» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Можно ли еще в ИС НДС сдать допку по результатам камерального контроля

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Svetik
Добавлено: #1  Ср Май 20, 2009 16:39:41
Заголовок сообщения: Можно ли еще в ИС НДС сдать допку по результатам камерального контроля

Получила камеральный контроль за 1 и 3 кв. 2008 года по реестру счетов-фактур. Нужно сдать дополнительный реестр в течении 30 дней. Сдавать в ИС НДС? Он еще работает?


Автор: Solitary
Добавлено: #2  Ср Май 20, 2009 16:41:09
Заголовок сообщения:

Svetik
до 2 кв-ла вроде как будет работать, поэтому смело сдаете за старые периоды в ИСИД, ЭФНО, НДС

Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:

вернее, до июля 2009)))



Автор: Светлана Ан
Добавлено: #3  Чт Май 21, 2009 13:00:18
Заголовок сообщения:

здесь говорят про камералку, хотела вопрос задать:как бухгалтера справляются с "протоколом выявленных ошибок":несоответствие оборота по реализации между Декларацией поставщика(т.е. мы)и реестрами с/ф покупателей,если при сверке с покупателями они утверждают,что мою с/ф отразили в своей 307, а камералка это отрицает,как в этом случае следует ответить налоговикам?


Автор: Христина Ивановна
Добавлено: #4  Чт Май 21, 2009 13:10:38
Заголовок сообщения:

Светлана Ан говорит:
если при сверке с покупателями они утверждают,что мою с/ф отразили в своей 307, а камералка это отрицает,как в этом случае следует ответить налоговикам

все дело в том, что при заполнении допиков очень часто бухи ошибочно путают строки в реестрах. И получается что в основ. реестре вы были у них под № 500, а в дополнении они вбили под № 500 совсем другой РНН, а система у них выбирает по указанному РНН в последнем отчете по НДС.



Автор: Легенда
Добавлено: #5  Чт Май 21, 2009 13:11:59
Заголовок сообщения:

Светлана Ан
У вас большие обороты? Если нет, то может приложить копии выданных с/ф и свою 300 :)



Автор: firewind
Добавлено: #6  Чт Май 21, 2009 13:12:31
Заголовок сообщения:

Светлана Ан говорит:
как в этом случае следует ответить налоговикам?

Подпишите с покупателями акты сверок. Если все ОК-так и пишите-проверено ошибок нет.



Автор: Светлана Ан
Добавлено: #7  Чт Май 21, 2009 14:06:59
Заголовок сообщения:

обороты большие,счетов уйма, подписать акт сверки с покупателем сложно, потому как покупатели типа Арселор Миттал, Казахмыс, там до бухов не достучаться
про допики и наложение их на основной я уже поняла, думаю отделаться письмом с расшифровкой ответов по покупателям(если они мне ответят :) )



Автор: Христина Ивановна
Добавлено: #8  Чт Май 21, 2009 14:38:49
Заголовок сообщения:

Светлана Ан
по горячим следам, сейчас только из налоговой по поводу уведомления по НДС. Сама себе накаркала. Именно вот такую ошибку описанную мной выше допустило предприятие наш покупатель. Только мы оказались в его допиках последними и НДС у него по реестру по нам прошел 37 000 000тенге. Только НДС.
Да, унас не малые обороты, но чтобы за один кв столько НДС.... Пошла разбираться, естественно в силу своей импульсивности, сразу начала брызгать слюной. Налоговик сказал, что за сокрытие оштрафует, я ответила, что если он будет прав. Стали проверять, По основному отчету мы у него были 10, а по допику строка 111, и естественно наложение строк дало такой в конечности результат.
Идите в налоговую, пусть при вас откроет их реестр и все перепроверте по строкам, именно себя в основном и допике.



Автор: Светлана Ан
Добавлено: #9  Чт Май 21, 2009 15:58:53
Заголовок сообщения:

Христина Ивановна
"Идите в налоговую, пусть при вас откроет их реестр и все перепроверте по строкам, именно себя в основном и допике"
Вы считаете,что этого будет достаточно?а письменно ответить им не нужно?



Автор: Vlada.2008
Добавлено: #10  Пт Май 22, 2009 11:32:50
Заголовок сообщения:

Ау меня несоответствие оборота по реализации между Декларацией поставщика(т.е. мы)и реестрами с/ф покупателей (307),сумма облагаемого оборота по Декларации поставщика 0 и Сумма по декларации по НДС 0, у покупателя ес-но с суммами, хотя у меня была отправлена 300 форма с цифрами, может ли такое быть что в тот период мы обслуживались в другом НК , и перешли в эту налоговую в 3 квартале, а ошибки за 1 и 2 квартал


Автор: Марта
Добавлено: #11  Пт Май 22, 2009 11:42:18
Заголовок сообщения:

Светлана Ан говорит:
Христина Ивановна
"Идите в налоговую, пусть при вас откроет их реестр и все перепроверте по строкам, именно себя в основном и допике"
Вы считаете,что этого будет достаточно?а письменно ответить им не нужно?

Я бы написала ответ на уведомление, со всеми копиями, и разбиралась дальше. У меня уведы за все 3 кв. не по моей ошибке, ошибка программная видимо у меня в отчетности правильно написано свидетельство у них праграмма выдает что я не правильно пишу. думаю все надо описать в ответе.



  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ