Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 января: 400.00, 421.00
до 20 января: 320.00/328.00 (импорт в декабре)
до 20 января: 851.00 (договор с декабря), 870.00 (разрешит.док.за декабрь)
до 20 января: 101.01 АП по КПН за 2025г. расчет до сдачи декларации
Сроки уплаты:
до 20 января:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в декабре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за декабрь)
до 27 января:
- АП по КПН за январь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за декабрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в декабре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23%
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 51 688
  • с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000.
  • Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
  • Базовые ставки НБ РК: с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25; с 02.12.24. 15,25 Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Уведомление по результатам камерального контроля
    извещение по результатам камерального контроля
    Извещение о нарушениях, выявленных по результатам камерального контроля
    Уведомление о нарушении по результатам камерального контроля, дата получения
    По результатам камерального контроля ...
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Можно ли еще в ИС НДС сдать допку по результатам камерального контроля     
    Svetik
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Ср Май 20, 2009 16:39:41 Сообщить модератору   

    Получила камеральный контроль за 1 и 3 кв. 2008 года по реестру счетов-фактур. Нужно сдать дополнительный реестр в течении 30 дней. Сдавать в ИС НДС? Он еще работает?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Solitary
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Ср Май 20, 2009 16:41:09 Сообщить модератору   

    Svetik
    до 2 кв-ла вроде как будет работать, поэтому смело сдаете за старые периоды в ИСИД, ЭФНО, НДС

    Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:

    вернее, до июля 2009)))

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Светлана Ан
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Чт Май 21, 2009 13:00:18 Сообщить модератору   

    здесь говорят про камералку, хотела вопрос задать:как бухгалтера справляются с "протоколом выявленных ошибок":несоответствие оборота по реализации между Декларацией поставщика(т.е. мы)и реестрами с/ф покупателей,если при сверке с покупателями они утверждают,что мою с/ф отразили в своей 307, а камералка это отрицает,как в этом случае следует ответить налоговикам?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Христина Ивановна
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Чт Май 21, 2009 13:10:38 Сообщить модератору   

    Светлана Ан говорит:
    если при сверке с покупателями они утверждают,что мою с/ф отразили в своей 307, а камералка это отрицает,как в этом случае следует ответить налоговикам

    все дело в том, что при заполнении допиков очень часто бухи ошибочно путают строки в реестрах. И получается что в основ. реестре вы были у них под № 500, а в дополнении они вбили под № 500 совсем другой РНН, а система у них выбирает по указанному РНН в последнем отчете по НДС.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Легенда
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Чт Май 21, 2009 13:11:59 Сообщить модератору   

    Светлана Ан
    У вас большие обороты? Если нет, то может приложить копии выданных с/ф и свою 300 Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    firewind
    Резидент Баланса
    Спасибки: +70 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Чт Май 21, 2009 13:12:31   

    Светлана Ан говорит:
    как в этом случае следует ответить налоговикам?

    Подпишите с покупателями акты сверок. Если все ОК-так и пишите-проверено ошибок нет.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Светлана Ан
    Нерезидент Баланса


      

    #7 Чт Май 21, 2009 14:06:59 Сообщить модератору   

    обороты большие,счетов уйма, подписать акт сверки с покупателем сложно, потому как покупатели типа Арселор Миттал, Казахмыс, там до бухов не достучаться
    про допики и наложение их на основной я уже поняла, думаю отделаться письмом с расшифровкой ответов по покупателям(если они мне ответят Smile )

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Христина Ивановна
    Нерезидент Баланса


      

    #8 Чт Май 21, 2009 14:38:49 Сообщить модератору   

    Светлана Ан
    по горячим следам, сейчас только из налоговой по поводу уведомления по НДС. Сама себе накаркала. Именно вот такую ошибку описанную мной выше допустило предприятие наш покупатель. Только мы оказались в его допиках последними и НДС у него по реестру по нам прошел 37 000 000тенге. Только НДС.
    Да, унас не малые обороты, но чтобы за один кв столько НДС.... Пошла разбираться, естественно в силу своей импульсивности, сразу начала брызгать слюной. Налоговик сказал, что за сокрытие оштрафует, я ответила, что если он будет прав. Стали проверять, По основному отчету мы у него были 10, а по допику строка 111, и естественно наложение строк дало такой в конечности результат.
    Идите в налоговую, пусть при вас откроет их реестр и все перепроверте по строкам, именно себя в основном и допике.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Светлана Ан
    Нерезидент Баланса


      

    #9 Чт Май 21, 2009 15:58:53 Сообщить модератору   

    Христина Ивановна
    "Идите в налоговую, пусть при вас откроет их реестр и все перепроверте по строкам, именно себя в основном и допике"
    Вы считаете,что этого будет достаточно?а письменно ответить им не нужно?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Vlada.2008
    Нерезидент Баланса


      

    #10 Пт Май 22, 2009 11:32:50 Сообщить модератору   

    Ау меня несоответствие оборота по реализации между Декларацией поставщика(т.е. мы)и реестрами с/ф покупателей (307),сумма облагаемого оборота по Декларации поставщика 0 и Сумма по декларации по НДС 0, у покупателя ес-но с суммами, хотя у меня была отправлена 300 форма с цифрами, может ли такое быть что в тот период мы обслуживались в другом НК , и перешли в эту налоговую в 3 квартале, а ошибки за 1 и 2 квартал

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Марта
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +949 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Пт Май 22, 2009 11:42:18   

    Светлана Ан говорит:
    Христина Ивановна
    "Идите в налоговую, пусть при вас откроет их реестр и все перепроверте по строкам, именно себя в основном и допике"
    Вы считаете,что этого будет достаточно?а письменно ответить им не нужно?

    Я бы написала ответ на уведомление, со всеми копиями, и разбиралась дальше. У меня уведы за все 3 кв. не по моей ошибке, ошибка программная видимо у меня в отчетности правильно написано свидетельство у них праграмма выдает что я не правильно пишу. думаю все надо описать в ответе.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2025 Hosting hoster.kz