Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 сентября: 510.00, 400.00, 421.00
до 22 сентября: 328.00 (импорт в августе)
до 22 сентября: 851.00 (договор с августа), 870.00 (разрешит.док. за август)
Сроки уплаты:
до 22 сентября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в августе (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за август)
до 25 сентября:
- АП по КПН за сентябрь (ф.101.02);
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за август)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в августе)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23,8%
  • Ставки в 2026 г.: КПН 20%, НДС 16%, ИПН 10%+15% > 8 500 МРП(36 762 500), ИПН для ИП на ОУР 10%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), ИПН с дивидендов 5%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), СН 6%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 3,5%, ЕП 24,8%
  • с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
  • с 1 января 2026: МРП 4 325, МЗП 85 000, базовый НВ для ИПН 30 МРП = 129 750
  • Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
  • Пределы для СНР в 2026 г.: самозанятые 300 МРП = 1 297 500, упрощенка 600 000 МРП = 2 595 000 000, предел для ведения БУ на упрощенке 135 000 МРП = 583 875 000.
  • Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
  • Предел для НДС в 2026 г.: 10 000 МРП = 43 250 000, упрощенка без НДС.
  • Базовые ставки НБ РК: с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25; с 02.12.24. 15,25; с 11.03.25. 16,5 Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Как правильно отразить в бухучёте начисление и уплату за аренду помещения?
    Как правильно отразить в бухучете поступление ККМ
    Уставный капитал. Как правильно отразить в бухучете?
    Как правильно отразить в бухучете питание работников Субподрядчика?
    Приобрел у частного лица ОС, сделал ремонт - как правильно отразить в бухучете
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Как правильно отразить в бухучете уплату налогов?     
    куляш1973
    Диплом DipIFR
    Спасибки: +86 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Ср Июл 21, 2010 10:13:34   

    Доброе время суток. Столкнулась на новом предприятии с такой ситуацией. Чтобы отразить в 1С уплату налогов они смотрят , на каком счете в данный момент висит сальдо. Если есть дебетовое сальдо на 14 разделе, то вешают уплату в дебет счетов 14 раздела, если сальдо на счетах 3 раздела - то отражают в дебете счетов 3 раздела. Я пыталась доказать, что оплаты можно и нужно показывать только в дебете 3 раздела, но бухгалтер считает, что я не права. Подскажите, как правильно?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Nemo
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Ср Июл 21, 2010 10:19:09 Сообщить модератору   

    куляш1973 говорит:
    Чтобы отразить в 1С уплату налогов они смотрят , на каком счете в данный момент висит сальдо.

    это как?
    ели оплатили ИПН, то и посадить оплату должны на ИПН. И т.д.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elen
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Ср Июл 21, 2010 10:34:46 Сообщить модератору   

    куляш1973 говорит:
    Подскажите, как правильно?

    Правильно так, как говорит Ваш бухгалтер. Раздел 3 предполагает кредитовое сальдо.
    Но так не очень удобно. Я предпочитаю работать так, как пишете Вы. Но на конец года операции проводить так, чтобы они были верно отражены в оборотно-сальдовой ведомости и в балансе

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elmira1982
    Коллега
    Спасибки: +3 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Ср Июл 21, 2010 10:36:26   

    у вас ведь к оплате задолженность по налогам висит по кредиторке 3 раздела, соответственно и уплату налогов я отражаю по дебету.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Nemo
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Ср Июл 21, 2010 10:36:56 Сообщить модератору   

    поняла о чем речь..

    Elen говорит:
    Но так не очень удобно.

    согласна. Для баланса в конце года уже можно сделать корректировку

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3562 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Ср Июл 21, 2010 10:38:52   

    Nemo
    Так как имеются переплаты по налогам, то сумма переплаты отражена в активе баланса на счетах 1400, поэтому так и делают. Думаю что ошибки в таких действиях нет, если это предоплата налогов они сразу относят ее на активный счет.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    minura
    Коллега
    Спасибки: +44 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Пт Авг 06, 2010 14:10:15   

    куляш1973
    Прав Ваш бухгалтер. Оплата налогов на 14. Операции "Закрытие периода"(1С7), "Закрытие месяца"(1С8) закрывает на нужную сумму разд 3.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2025 Hosting hoster.kz