Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 мая: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 мая: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 1 квартал 2024г.
до 15 мая: 701.01, изменения по состоянию на 1 мая 2024 г.
до 15 мая: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 1 квартал 2024г.
до 20 мая: 328.00 (импорт в апреле)
до 20 мая: 851.00 (договор с апреля), 870.00 (разрешит.док.за апрель)
Сроки уплаты:
до 20 мая:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в апреле (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за апрель)
до 27 мая:
- АП по КПН за май (ф.101.02);
- НДС за 1 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 1 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- Единый налог (ф.200.00,910.00)
- платежи по земельному налогу и налогу на имущество (ф.701.01)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за апрель)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в апреле)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Как сдать дополнительную форму 101.02...
    При сдачи ф.101.04 вид декларации пос...
    Сдали 101.01 в январе с нулями, а пос...
    Будет ли штраф, если сдать нулевую от...
    Какую форму декларации должен сдать И...
    На страницу Пред.  
    1, 2, 3  След.
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Форму 101.01 не сдавали до сдачи декларации, но позже решили сдать 101.02     
    Айкося
    Коллега
    Спасибки: +9 Профиль
    Личное сообщение

      

    #51 Ср Ноя 25, 2009 20:03:35   

    А если не подавались расчеты по авансовым платежам до и после сдачи Декларации (согласно ст.141 п.2), то если к концу года, можно будет с уверенностью сказать, что по итогам 2009г. выходит не убыток, а прибыль,нужно ли подавать расчет ав.платежей по КПН до 20 декабря этого года?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Юнона
    Нерезидент Баланса


      

    #52 Ср Ноя 25, 2009 20:30:07 Сообщить модератору   

    Айкося
    во первых изучите Консультации специалистов - тема "События 2009 года" - кто обязан сдавать расчеты авансовых платежей.
    Цитата:
    1 квартал 2009 года
    Событие № 14
    С 1 января 2009 г. некоторые налогоплательщики имеют право не платить авансовые платежи по КПН и не сдавать расчеты авансовых платежей.

    Далее, тот расчет который вы имеете ввиду - это
    Цитата:
    Статья 141. Исчисление суммы авансовых платежей
    8. Налогоплательщики вправе в течение отчетного налогового периода представить дополнительный расчет суммы авансовых платежей по корпоративному подоходному налогу, подлежащей уплате за период после сдачи декларации по корпоративному подоходному налогу за предыдущий налоговый период, за предстоящие месяцы отчетного налогового периода исходя из предполагаемой суммы дохода за отчетный налоговый период.
    Суммы авансовых платежей по корпоративному подоходному налогу, подлежащие уплате за период после сдачи декларации по корпоративному подоходному налогу за предыдущий налоговый период, с учетом корректировок, указанных в дополнительных расчетах сумм авансовых платежей по корпоративному подоходному налогу, не могут иметь отрицательное значение.
    Дополнительный расчет сумм авансовых платежей по корпоративному подоходному налогу, подлежащих уплате за период после сдачи декларации по корпоративному подоходному налогу за предыдущий налоговый период, может быть представлен не позднее 20 декабря налогового периода.

    т.е. представление дополнительного расчета предполагает, что очередной уже есть.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Алекс
    Нерезидент Баланса


      

    #53 Пн Ноя 30, 2009 00:48:01 Сообщить модератору   

    Elis говорит:
    Алекс, я так поняла, что вышеприкрепленное письмо - это оно и есть.
    Отбрыкаться - можно попробовать.
    Вам штраф уже выставили или вы только опасаетесь?

    Все, штраф оплатили, отбрыкаться не получилось - как раз поправки приняли к НК.
    Ничего, потом на бухгалтере экономить не будет. Wink

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Нерезидент Баланса


      

    #54 Пн Ноя 30, 2009 01:20:12 Сообщить модератору   

    И что, эти поправки, получается, вам не помогли, а наоборот - помешали?
    Т.е. я правильно поняла, вы имели права не сдавать 101.01, ее и не сдавали, но после этого сдали 101.02?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Алекс
    Нерезидент Баланса


      

    #55 Пн Ноя 30, 2009 10:45:43 Сообщить модератору   

    Elis, да. Так как в письме говорилось, что поправки внесут с 01/01/09 я надеялась, что освободят от ответственности, но как раз подписали НК,
    Юнона говорит:
    В письме от 26 июня 2009 года № НК-21-51/6089 указано было что в п.2 ст. 141 НК внесут изменения задним числом, т.е. с 1.01.2009г.
    Проект Закона, которым вносятся изменения здесь http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=267770#267770
    Сам проект сейчас в Сенате. Подписание ожидается до 31 декабря 2008 года.
    Цитата:
    28) в статье 141:
    в пункте 2: с 01.01.2010г.
    абзац первый изложить в следующей редакции:
    «2. Не исчисляют и не уплачивают авансовые платежи по корпоративному подоходному налогу, в том числе не представляют расчеты сумм авансовых платежей по корпоративному подоходному налогу, подлежащих уплате за периоды до и после сдачи декларации по корпоративному подоходному налогу за предыдущий налоговый период:»;


    Обратить внимание, вводится в действие с 01.01.2010г.


    Да ладно, иногда полезно. Тем более директор сдавал 0-левки без бухгалтера, типа все сам знаю.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Айнука
    Нерезидент Баланса


      

    #56 Пн Ноя 30, 2009 10:54:18 Сообщить модератору   

    а я отозвала 101.02. Была нулевая. Сами посоветовали в НК отозвать, но приняли только после письма

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Алекс
    Нерезидент Баланса


      

    #57 Пн Ноя 30, 2009 10:58:13 Сообщить модератору   

    Айнука говорит:
    а я отозвала 101.02. Была нулевая. Сами посоветовали в НК отозвать, но приняли только после письма

    У меня отзыв не приняли. Некогда было бодаться. Тем более я понадеялась (признаюсь Embarassed ), что от ответственности освободят.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Нерезидент Баланса


      

    #58 Пн Ноя 30, 2009 11:23:23 Сообщить модератору   

    Понятно.
    Думаю, ключевая фраза
    Алекс говорит:
    Некогда было бодаться.

    Это я к тому, что если кому другому за это штраф попытаются припаять, то можно все-таки с помощью письма отозвать 101.02.
    Если настоять и время не жалеть.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Эмма
    Резидент Баланса
    Спасибки: +74 Профиль
    Личное сообщение

      

    #59 Пт Дек 04, 2009 00:29:57   

    Здравствуйте. У подруги такая ситуация - она сдала форму 101.01 нулевую по сроку в НК по месту регистации (Сарыаркинский г. Астана), хотя могла и не сдавать, потом после сдачи годового отчета отправила 101.02 нулевую. И только сегодня мы обнаружили, что 101.02 она отправила ошибочно в другой НК (Атырауский), естественно , что в лицевом счете в ее НК формы нет. Сейчас срочно надо сдать корректировочный 101.02, так как у нее выходит прибыль за 2009год., и получается, что надо корректировать аван.платежи. Не знаем как быть, дополнительный 101.02 она теперь отправить не сможет - он не сядет на лицевой, так как нет очередного. Думаем может ли отозвать 101.01 (основываясь, что имела право не представлять отчет) , но в этом случае могут обнаружить и наложить штраф за не сдачу 101.02 . Подскажите кто-нибудь как быть в этой ситуации, и надо ли отзывать 101.02 с Атырауского НК (предполагаю, что это очень не легко)?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3488 Профиль
    Личное сообщение

      

    #60 Пт Дек 04, 2009 10:42:11 Сказали Спасибо❤   

    Отозвать все формы с одной и с другой НК, раз
    Эмма говорит:
    хотя могла и не сдавать

    Как раз таки, раз такое выяснилось то и 101.02 не надо было подавать. А она ее и не подала в свой НК.
    Эмма говорит:
    так как у нее выходит прибыль за 2009год

    Ну пусть рассчитает и уже сейчас и начинает проплачивает авансовые платежи, а начисление покажет в самой Декларации.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Эмма
    Резидент Баланса
    Спасибки: +74 Профиль
    Личное сообщение

      

    #61 Пт Дек 04, 2009 13:14:53   

    Спасибо, а не скажите штраф будет или нет, в нашем НК отвечают однозначно, что наложат, так же сегодня стали искать в Атырауском НК форму 101.02, но выяснилось, что это не их код , может знаете чей это код 6503 ( в ЭФНО был Атырауский)? [/b]

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3488 Профиль
    Личное сообщение

      

    #62 Пт Дек 04, 2009 13:35:23   

    За что хотят наказать, если Вы подпадаете под ст.141 п.2. Вы ошибочно подали расчет до сдачи декларации и теперь ее отзываете.
    Проверьте еще раз обороты для целей ст.141 п.2.
    Идите выше к их начальству чтобы разъяснили почему Вас хотят оштрафовать если нет нарушений?
    6503- регион.управление по Атырауской области.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Айкося
    Коллега
    Спасибки: +9 Профиль
    Личное сообщение

      

    #63 Пт Дек 04, 2009 15:21:36   

    Айкося говорит:
    А если не подавались расчеты по авансовым платежам до и после сдачи Декларации (согласно ст.141 п.2), то если к концу года, можно будет с уверенностью сказать, что по итогам 2009г. выходит не убыток, а прибыль,нужно ли подавать расчет ав.платежей по КПН до 20 декабря этого года?


    Я забыла добавить, что по итогам 2008г. получен убыток. Я правильно поняла, что раз я попадаю под п.2 ст.141 НК (совокупный годовой доход с учетом корректировок за налоговый период, предшествующий предыдущему налоговому периоду, не превышает сумму, равную 325000-кратному размеру МРП), то п.7.ст.141 меня уже не касается?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Айкося
    Коллега
    Спасибки: +9 Профиль
    Личное сообщение

      

    #64 Чт Дек 10, 2009 15:26:37   

    Айкося говорит:
    Айкося говорит:
    А если не подавались расчеты по авансовым платежам до и после сдачи Декларации (согласно ст.141 п.2), то если к концу года, можно будет с уверенностью сказать, что по итогам 2009г. выходит не убыток, а прибыль,нужно ли подавать расчет ав.платежей по КПН до 20 декабря этого года?


    Я забыла добавить, что по итогам 2008г. получен убыток. Я правильно поняла, что раз я попадаю под п.2 ст.141 НК (совокупный годовой доход с учетом корректировок за налоговый период, предшествующий предыдущему налоговому периоду, не превышает сумму, равную 325000-кратному размеру МРП), то п.7.ст.141 меня уже не касается?


    Юнона, Елена Т развейте мои сомнения Embarassed ....чтоб со спокойной душой до 20 декабря лечь в роддом.....

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #65 Чт Дек 10, 2009 16:00:35 Сказали Спасибо❤   

    Айкося
    Айкося говорит:
    Айкося говорит:
    А если не подавались расчеты по авансовым платежам до и после сдачи Декларации (согласно ст.141 п.2), то если к концу года, можно будет с уверенностью сказать, что по итогам 2009г. выходит не убыток, а прибыль,нужно ли подавать расчет ав.платежей по КПН до 20 декабря этого года?

    1.Если совокупный годовой доход за 2007 г.не превышает 354 900 000 т.г.(325000*1092),то Вы вправе не исчислять и не уплачивать авансовые платежи по КПН в 2009 г.(ст.141 п.2 пп1 НК РК) т.е не представлять в НУ ф.101.01 и ф.101.02.
    2.В случаи получения налогооблагаемого дохода для исчисления КПН за 2009 г. (ф.100.00),Вы обязаны будете произвести оплату начисленного КПН не позднее 10 календарных дней после сдачи ф.100.00.Срок сдачи декларации По КПН за 2009 г.не позднее 31.03.2010 г.(ст.149. п.1 НК РК).Срок оплаты согласно ст.142 п.3 НК РК т.е не позднее 10 апреля 2010 г.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Нерезидент Баланса


      

    #66 Чт Дек 10, 2009 17:51:51 Сообщить модератору   

    Айкося говорит:
    Я забыла добавить, что по итогам 2008г. получен убыток. Я правильно поняла, что раз я попадаю под п.2 ст.141 НК (совокупный годовой доход с учетом корректировок за налоговый период, предшествующий предыдущему налоговому периоду, не превышает сумму, равную 325000-кратному размеру МРП), то п.7.ст.141 меня уже не касается?

    Айкося
    Во первых, смотреть надо не 2008, а 2007 год.
    Во вторых, убыток - это еще не критерий.
    У вас может быть большой СГД (325000-кратному размеру МРП), и еще больше вычетов.
    Тогда у вас может быть убыток, но такие предприятия обязаны подавать авансовые.
    А если у вас именно СГД небольшой, тогда да -
    Елена Т говорит:
    Вы подпадаете под ст.141 п.2. Вы ошибочно подали расчет до сдачи декларации и теперь ее отзываете.


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мария А.С.
    Коллега
    Спасибки: +8 Профиль
    Личное сообщение

      

    #67 Чт Дек 10, 2009 18:13:36   

    У меня за 2008г. убытки, а за 2009г. прибыль но не превышает СГД 325000-кратному размеру МРП.
    Если я правильно считаю СГД это то за что нам платили (за наши услуги), если не правильно то поправьте меня пожалуйста. Embarassed

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Айкося
    Коллега
    Спасибки: +9 Профиль
    Личное сообщение

      

    #68 Чт Дек 10, 2009 18:40:43   

    Elis говорит:
    Айкося говорит:
    Я забыла добавить, что по итогам 2008г. получен убыток. Я правильно поняла, что раз я попадаю под п.2 ст.141 НК (совокупный годовой доход с учетом корректировок за налоговый период, предшествующий предыдущему налоговому периоду, не превышает сумму, равную 325000-кратному размеру МРП), то п.7.ст.141 меня уже не касается?

    Айкося
    Во первых, смотреть надо не 2008, а 2007 год.
    Во вторых, убыток - это еще не критерий.
    У вас может быть большой СГД (325000-кратному размеру МРП), и еще больше вычетов.
    Тогда у вас может быть убыток, но такие предприятия обязаны подавать авансовые.
    А если у вас именно СГД небольшой, тогда да -
    Елена Т говорит:
    Вы подпадаете под ст.141 п.2. Вы ошибочно подали расчет до сдачи декларации и теперь ее отзываете.


    Спасибо Вам за ответ Элис!
    У нас СГД (без вычетов) за 2007г. не превышает 325000-кратный размер МРП, и по итогам 2007года -не убыток, а доход...Но за 2008г. был убыток, поэтому меня потом и смутил п.7 ст.141 НК который обязывает вроде как подавать расчеты ав.платежей если по итогам года убыток...и я начала сомневаться, ведь я не подала ни до сдачи годового ,ни после аванс. расчеты по КПН, согл. п.2 ст.141 НК...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Нерезидент Баланса


      

    #69 Чт Дек 10, 2009 21:09:58 Сообщить модератору   

    Айкося, все правильно.
    Вы имели право не сдавать.

    Мария А.С. говорит:
    Если я правильно считаю СГД это то за что нам платили (за наши услуги), если не правильно то поправьте меня пожалуйста.
    Не совсем верный взгляд. Вне зависимости от оплаты, доход - это та сумма, на которую вы отгрузили товар (по накладным) или оказали услуги (по актам выполненных работ). Даже если вам за него не заплатили.
    А проще - эту сумму взять из соответствущего полу из декларации КПН Ф100.00

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    СветланаЛ
    Сертификат CAP
    Спасибки: +40 Профиль
    Личное сообщение

      

    #70 Чт Дек 10, 2009 22:45:53   

    [Вы ошибочно подали расчет до сдачи декларации и теперь ее отзываете.

    Но в нашем НК 101. 01, 101.02 не отзывают, говорят не попадает под перечень возможных причин на отзыв.
    Напишите получилось у вас отозвать расчет.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    tani
    Нерезидент Баланса


      

    #71 Пт Дек 11, 2009 15:43:14 Сообщить модератору   

    Скажите пожалуйста!! 101.02 сдала...с расчетами авансовых платежей , а сдавать было не надо, что делать? делать отзыв? и сдавать до 20.12.2009г форму или нет?? авансовые платежи проплачены.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Нерезидент Баланса


      

    #72 Пт Дек 11, 2009 15:55:56 Сообщить модератору   

    tani, а 101.01 сдавали?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    tani
    Нерезидент Баланса


      

    #73 Пт Дек 11, 2009 16:23:59 Сообщить модератору   

    Да,сдавали..

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    *САМ*
    Нерезидент Баланса


      

    #74 Пт Дек 11, 2009 16:33:27 Сообщить модератору   

    tani говорит:
    и сдавать до 20.12.2009г форму или нет??


    Если КПН за 2009 год превышает авансовые платежи, то сдавайте 101.02 до 20.12.09., вряд ли у Вас получится отозвать.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Нерезидент Баланса


      

    #75 Пт Дек 11, 2009 16:35:01 Сообщить модератору   

    Тогда вообще ничего не страшно.
    Вы имели право не подавать отчеты по авансам.
    Но если подали - это ваше право.
    Отзывать не надо.
    Другое дело - вам обязательно надо скорректировать ваши авансы до 20.12.2009, если у вас по предварительным расчетам КПН за год будет больше, чем вы отразили в авансовой отчетности. Иначе, за превышение фактического КПН над авансовым могут оштрафовать.



    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    tani
    Нерезидент Баланса


      

    #76 Пт Дек 11, 2009 16:35:43 Сообщить модератору   

    По всей вероятности в 2009году будет убыток...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Нерезидент Баланса


      

    #77 Пт Дек 11, 2009 16:37:06 Сообщить модератору   

    Тогда не подаете до 20.12.2009

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    tani
    Нерезидент Баланса


      

    #78 Пт Дек 11, 2009 16:39:16 Сообщить модератору   

    Огромное СПАСИБО!!!!!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    *САМ*
    Нерезидент Баланса


      

    #79 Пт Дек 11, 2009 16:43:25 Сообщить модератору   

    или можете подать с минусом на сумму за декабрь, чтобы не платить.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Викторовна
    Нерезидент Баланса


      

    #80 Вс Дек 13, 2009 14:40:32 Сообщить модератору   

    у меня тоже невесело получается. Фирму передали из Актобе в конце ноября, в 2008 г. был убыток, 101.01. бухгалтер не сдавала, но в сентябре почему-то брякнула 101.02 с нулями, что теперь делать? СГД в этом году не превышает 325 МРП. Могу отозвать форму 101.02. здесь в Алматы? если до этого сдавали в Актобе и они уже передали сюда остатки по лицевым

    Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:

    и еще 101.02 сдаем в ЭФНО или СОНО?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Технический
    Резидент Баланса
    Спасибки: +1915 Профиль
    Личное сообщение

      

    #81 Вс Дек 13, 2009 16:20:12 Сказали Спасибо❤   

    Отозвать не сможете. Сдавайте дополнительную. 101.02 с СОНО

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Вовун
    Нерезидент Баланса


      

    #82 Пн Дек 14, 2009 08:04:58 Сообщить модератору   

    tani говорит:
    Скажите пожалуйста!! 101.02 сдала...с расчетами авансовых платежей , а сдавать было не надо, что делать? делать отзыв? и сдавать до 20.12.2009г форму или нет?? авансовые платежи проплачены.

    К нас была аналогичная ситуация инспектор вызвала и сказала написать письмо что просим считать форму ошибочно сданной и сами откорректоровали.
    Получается есть и такой вариант.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Лорочка
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #83 Пн Дек 14, 2009 14:24:49   

    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста,если у фирмы предполагаются убытки,надо ли сдавать ф.101.01?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NetA
    Нерезидент Баланса


      

    #84 Вт Июл 13, 2010 14:13:17 Сообщить модератору   

    Asem
    прочтите статью 141 п.2 по внимательней: http://kodeks.kz/2009/index.php?st=141

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Динка
    Резидент Баланса
    Спасибки: +17 Профиль
    Личное сообщение

      

    #85 Ср Дек 15, 2010 16:53:46   

    дааааа, выводы получаются однако Surprised и надо было сдавать эту форму........все из-за того что пп. 7 ст. 141 вводит в заблуждение действительно

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Jana
    Коллега
    Спасибки: +5 Профиль
    Личное сообщение

      

    #86 Пн Сен 12, 2011 18:33:39   

    Вопрос. Можно ли отозвать форму??? по расчету авансовых платежей за 2011, согласно которой мы платили ежемесячно в течении 6 месяцев по 867845 тенге кпн. Но согласно ст 141 п 2 не должны были вообще сдавать этот расчет.

    Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:

    Unknown помогитее

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Омарова Д.М.
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +1420 Профиль
    Личное сообщение

      

    #87 Вт Сен 13, 2011 14:01:40   

    Зачем темы плодить?

    Добавлено спустя 4 минуты 49 секунд:

    Вправе отозвать, во первых на основании ст. 68 НК:
    Цитата:
    Статья 69. Порядок отзыва налоговой отчетности
    Методом удаления производится отзыв следующей налоговой отчетности:
    1) ликвидационной налоговой отчетности в случае принятия налогоплательщиком решения в соответствии со статьями 37, 38, 40 - 43 настоящего Кодекса о возобновлении деятельности до начала проведения налоговой проверки;
    2) представленной налогоплательщиком с нарушением условий пункта 2 статьи 68 настоящего Кодекса;
    3) представленной налогоплательщиком, у которого в соответствии с настоящим Кодексом отсутствует обязательство по представлению такой налоговой отчетности;

    Во-вторых, отсутствие обязательства по представлению вытекает у вас если вы подпадаете под действие п.2 ст. 141 НК
    http://kodeks.kz/index.php?st=141

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Айнука
    Резидент Баланса
    Спасибки: +118 Профиль
    Личное сообщение

      

    #88 Вт Сен 13, 2011 14:28:20   

    Jana, а ф.101.01 за 2011г. сдали?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Jana
    Коллега
    Спасибки: +5 Профиль
    Личное сообщение

      

    #89 Вт Сен 13, 2011 15:16:57   

    Вот именно что 101.01 не сдавали а 101.02 взяли и сдали. Теперь наверное будем сдавать доп. на уменьшение.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Омарова Д.М.
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +1420 Профиль
    Личное сообщение

      

    #90 Вт Сен 13, 2011 15:21:43   

    Jana, вы спрашиваете
    Jana говорит:
    Можно ли отозвать форму???

    Jana говорит:
    Теперь наверное будем сдавать доп. на уменьшение.

    Два разных действия, понимаете?
    Какой Вас все таки вопрос интересует? Сформулируйте четко.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Айнука
    Резидент Баланса
    Спасибки: +118 Профиль
    Личное сообщение

      

    #91 Вт Сен 13, 2011 15:24:28   

    http://balans.kz/viewtopic.php?t=16506

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Jana
    Коллега
    Спасибки: +5 Профиль
    Личное сообщение

      

    #92 Вт Сен 13, 2011 15:43:51   

    Меня интересует отзыв, но с отзывом могут появиться проблемы. Поэтому я думаю что лучше сдать с минусом доп. Если можно.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    buka
    Резидент Баланса
    Спасибки: +4 Профиль
    Личное сообщение

      

    #93 Пн Апр 16, 2012 13:36:21   

    Цитата:
    7. Налогоплательщики,на которых распространяется предусмотренная настоящей статьей обязанность по исчислению и уплате авансовых платежей по корпоративному подоходному налогу, по итогам предыдущего налогового периода получившие убытки или не имеющие налогооблагаемого дохода, в течение двадцати календарных дней со дня сдачи декларации по корпоративному подоходному налогу за предыдущий налоговый период обязаны представить в налоговый орган расчет суммы авансовых платежей исходя из предполагаемой суммы корпоративного подоходного налога за текущий налоговый период.


    Если не сдали 101.01 так как СГД не превышал 325000 МРП в 2010 году, то нужно ли сдавать после сдачи декларации, если предполалагается что будет доход к концу года? Согласно вышеприведенного пункта 7 ст.141 как раз являемся предприятием который получил убыток. Это не обязывает сдать нас 101.02 если даже сдавали 101.01? Embarassed

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Jana
    Коллега
    Спасибки: +5 Профиль
    Личное сообщение

      

    #94 Пн Апр 16, 2012 13:43:50   

    buka, вообще на сколько я знаю. если вы здаете 101.01 то это автоматически вас обязывает сдать 101.02.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    vfhf
    Нерезидент Баланса


      

    #95 Пн Апр 16, 2012 13:52:58 Сообщить модератору   

    buka говорит:
    101.02 если даже сдавали 101.01?

    вы тут возможно "не" пропустили? Но в любом случае, Jana, ответила: сдавали 101.01 - обязаны сдать 101.02. Не сдавали - не обязаны.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    buka
    Резидент Баланса
    Спасибки: +4 Профиль
    Личное сообщение

      

    #96 Пн Апр 16, 2012 18:19:55   

    vfhf,

    да точно Embarassed

    Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:

    Меня беспокоит пункт 7 где написано что
    Цитата:
    по итогам предыдущего налогового периода получившие убытки или не имеющие налогооблагаемого дохода,

    Это значит я должна сдать 101.02? Пожаулйста помогите разобратся Sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    vfhf
    Нерезидент Баланса


      

    #97 Пн Апр 16, 2012 19:29:14 Сообщить модератору   

    Это пункт для тех - кто сдавал 101.01, но итогам годовой декларации имеет убыток, а значит, не может заполнить расчет по КПН поле сдачи как 3/4от КПН по сданной отчетности, и в этм пункте расписано, как тогда заполнять форму 101. 02.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    buka
    Резидент Баланса
    Спасибки: +4 Профиль
    Личное сообщение

      

    #98 Пн Апр 16, 2012 21:34:17   

    vfhf,

    Большое спасибо! Прямо гора с плеч Smile Нажимаю на спасибку Rose

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Mari S
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #99 Чт Май 10, 2012 15:47:37   

    Айнука говорит:
    где можно посмотреть письмо от 02.04.2009г. № НК-06-26/3020 ?

    Это письмо утратило силу.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    i.v
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #100 Пн Июн 11, 2012 17:46:29   

    И Здрасте, ситуация такая, налоговая требует сдать доп.расчет 101,02 чтобы не висели "излишне" уплаченные авансовые платежи (в 2011 году планировали прибыль вот и оплатили, но прибыли не получилось -закрыли убытками прошлых лет), подскажите какой раздел в форме 101,02 надо заполнять?
    Спасибо!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    На страницу Пред.  
    1, 2, 3  След.
    Страница 2 из 3
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz