Что-то это не похоже на ваше собственное производство, а больше похоже на приобретение готового фильма.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ol4ik1904
    Резидент Баланса
    Спасибки: +65 Профиль
    Личное сообщение

      

    #72 Вт Мар 15, 2011 23:18:29   

    Рита,вот из темы как что получилось http://balans.kz/viewtopic.php?t=34742&highlight=,сейчас дальше напишу

    Posted after 9 minutes 58 seconds:

    к договору есть план работ :
    1)поиск материала,разработка сненария,
    2)съемочные работы
    3)монтажно-тонировачные работы
    4)звуковое оформление

    1 и 2 пунк делали сами,

    в акте вып.работ перечень услуг:
    1)аренда различной видеоаппаратуры
    2)1.Монтажный комплекс: Оцифровка, кодировка материала, Нелинейный монтаж, Цветокоррекция, Озвучание для записи актеров, Озвучание для записи синхронных шумов, Перезапись фильма, Иготовление 2Д графики.
    2. Расходный материал: Видеокассета Sony HDV-5 шт., DVD диск-10 шт

    получается мне нужно теперь из всего этого сформировать фильм

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Рита
    Нерезидент Баланса


      

    #73 Вт Мар 15, 2011 23:47:50 Сообщить модератору   

    Ну тогда так и формируйте, как написано в этой ветке на странице 2, через документ "Выпуск готовой продукции".
    А в той ветке я сейчас тоже отпишусь.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ol4ik1904
    Резидент Баланса
    Спасибки: +65 Профиль
    Личное сообщение

      

    #74 Ср Мар 16, 2011 01:25:02   

    не пойму изначально услуги по акту вып.работ на какой счет будет правильно посадить ,на сырье и материалы?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Рита
    Нерезидент Баланса


      

    #75 Ср Мар 16, 2011 01:34:27 Сообщить модератору   

    Только не на сырье и материалы, ведь это услуги, а не материальные затраты. Остается 8115.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ol4ik1904
    Резидент Баланса
    Спасибки: +65 Профиль
    Личное сообщение

      

    #76 Ср Мар 16, 2011 02:05:36   

    спасибо Рита,попробую,что нибудь сформировать

    Posted after 28 minutes 33 seconds:

    что то у меня ничего не выходит,подскажите пожалуйста поэтапно на примере услуг,как это будет выгдядеть,впервые с производством

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ol4ik1904
    Резидент Баланса
    Спасибки: +65 Профиль
    Личное сообщение

      

    #77 Ср Мар 16, 2011 11:41:10   

    Что то вроде получилось,прошу проверить правильность операций

    1) Д 8115 - К 3310 услуги сторонних организаций,затраты на фильм 730 380 тг ,проведено датой Акта вып.работ 03.12.10

    2)закрытие периода от 03.12.10 ,отмечены первые 3 пункта

    Д 8111 - К 8115

    3)выпуск готовой продукции

    Д 1320- К 8111 от 03.12.10

    В оборотке:

    1320 Готовая продукция Д 730 380,00

    8110 Основное производство Д 1 460 760,00 К 1 460 760,00
    8111 Основное производство Д 730 380,00 К 730 380,00
    8115 Накладные расходы Д730 380,00 К 730 380,00

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ol4ik1904
    Резидент Баланса
    Спасибки: +65 Профиль
    Личное сообщение

      

    #78 Ср Мар 16, 2011 13:04:38   

    проверьте пожалуйста,очень срочно нужно Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Lorik23
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #79 Пн Ноя 07, 2011 13:56:06   

    День добрый!
    Столкнулась с такой проблемой:
    производство Балласта (песчано-гравийная смесь), материалы на производство никакие не списываются, себестоимость складывается из з/п рабочих, отчислений, амортизации, но эта самая амортизация не попадает в сумму, которая рассчитывается автоматически, пробовала делать и документ "Выпуск готовой продукции" и "Завершение работ", ситуация одна и та же, рассчитывает сумму без учета амортизации. Пробовала для эксперимента оприходовать материалы и списать их на производство, тогда все нормально рассчитывает..... Кто может помочь советом, откликнитесь пожалуйста.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    VFrol
    Резидент Баланса
    Спасибки: +312 Профиль
    Личное сообщение

      

    #80 Пн Ноя 07, 2011 13:57:37   

    Lorik23,
    О в какой программе идет речь?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Marion
    Коллега
    Спасибки: +5 Профиль
    Личное сообщение

      

    #81 Пн Ноя 07, 2011 14:15:53   

    Lorik23 говорит:
    материалы на производство никакие не списываются

    интересно, а как же песок и гравий? они же идут в определенных пропорциях или количестве? Даже если вы сами его добываете, точно также "Отчет производства за смену", и "Требования-накладные" на списание этого песка и гравия для ГП "Балласт" должны быть (если вы что-то производите и если у вас 1С)... Unknown

    Добавлено спустя 6 минут 8 секунд:

    сорри, у вас 1С: 7; в ней видимо всё ещё можно продавать то, чего ещё нет. В восьмерке без этих производственных документов не возможно продавать произведённое и делать верные расчеты по производству.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Lorik23
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #82 Пн Ноя 07, 2011 14:34:23   

    1С 7,7

    Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:

    ну да, я могу поставить галочку и продать то чего у меня сейчас пока нету....
    но меня интересует вопрос как оприходовать его правильно? что я не так делаю...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    VFrol
    Резидент Баланса
    Спасибки: +312 Профиль
    Личное сообщение

      

    #83 Пн Ноя 07, 2011 14:48:30   

    Вы все делаете правильно.У Вас появится на складе количество ГП , из документа "Выпуск готовой продукции.."
    Далее , Вы продаете этот "Баласт".
    Далее документом "Закрытие периода" получаете всю себестоимость за месяц(включая накладные расходы).
    Этот же документ Вам и спишет эту недостающую себестоимость на счет реализации.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Lorik23
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #84 Вт Ноя 08, 2011 10:35:31   

    да, на складе у меня появилась готовая продукция, я сделала основное закрытие периода, но у меня сумма амортизации зависла все равно на счетах 8411, 8410, потому что когда я делаю закрытие периода по производственным счетам у меня сумма амортизации почему то закрывается только Дт 8411 Кт 8416
    а должно быть Дт 8411 Кт 8416
    Дт 8115 Кт 8411
    Дт 8111 Кт 8115
    но у меня при закрытие периода почему то так не происходит... No

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Lorik23
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #85 Вт Ноя 08, 2011 15:19:43   

    при проведении документа "закрытие периода" по производственным счетам, пишет вот это:
    -- Закрытие накладных расходов (8411-го счета)
    Не обнаружены затраты на счете 8112 формирование базы распределения накладных расходов не возможно
    -- При закрытии накладных расходов (8411-го счета) - проводки не сформированы

    8112 это материалы, а у нас нет списания материалов за этот месяц....получается что типовая программа не позволит мне это сделать????

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Наталья
    Коллега
    Спасибки: +3 Профиль
    Личное сообщение

      

    #86 Вт Ноя 08, 2011 21:45:05   

    Посмотрите, когда садили ФА "Счет затрат и аналитика отнесения сумм начисленной амортизации" счет затрат должен быть 8416

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Lorik23
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #87 Ср Ноя 09, 2011 11:39:51   

    да, там счет 8416

    Добавлено спустя 7 минут 45 секунд:

    я уже выяснила, что проблема при проведении документа "Закрытие периода", которая возникает из-за того, что не списаны материалы на производство...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    На страницу Пред.  
    1, 2
    Страница 2 из 2
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz