счет фактура с -
|
Лика 1
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#1 Пн Апр 03, 2006 12:29:06
|
Сообщить модератору
|
|
мы купили в прошлом году товар т.к он у нас не продавался мы этот товар вернули поставщику теперь поставщик выставляет нам счет фактуру с - как её проводить и как отразить в 300 и 307 формах
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Лика 1
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#6 Вт Апр 04, 2006 20:09:55
|
Сообщить модератору
|
|
Лика 1 говорит: |
в 307 вносим только с минусом, тогда сумма ндс уменьшится |
А что, должна увеличиться?
Правильно сказал Starican. В 307.00 сторно, это и означает "минусом"
В 300.00 ставить в Приложении 8 "Корректировка НДС в зачет" в строку "Возврат товара", кажется четвертая строка
По бухучету проводка
222 671 минусом
301 671 минусом
На будущее рекомендую при составлении вопроса расставлять знаки препинания, чтобы нам легче было прочитать. Это по поводу обоих ваших постов. А то в (3) вообще не ясно, то ли вы спрашиваете, то ли утверждаете.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#7 Чт Апр 06, 2006 18:25:57
|
Сообщить модератору
|
|
Elis говорит: |
На будущее рекомендую при составлении вопроса расставлять знаки препинания, чтобы нам легче было прочитать. Это по поводу обоих ваших постов. А то в (3) вообще не ясно, то ли вы спрашиваете, то ли утверждаете. |
Абсолютно согласна с Элис...
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
pharaON
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#13 Чт Июн 08, 2006 17:35:35
|
Сообщить модератору
|
|
Недавно возникли вопросы:
Наша организация решила отметить свой день рождения. Т.к. в наше структуре существуют несколько структурных подразделений действующих самостоятельно, было решено собрать с структ. подразделений определенную сумму на наш ДР.
Организации охотно согласились, и начали перечислять денгь на наш р/счет. Мы им в свою очередь стали выписывать СФ с НДС. Но некоторые возмутились, т.к. средства были благотворительные, и значит должны быть без НДС.
1. Имеем ли мы право выписывать СФ без НДС, когда существует свид-во о постановке на учет ?
2. Имеют ли право брать НДС в зачет струк. подразделения ?
ЗЫ в СФ указано взносы для проведения юбилея.
Добавлено спустя 3 дня 18 часов 30 минут 45 секунд:
никто не поможет ?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#14 Пн Июн 12, 2006 12:30:49
|
Сообщить модератору
|
|
Ничего не понял... Зачем вообще СФ?... Вы им что продали что нить, или услуги оказали?...
ИМХО, должен был быть просто приказ или реш.собрания об проведении мероприятия и выделении ден. средств на это...
Конкретно от кого и сколько... На основании этого струк.подраз-я бы списали бы эти деньги с чистой прибыли...
Ну раз уж выписали СФ... Подразделения-то стоят на учете по НДС?...
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
pharaON
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#15 Пн Июн 12, 2006 15:12:13
|
Сообщить модератору
|
|
11СС говорит: |
Ничего не понял... Зачем вообще СФ?... Вы им что продали что нить, или услуги оказали?... |
даже не знаю, вроде как "да".
Цитата: |
ИМХО, должен был быть просто приказ или реш.собрания об проведении мероприятия и выделении ден. средств на это...
Конкретно от кого и сколько... На основании этого струк.подраз-я бы списали бы эти деньги с чистой прибыли... |
протокол существует.
Цитата: |
Ну раз уж выписали СФ... Подразделения-то стоят на учете по НДС?... |
да, состоят все на учете по НДС
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
pharaON
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
pharaON
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|