Сроки представления: 
до 17 ноября: 510.00, 400.00, 421.00 
до 17 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2025г. 
до 17ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2025 г. 
до 17 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2025г. 
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре) 
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь) 
Сроки уплаты: 
до 20 ноября: 
- Акциз (ф.400.00, 421.00) 
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00) 
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь) 
до 25 ноября: 
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02); 
- НДС за 3 квартал 2025 года (ф.300.00); 
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2025 года (ф.870.00); 
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00,910.00) 
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00) 
- плата за наруж.рекламу (за октябрь) 
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре) 
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz 
Все санкционные списки по РФ
  | 
Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам 
Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23,8% 
Ставки в 2026 г.: КПН 20%, НДС 16%, ИПН 10%+15% > 8 500 МРП(36 762 500), ИПН для ИП на ОУР 10%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), ИПН с дивидендов 5%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), СН 6%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 3,5%, ЕП 24,8% 
с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048 
с 1 января 2026: МРП 4 325, МЗП 85 000, базовый НВ для ИПН 30 МРП = 129 750 
Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000. 
Пределы для СНР в 2026 г.: самозанятые 300 МРП = 1 297 500, упрощенка 600 000 МРП = 2 595 000 000, предел для ведения БУ на упрощенке 135 000 МРП = 583 875 000. 
Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488 
Предел для НДС в 2026 г.: 10 000 МРП = 43 250 000, упрощенка без НДС. 
Базовые ставки НБ РК: с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25; с 02.12.24. 15,25; с 11.03.25. 16,5; с 13.10.25. 18,0. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК 
 
 | 
  | 
	
	
		|  Как правильно разнести  приход ТМЦ по ГТД
		  
		 
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#1  Ср Июл 21, 2010 15:27:22   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				База знаний http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=358952#358952
 
 
Помогите пожалуйста срочно в моей ситуации. 
 
Приобретены запчасти в России, своим транспортом.до 01 июля 2010г 
 
Оплата по предоплате 04.05.2010г.в руб.-280650 руб. по курсу 5,066 
 
ГТД оформлено стр.54- 14.06.10 курс -4,67 
 
Стоимость запчастей - 280650 руб. 
 
Оплачено по квитанции 
 
там.пошлина - 73394 тенге 
 
там.сборы- 23149 тенге 
 
НДС РФ- 59449 тенге 
 
НДС РК - 121413 тенге 
 
Как мне разнести по бух.учету в 1С 7,7 
 
объясните по подробнее, пожалуста. 
 
1.По какому курсу приходую запчасти? 
 
2.Как указываю таможенные сборы и таоженные платежи, сумма вместе в общем Н-р%73394+23149 
 
3.Где указываю НДС РФ, отдельно от НДС РК или вместе суммирую в общем. 
 
4. Как распределяю там.сборы и платежи по запчастям, их очень много? 
 
Заранее спасибо.Особо меня интерисует НДС РФ и РК я должна в поступлении тмц (импорт ) приплюсовать или как разнести отдельно, и берется ли НДС РФ в зачет?  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	 
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	 
	
		  | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#2  Ср Июл 21, 2010 21:00:48   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | Гуля говорит: | 
	 
	
	  | 
	  1.По какому курсу приходую запчасти? | 
	 
 
по курсу предоплаты (немонетарная статья, предоплата переоценке не подлежит)
 
 
	  | Гуля говорит: | 
	 
	
	  | 
	  2.Как указываю таможенные сборы и таоженные платежи, сумма вместе в общем Н-р%73394+23149 | 
	 
 
 
Суммы таможеных сборов и пошлин идут на удорожание товара Дт 1330 Кт 3310(3397) 73394+23149
 
	  | Гуля говорит: | 
	 
	
	  | 
	  3.Где указываю НДС РФ, отдельно от НДС РК или вместе суммирую в общем. | 
	 
 
 
Опять не совсем понятно, укажите по каким кодам платили. Поскольку 105101( так называемый НДС РК) при растаможке до 01.07.2010 не платился, оплата шла по другим кодам.
 
	  | Гуля говорит: | 
	 
	
	  | 
	  4. Как распределяю там.сборы и платежи по запчастям, их очень много? | 
	 
 
 пропорционально.
 
 
	  | Гуля говорит: | 
	 
	
	  | 
	  Как мне разнести по бух.учету в 1С 7,7 | 
	 
 
 
Была тема, посмотрите:
 
http://balans.kz/viewtopic.php?p=230431#230431  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	 
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	 
	
		  | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#3  Чт Июл 22, 2010 09:19:09   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				НДС РФ  оплатила по коду 105105
 
НДС РК  оплатила на код 105102
 
Как разнести в 1С.7,7?
 
Там только одна строка для НДС РК (12%)  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	 
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	 
	
		  | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#4  Чт Июл 22, 2010 09:46:20   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | Гуля говорит: | 
	 
	
	  | 
	  НДС РК  оплатила на код 105102 | 
	 
 
 
105102 - налог на добавленную стоимость на товары, импортируемые на территорию РК, кроме НДС на товары, происходящие и импортируемые с территории РФ. За что вы заплатили на этот код?
 
 
	  | Гуля говорит: | 
	 
	
	  | 
	  Там только одна строка для НДС РК (12%) | 
	 
 
 
В каком документе у вас эта строка? 
 
Вы должны заполнять документ
 
	  | Цитата: | 
	 
	
	  |  
	   журнал общего назначения - поступление тмц (импорт)  | 
	 
 
  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	 
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	 
	
		  | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#5  Чт Июл 22, 2010 10:11:25   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				105105 НДС РФ - оплачивали за товар Российского происхождения СТС российский  код 35
 
Я говорю о документе в 1С,7,7- поступление  тмц (импорт)- там НДС для РК  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	 
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	 
	
		  | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	 
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	 
	
		  | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#7  Чт Июл 22, 2010 15:15:47   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				А в ФНО 300,00 какую сумму я беру в зачет НДС РК+НДС РФ или только начисленную тамож.НДС РК
 
И еще вы говорите  сделать новую строку НДС импрот РФ, где я ее должна сделать можно поподробнее.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	 
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	 
	
		  | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	 
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	 
	
		  | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	 
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	 
	
		  | 
	 
	
	
	
	
		| 
			
		 | 
	 
 
 
Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2025 Hosting hoster.kz
 |