» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Заполнение ф.300 в 2010г. Какие обороты по приобретению включаются в строку 300.00.16?

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Geri
Добавлено: #1  Пт Апр 16, 2010 14:00:49
Заголовок сообщения: Заполнение ф.300 в 2010г. Какие обороты по приобретению включаются в строку 300.00.16?

База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=330019#330019
Добрый день! Не подскажите, в строку 300.00.16 включаются оплата услуг банка?

Тема переименована=Lu



Автор: Ирыч
Добавлено: #2  Пт Апр 16, 2010 14:19:00
Заголовок сообщения:

Услуги отражаете по стр. 300.00.014

Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:

Извиняюсь, вы правильно расуждаете указываете по стр. 300.00.016, т.к. согласно правил:"в строке 300.00.016 указывается сумма оборота по товарам, работам, услугам, приобретенным без налога на добавленную стоимость и по товарам, работам, услугам, приобретенным с налогом на добавленную стоимость, но по которым налог на добавленную стоимость не подлежит отнесению в зачет в соответствии со статьей 257 Налогового кодекса;"



Автор: esiphi
Добавлено: #3  Пт Апр 16, 2010 14:22:32
Заголовок сообщения:

Geri
Geri говорит:
в строку 300.00.16 включаются оплата услуг банка?

В данную строку включается оборот по товарам,работам и услугам,приобретенным без НДС(комиссия банк),и по товарам,работам и услугам,приобретенным с НДС,но по которым НДС не подлежит отнесению в зачет в соответствии со ст.257 НК РК.
С ув.



Автор: Ирыч
Добавлено: #4  Пт Апр 16, 2010 14:23:12
Заголовок сообщения:

И если услуги банка у вас получены без НДС, а если есть с/ф по услугам банка с выделенным НДС то тогда в стр. 300.00.014.


Автор: mamarkovaolga
Добавлено: #5  Пт Апр 16, 2010 15:17:51
Заголовок сообщения:

я почему то думала, что оплата услуг банка без НДС и счф переносится в строку300.00.012, так как банки не дают сч фактур без ндс

Добавлено спустя 5 минут 26 секунд:

а вот все остальное , где в счф написано БЕЗ НДС или в зачет вы взять нге можете такую счф 300.00.016



Автор: Ирыч
Добавлено: #6  Пт Апр 16, 2010 16:22:44
Заголовок сообщения:

в 2010 году в ф.300 строка 300.00.012 называется "НДС начисленный при импорте товаров методом зачета" при чем здесь услуги банка?


Автор: mamarkovaolga
Добавлено: #7  Пт Апр 16, 2010 16:24:34
Заголовок сообщения:

Ирыч говорит:
в 2010 году в ф.300 строка 300.00.012 называется "НДС начисленный при импорте товаров методом зачета" при чем здесь услуги банка?

Сорри, еще не видела, простите, за внесение путаницы



Автор: Kotofey
Добавлено: #8  Пн Апр 19, 2010 10:22:23
Заголовок сообщения:

Не бейте ногами, но как вы все заполняете форму 300 на 2010 год, если ее еще нет? Или я что-то упустил :(


Автор: Cleaner
Добавлено: #9  Пн Апр 19, 2010 10:24:20
Заголовок сообщения:

Kotofey говорит:
но как вы все заполняете форму 300 на 2010 год, если ее еще нет?

Где нет? В СОНО/КН? Так они и не нужны пока.



Автор: Elis
Добавлено: #10  Пн Апр 19, 2010 10:29:09
Заголовок сообщения:

Kotofey, вы удивитесь, но сдать отчетность можно и на бланке.
А утвержденные формы отчета Ф300.00 уже есть на салыке.



Автор: Kotofey
Добавлено: #11  Пн Апр 19, 2010 12:35:15
Заголовок сообщения:

Ну это я видел, только кто же добровольно откажется от компьютера :)


Автор: kirishik
Добавлено: #12  Пн Апр 19, 2010 15:09:33
Заголовок сообщения:

Нам банк не выдает счет-фактуру без НДС за услуги (комиссия). Раньше мы включали эту сумму в строку 300.00.12. А по новым правилам не получается, что мы уже в декларации не показываем? :(


Автор: Solitary
Добавлено: #13  Пн Апр 19, 2010 22:19:42
Заголовок сообщения:

kirishik говорит:
Нам банк не выдает счет-фактуру без НДС за услуги (комиссия). Раньше мы включали эту сумму в строку 300.00.12. А по новым правилам не получается, что мы уже в декларации не показываем?

верно, ранее (в 2009г.) мы включали данные суммы в строку 300.00.012
В 2010г. Правила составления ф.300 изменились и в теме уже дано 2 ответа:
Ирыч говорит:
согласно правил:"в строке 300.00.016 указывается сумма оборота по товарам, работам, услугам, приобретенным без налога на добавленную стоимость и по товарам, работам, услугам, приобретенным с налогом на добавленную стоимость, но по которым налог на добавленную стоимость не подлежит отнесению в зачет в соответствии со статьей 257 Налогового кодекса;"

esiphi говорит:
В данную строку включается оборот по товарам,работам и услугам,приобретенным без НДС(комиссия банк),и по товарам,работам и услугам,приобретенным с НДС,но по которым НДС не подлежит отнесению в зачет в соответствии со ст.257 НК РК.

Только поднять глаза и прочитать их :wink:



Автор: Снегурочка
Добавлено: #14  Пт Май 07, 2010 13:27:46
Заголовок сообщения:

Здравствуйте, скажите, а акты закупа тоже отражаютсяв 300.00.016?


Автор: Марта
Добавлено: #15  Пт Май 07, 2010 13:29:09
Заголовок сообщения:

Снегурочка да,
Снегурочка говорит:
отражаются в 300.00.016



Автор: Талочка
Добавлено: #16  Пт Май 07, 2010 22:32:15
Заголовок сообщения:

Здравствуйте! В приложении 08 ф.300 указываются счф по приобретенным товарам, работам , услугам с НДС и без. А как там отражаются комиссии банка? Которые без счф банка?


Автор: Христина Ивановна
Добавлено: #17  Пт Май 07, 2010 22:38:33
Заголовок сообщения:

Талочка, в строку 300.00.16 включаются оплата услуг банка
Цитата:
В данную строку включается оборот по товарам,работам и услугам,приобретенным без НДС(комиссия банк),и по товарам,работам и услугам,приобретенным с НДС,но по которым НДС не подлежит отнесению в зачет в соответствии со ст.257 НК РК
.


Автор: amur-skaya
Добавлено: #18  Вт Май 11, 2010 21:20:31
Заголовок сообщения: Нужно ли отражать сумму аренды от учредителя в ф.300 за 2010 г.?

Уважаемые бухгалтера, подскажите пожалуйста:
У нас с учредителем ТОО заключён договор аренды помещения.
Начисление, выплату и удержание ИПН мы отражаем в ф.200. А сегодня задумалась, а нужно ли отражать эту сумму в строке 300.00.016? Счетов-фактур учредитель нам не выдаёт, а только подписывает РКО при выплате.

.
Перенесла ваш вопрос в нужную тему=Lu



Автор: Lu
Добавлено: #19  Вт Май 11, 2010 21:53:27
Заголовок сообщения:

amur-skaya
Аренда помещения является оборотом по приобретению услуг без НДС, а значит попадает в эту строку.



Автор: amur-skaya
Добавлено: #20  Вт Май 11, 2010 22:38:39
Заголовок сообщения:

Lu, благодарю за ответ! Подскажите, а включить нужно же сумму с учётом ИПН?


Автор: Lu
Добавлено: #21  Вт Май 11, 2010 22:51:50
Заголовок сообщения:

amur-skaya говорит:
а включить нужно же сумму с учётом ИПН?

Включать сумму аренды без учета налогов. В противном случае сумма ИПН пройдет дважды на вычет по КПН, в строке "Расходы по приобретенным товарам (услугам)" и по строке "Налоги".



Автор: Балжан76
Добавлено: #22  Ср Май 12, 2010 08:56:21
Заголовок сообщения:

подскажите, суммы по приобретенным товарам, на которые имеется только фискальный чек и товарная накладная мы зангосим в стр 300.00.016


Автор: amur-skaya
Добавлено: #23  Ср Май 12, 2010 09:13:34
Заголовок сообщения:

Lu, спасибо! Очень помогли! Спасибка прилагается!

Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:

Балжан76, я так понимаю, чек и товарная накладная - без НДС? Значит правильно - в строку 300.00.016.



Автор: Elis
Добавлено: #24  Ср Май 12, 2010 11:36:05
Заголовок сообщения:

amur-skaya говорит:
Уважаемые бухгалтера, подскажите пожалуйста:
У нас с учредителем ТОО заключён договор аренды помещения.
Начисление, выплату и удержание ИПН мы отражаем в ф.200. А сегодня задумалась, а нужно ли отражать эту сумму в строке 300.00.016? Счетов-фактур учредитель нам не выдаёт, а только подписывает РКО при выплате.
Lu говорит:
Аренда помещения является оборотом по приобретению услуг без НДС, а значит попадает в эту строку.
amur-skaya говорит:
Lu, благодарю за ответ! Подскажите, а включить нужно же сумму с учётом ИПН?
Lu говорит:
Включать сумму аренды без учета налогов. В противном случае сумма ИПН пройдет дважды на вычет по КПН, в строке "Расходы по приобретенным товарам (услугам)" и по строке "Налоги".

Кардинально неверный ответ.
Сумма оборота без НДС должна указываться полностью.
Т.к. ИПН - это налог, удерживаемый у источника выплаты.
Т.е. на эту сумму вы просто заплатили меньше вашему поставщику.
А на расходы вы поставили же полную сумму.
И оборот без НДС нужно указывать полную сумму.

Lu говорит:
В противном случае сумма ИПН пройдет дважды на вычет по КПН, в строке "Расходы по приобретенным товарам (услугам)" и по строке "Налоги".
Lu, с каких пор ИПН, удержанный у источника выплаты вы указываете по строке "Налоги"?

amur-skaya говорит:
У нас с учредителем ТОО заключён договор аренды помещения.
Счетов-фактур учредитель нам не выдаёт, а только подписывает РКО при выплате.
Сам договор еще не является подтверждением факта получения вами услуг по аренде.
Как минимум раз в квартал, если не хотите помесячно, вы должны с вашим директором (только не как с директором, а как с физлицом) подписывать акт выполненных работ. Он оказал услуги по аренде, вы получили. Претензий никто ни к кому не имеет.

И только на основании этих актов выполненных работ вы имеете право ставить эти затраты на расходы.
И именно Акт будет документом, отражающим оборот по приобретенной вами услуге.
На основании которого дана проводка Дт 7210 Кт 3390.
А ИПН, удержанный проводкой Дт 3390 Кт 3120, к сумме расхода, отнесенного на 7210, отношения не имеет.



Автор: Lu
Добавлено: #25  Ср Май 12, 2010 14:27:54
Заголовок сообщения:

Elis говорит:
Lu, с каких пор ИПН, удержанный у источника выплаты вы указываете по строке "Налоги"?

Да. Это у меня что-то замкнуло. Действительно ввела amur-skaya в заблуждение. В строке "Налоги" из з/п отражается только СН. Незаслуженную спасибку удалите пожалуйста.



Автор: Сумо
Добавлено: #26  Ср Май 12, 2010 16:36:20
Заголовок сообщения:

Подскажи те пожалуйста в какую графу нужно внести обороты без НДС по чекам, актам закупа(рынок)?


Автор: Марта
Добавлено: #27  Ср Май 12, 2010 16:38:18
Заголовок сообщения:

В строку 300.00.016.


Автор: Сумо
Добавлено: #28  Ср Май 12, 2010 16:40:31
Заголовок сообщения:

спасибо я так и думала просто сомневалась жму спасибку

Добавлено спустя 7 минут 47 секунд:

Подскажите где написано как заполнить строку 300.00.31 там с нарастающим итогом
это имеется в виду весь2009+1 кв 2010г?



Автор: Зухра
Добавлено: #29  Пт Май 14, 2010 09:23:29
Заголовок сообщения:

Доброе утро, подскажите пожалуйста товары, работы, приобретенные без НДС, но со счетами фактурами отражаются в строке 300.00.16?


Автор: Ирыч
Добавлено: #30  Пт Май 14, 2010 09:58:14
Заголовок сообщения:

Зухра
товары, работы, приобретенные без НДС, но со счетами фактурами отражаются в строке 300.00.16?

Ответ: Да



Автор: Александра Зубова
Добавлено: #31  Сб Май 15, 2010 12:03:50
Заголовок сообщения:

esiphi говорит:
В данную строку включается оборот по товарам,работам и услугам,приобретенным без НДС(комиссия банк),и по товарам,работам и услугам,приобретенным с НДС,но по которым НДС не подлежит отнесению в зачет в соответствии со ст.257 НК РК.

Извините за "деревянность", но почему услуги банка относятся к ст.257. Как научиться легко разграничивать услуги "в целях полученного оборота" и "не в целях"?
Читаю ветку в шоке. Я услуги банка вообще по 300 форме не показываю. Если Вы показываете, тогда как Вы их оформляете в 1С?
"Спасибо" гарантирую!



Автор: Нурас
Добавлено: #32  Сб Май 15, 2010 12:57:30
Заголовок сообщения:

Александра Зубова говорит:

Извините за "деревянность", но почему услуги банка относятся к ст.257.


услуги не относятся к ст 257. а относятся в строку 300.00.16 согласно правил

esiphi говорит:
В данную строку включается оборот по товарам,работам и услугам,приобретенным без НДС(комиссия банк).



Автор: Снегурочка
Добавлено: #33  Сб Май 15, 2010 15:18:36
Заголовок сообщения:

Скажите пожалуйста, приобретение не в целях предпринимательской деятельности, но с счетами фактурами (с НДС) в строку 300.00.16 заносятся это понятно, а в 300.08 их тоже разносить?


Автор: Elis
Добавлено: #34  Сб Май 15, 2010 15:29:24
Заголовок сообщения:

Да.


Автор: Татьяна*
Добавлено: #35  Сб Май 15, 2010 15:29:30
Заголовок сообщения:

из правил - Форма 300.08 предназначена для отражения сведений о счетах-фактурах по товарам, работам, услугам, приобретенным на территории Республики Казахстан, за исключением счетов-фактур по товарам, работам, услугам, приобретенным от нерезидентов
Снегурочка говорит:
а в 300.08 их тоже разносить?

в обязательном порядке



Автор: Elis
Добавлено: #36  Сб Май 15, 2010 15:30:19
Заголовок сообщения:

Да.


Автор: taxnur
Добавлено: #37  Вс Май 16, 2010 16:14:06
Заголовок сообщения:

а я вот в сомнениях, услуги от нерезидентов, не являющиеся облагаемым оборотом, включать в строку 300.00.16 или вообще в декларации по НДС не показывать?


Автор: Solitary
Добавлено: #38  Вс Май 16, 2010 17:53:10
Заголовок сообщения:

taxnur говорит:
услуги от нерезидентов, не являющиеся облагаемым оборотом, включать в строку 300.00.16

смотрим Правила составления ф.300 за 2010г.:
Цитата:
9) в строке 300.00.016 указывается сумма оборота по товарам, работам, услугам, приобретенным без налога на добавленную стоимость и по товарам, работам, услугам, приобретенным с налогом на добавленную стоимость, но по которым налог на добавленную стоимость не подлежит отнесению в зачет в соответствии со статьей 257 Налогового кодекса;

ТАким образом, делаем вывод, что в данной строке услуги от нерезидентов не отражаются.



Автор: taxnur
Добавлено: #39  Вс Май 16, 2010 19:29:33
Заголовок сообщения:

извиняюсь, а почему именно такой вывод? я бы не сомневался, если бы там было написано "приобретенным... в Республике Казахстан" (как это четко указано в пояснении к строке 300.00.14).


Автор: Star
Добавлено: #40  Пн Май 17, 2010 09:15:59
Заголовок сообщения:

Подскажите пожалуйста, нам поставщик выставляет счет-фактуру за услуги в котором содержатся оборот по реализации облагаемый НДС 12% и оборот облагаемый НДС по ставке 0%. В какой строке правильно отразить оборот по ставке 0% 300.00.014 или 300.00.016?


Автор: NetA
Добавлено: #41  Пн Май 17, 2010 09:30:36
Заголовок сообщения:

Star,
Цитата:
нам поставщик выставляет счет-фактуру за услуги в котором содержатся оборот по реализации облагаемый НДС 12%
в строку 300.00.014
Цитата:
оборот облагаемый НДС по ставке 0%.
в строку 300.00.016


Автор: amur-skaya
Добавлено: #42  Пн Май 17, 2010 22:45:23
Заголовок сообщения:

Elis, благодарю за развёрнутый ответ по моему вопросу. К сожалению, не смогла вовремя прочитать его. Но главное - знать и сделать так, как будет правильнее. Шлю вам "спасибку"!


Автор: Марта
Добавлено: #43  Пн Май 17, 2010 22:55:03
Заголовок сообщения:

Star говорит:
оборот облагаемый НДС по ставке 0%
в строку 300.00.014
А в строку 300.00.016 СФ без НДС



Автор: Балжан76
Добавлено: #44  Вт Май 18, 2010 09:55:32
Заголовок сообщения:

перечитала ветку и возник вопрос: у нас с отрудником составлен договор аренды автомобиля, по которому мы ежемесячно выплачиваем ему 50 000 тенге, начиление проходит по ведомости з/пл, где я удерживаю ИПН, отражаю в 200ф, нужно ли эти расходы отражать в 300ф


Автор: *САМ*
Добавлено: #45  Вт Май 18, 2010 09:58:52
Заголовок сообщения:

Балжан76 говорит:
нужно ли эти расходы отражать в 300ф


Считаю, что нет.



Автор: Solitary
Добавлено: #46  Вт Май 18, 2010 10:03:55
Заголовок сообщения:

Балжан76 говорит:
нужно ли эти расходы отражать в 300ф

здесь Elis http://balans.kz/viewtopic.php?p=338575#338575 дает полный ответ по вашему вопросу



Автор: Балжан76
Добавлено: #47  Пн Май 31, 2010 10:42:00
Заголовок сообщения:

сейчас читаю ББ №21 за май 2010г в статье форма 300.00: отражение сч ф без НДС Г.Дорошева дает ответ: "получ сч ф от лиц, не являющихся плательщиками НДС, в форме 300.08 не указываются", а вы как считаете


Автор: Gulden
Добавлено: #48  Пн Авг 02, 2010 18:48:09
Заголовок сообщения:

Здравствуйте! за предварительное решение по классификации товара было удержано с кода 106201 -8990 тг. Подскажите пож-та надо ли эту сумму указывать в строке 300.00.016?


Автор: АФРИКА
Добавлено: #49  Пн Ноя 08, 2010 11:34:57
Заголовок сообщения:

Поправьте, если неправильно. Сф без НДС (услуги банка) в стр.300.00.16.


Автор: Nemo
Добавлено: #50  Пн Ноя 08, 2010 11:39:27
Заголовок сообщения:

АФРИКА говорит:
Сф без НДС (услуги банка) в стр.300.00.16.

я указываю там же, в строке 300.00.016



Автор: esiphi
Добавлено: #51  Пн Ноя 08, 2010 11:44:09
Заголовок сообщения:

АФРИКА
АФРИКА говорит:
Сф без НДС (услуги банка) в стр.300.00.16.

С ув.



Автор: Люси
Добавлено: #52  Ср Ноя 10, 2010 13:46:53
Заголовок сообщения:

Добрый день! Раньше АО "Народный банк Казахстана" выписывало на сумму комиссии счета на оплату. Теперьвместо счета на оплату выписывают: счет№... от..., не "счет-фактура", а именно "счет".Как данные расходы будут отражаться в декларации по НДС, как приобретенные по счетам-фактурам или без счетов-фактур и включаются ли данные счета в реестр 300.08?


Автор: Зухра
Добавлено: #53  Ср Ноя 10, 2010 13:52:56
Заголовок сообщения:

Добрый день Люси. Если товары, работы, услуги приобретены с НДС то обычно Народный Банк выписывает счета фактуры,и в таком случае вы их вносите в приложение 8. А если товары, работы, услуги приобретены Без НДС, то вы их ставите в строке 300.00.016 и не заполняете приложение № 8.


Автор: Нурас
Добавлено: #54  Ср Ноя 10, 2010 13:54:31
Заголовок сообщения:

Люси
согласно п2 ст 256НК для отнесения в зачет НДС должна быть "счет фактура",а не просто "счет" и поэтому будут отражаться в строке 300,00,16



Автор: Джулия2010
Добавлено: #55  Чт Ноя 11, 2010 11:56:48
Заголовок сообщения:

Подскажите пож-та, а начисленные проценты по банковским займам тоже нужно включать в строку 300.00.016 ?


Автор: Нурас
Добавлено: #56  Чт Ноя 11, 2010 14:03:21
Заголовок сообщения:

Джулия2010
Банковские займы являются оборотами освобожденными от НДС согласно ст 250НК и не облагаются НДС, поэтому нужно отразить в строке 300.00.16 как и другие услуги приобретенные без НДС или с НДС но не взятые в зачет.



Автор: buka
Добавлено: #57  Пн Ноя 29, 2010 14:41:47
Заголовок сообщения:

Подскажите пожалуйста суммы за аренду квартиры сотрудникам тоже нужно включать в строк 300.00.016.? :oops:


Автор: Рита
Добавлено: #58  Пн Ноя 29, 2010 15:09:54
Заголовок сообщения:

buka, вы какие суммы за аренду имеете в виду? Вы арендуете квартиры у своих сотрудников, которые не являются плательщиками НДС? Если так, то да, включаете в строку 300.00.016.


Автор: buka
Добавлено: #59  Пн Ноя 29, 2010 15:37:05
Заголовок сообщения:

Мы предоставляем жилье иногородним сотрудникам, т.е. оплачиваем аренду квартиры

Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:

Оплачиваем Ипшникам и они предоставляют счет фактуры



Автор: Рита
Добавлено: #60  Пн Ноя 29, 2010 16:02:12
Заголовок сообщения:

buka говорит:
Оплачиваем Ипшникам и они предоставляют счет фактуры

Если в этих счетах-фактурах написано "Без НДС", то да - включаете в строку 300.00.016.



Автор: Valya
Добавлено: #61  Сб Янв 15, 2011 12:15:27
Заголовок сообщения:

Nemo говорит:
АФРИКА говорит:
Сф без НДС (услуги банка) в стр.300.00.16.

я указываю там же, в строке 300.00.016

Подскажите, а если банк не дает СФ на услуги банка которые без НДС, в данном случае надоли эти суммы вносить в форму 300?



Автор: Дархан009
Добавлено: #62  Сб Янв 15, 2011 12:24:31
Заголовок сообщения:

Valya говорит:
Подскажите, а если банк не дает СФ на услуги банка которые без НДС, в данном случае надоли эти суммы вносить в форму 300?

Да надо



Автор: Valya
Добавлено: #63  Сб Янв 15, 2011 12:27:42
Заголовок сообщения:

Дархан009 говорит:
Valya говорит:
Подскажите, а если банк не дает СФ на услуги банка которые без НДС, в данном случае надоли эти суммы вносить в форму 300?

Да надо


подскажите как тогда в этом случае правильно все оформить? ведь документа не дают никакого, по выпискам вручную суммировать?



Автор: Дархан009
Добавлено: #64  Сб Янв 15, 2011 12:28:45
Заголовок сообщения:

Valya говорит:
подскажите как тогда в этом случае правильно все оформить? ведь документа не дают никакого, по выпискам вручную суммировать?

Вы в какой программе работаете?



Автор: Valya
Добавлено: #65  Сб Янв 15, 2011 12:30:11
Заголовок сообщения:

Дархан009 говорит:
Valya говорит:
подскажите как тогда в этом случае правильно все оформить? ведь документа не дают никакого, по выпискам вручную суммировать?

Вы в какой программе работаете?

1С 7.7 и еще вопрос, в какие строки мне потом надо внести эти суммы в форме 300? спасибо



Автор: Дархан009
Добавлено: #66  Сб Янв 15, 2011 12:30:25
Заголовок сообщения:

Дархан009 говорит:
по выпискам вручную суммировать?

Да

Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:

300.00.16 название темы посмотрите



Автор: Рита
Добавлено: #67  Вт Фев 08, 2011 23:48:55
Заголовок сообщения:

Дархан009 говорит:
Дархан009 говорит:
по выпискам вручную суммировать?

Да

А я делаю это так:
Создаю оборотно-сальдовую ведомость по счету 3310, и в ней видны все обороты по банку, с НДС и без НДС. Конечно тоже надо просуммировать, но гораздо проще, чем по проводкам выискивать, где с НДС, где без НДС.



  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ