Сроки представления:
до 15 сентября: 510.00, 400.00, 421.00
до 22 сентября: 328.00 (импорт в августе)
до 22 сентября: 851.00 (договор с августа), 870.00 (разрешит.док. за август)
Сроки уплаты:
до 22 сентября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в августе (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за август)
до 25 сентября:
- АП по КПН за сентябрь (ф.101.02);
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00,910.00) - плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за август)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в августе)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
|
Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23,8%
Ставки в 2026 г.: КПН 20%, НДС 16%, ИПН 10%+15% > 8 500 МРП(36 762 500), ИПН для ИП на ОУР 10%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), ИПН с дивидендов 5%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), СН 6%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 3,5%, ЕП 24,8%
с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
с 1 января 2026: МРП 4 325, МЗП 85 000, базовый НВ для ИПН 30 МРП = 129 750
Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
Пределы для СНР в 2026 г.: самозанятые 300 МРП = 1 297 500, упрощенка 600 000 МРП = 2 595 000 000, предел для ведения БУ на упрощенке 135 000 МРП = 583 875 000.
Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
Предел для НДС в 2026 г.: 10 000 МРП = 43 250 000, упрощенка без НДС.
Базовые ставки НБ РК: с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25; с 02.12.24. 15,25; с 11.03.25. 16,5 Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК
|
 |
Отражение в 1С СФ, по которым НДС не подлежит отнесению в зачет
|
|
#1 Пт Апр 09, 2010 14:21:49
|
|
|
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=327560#327560
Добрый день! Как в 1С отобразить счета-фактуры, по которым НДС не подлежит отнесению в зачет, при поступлении ТМЦ (услуг) делается проводка на общую сумму счета, не выделяя НДС, в то же время при заполнении Декларации по НДС (300.00) 8 Приложения необходимо заполнение столбца G "Сума НДС, указанного в счет-фактуре (документе)"?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Геннадьевна
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#4 Пт Апр 09, 2010 15:31:27
|
Сообщить модератору
|
|
Может пригодится кому, но не знаю, насколько это корректно.Я заношу с-ф нормально, с выделение НДС. А в поступлении ТМЗ в командной панели- цена и валюта- проводки НДС включать в стоимость, ставлю птичку. Тогда НДС в реестре указывает, но в зачет не берет, идет в стоимость товара.
Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды:
Прошу прощения, у меня восьмерка. :oops:
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Геннадьевна
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
#7 Вс Апр 11, 2010 21:17:38
|
|
|
Lapka говорит: |
а я вношу в базу с НДС, а ручной операцией делаю проводку,
7212 1420 |
Мы эту сумму НДС не берём в зачёт,но ведь на вычеты мы её берём.Может,всё-таки проводки будут
7211 1420 ?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
#8 Вс Апр 11, 2010 21:53:29
|
|
|
Геннадьевна говорит: |
в поступлении ТМЗ в командной панели- цена и валюта- проводки НДС включать в стоимость, ставлю птичку |
Тоже восьмерка,но в командной строке ставлю галочку в цене "без НДС",а потом на основании формирую счет-фактуру полученную.Завтра попробую сделать как вы.Посмотрю что получится.
А сейчас при поступлении формируются следующие проводки:
Дт 7211 Кт 3310,3397 не выделяя НДС.
При заполнении реестра указываю в графе "Сумма НДС,указанного в счет-фактуре" фактически отраженную сумму НДС в счет-фактуре,а в графе "Сумма НДС" в зачет" - ноль.
Таких счетов мало, так что отследить эти суммы легко.
Интересная говорит: |
7211 1420 |
неверно.
Может быть:
Дт 7211 Кт 3310
Дт 1420 Кт 3310 если берете НДС в зачет.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2025 Hosting hoster.kz
|