Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 апреля: 400.00, 421.00
до 22 апреля: 328.00 (импорт в марте.)
до 22 апреля: 851.00 (договор с марта), 870.00 (разрешит.док.за март)
до 22 апреля: 101.02 КПН расчет ав.платежей после сдачи декларации
Сроки уплаты:
до 10 апреля:
- КПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.100.00)
- ИПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.220.00,230.00,240.00)
- Зем.налог, имущ.налог, налог на трансп.ср-ва, окончат.расчет за 2023 год (ф.700.00)
- Единый земельный налог, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.920.00)
- КПН с нерезидента по невыпл.доходам за 2023г (ф.101.04)
до 22 апреля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в марте (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за март)
до 25 апреля:
- АП по КПН за апрель (ф.101.02);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за март)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в марте)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Импорт. Возвратная тара. Надо предоставлять форму 016.00?
    В мае 2007 г. выплачены дивиденды и с...
    надо сдать 910 форму за 2005,2006,2007,2008 год в ЭФНО
    Ставки расчета по имуществу за 2006 и 2007 год.
    Сдача 17 приложения по имуществу, выбывшему в 2007 году
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Надо ли предоставлять форму 701.03 по легализованному имуществу в 2007 г.     
    Нерезидент Баланса



      

    #1 Сб Авг 04, 2007 11:12:00 Сообщить модератору   

    Привет ! Подскажите пожалуйста. ИП легализовало имущество в феврале 2007 г. имущество, отразило в 700 форме 2006 г. , мотивируя тем, что год пользовались, правильно сделали или надо было послать 701.03 форму?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    т.Сема
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Сб Авг 04, 2007 12:10:59 Сообщить модератору   

    думаю, нужно было 701.03 в 2007

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #3 Сб Авг 04, 2007 14:25:03 Сообщить модератору   

    А если послать701.03 до 20 авг, то это будет не своевременная сдача декл?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ИМХО
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Сб Авг 04, 2007 14:46:52 Сообщить модератору   

    Гость говорит:
    А если послать701.03 до 20 авг, то это будет не своевременная сдача декл?


    701.03 - это расчет, а не декларация... Сдается она ПО КВАРТАЛЬНО... В те же сроки что и остальные отчеты... по 20 числам февр, мая, авг и ноября нужно УПЛАЧИВАТЬ соответсвующие суммы...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Сб Авг 04, 2007 20:02:42 Сообщить модератору   

    Не соглашусь с Рамазаном по поводу того, что
    ИМХО говорит:
    701.03 - это расчет, а не декларация... Сдается она ПО КВАРТАЛЬНО... В те же сроки что и остальные отчеты...
    по 20 числам февр, мая, авг и ноября нужно УПЛАЧИВАТЬ соответсвующие суммы...

    Сдается этот Расчет все-таки не в те же сроки, что и остальные квартальные отчеты, а в те же сроки, что предназначены и для уплаты текущих платежей. Мое мнение основывается на ст.359 НК
    Налоговый Кодекс говорит:
    Статья 359. Налоговая отчетность по налогу на имущество
    3. При изменении налоговых обязательств по налогу на имущество в течение налогового периода расчет текущих платежей представляется не позднее 20 февраля, 20 мая, 20 августа и 20 ноября текущего налогового периода по объектам обложения по состоянию на 1 февраля, 1 мая, 1 августа и 1 ноября соответственно.


    Добавлено спустя 5 минут 22 секунды:

    Но это срокам подачи.
    А теперь по самому факту необходимости подачи Ф701.03
    Давайте рассуждать вместе...
    т.Сема, если бы они подали Ф701.03 в 2007 году, то это бы означало, что ОС приобретены в 2007 году. Но в этом случае эти активы не следовало бы отражать в годовой Декларации Ф700.00 за 2006год, логично?
    А раз они отразили эти суммы в Декларации за 2006 год, значит поступление этого имущества в 2007 не должно быть. Иначе нестыковка получается.
    Но тут возникает другой вопрос, значит эти суммы должны были найти свое отражение в форме Ф701.02, которая подается до 20 февраля.

    Хотелось бы узнать у автора, включена ли сумма легализованного имущества в ФНО 701.02, ведь сама легализаия у вас прошла в феврале? Если нет, то может быть стоит подать допик Ф701.02 к этой форме?

    Сразу говорю, что это только мои рассуждения вслух, на гарантированную истину не претендующие...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Нерезидент Баланса


      

    #6 Сб Авг 04, 2007 23:46:35 Сообщить модератору   

    В таком случае, получается, следует исправить Декларацию за 2006 год, и убрать из нее суммы за легализованное имущество (иначе получится, что имущество было легализовано с 20 ноября по 31 декабря). И также, получается, действительно нужно было бы подать Ф701.03 до 20 мая, чего автором сделано не было. Подача этой формы до 20 августа уже не спасет ситуацию. Отчетность по-любому просрочена.

    к.Сема, а где-то было прописано, что дата решения комиссии о легализации = дате поступления ОС? Я как бы в этом не сомневаюсь, т.к. логично, но хотелось бы уточнения из НПА.

    И второй вопрос, ты же наверняка знаешь, а при легализации предприятие не обязывают платить налог на имущество за предыдущие годы нелегального использования этих активов?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    к.Сема
    Нерезидент Баланса


      

    #7 Вс Авг 05, 2007 12:47:27 Сообщить модератору   

    1. нигде. я так сам предполагаю. есть куча брошюрок по легализации, но я их не читал.
    2. да. так ведь речь не идет про ретроспективную уплату НИ. А про просроченную ф.701.03...они должны были либо до 1-20 февраля сдать ф.701.03 за 1 кв. 2007 г. (если имущество было легализовано до 20 февраля), либо 1-20 мая сдать 701.03 за 2 кв. 2007 г....ничего этого сделано не было...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    IMHO
    Нерезидент Баланса


      

    #8 Вс Авг 05, 2007 15:49:43 Сообщить модератору   

    Elis говорит:
    Сдается этот Расчет все-таки не в те же сроки, что и остальные квартальные отчеты, а в те же сроки, что предназначены и для уплаты текущих платежей.


    Да, согласен с этим... Расчеты по имуществу сдаются по 20 числам 2 месяцев...
    Давайте, добивайте... Все сказанное мной везде и всюду - ложь и чушь... ОК...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    к.Сема
    Нерезидент Баланса


      

    #9 Вс Авг 05, 2007 16:09:09 Сообщить модератору   

    очень печально и крайне непонятно такое поведение Рамазана...будем надеяться, что он отойдет...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    IMHO
    Нерезидент Баланса


      

    #10 Вс Авг 05, 2007 16:17:26 Сообщить модератору   

    к.Сема говорит:
    будем надеяться, что он отойдет...


    Куда отойдет?... В мир иной?... Отойду когда нибудь... Very Happy

    Как приятно порой, сделать смиренное лицо прозревшего ангела и сказать: оставьте его, он не знает, что творит... Или: Бог ему судья...
    Еще варинат: Блаженный (больной) он....

    Но больше всего меня бесит когда говрят: У него наверное личные (семейные) неприятности...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    т.Сема
    Нерезидент Баланса


      

    #11 Пн Авг 06, 2007 09:00:54 Сообщить модератору   

    если мои высказывания вас бесят, я более не буду надоедать вам ими.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ирина01
    Нерезидент Баланса


      

    #12 Ср Окт 08, 2008 00:14:08 Сообщить модератору   

    Зарегистрировала ИП 01,04,08. ККМ зарегистрировала 16,04,08.
    Узала, что надо сдавать декларацию 701.03 только в начале октября.
    Что делать???????

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ведмедь
    Нерезидент Баланса


      

    #13 Ср Окт 08, 2008 11:28:12 Сообщить модератору   

    b]Ирина01[/b]
    Сдавать расчет 701.03 и получать штраф. Другого не дано.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Anka
    Нерезидент Баланса


      

    #14 Чт Окт 09, 2008 01:47:09 Сообщить модератору   

    Ирина01 говорит:
    Зарегистрировала ИП 01,04,08. ККМ зарегистрировала 16,04,08.
    Узала, что надо сдавать декларацию 701.03 только в начале октября.
    Что делать???????


    Сдайте ф. 701.03, включите туда полный расчет налога на имущество. И не "высовывайтесь" в налоговой. Будете хорошо себя вести, вовремя платить налоги, Вас могут долго не проверять, или проводить тематические проверки - не обязательно по налогу на имущество. Через 5 лет Вас уже не имеют право штрафовать за данное нарушение. Заранее не надо паниковать. Wink

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ирина01
    Нерезидент Баланса


      

    #15 Чт Окт 16, 2008 23:21:44 Сообщить модератору   

    Как расписать в форме 701,03 сумму налога, если я зарегистрировала два кассовых аппарата 16 апреля 2008года. Общая сумма кассовых аппаратов 41600. Заранее спасибо за ответ. Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Anka
    Нерезидент Баланса


      

    #16 Чт Окт 16, 2008 23:44:10 Сообщить модератору   

    Давайте не будем учитывать амортизацию. сделаем предварительный расчет.
    Ваше имущество будет на балансе, считая с 01.05.2008 по 01.01.2009 - 9 периодов.
    41600 * 9 = 374400. Делим на 13 = 28800.
    Если Вы ТОО на общеустановленном - имущественный налог 1%, т.е. 288 тенге. Внесите эту сумму по сроку 20 ноября. И оплатите поскорее.
    Если Вы ИП, или ТОО на упрощенке - имуществ налог 0,5% - 144 тенге.
    Аналогично.
    По идее Вам бы надо было разбиить этот платеж на 3 - 20 мая, 20 августа, 20 ноября.
    Не думаю, что нанесен большой ущерб государству. В конце концов, оплатите побольше. Будет видно как вы любите свою Родину Smile ...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ирина01
    Нерезидент Баланса


      

    #17 Пт Окт 17, 2008 21:18:56 Сообщить модератору   

    Большое спасибо.
    Еще один маленький вопросик.
    В фоме не ставится процентная ставка 0,5. Что делать?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Anka
    Нерезидент Баланса


      

    #18 Пт Окт 17, 2008 23:32:53 Сообщить модератору   

    Ставится! Ищите запятую на клавиатуре.

    У меня есть и общественный фонд, который платит по ставке 0,1. Ищите!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Нерезидент Баланса


      

    #19 Сб Окт 18, 2008 09:11:38 Сообщить модератору   

    Ирина01, там хитро. Там, по хорошему, не запятая должна быть, а точка.
    Она не ставится, если на раскладке клавиатуры шрифт русский установлен.
    Установите латинский, и все поставится.

    Ну или ставьте эту точку не на цифровой клавиатуре, а клавишей ".", которая между буквой "ю" и Shift, тогда можно и при русской раскладке.

    Добавлено спустя 9 минут 26 секунд:

    Ирина01, там хитро. Там, по хорошему, не запятая должна быть, а точка.
    Она не ставится, если на раскладке клавиатуры шрифт русский установлен.
    Установите латинский, и все поставится.

    Ну или ставьте эту точку не на цифровой клавиатуре, а клавишей ".", которая между буквой "ю" и Shift, тогда можно и при русской раскладке.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz