Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 апреля: 400.00, 421.00
до 22 апреля: 328.00 (импорт в марте.)
до 22 апреля: 851.00 (договор с марта), 870.00 (разрешит.док.за март)
до 22 апреля: 101.02 КПН расчет ав.платежей после сдачи декларации
Сроки уплаты:
до 10 апреля:
- КПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.100.00)
- ИПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.220.00,230.00,240.00)
- Зем.налог, имущ.налог, налог на трансп.ср-ва, окончат.расчет за 2023 год (ф.700.00)
- Единый земельный налог, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.920.00)
- КПН с нерезидента по невыпл.доходам за 2023г (ф.101.04)
до 22 апреля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в марте (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за март)
до 25 апреля:
- АП по КПН за апрель (ф.101.02);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за март)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в марте)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Объявление Аналитическая статья "Учёт и нал...
    Депонирование заработной платы
    Не плательщик НДС оплачивает НДС по импорту, каким образом отразить в 100.04
    Порядок корректировки средней заработ...
    Каким образом в НК регистрируются док-ты поступившие по почте
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Каким образом отразить в 1.С депонирование заработной платы?     
    Ситх
    Коллега
    Спасибки: +5 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Пн Мар 01, 2010 09:31:23   

    База знаний: http://balans.kz/viewtopic.php?p=312901#312901
    Здравствуйте!
    Подскажите как правильно в 1С-ке, бухгалтерии(релиз 264) отразить депонированную зарплату.
    Ситуация следующая: Начисляется зарплата (формируется ведомость начислений), формируется ведомость зарплата к выплате через кассу. Люди деньги начинают получать, и кто-то не приходит(видимо, не нужны ему сейчас деньги). Оставшуюся сумму денег нужно депонировать.
    И вот тут начинаются сомнения как это правильно сделать в 1С, подправить ведомость зарплаты к выплате, т.е. убрать неполучивших, и сформировать еще одну новую(с поставленной галочкой включая депонированные суммы).
    Или как?
    Надеюсь, на вашу помощь уважаемые участники!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Пн Мар 01, 2010 09:35:46 Сообщить модератору   

    Делается "Депонирование заработной платы", куда вносятся непришедшие.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ситх
    Коллега
    Спасибки: +5 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Пн Мар 01, 2010 14:37:06   

    Понятно. Потом когда придет время выплаты, я создаю документ "выплата заработной платы", с галочкой с учетом депонированной зарплаты,
    заполняю сотрудниками и провожу его.
    А как быть с документом "Выплата заработной платы" самым первым, его нужно редактировать(т.е. убирать убрать оттуда сотрудников неполучивших з/п) или оставить как есть?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Дария Кайратовна
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Пн Мар 01, 2010 14:42:31 Сообщить модератору   

    Ситх
    Оставляете, как есть, ведь если вы его отредактируете, то нет смысла в документе Депонирование"

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ситх
    Коллега
    Спасибки: +5 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Пн Мар 01, 2010 15:12:10   

    Вот смотрите что получается:
    1. Делаю документ начисления за январь 2010 от 31.01.10.
    2. Делаю документ "выплата з/п" по сотрудникам от 03.02.10 //у интересующего меня сотрудника сумма к выплате 35 705,10
    В расчетной ведомости по нему конечное сальдо 0,10т.
    3. Все получили зарплату, а он нет. =>Делаю документ "Депонирование" от 06.02.10, после автоматического заполнения, оставляю там только нужного мне сотрудника и провожу. Расчетная ведомость по сотруднику на февраль 2010:
    Нач сальдо 35705,10
    Задолженность по деп зарплате 35705,10
    Выплачено 35705,10
    Конечное сальдо -35705,10

    Делаю документ выплата зп, но конечное сальдо так и остается минусовым.

    Вот тут я и запутался. Crazy

    Может я что-то не так делаю?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Дария Кайратовна
    Нерезидент Баланса


      

    #6 Пн Мар 01, 2010 17:04:42 Сообщить модератору   

    Получается, что у Вас в ведомости начислений в графе "Выплачено" уже стоит 35705,10, а потом Вы еще отдельно делаете документ "Выплата з/п"?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #7 Пн Мар 01, 2010 22:01:37 Сообщить модератору   

    Ситх говорит:
    А как быть с документом "Выплата заработной платы" самым первым, его нужно редактировать(т.е. убирать убрать оттуда сотрудников неполучивших з/п) или оставить как есть?

    Убирать.
    Дария Кайратовна говорит:
    Оставляете, как есть, ведь если вы его отредактируете, то нет смысла в документе Депонирование"

    А какой смысл у этого документа?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ситх
    Коллега
    Спасибки: +5 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Вт Мар 02, 2010 09:25:16   

    Хмммм.
    Цитата:
    Получается, что у Вас в ведомости начислений в графе "Выплачено" уже стоит 35705,10, а потом Вы еще отдельно делаете документ "Выплата з/п"

    Пока я пытаюсь понять как делать правильно, если он не нужен у меня его точно не будет.

    Цитата:

    А как быть с документом "Выплата заработной платы" самым первым, его нужно редактировать(т.е. убирать убрать оттуда сотрудников неполучивших з/п) или оставить как есть?

    Цитата:

    Убирать.

    А как быть тогда с распечатанным экземпляром, на нем ведь и печать есть и подпись?!

    Если выплату редактировать, мне кажется смысла нет в документе депонирование. Или как?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #9 Вт Мар 02, 2010 09:40:01 Сообщить модератору   

    Ситх говорит:
    А как быть тогда с распечатанным экземпляром, на нем ведь и печать есть и подпись?!

    Вы это про Т-2? Так там русским по белому
    Цитата:
    По настоящей платежной ведомости выплачено KZT
    и депонировано

    Ситх говорит:
    Если выплату редактировать, мне кажется смысла нет в документе депонирование. Или как?

    Если напишете "депонировано" то и сальдо должно быть на 3394, а не на 3350.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ситх
    Коллега
    Спасибки: +5 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Вт Мар 02, 2010 11:24:18   

    Понял. А потом когда нужно будет выплатить вот эту депонированную з/п мне нужно будет делать новый документ к выплате зарплаты?
    или я туплю? Можете вынести небольшой вердикт, в каком порядке и как нужно все это делать?(Чтобы вопросов уже точно не возникало)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Дария Кайратовна
    Нерезидент Баланса


      

    #11 Вт Мар 02, 2010 11:53:39 Сообщить модератору   

    Ситх
    Я думаю, у Вас два варианта:

    1. Вариант первый - простой:
    Ведомость начислений
    Ведомость пенс и соц отчсилений
    Выплата з/п

    Если кто-то из сотрудников не получил з/п, удаляете их из Выплаты, распечатываете заново и пусть еще раз распишутся. "Неполучившие" автоматически "вылезут" у Вас в следующей Ведомости начислений

    2. Вариант второй - сложный:
    Ведомость начислений
    Ведомость пенс и соц отчислений
    Выплата з/п
    Депонирование з/п

    Те сотрудники, которые не получили з/п, будут у Вас в Депонировании
    Если я не правильно рассуждаю - подправьте меня, г-н Cleaner

    Добавлено спустя 8 минут 20 секунд:

    неправильно - пишется слитно :evil:

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ситх
    Коллега
    Спасибки: +5 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Вт Мар 02, 2010 16:21:13   

    Вроде осознал. Спасибо.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz