Некоммерческая организация - общественный фонд. Как вести бухгалтерию? Есть ли что-то особенное, что нужно знать?
|
Багира
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#52 Ср Апр 04, 2012 16:37:10
|
|
|
Добрый день! Мы федерация спорта. Для участия в определенных соревнованиях спортсмены оплачивают регистрационные взносы, но не напрямую в орг. отдел, а через нашу федерацию. Подскажите как правильно оформить проводки? На какой счет оприходовать суммы от спортсменов, чтобы потом их оплатить организаторам соревнований?
Добавлено спустя 49 минут 21 секунду:
Уважаемые бухгалтера! Подскажите по моему вопросу.... Плииииз!
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#53 Ср Апр 04, 2012 17:51:50
|
|
|
Добрый день! Мы федерация спорта. Для участия в определенных соревнованиях спортсмены оплачивают регистрационные взносы, но не напрямую в орг. отдел, а через нашу федерацию. Подскажите как правильно оформить проводки? На какой счет оприходовать суммы от спортсменов, чтобы потом их оплатить организаторам соревнований?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#56 Чт Апр 05, 2012 15:08:58
|
|
|
Добрый день! Мы федерация спорта. Для участия в определенных соревнованиях спортсмены оплачивают регистрационные взносы, но не напрямую в орг. отдел, а через нашу федерацию. Подскажите как правильно оформить проводки? На какой счет оприходовать суммы от спортсменов, чтобы потом их оплатить организаторам соревнований?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#58 Пт Апр 06, 2012 15:28:22
|
|
|
Добрый день! Мы федерация спорта. Для участия в определенных соревнованиях спортсмены оплачивают регистрационные взносы, но не напрямую в орг. отдел, а через нашу федерацию. Подскажите как правильно оформить проводки? На какой счет оприходовать суммы от спортсменов, чтобы потом их оплатить организаторам соревнований?
Дублирую............
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#60 Ср Сен 05, 2012 22:05:26
|
|
|
Здравствуйте!
Мы общественное объединение, кинологический клуб.
В перечень основных целей и предмета деятельности согласно Устава входят: оформление и выдача документов на породистых собак, проведение зоотехнических мероприятий в целях улучшения их морфологических характеристик, проведение семинаров, повышение квалификации судей, спортсменов-кинологов и.т.
Имеем поступления от:
1. Вступительных и членских взносов ( членские взносы оплачиваются один раз в год)
2. Добровольные целевые взносы на оформление документов на щенков рожденных у собак принадлежащих членам нашего клуба.
3. Добровольные целевые взносы на расходы связанные с проведением зоотехнических мероприятий - выставок, выводок, соревнований - данные мероприятия проводятся с целью определения породных качеств собак, в них могут участвовать только собаки с родословными нашего общественного объединения.
4. Добровольные целевые взносы от членов нашего клуба на организацию и проведение семинаров и курсов.
5. Добровольные целевые взносы от членов нашего клуба на оформление иных сертификатов на принадлежащих им собак.
Полученные целевые взносы расходуются на указанные цели, содержание офиса (арендуем помещение), оплату коммунальных услуг и т.д.
Можно ли отнести данные целевые взносы к предпринимательской деятельности?
Должны ли мы принимать указанные добровольные целевые взносы путем применения ККМ, или достаточно ПКО?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#61 Пт Сен 07, 2012 17:27:34 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Кинолог, согласно статье 645, п.1
Цитата: |
денежные расчеты, осуществляемые при торговых операциях, выполнении работ, оказании услуг посредством наличных денег, производятся с обязательным применением контрольно-кассовых машин. |
. А так как у вас ни то, ни другое, то считаю, что в КМ нет необходимости.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#62 Пн Окт 29, 2018 19:12:36
|
|
|
Добрый вечер!
Общественный фонд существует за счет спонсорских взносов от ТОО и от родителей детей. Родители приобретают для центра мебель.
Вопрос 1: как правильно сформулировать заявление на взнос от родителей в качестве ОС и как правильно в 1С провести данную операцию.
Вопрос 2: может ли директор фонда, он же учредитель работать как волонтер, чтобы не платить ему заработную плату и не отчислять налоги по зп?
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
Гульзира А говорит: |
Вопрос 1: как правильно сформулировать заявление на взнос от родителей в качестве ОС и как правильно в 1С провести данную операцию. |
нужно ли указывать в заявлении наименование и стоимость ОС, материалов?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#65 Вт Окт 30, 2018 09:55:53 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Гульзира А говорит: |
как правильно сформулировать заявление на взнос от родителей в качестве ОС и как правильно в 1С провести данную операцию. |
.
Предлагаю:
1."Прошу принять от меня(Ф,И,О)в качестве членского взноса, мебель(перечисление с указанием наименования и стоимости). Дата ,подпись."
2.Дт 2410-Кт 1284-(Акт приема передачи).
Дт 1284-Кт 6280.
Гульзира А говорит: |
может ли директор фонда, он же учредитель работать как волонтер, чтобы не платить ему заработную плату и не отчислять налоги по зп? |
Считаю,чтобы избежать налоговых рисков,необходимо директору начислять 1 МЗП в месяц.(28 284 тг.-в 2018 г.).
С ув.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#67 Ср Ноя 14, 2018 15:02:02
|
|
|
Добрый день!
Общественный фонд на оказанную спонсорскую помощь хочет приобрести товар для детей-инвалидов из РФ. Т.к ОФ не зарегистрирован в качестве плательщика НДС, может ли импортировать товар из РФ? Каким образом правильно оформить ввоз товара на территорию РК? Нужно ли будет предоставлять в НУ заявление по ф. 328 и декларацию по ф. 320?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#68 Чт Ноя 15, 2018 02:04:55 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Гульзира А говорит: |
Т.к ОФ не зарегистрирован в качестве плательщика НДС, может ли импортировать товар из РФ? |
Может.
Гульзира А говорит: |
Нужно ли будет предоставлять в НУ заявление по ф. 328 и декларацию по ф. 320? |
Нужно, даже не смотря на то, что ОФ не является плательщиком НДС. И оплатить НДС на импорт придется. Потом в учете отнести этот НДС на увеличение стоимости товара.
НК говорит: |
Статья 367. Плательщики
1. Плательщиками налога на добавленную стоимость являются:
1) лица, по которым произведена постановка на регистрационный учет по налогу на добавленную стоимость в Республике Казахстан:
индивидуальные предприниматели;
юридические лица-резиденты, за исключением государственных учреждений и государственных учебных заведений среднего образования;
нерезиденты, осуществляющие деятельность в Республике Казахстан через структурные подразделения;
2) лица, импортирующие товары на территорию Республики Казахстан в соответствии с таможенным законодательством Евразийского экономического союза и (или) таможенным законодательством Республики Казахстан.
Статья 368. Объекты налогообложения
Объектами обложения налогом на добавленную стоимость являются:
1) облагаемый оборот;
2) облагаемый импорт. |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|