Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 апреля: 400.00, 421.00
до 22 апреля: 328.00 (импорт в марте.)
до 22 апреля: 851.00 (договор с марта), 870.00 (разрешит.док.за март)
до 22 апреля: 101.02 КПН расчет ав.платежей после сдачи декларации
Сроки уплаты:
до 10 апреля:
- КПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.100.00)
- ИПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.220.00,230.00,240.00)
- Зем.налог, имущ.налог, налог на трансп.ср-ва, окончат.расчет за 2023 год (ф.700.00)
- Единый земельный налог, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.920.00)
- КПН с нерезидента по невыпл.доходам за 2023г (ф.101.04)
до 22 апреля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в марте (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за март)
до 25 апреля:
- АП по КПН за апрель (ф.101.02);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за март)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в марте)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Ответ на Уведомление - несоответствие...
    Кам.контроль по ф.910.00 Упрощенка: &...
    Отражение дохода от реализации ОС в ФНО 100
    Налогообложение дохода от реализации ОС. 2005 г.
    Уведомление о занижении дохода в 910.00 форме
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    уведомление на несоответствие дохода от реализации по ф.100.00 и ф.300.00     
    ElenaL
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Сб Фев 06, 2010 16:03:43   

    Подскажите пожалуйста! Пришло уведомление с НК на несоответствие дохода от реализации по ф.100.00 и ф.300.00 за 2007г. Но мы встали на учет по НДС в сентябре 2007г., а в 4кв.2007г. реализации не было. Как правильно ответить на уведомление?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Христина Ивановна
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Сб Фев 06, 2010 16:13:00 Сообщить модератору   

    так и ответить, подкрепляя это документально, выясните разницу, которую они указали в уведомлении, подкрепите своими расчетами, дату постановки на учет по НДС подкрепите свидетельством и т.д., т.е. докажите свою правоту расчетами и доками.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Алекс Мневис
    Сертификат Гособразца
    Спасибки: +900 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Сб Фев 06, 2010 16:14:10 Сказали Спасибо❤   

    ElenaL так и ответьте, что по полученному уведомлений Вами нарушений не установлено, так как плательщиками НДС вы стали с .... и за 4 квартал, как я понимаю, сдали нулевую декларацию?

    Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:

    Христина Ивановна ну прям в одно и тоже время ответили Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Зауре Сатыбалдиева
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Вс Фев 07, 2010 07:23:25 Сообщить модератору   

    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста. Получили уведомление с НК о несоответствии доходов по ф.100 и 300.00 за 2007 год. При проверке оказалось, что действительно по филиалу компании за 2-3 кварталы показали завышение оборота по реализации по ф.300. Филиалы являются самостоятельными налогоплательщиками. А с 2009 года естественно они уже не являются самостоятельными плательщиками, и лицевые сняты. Как откорректировать ф300.00? Как от головного уже, или от филиала? Заранее спасибо.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    АПК
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Пт Мар 12, 2010 12:24:47   

    В 2009 году корректировка дохода по возрату товара возможна при выполнении условий ,одно из которых наличие дополн. с/ф .По возвратам товаров от частных лиц с/ф не выпишешь , так как нет основной. По НДС корректировка облагаемого возвратам от частных лиц не производили . Доначисляли НДС назад через 7212. По КПН возвраты корректируют доход в полном объеме. Получится что при сверке 100 и 300 за год пойдут несоответствие дохода и облагаемого оборота и наверно вопросы при камеральном контроле.Есть ли право корректировать доход по КПН на полную сумму возвртов?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz