Заполнение ф.300 в 2010г. Какие обороты по приобретению включаются в строку 300.00.16?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#2 Пт Апр 16, 2010 14:19:00
|
|
|
Услуги отражаете по стр. 300.00.014
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
Извиняюсь, вы правильно расуждаете указываете по стр. 300.00.016, т.к. согласно правил:"в строке 300.00.016 указывается сумма оборота по товарам, работам, услугам, приобретенным без налога на добавленную стоимость и по товарам, работам, услугам, приобретенным с налогом на добавленную стоимость, но по которым налог на добавленную стоимость не подлежит отнесению в зачет в соответствии со статьей 257 Налогового кодекса;"
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#3 Пт Апр 16, 2010 14:22:32 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Geri
Geri говорит: |
в строку 300.00.16 включаются оплата услуг банка? |
В данную строку включается оборот по товарам,работам и услугам,приобретенным без НДС(комиссия банк),и по товарам,работам и услугам,приобретенным с НДС,но по которым НДС не подлежит отнесению в зачет в соответствии со ст.257 НК РК.
С ув.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#4 Пт Апр 16, 2010 14:23:12
|
|
|
И если услуги банка у вас получены без НДС, а если есть с/ф по услугам банка с выделенным НДС то тогда в стр. 300.00.014.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
mamarkovaolga
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#5 Пт Апр 16, 2010 15:17:51
|
Сообщить модератору
|
|
я почему то думала, что оплата услуг банка без НДС и счф переносится в строку300.00.012, так как банки не дают сч фактур без ндс
Добавлено спустя 5 минут 26 секунд:
а вот все остальное , где в счф написано БЕЗ НДС или в зачет вы взять нге можете такую счф 300.00.016
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#6 Пт Апр 16, 2010 16:22:44
|
|
|
в 2010 году в ф.300 строка 300.00.012 называется "НДС начисленный при импорте товаров методом зачета" при чем здесь услуги банка?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
mamarkovaolga
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#7 Пт Апр 16, 2010 16:24:34
|
Сообщить модератору
|
|
Ирыч говорит: |
в 2010 году в ф.300 строка 300.00.012 называется "НДС начисленный при импорте товаров методом зачета" при чем здесь услуги банка? |
Сорри, еще не видела, простите, за внесение путаницы
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Kotofey
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Kotofey
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
kirishik
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#12 Пн Апр 19, 2010 15:09:33
|
Сообщить модератору
|
|
Нам банк не выдает счет-фактуру без НДС за услуги (комиссия). Раньше мы включали эту сумму в строку 300.00.12. А по новым правилам не получается, что мы уже в декларации не показываем?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Solitary
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#13 Пн Апр 19, 2010 22:19:42
|
Сообщить модератору
|
|
kirishik говорит: |
Нам банк не выдает счет-фактуру без НДС за услуги (комиссия). Раньше мы включали эту сумму в строку 300.00.12. А по новым правилам не получается, что мы уже в декларации не показываем? |
верно, ранее (в 2009г.) мы включали данные суммы в строку 300.00.012
В 2010г. Правила составления ф.300 изменились и в теме уже дано 2 ответа:
Ирыч говорит: |
согласно правил:"в строке 300.00.016 указывается сумма оборота по товарам, работам, услугам, приобретенным без налога на добавленную стоимость и по товарам, работам, услугам, приобретенным с налогом на добавленную стоимость, но по которым налог на добавленную стоимость не подлежит отнесению в зачет в соответствии со статьей 257 Налогового кодекса;" |
esiphi говорит: |
В данную строку включается оборот по товарам,работам и услугам,приобретенным без НДС(комиссия банк),и по товарам,работам и услугам,приобретенным с НДС,но по которым НДС не подлежит отнесению в зачет в соответствии со ст.257 НК РК. |
Только поднять глаза и прочитать их
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Снегурочка
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Талочка
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Христина Ивановна
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#17 Пт Май 07, 2010 22:38:33
|
Сообщить модератору
|
|
Талочка, в строку 300.00.16 включаются оплата услуг банка
Цитата: |
В данную строку включается оборот по товарам,работам и услугам,приобретенным без НДС(комиссия банк),и по товарам,работам и услугам,приобретенным с НДС,но по которым НДС не подлежит отнесению в зачет в соответствии со ст.257 НК РК |
.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
amur-skaya
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#18 Вт Май 11, 2010 21:20:31
|
Сообщить модератору
|
|
Уважаемые бухгалтера, подскажите пожалуйста:
У нас с учредителем ТОО заключён договор аренды помещения.
Начисление, выплату и удержание ИПН мы отражаем в ф.200. А сегодня задумалась, а нужно ли отражать эту сумму в строке 300.00.016? Счетов-фактур учредитель нам не выдаёт, а только подписывает РКО при выплате.
.
Перенесла ваш вопрос в нужную тему=Lu
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
amur-skaya
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#21 Вт Май 11, 2010 22:51:50 Сказали Спасибо❤
|
|
|
amur-skaya говорит: |
а включить нужно же сумму с учётом ИПН? |
Включать сумму аренды без учета налогов. В противном случае сумма ИПН пройдет дважды на вычет по КПН, в строке "Расходы по приобретенным товарам (услугам)" и по строке "Налоги".
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#22 Ср Май 12, 2010 08:56:21
|
|
|
подскажите, суммы по приобретенным товарам, на которые имеется только фискальный чек и товарная накладная мы зангосим в стр 300.00.016
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
amur-skaya
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#23 Ср Май 12, 2010 09:13:34
|
Сообщить модератору
|
|
Lu, спасибо! Очень помогли! Спасибка прилагается!
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Балжан76, я так понимаю, чек и товарная накладная - без НДС? Значит правильно - в строку 300.00.016.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#24 Ср Май 12, 2010 11:36:05
|
Сообщить модератору
|
|
amur-skaya говорит: |
Уважаемые бухгалтера, подскажите пожалуйста:
У нас с учредителем ТОО заключён договор аренды помещения.
Начисление, выплату и удержание ИПН мы отражаем в ф.200. А сегодня задумалась, а нужно ли отражать эту сумму в строке 300.00.016? Счетов-фактур учредитель нам не выдаёт, а только подписывает РКО при выплате.
Lu говорит: |
Аренда помещения является оборотом по приобретению услуг без НДС, а значит попадает в эту строку. |
amur-skaya говорит: |
Lu, благодарю за ответ! Подскажите, а включить нужно же сумму с учётом ИПН? |
Lu говорит: |
Включать сумму аренды без учета налогов. В противном случае сумма ИПН пройдет дважды на вычет по КПН, в строке "Расходы по приобретенным товарам (услугам)" и по строке "Налоги". |
|
Кардинально неверный ответ.
Сумма оборота без НДС должна указываться полностью.
Т.к. ИПН - это налог, удерживаемый у источника выплаты.
Т.е. на эту сумму вы просто заплатили меньше вашему поставщику.
А на расходы вы поставили же полную сумму.
И оборот без НДС нужно указывать полную сумму.
Lu говорит: |
В противном случае сумма ИПН пройдет дважды на вычет по КПН, в строке "Расходы по приобретенным товарам (услугам)" и по строке "Налоги". |
Lu, с каких пор ИПН, удержанный у источника выплаты вы указываете по строке "Налоги"?
amur-skaya говорит: |
У нас с учредителем ТОО заключён договор аренды помещения.
Счетов-фактур учредитель нам не выдаёт, а только подписывает РКО при выплате. |
Сам договор еще не является подтверждением факта получения вами услуг по аренде.
Как минимум раз в квартал, если не хотите помесячно, вы должны с вашим директором (только не как с директором, а как с физлицом) подписывать акт выполненных работ. Он оказал услуги по аренде, вы получили. Претензий никто ни к кому не имеет.
И только на основании этих актов выполненных работ вы имеете право ставить эти затраты на расходы.
И именно Акт будет документом, отражающим оборот по приобретенной вами услуге.
На основании которого дана проводка Дт 7210 Кт 3390.
А ИПН, удержанный проводкой Дт 3390 Кт 3120, к сумме расхода, отнесенного на 7210, отношения не имеет.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#25 Ср Май 12, 2010 14:27:54
|
|
|
Elis говорит: |
Lu, с каких пор ИПН, удержанный у источника выплаты вы указываете по строке "Налоги"? |
Да. Это у меня что-то замкнуло. Действительно ввела amur-skaya в заблуждение. В строке "Налоги" из з/п отражается только СН. Незаслуженную спасибку удалите пожалуйста.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#28 Ср Май 12, 2010 16:40:31
|
|
|
спасибо я так и думала просто сомневалась жму спасибку
Добавлено спустя 7 минут 47 секунд:
Подскажите где написано как заполнить строку 300.00.31 там с нарастающим итогом
это имеется в виду весь2009+1 кв 2010г?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#29 Пт Май 14, 2010 09:23:29
|
|
|
Доброе утро, подскажите пожалуйста товары, работы, приобретенные без НДС, но со счетами фактурами отражаются в строке 300.00.16?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Александра Зубова
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#31 Сб Май 15, 2010 12:03:50
|
Сообщить модератору
|
|
esiphi говорит: |
В данную строку включается оборот по товарам,работам и услугам,приобретенным без НДС(комиссия банк),и по товарам,работам и услугам,приобретенным с НДС,но по которым НДС не подлежит отнесению в зачет в соответствии со ст.257 НК РК. |
Извините за "деревянность", но почему услуги банка относятся к ст.257. Как научиться легко разграничивать услуги "в целях полученного оборота" и "не в целях"?
Читаю ветку в шоке. Я услуги банка вообще по 300 форме не показываю. Если Вы показываете, тогда как Вы их оформляете в 1С?
"Спасибо" гарантирую!
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#32 Сб Май 15, 2010 12:57:30 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Александра Зубова говорит: |
Извините за "деревянность", но почему услуги банка относятся к ст.257. |
услуги не относятся к ст 257. а относятся в строку 300.00.16 согласно правил
esiphi говорит: |
В данную строку включается оборот по товарам,работам и услугам,приобретенным без НДС(комиссия банк). |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Снегурочка
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#35 Сб Май 15, 2010 15:29:30
|
|
|
из правил - Форма 300.08 предназначена для отражения сведений о счетах-фактурах по товарам, работам, услугам, приобретенным на территории Республики Казахстан, за исключением счетов-фактур по товарам, работам, услугам, приобретенным от нерезидентов
Снегурочка говорит: |
а в 300.08 их тоже разносить? |
в обязательном порядке
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#37 Вс Май 16, 2010 16:14:06
|
|
|
а я вот в сомнениях, услуги от нерезидентов, не являющиеся облагаемым оборотом, включать в строку 300.00.16 или вообще в декларации по НДС не показывать?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Solitary
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#38 Вс Май 16, 2010 17:53:10
|
Сообщить модератору
|
|
taxnur говорит: |
услуги от нерезидентов, не являющиеся облагаемым оборотом, включать в строку 300.00.16 |
смотрим Правила составления ф.300 за 2010г.:
Цитата: |
9) в строке 300.00.016 указывается сумма оборота по товарам, работам, услугам, приобретенным без налога на добавленную стоимость и по товарам, работам, услугам, приобретенным с налогом на добавленную стоимость, но по которым налог на добавленную стоимость не подлежит отнесению в зачет в соответствии со статьей 257 Налогового кодекса; |
ТАким образом, делаем вывод, что в данной строке услуги от нерезидентов не отражаются.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#39 Вс Май 16, 2010 19:29:33
|
|
|
извиняюсь, а почему именно такой вывод? я бы не сомневался, если бы там было написано "приобретенным... в Республике Казахстан" (как это четко указано в пояснении к строке 300.00.14).
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#40 Пн Май 17, 2010 09:15:59
|
|
|
Подскажите пожалуйста, нам поставщик выставляет счет-фактуру за услуги в котором содержатся оборот по реализации облагаемый НДС 12% и оборот облагаемый НДС по ставке 0%. В какой строке правильно отразить оборот по ставке 0% 300.00.014 или 300.00.016?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#41 Пн Май 17, 2010 09:30:36
|
Сообщить модератору
|
|
Star,
Цитата: |
нам поставщик выставляет счет-фактуру за услуги в котором содержатся оборот по реализации облагаемый НДС 12% |
в строку 300.00.014
Цитата: |
оборот облагаемый НДС по ставке 0%. |
в строку 300.00.016
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
amur-skaya
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#44 Вт Май 18, 2010 09:55:32
|
|
|
перечитала ветку и возник вопрос: у нас с отрудником составлен договор аренды автомобиля, по которому мы ежемесячно выплачиваем ему 50 000 тенге, начиление проходит по ведомости з/пл, где я удерживаю ИПН, отражаю в 200ф, нужно ли эти расходы отражать в 300ф
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Solitary
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#47 Пн Май 31, 2010 10:42:00
|
|
|
сейчас читаю ББ №21 за май 2010г в статье форма 300.00: отражение сч ф без НДС Г.Дорошева дает ответ: "получ сч ф от лиц, не являющихся плательщиками НДС, в форме 300.08 не указываются", а вы как считаете
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#48 Пн Авг 02, 2010 18:48:09
|
|
|
Здравствуйте! за предварительное решение по классификации товара было удержано с кода 106201 -8990 тг. Подскажите пож-та надо ли эту сумму указывать в строке 300.00.016?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
АФРИКА
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|