» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Заполнение ф.300 в 2010г. Какие обороты по приобретению включаются в строку 300.00.16? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Geri |
Добавлено: | #1  Пт Апр 16, 2010 14:00:49 |
Заголовок сообщения: | Заполнение ф.300 в 2010г. Какие обороты по приобретению включаются в строку 300.00.16? |
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=330019#330019 Добрый день! Не подскажите, в строку 300.00.16 включаются оплата услуг банка? Тема переименована=Lu |
Автор: | Ирыч |
Добавлено: | #2  Пт Апр 16, 2010 14:19:00 |
Заголовок сообщения: | |
Услуги отражаете по стр. 300.00.014 Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды: Извиняюсь, вы правильно расуждаете указываете по стр. 300.00.016, т.к. согласно правил:"в строке 300.00.016 указывается сумма оборота по товарам, работам, услугам, приобретенным без налога на добавленную стоимость и по товарам, работам, услугам, приобретенным с налогом на добавленную стоимость, но по которым налог на добавленную стоимость не подлежит отнесению в зачет в соответствии со статьей 257 Налогового кодекса;" |
Автор: | esiphi | ||
Добавлено: | #3  Пт Апр 16, 2010 14:22:32 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Geri
В данную строку включается оборот по товарам,работам и услугам,приобретенным без НДС(комиссия банк),и по товарам,работам и услугам,приобретенным с НДС,но по которым НДС не подлежит отнесению в зачет в соответствии со ст.257 НК РК. С ув. |
Автор: | Ирыч |
Добавлено: | #4  Пт Апр 16, 2010 14:23:12 |
Заголовок сообщения: | |
И если услуги банка у вас получены без НДС, а если есть с/ф по услугам банка с выделенным НДС то тогда в стр. 300.00.014. |
Автор: | mamarkovaolga |
Добавлено: | #5  Пт Апр 16, 2010 15:17:51 |
Заголовок сообщения: | |
я почему то думала, что оплата услуг банка без НДС и счф переносится в строку300.00.012, так как банки не дают сч фактур без ндс Добавлено спустя 5 минут 26 секунд: а вот все остальное , где в счф написано БЕЗ НДС или в зачет вы взять нге можете такую счф 300.00.016 |
Автор: | Ирыч |
Добавлено: | #6  Пт Апр 16, 2010 16:22:44 |
Заголовок сообщения: | |
в 2010 году в ф.300 строка 300.00.012 называется "НДС начисленный при импорте товаров методом зачета" при чем здесь услуги банка? |
Автор: | mamarkovaolga | ||
Добавлено: | #7  Пт Апр 16, 2010 16:24:34 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Сорри, еще не видела, простите, за внесение путаницы |
Автор: | Kotofey |
Добавлено: | #8  Пн Апр 19, 2010 10:22:23 |
Заголовок сообщения: | |
Не бейте ногами, но как вы все заполняете форму 300 на 2010 год, если ее еще нет? Или я что-то упустил :( |
Автор: | Cleaner | ||
Добавлено: | #9  Пн Апр 19, 2010 10:24:20 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Где нет? В СОНО/КН? Так они и не нужны пока. |
Автор: | Elis |
Добавлено: | #10  Пн Апр 19, 2010 10:29:09 |
Заголовок сообщения: | |
Kotofey, вы удивитесь, но сдать отчетность можно и на бланке. А утвержденные формы отчета Ф300.00 уже есть на салыке. |
Автор: | Kotofey |
Добавлено: | #11  Пн Апр 19, 2010 12:35:15 |
Заголовок сообщения: | |
Ну это я видел, только кто же добровольно откажется от компьютера :) |
Автор: | kirishik |
Добавлено: | #12  Пн Апр 19, 2010 15:09:33 |
Заголовок сообщения: | |
Нам банк не выдает счет-фактуру без НДС за услуги (комиссия). Раньше мы включали эту сумму в строку 300.00.12. А по новым правилам не получается, что мы уже в декларации не показываем? :( |
Автор: | Solitary | ||||||
Добавлено: | #13  Пн Апр 19, 2010 22:19:42 | ||||||
Заголовок сообщения: | |||||||
верно, ранее (в 2009г.) мы включали данные суммы в строку 300.00.012 В 2010г. Правила составления ф.300 изменились и в теме уже дано 2 ответа:
Только поднять глаза и прочитать их :wink: |
Автор: | Снегурочка |
Добавлено: | #14  Пт Май 07, 2010 13:27:46 |
Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте, скажите, а акты закупа тоже отражаютсяв 300.00.016? |
Автор: | Марта | ||
Добавлено: | #15  Пт Май 07, 2010 13:29:09 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Снегурочка да,
|
Автор: | Талочка |
Добавлено: | #16  Пт Май 07, 2010 22:32:15 |
Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте! В приложении 08 ф.300 указываются счф по приобретенным товарам, работам , услугам с НДС и без. А как там отражаются комиссии банка? Которые без счф банка? |
Автор: | Христина Ивановна | ||
Добавлено: | #17  Пт Май 07, 2010 22:38:33 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Талочка, в строку 300.00.16 включаются оплата услуг банка
|
Автор: | amur-skaya |
Добавлено: | #18  Вт Май 11, 2010 21:20:31 |
Заголовок сообщения: | Нужно ли отражать сумму аренды от учредителя в ф.300 за 2010 г.? |
Уважаемые бухгалтера, подскажите пожалуйста: У нас с учредителем ТОО заключён договор аренды помещения. Начисление, выплату и удержание ИПН мы отражаем в ф.200. А сегодня задумалась, а нужно ли отражать эту сумму в строке 300.00.016? Счетов-фактур учредитель нам не выдаёт, а только подписывает РКО при выплате. . Перенесла ваш вопрос в нужную тему=Lu |
Автор: | Lu |
Добавлено: | #19  Вт Май 11, 2010 21:53:27 |
Заголовок сообщения: | |
amur-skaya Аренда помещения является оборотом по приобретению услуг без НДС, а значит попадает в эту строку. |
Автор: | amur-skaya |
Добавлено: | #20  Вт Май 11, 2010 22:38:39 |
Заголовок сообщения: | |
Lu, благодарю за ответ! Подскажите, а включить нужно же сумму с учётом ИПН? |
Автор: | Lu | ||
Добавлено: | #21  Вт Май 11, 2010 22:51:50 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Включать сумму аренды без учета налогов. В противном случае сумма ИПН пройдет дважды на вычет по КПН, в строке "Расходы по приобретенным товарам (услугам)" и по строке "Налоги". |
Автор: | Балжан76 |
Добавлено: | #22  Ср Май 12, 2010 08:56:21 |
Заголовок сообщения: | |
подскажите, суммы по приобретенным товарам, на которые имеется только фискальный чек и товарная накладная мы зангосим в стр 300.00.016 |
Автор: | amur-skaya |
Добавлено: | #23  Ср Май 12, 2010 09:13:34 |
Заголовок сообщения: | |
Lu, спасибо! Очень помогли! Спасибка прилагается! Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд: Балжан76, я так понимаю, чек и товарная накладная - без НДС? Значит правильно - в строку 300.00.016. |
Автор: | Elis | ||||||||||||
Добавлено: | #24  Ср Май 12, 2010 11:36:05 | ||||||||||||
Заголовок сообщения: | |||||||||||||
Кардинально неверный ответ. Сумма оборота без НДС должна указываться полностью. Т.к. ИПН - это налог, удерживаемый у источника выплаты. Т.е. на эту сумму вы просто заплатили меньше вашему поставщику. А на расходы вы поставили же полную сумму. И оборот без НДС нужно указывать полную сумму.
Как минимум раз в квартал, если не хотите помесячно, вы должны с вашим директором (только не как с директором, а как с физлицом) подписывать акт выполненных работ. Он оказал услуги по аренде, вы получили. Претензий никто ни к кому не имеет. И только на основании этих актов выполненных работ вы имеете право ставить эти затраты на расходы. И именно Акт будет документом, отражающим оборот по приобретенной вами услуге. На основании которого дана проводка Дт 7210 Кт 3390. А ИПН, удержанный проводкой Дт 3390 Кт 3120, к сумме расхода, отнесенного на 7210, отношения не имеет. |
Автор: | Lu | ||
Добавлено: | #25  Ср Май 12, 2010 14:27:54 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Да. Это у меня что-то замкнуло. Действительно ввела amur-skaya в заблуждение. В строке "Налоги" из з/п отражается только СН. Незаслуженную спасибку удалите пожалуйста. |
Автор: | Сумо |
Добавлено: | #26  Ср Май 12, 2010 16:36:20 |
Заголовок сообщения: | |
Подскажи те пожалуйста в какую графу нужно внести обороты без НДС по чекам, актам закупа(рынок)? |
Автор: | Марта |
Добавлено: | #27  Ср Май 12, 2010 16:38:18 |
Заголовок сообщения: | |
В строку 300.00.016. |
Автор: | Сумо |
Добавлено: | #28  Ср Май 12, 2010 16:40:31 |
Заголовок сообщения: | |
спасибо я так и думала просто сомневалась жму спасибку Добавлено спустя 7 минут 47 секунд: это имеется в виду весь2009+1 кв 2010г? |
Автор: | Зухра |
Добавлено: | #29  Пт Май 14, 2010 09:23:29 |
Заголовок сообщения: | |
Доброе утро, подскажите пожалуйста товары, работы, приобретенные без НДС, но со счетами фактурами отражаются в строке 300.00.16? |
Автор: | Ирыч |
Добавлено: | #30  Пт Май 14, 2010 09:58:14 |
Заголовок сообщения: | |
Зухра товары, работы, приобретенные без НДС, но со счетами фактурами отражаются в строке 300.00.16? Ответ: Да |
Автор: | Александра Зубова | ||
Добавлено: | #31  Сб Май 15, 2010 12:03:50 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Извините за "деревянность", но почему услуги банка относятся к ст.257. Как научиться легко разграничивать услуги "в целях полученного оборота" и "не в целях"? Читаю ветку в шоке. Я услуги банка вообще по 300 форме не показываю. Если Вы показываете, тогда как Вы их оформляете в 1С? "Спасибо" гарантирую! |
Автор: | Нурас | ||||
Добавлено: | #32  Сб Май 15, 2010 12:57:30 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
услуги не относятся к ст 257. а относятся в строку 300.00.16 согласно правил
|
Автор: | Снегурочка |
Добавлено: | #33  Сб Май 15, 2010 15:18:36 |
Заголовок сообщения: | |
Скажите пожалуйста, приобретение не в целях предпринимательской деятельности, но с счетами фактурами (с НДС) в строку 300.00.16 заносятся это понятно, а в 300.08 их тоже разносить? |
Автор: | Elis |
Добавлено: | #34  Сб Май 15, 2010 15:29:24 |
Заголовок сообщения: | |
Да. |
Автор: | Татьяна* | ||
Добавлено: | #35  Сб Май 15, 2010 15:29:30 | ||
Заголовок сообщения: | |||
из правил - Форма 300.08 предназначена для отражения сведений о счетах-фактурах по товарам, работам, услугам, приобретенным на территории Республики Казахстан, за исключением счетов-фактур по товарам, работам, услугам, приобретенным от нерезидентов
в обязательном порядке |
Автор: | Elis |
Добавлено: | #36  Сб Май 15, 2010 15:30:19 |
Заголовок сообщения: | |
Да. |
Автор: | taxnur |
Добавлено: | #37  Вс Май 16, 2010 16:14:06 |
Заголовок сообщения: | |
а я вот в сомнениях, услуги от нерезидентов, не являющиеся облагаемым оборотом, включать в строку 300.00.16 или вообще в декларации по НДС не показывать? |
Автор: | Solitary | ||||
Добавлено: | #38  Вс Май 16, 2010 17:53:10 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
смотрим Правила составления ф.300 за 2010г.:
ТАким образом, делаем вывод, что в данной строке услуги от нерезидентов не отражаются. |
Автор: | taxnur |
Добавлено: | #39  Вс Май 16, 2010 19:29:33 |
Заголовок сообщения: | |
извиняюсь, а почему именно такой вывод? я бы не сомневался, если бы там было написано "приобретенным... в Республике Казахстан" (как это четко указано в пояснении к строке 300.00.14). |
Автор: | Star |
Добавлено: | #40  Пн Май 17, 2010 09:15:59 |
Заголовок сообщения: | |
Подскажите пожалуйста, нам поставщик выставляет счет-фактуру за услуги в котором содержатся оборот по реализации облагаемый НДС 12% и оборот облагаемый НДС по ставке 0%. В какой строке правильно отразить оборот по ставке 0% 300.00.014 или 300.00.016? |
Автор: | NetA | ||||
Добавлено: | #41  Пн Май 17, 2010 09:30:36 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Star,
|
Автор: | amur-skaya |
Добавлено: | #42  Пн Май 17, 2010 22:45:23 |
Заголовок сообщения: | |
Elis, благодарю за развёрнутый ответ по моему вопросу. К сожалению, не смогла вовремя прочитать его. Но главное - знать и сделать так, как будет правильнее. Шлю вам "спасибку"! |
Автор: | Марта | ||
Добавлено: | #43  Пн Май 17, 2010 22:55:03 | ||
Заголовок сообщения: | |||
А в строку 300.00.016 СФ без НДС |
Автор: | Балжан76 |
Добавлено: | #44  Вт Май 18, 2010 09:55:32 |
Заголовок сообщения: | |
перечитала ветку и возник вопрос: у нас с отрудником составлен договор аренды автомобиля, по которому мы ежемесячно выплачиваем ему 50 000 тенге, начиление проходит по ведомости з/пл, где я удерживаю ИПН, отражаю в 200ф, нужно ли эти расходы отражать в 300ф |
Автор: | *САМ* | ||
Добавлено: | #45  Вт Май 18, 2010 09:58:52 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Считаю, что нет. |
Автор: | Solitary | ||
Добавлено: | #46  Вт Май 18, 2010 10:03:55 | ||
Заголовок сообщения: | |||
здесь Elis http://balans.kz/viewtopic.php?p=338575#338575 дает полный ответ по вашему вопросу |
Автор: | Балжан76 |
Добавлено: | #47  Пн Май 31, 2010 10:42:00 |
Заголовок сообщения: | |
сейчас читаю ББ №21 за май 2010г в статье форма 300.00: отражение сч ф без НДС Г.Дорошева дает ответ: "получ сч ф от лиц, не являющихся плательщиками НДС, в форме 300.08 не указываются", а вы как считаете |
Автор: | Gulden |
Добавлено: | #48  Пн Авг 02, 2010 18:48:09 |
Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте! за предварительное решение по классификации товара было удержано с кода 106201 -8990 тг. Подскажите пож-та надо ли эту сумму указывать в строке 300.00.016? |
Автор: | АФРИКА |
Добавлено: | #49  Пн Ноя 08, 2010 11:34:57 |
Заголовок сообщения: | |
Поправьте, если неправильно. Сф без НДС (услуги банка) в стр.300.00.16. |
Автор: | Nemo | ||
Добавлено: | #50  Пн Ноя 08, 2010 11:39:27 | ||
Заголовок сообщения: | |||
я указываю там же, в строке 300.00.016 |
Автор: | esiphi | ||
Добавлено: | #51  Пн Ноя 08, 2010 11:44:09 | ||
Заголовок сообщения: | |||
АФРИКА
С ув. |
Автор: | Люси |
Добавлено: | #52  Ср Ноя 10, 2010 13:46:53 |
Заголовок сообщения: | |
Добрый день! Раньше АО "Народный банк Казахстана" выписывало на сумму комиссии счета на оплату. Теперьвместо счета на оплату выписывают: счет№... от..., не "счет-фактура", а именно "счет".Как данные расходы будут отражаться в декларации по НДС, как приобретенные по счетам-фактурам или без счетов-фактур и включаются ли данные счета в реестр 300.08? |
Автор: | Зухра |
Добавлено: | #53  Ср Ноя 10, 2010 13:52:56 |
Заголовок сообщения: | |
Добрый день Люси. Если товары, работы, услуги приобретены с НДС то обычно Народный Банк выписывает счета фактуры,и в таком случае вы их вносите в приложение 8. А если товары, работы, услуги приобретены Без НДС, то вы их ставите в строке 300.00.016 и не заполняете приложение № 8. |
Автор: | Нурас |
Добавлено: | #54  Ср Ноя 10, 2010 13:54:31 |
Заголовок сообщения: | |
Люси согласно п2 ст 256НК для отнесения в зачет НДС должна быть "счет фактура",а не просто "счет" и поэтому будут отражаться в строке 300,00,16 |
Автор: | Джулия2010 |
Добавлено: | #55  Чт Ноя 11, 2010 11:56:48 |
Заголовок сообщения: | |
Подскажите пож-та, а начисленные проценты по банковским займам тоже нужно включать в строку 300.00.016 ? |
Автор: | Нурас |
Добавлено: | #56  Чт Ноя 11, 2010 14:03:21 |
Заголовок сообщения: | |
Джулия2010 Банковские займы являются оборотами освобожденными от НДС согласно ст 250НК и не облагаются НДС, поэтому нужно отразить в строке 300.00.16 как и другие услуги приобретенные без НДС или с НДС но не взятые в зачет. |
Автор: | buka |
Добавлено: | #57  Пн Ноя 29, 2010 14:41:47 |
Заголовок сообщения: | |
Подскажите пожалуйста суммы за аренду квартиры сотрудникам тоже нужно включать в строк 300.00.016.? :oops: |
Автор: | Рита |
Добавлено: | #58  Пн Ноя 29, 2010 15:09:54 |
Заголовок сообщения: | |
buka, вы какие суммы за аренду имеете в виду? Вы арендуете квартиры у своих сотрудников, которые не являются плательщиками НДС? Если так, то да, включаете в строку 300.00.016. |
Автор: | buka |
Добавлено: | #59  Пн Ноя 29, 2010 15:37:05 |
Заголовок сообщения: | |
Мы предоставляем жилье иногородним сотрудникам, т.е. оплачиваем аренду квартиры Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды: Оплачиваем Ипшникам и они предоставляют счет фактуры |
Автор: | Рита | ||
Добавлено: | #60  Пн Ноя 29, 2010 16:02:12 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Если в этих счетах-фактурах написано "Без НДС", то да - включаете в строку 300.00.016. |
Автор: | Valya | ||||
Добавлено: | #61  Сб Янв 15, 2011 12:15:27 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Подскажите, а если банк не дает СФ на услуги банка которые без НДС, в данном случае надоли эти суммы вносить в форму 300? |
Автор: | Дархан009 | ||
Добавлено: | #62  Сб Янв 15, 2011 12:24:31 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Да надо |
Автор: | Valya | ||||
Добавлено: | #63  Сб Янв 15, 2011 12:27:42 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
подскажите как тогда в этом случае правильно все оформить? ведь документа не дают никакого, по выпискам вручную суммировать? |
Автор: | Дархан009 | ||
Добавлено: | #64  Сб Янв 15, 2011 12:28:45 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Вы в какой программе работаете? |
Автор: | Valya | ||||
Добавлено: | #65  Сб Янв 15, 2011 12:30:11 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
1С 7.7 и еще вопрос, в какие строки мне потом надо внести эти суммы в форме 300? спасибо |
Автор: | Дархан009 | ||
Добавлено: | #66  Сб Янв 15, 2011 12:30:25 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Да Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд: 300.00.16 название темы посмотрите |
Автор: | Рита | ||||
Добавлено: | #67  Вт Фев 08, 2011 23:48:55 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
А я делаю это так: Создаю оборотно-сальдовую ведомость по счету 3310, и в ней видны все обороты по банку, с НДС и без НДС. Конечно тоже надо просуммировать, но гораздо проще, чем по проводкам выискивать, где с НДС, где без НДС. |