Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 17 декабря: 510.00, 400.00, 421.00
до 20 декабря: 320.00/328.00 (импорт в ноябре)
до 20 декабря: 851.00 (договор с ноября), 870.00 (разрешит.док.за ноябрь)
до 31 декабря: 101.02 АП по КПН окончательный расчет за 2024г.
Сроки уплаты:
до 20 декабря:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в ноябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за ноябрь)
до 25 декабря:
- АП по КПН за декабрь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за ноябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в ноябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25; с 02.12.24. 15,25 Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    отражение переоценки в налоговом учёте
    Учёт зданий в налоговом учёте
    Вебинар 24 апреля 13.00. Инвентаризац...
    Можно ли списывать материалы купленны...
    Как правильно списывать расходы по бензину,нужно ли вести путевые листы?
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Как нужно списывать бюллетни бухгалтера в налоговом учёте     
    Марина У-Ка
    Резидент Баланса
    Спасибки: +45 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Вт Июн 16, 2009 11:21:16   

    Подскажите, пожалуйста! Отчитываюсь по ОУР.
    Я в 2007, 2008 годах не списала с тмз бюллетни бухгалтера.
    По декларации они у меня числятся на тмз на конец налогового периода. Какие со стороны НК будут всязи с этим, штрафы и т.д. если я с их спишу в 2009 году? Ведь я могу на тмз хранить канц товары не использованные, новые, купленные заранее, и списываю когда их использую в предпринимательских целях. Простите, может я "чайник", не буду описывать, почему я так поступила...
    Сижу думаю, делать доп.дек. к этим годам.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Алия Алдажарова
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Вт Июн 16, 2009 11:28:57 Сообщить модератору   

    Это же периодика, кот списывается как расходы периода. Тем более ТОО Бико при каждом получении журналов выдает счет-фактуры. Придется вам пересдавать пред. отчеты.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Argo
    Коллега
    Спасибки: +56 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Вт Июн 16, 2009 11:40:41 Сказали Спасибо❤   

    Марина У-Ка говорит:
    Подскажите, пожалуйста! Отчитываюсь по ОУР.
    Я в 2007, 2008 годах не списала с тмз бюллетни бухгалтера.
    По декларации они у меня числятся на тмз на конец налогового периода. Какие со стороны НК будут всязи с этим, штрафы и т.д. если я с их спишу в 2009 году? Ведь я могу на тмз хранить канц товары не использованные, новые, купленные заранее, и списываю когда их использую в предпринимательских целях. Простите, может я "чайник", не буду описывать, почему я так поступила...
    Сижу думаю, делать доп.дек. к этим годам.


    Если суммы не значительные, спишите их в текущем году, а впредь, при получении ББ, счетов-фактур и накладных Бико сразу же относите на расходы периода. В случае замечаний со стороны налоговиков напишите объяснительную, что ценную информацию из ББ использовали в оперативной бухгалтерской деятельности. Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Христина Ивановна
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Вт Июн 16, 2009 11:43:17 Сообщить модератору   

    Алия Алдажарова говорит:
    Это же периодика

    рекомендую отнести на расходы будущих периодов и списывать в течении полугода или года.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Solitary
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Вт Июн 16, 2009 12:14:20 Сообщить модератору   

    подписку на периодику относят на расходы будущих периодов, затем списывают, ежемесячно, квартально или за год в целом. Все зависит от порядка, прописанного в Учетной политике предприятия.
    Поэтому Марина У-Ка лучше бы сдать корректировки, т.к. при списании в 2009г вы завысите ваши вычеты на суммы списания, при проверке это всплывет..(если уж до конца следовать правильности отражения операций в том периоде, когда понесены фактически расходы Smile )

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Марина У-Ка
    Резидент Баланса
    Спасибки: +45 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Ср Июн 17, 2009 12:48:04   

    За 2007 г можно доп не делать январьские 2007 в начале января 2008 г списываю, не более 1 года получается, а доп за 2008 сдаю, ну и все б.б. за 2007 и 2008 спишу?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Алия Алдажарова
    Нерезидент Баланса


      

    #7 Ср Июн 17, 2009 12:57:24 Сообщить модератору   

    Все зависит от размера существенности. И все на свой страх и риск

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3518 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Ср Июн 17, 2009 13:02:30 Сказали Спасибо❤   

    Я за
    Христина Ивановна говорит:
    рекомендую отнести на расходы будущих периодов и списывать в течении полугода или года.

    Наилучшим будет на РБП и списывать до конца текущего года, т.к. с каждым новым годом меняется законодательство и требуются уже новые знания.
    Оставшиеся на ТМЗ периодику лучше списать в тех годах когда она использовалась, т.е 2007 и 2008 гг.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Марина У-Ка
    Резидент Баланса
    Спасибки: +45 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Ср Июн 17, 2009 15:17:24   

    Да, в 2007 КСБУ 23, списывать должны все понесенное в данном периоде, на расходы буд. периодов данную сумму в декларации не ставила.
    Суммы конечно небольшие, но поняла делать и за 2007 и 2008 дополнительные декларации, что уж рисковать. А по 1С все проводки делать в 2009 году?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Solitary
    Нерезидент Баланса


      

    #10 Ср Июн 17, 2009 15:19:11 Сообщить модератору   

    Марина У-Ка говорит:
    А по 1С все проводки делать в 2009 году?

    Марина У-Ка, если вы все будете корректировать = сдавать отчетность дополнительную за 2007, 2008гг, то и в 1С проводите все как положено...
    иначе у вас будет несоответствие отчетности с данными бух. учета
    то бишь, корректируете списание в 2007 году и, как следствие, корректировка СГД 2007.. тоже самое по 2008г

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz