Что входит в представительские расходы
|
|
#1 Вт Янв 25, 2005 18:34:51
|
Сообщить модератору
|
|
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=286576#286576
Добрый день, всем!
Опять вопрос по представительским.
Мы проводим семинары-треннинги, которые связны с нашей непосредственной деятельностью (обучение региональных менеджеров),предусмотрены кофе-брейк,расходы по которым списываем на затраты предпритяия.
Можем ли предусмотреть также в программе и обеды для местных, не приезжающих, менеджеров( у всех работа связана с разъездами по городу по спец.учреждениям)и списывать на затраты? ИЛи обед за их собственный счет?
Второй вопрос: ужин для лектора в ресторане (в пределах 8МРП)-вправе ли брать на затраты?
Возникли споры!! Кто-нибудь имеет такой опыт?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#2 Ср Фев 09, 2005 13:47:20
|
Сообщить модератору
|
|
К сожалению нет, т.к. обед есть благо социальное, а:
Статья 149. Доход работника, облагаемый у источника выплаты
2. К доходам работника относятся любые доходы, выплачиваемые работодателями в денежной или натуральной форме, включая доходы, предоставленные работодателем в виде материальных, социальных благ или иной материальной выгоды.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Valentine
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#3 Ср Фев 08, 2006 17:36:42
|
Сообщить модератору
|
|
Здравтвуйте, подскажите как действовать в следующей ситуации.
Народ на работе хотят, что бы им покупали чай, кофе, к кофе, к чаю и все такое...
встает вопрос: как это проводить, как что ?
через РКО, с чеком из магазина и все?
или это становится доходом работника и облагается какими-то налогами?
и еще вопрос - если шеф пообедал в кафе с заказчиком и принес чек и выписку об оплате через терминал, можно провести это как представительские расходы через кассу, с РКО?
я искала через поиск по форуме, но не нашла.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#4 Ср Фев 08, 2006 17:52:42
|
Сообщить модератору
|
|
Valentine говорит: |
Здравтвуйте, подскажите как действовать в следующей ситуации.
Народ на работе хотят, что бы им покупали чай, кофе, к кофе, к чаю и все такое...
встает вопрос: как это проводить, как что ? |
Народ хочет-значит надо дать...
Покупаете:
22*,20*-671,687
671,687-441,451: оплачиваете
82*-22*,20*-списание,не идущее на вычет.
т.е. за счет чистого дохода.
Valentine говорит: |
через РКО, с чеком из магазина и все? |
если ККЧ,то на чеке д.б.все реквизиты продавца.Если нету,то накладная ,счет- фактура.
Если с НДС,не забудьте,что при списании надо сделать корректировку НДС,ранее отнесенного в зачет
Valentine говорит: |
или это становится доходом работника и облагается какими-то налогами? |
или... может стать доходом работника.
Облагается как и всякий доход работника.
Valentine говорит: |
и еще вопрос - если шеф пообедал в кафе с заказчиком и принес чек и выписку об оплате через терминал, можно провести это как представительские расходы через кассу, с РКО? |
нет,нельзя.
Valentine говорит: |
я искала через поиск по форуме, но не нашла. |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#5 Чт Фев 09, 2006 14:00:41
|
Сообщить модератору
|
|
tehvest классно все раздожила по полочкам. Хочу от себя добавить:
- в первом случае за счет ЧД, т.к. нельзя отнести затраты к конкретному сотру.
- во втором случае (по обеду директора) - доход сотра, так как тот, кто получил "материальную выгоду", налицо.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#6 Ср Мар 29, 2006 12:51:39
|
Сообщить модератору
|
|
Здравствуйте!
Вопрос по представительским расходам:
У нас собирались главы компаний-партнеров. Все представители нерезиденты.
Проводился семинар, затем был организован их досуг (Чимбулак, лыжи и пр.)без банкета.
Как можно отнести на вычеты? Нужно ли облагать налогом у источника за нерезидента?
Весь пакет доокументов есть- приказы, Акты, сметы, счета-фактуры.
С уважением,
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#9 Чт Авг 24, 2006 17:05:01
|
Сообщить модератору
|
|
Здравствуйте, ответьте пожалуйста.
У меня два вопроса.
1) Приехали 2 инопартнера, проживали в гостинице.
Могу ли я отнести на вычеты сумму проживания по ставке для официального приема, т.е. 8 МРП в день на каждого, а превышение отнести на не идущие на вычеты?
2) Также в Аэропорту они воспользовались VIP-услугами при прилете на сумму20000тенге и отлете 26000 тенге. Можно ли их списать как представительские и по каким нормам?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#14 Чт Июн 25, 2009 14:59:03 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Сентябрина
Статья 102. Вычет сумм представительских расходов
1. К представительским расходам относятся расходы по приему и обслуживанию лиц, в том числе физических лиц, не состоящих в штате налогоплательщика, производимые:
1) в целях установления или поддержания взаимного сотрудничества;
2) в целях организации и проведения заседаний совета директоров, иного органа управления налогоплательщика, кроме исполнительных органов, независимо от места проведения указанных мероприятий.
К представительским расходам относятся в том числе расходы на транспортное обеспечение указанных лиц, питание во время переговоров, оплату услуг переводчиков, не состоящих в штате организации.
Не относятся к представительским расходам и не подлежат вычету расходы на организацию досуга, развлечений или отдыха.
2. Представительские расходы относятся на вычеты в размере, не превышающем 1 процента от суммы расходов в виде оплаты труда, определяемых в соответствии со статьей 163 настоящего Кодекса, без учета сумм представительских расходов
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#15 Сб Ноя 20, 2010 23:33:14
|
|
|
не совсем ясно, все-таки проживание и перелет иностранного партнера мы можем считать представительскими расходами?
и в пределах 1 % от ФОТ - относить на вычеты, остальное за счет ЧД,
КПН с нерезидента не возникает? или все-таки возникает и если возникает то с превышения от предела 1% ФОТ ?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#16 Пн Мар 28, 2011 11:02:05
|
|
|
Здравствуйте, пожалуйста подскажите кто сталкивался.
Ин.компания собирается отчитываться в госорганах и для этого собирается везти переводчика, не состоящего в штате, в другой город. Можно ли отнести расходы по проезду и проживанию переводчика на представительские расходы? Если нет, то какие налоговые обязательства возникают?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#19 Вт Мар 29, 2011 16:12:37
|
|
|
Elis3, переводчик - работник агентства. Взять на себя расходы по перелету и проживанию с последующим возмещением расходов они не захотели.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#20 Вт Мар 29, 2011 16:44:15
|
Сообщить модератору
|
|
Ну по мне так это точно расходы, связанные с получением СГД.
Вот представительские они или нет... Затрудняюсь ответить...
К целям взаимного сотрудничества или целям организации совета директоров это все точно не относится.
Просто ставить на прочие расходы, идущие на вычеты? Не знаю даже...
Опять же, это физлицо, как бы эти расходы не признали его доходами.
MoonflowerA, а этот работник того агентства - он даже от своего предприятия суточных не получит? Т.е. для него это не командировка?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#21 Ср Мар 30, 2011 08:30:31
|
|
|
Elis3 говорит: |
MoonflowerA, а этот работник того агентства - он даже от своего предприятия суточных не получит? Т.е. для него это не командировка? |
Вылет в другой город (рано утром) и возвращение обратно (поздно вечером) происходит в течение одного дня, поэтому суточные выплачиваться вряд ли будут.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#22 Ср Мар 30, 2011 10:11:21
|
Сообщить модератору
|
|
Тогда и у вас проживания, получается, не будет.
Раз вы там даже ночевать не будете.
А проезд...
Вот мне очень хочется взять это на вычеты, т.к. то чистой воды расходы в целях получения СГД.
Но не по строке "представительсике расходы", а просто - прочие расходы.
При этом, чтобы не "припаяли" доход физлица, в договоре с переводческим агенством прописываете что "Заказчик обеспечивает проезд представителей Исполнителя до места оказания услуг и обратно".
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#23 Пт Окт 14, 2011 17:11:33
|
|
|
Здравствуйте, подскажите пожалуйста правильно ли я делаю? Наша фирма покупает обеды.я провожу это как расходы за счет чистой прибыли.
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
Извиняюсь вопрос не по теме.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|