» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Как нужно списывать бюллетни бухгалтера в налоговом учёте |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Марина У-Ка |
Добавлено: | #1  Вт Июн 16, 2009 11:21:16 |
Заголовок сообщения: | Как нужно списывать бюллетни бухгалтера в налоговом учёте |
Подскажите, пожалуйста! Отчитываюсь по ОУР. Я в 2007, 2008 годах не списала с тмз бюллетни бухгалтера. По декларации они у меня числятся на тмз на конец налогового периода. Какие со стороны НК будут всязи с этим, штрафы и т.д. если я с их спишу в 2009 году? Ведь я могу на тмз хранить канц товары не использованные, новые, купленные заранее, и списываю когда их использую в предпринимательских целях. Простите, может я "чайник", не буду описывать, почему я так поступила... Сижу думаю, делать доп.дек. к этим годам. |
Автор: | Алия Алдажарова |
Добавлено: | #2  Вт Июн 16, 2009 11:28:57 |
Заголовок сообщения: | |
Это же периодика, кот списывается как расходы периода. Тем более ТОО Бико при каждом получении журналов выдает счет-фактуры. Придется вам пересдавать пред. отчеты. |
Автор: | Argo | ||
Добавлено: | #3  Вт Июн 16, 2009 11:40:41 | ||
Заголовок сообщения: | Re: Как нужно списывать бюллетни бухгалтера в налоговом учёте | ||
Если суммы не значительные, спишите их в текущем году, а впредь, при получении ББ, счетов-фактур и накладных Бико сразу же относите на расходы периода. В случае замечаний со стороны налоговиков напишите объяснительную, что ценную информацию из ББ использовали в оперативной бухгалтерской деятельности. :) |
Автор: | Христина Ивановна | ||
Добавлено: | #4  Вт Июн 16, 2009 11:43:17 | ||
Заголовок сообщения: | |||
рекомендую отнести на расходы будущих периодов и списывать в течении полугода или года. |
Автор: | Solitary |
Добавлено: | #5  Вт Июн 16, 2009 12:14:20 |
Заголовок сообщения: | |
подписку на периодику относят на расходы будущих периодов, затем списывают, ежемесячно, квартально или за год в целом. Все зависит от порядка, прописанного в Учетной политике предприятия. Поэтому Марина У-Ка лучше бы сдать корректировки, т.к. при списании в 2009г вы завысите ваши вычеты на суммы списания, при проверке это всплывет..(если уж до конца следовать правильности отражения операций в том периоде, когда понесены фактически расходы :) ) |
Автор: | Марина У-Ка |
Добавлено: | #6  Ср Июн 17, 2009 12:48:04 |
Заголовок сообщения: | |
За 2007 г можно доп не делать январьские 2007 в начале января 2008 г списываю, не более 1 года получается, а доп за 2008 сдаю, ну и все б.б. за 2007 и 2008 спишу? |
Автор: | Алия Алдажарова |
Добавлено: | #7  Ср Июн 17, 2009 12:57:24 |
Заголовок сообщения: | |
Все зависит от размера существенности. И все на свой страх и риск |
Автор: | Елена Т | ||
Добавлено: | #8  Ср Июн 17, 2009 13:02:30 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Я за
Наилучшим будет на РБП и списывать до конца текущего года, т.к. с каждым новым годом меняется законодательство и требуются уже новые знания. Оставшиеся на ТМЗ периодику лучше списать в тех годах когда она использовалась, т.е 2007 и 2008 гг. |
Автор: | Марина У-Ка |
Добавлено: | #9  Ср Июн 17, 2009 15:17:24 |
Заголовок сообщения: | |
Да, в 2007 КСБУ 23, списывать должны все понесенное в данном периоде, на расходы буд. периодов данную сумму в декларации не ставила. Суммы конечно небольшие, но поняла делать и за 2007 и 2008 дополнительные декларации, что уж рисковать. А по 1С все проводки делать в 2009 году? |
Автор: | Solitary | ||
Добавлено: | #10  Ср Июн 17, 2009 15:19:11 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Марина У-Ка, если вы все будете корректировать = сдавать отчетность дополнительную за 2007, 2008гг, то и в 1С проводите все как положено... иначе у вас будет несоответствие отчетности с данными бух. учета то бишь, корректируете списание в 2007 году и, как следствие, корректировка СГД 2007.. тоже самое по 2008г |