Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 апреля: 400.00, 421.00
до 22 апреля: 328.00 (импорт в марте.)
до 22 апреля: 851.00 (договор с марта), 870.00 (разрешит.док.за март)
до 22 апреля: 101.02 КПН расчет ав.платежей после сдачи декларации
Сроки уплаты:
до 10 апреля:
- КПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.100.00)
- ИПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.220.00,230.00,240.00)
- Зем.налог, имущ.налог, налог на трансп.ср-ва, окончат.расчет за 2023 год (ф.700.00)
- Единый земельный налог, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.920.00)
- КПН с нерезидента по невыпл.доходам за 2023г (ф.101.04)
до 22 апреля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в марте (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за март)
до 25 апреля:
- АП по КПН за апрель (ф.101.02);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за март)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в марте)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Как заполнить форму 101.04 при применении конвенции (2010г)
    Как правильно заполнить строку 300.00.29 (4 кв.2010г.)
    Как правильно заполнить строку 300.00.001 в форме 2010г.?
    Как правильно заполнить строку 300.00.031 I (2010 г.)
    Как правильно заполнить форму 220?
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Как правильно заполнить форму 300.08 за 2 кв 2010г. (на НДС с 1 мая 2010 г.)?     
    Zhan
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Ср Авг 11, 2010 12:35:57   

    Добрый день Подскажите пожал.,как правильно заполнить доп форму 300.08 - (за 2кв 2010г.) в апреле работали без НДС, стали на учет в мае, компания каторая отргужала нам услуги на НДсе и соответсвенно с/ф тоже с НДС, включать ли эти с/ф в реестр и какую сумму указывать приобретенную Без НДС или с НДС(всего стоимость)
    если есть уже рассмотренные такие темы, можно ссылку, не могу найти

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Марта
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +948 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Ср Авг 11, 2010 12:59:56   

    Zhan
    Не очень понятно объяснили. От компании, которая отгружала, счет-фактуры каким месяцем? Если эти счет-фактуры были получены в мае -июне, то включаете в реестр. В реестре все по полочкам разложено:Стоимость по СФ без НДС, сумма НДС по счет-фактуре, сумма НДС в зачет.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Оксана_К
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Ср Авг 11, 2010 13:06:40 Сообщить модератору   

    Все счет-фактуры, выписанные в апреле Вы не должны отражать в форме 300.00, т.к. Вы в этот период не являлись плательщиком НДС. Если счет-фактуры выписаны в мае, то Вы отражаете их в 300 форме.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Марта
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +948 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Ср Авг 11, 2010 13:20:43   

    Вопрос по заполнению дополнительной декларации, а в первоначальной вы реестры заполняли?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Zhan
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Ср Авг 11, 2010 13:26:58   

    значит я не отражаю в реестре ни выданные с/ф и не полученные с/ф в апреле месяце? но отражаю в основной ф. 300.00???

    Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:

    мы встали на учет по НДС в мае

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Оксана_К
    Нерезидент Баланса


      

    #6 Ср Авг 11, 2010 13:29:19 Сообщить модератору   

    Zhan
    Ни одна счет-фактура за апрель у Вас не отражается в 300 форме. Ни в основной, ни в дополнительной. Ни в 300.00 ни в 300.08.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Zhan
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Ср Авг 11, 2010 13:29:41   

    это у меня первоначальная

    Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:

    значит ни где за апрель я не показываю

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Оксана_К
    Нерезидент Баланса


      

    #8 Ср Авг 11, 2010 13:34:09 Сообщить модератору   

    Zhan говорит:
    значит ни где за апрель я не показываю

    Да.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Zhan
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Ср Авг 11, 2010 13:39:52   

    можно еще один вопрос?! а с физ.лицами что делать выдан.с/ф??? у меня нет их РНН

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Марта
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +948 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Ср Авг 11, 2010 13:51:23   

    Вы выдаете счет фактуры физ. лицам? Не отражаете в реестре 300.07

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Zhan
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Ср Авг 11, 2010 13:58:00   

    а в основной ф.300.00? Embarassed

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ланана
    Резидент Баланса
    Спасибки: +91 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Ср Авг 11, 2010 14:06:08   

    у меня подобная ситуация и я поступила следующим образом: так как налоговым периодом является квартал я посадила все счета фактуры за квартал, и за тот период когда мы являлись плательщиками и за тот за который не являлись, только за тот период когда не являлись суммы представлены без НДС, а за тот за который являлись соответственно с НДС. По остаткам товаров с периода когда мы не были плательщиками взяла НДС в зачет согласно ст 256 НК. Таким образом суммы дохода и расхода сели полностью. В отношении физ лиц (если конечно суммы не космические) поставила свой РНН и хорошо. Не притендую, на то, что мое решения является единственно правильным

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Оксана_К
    Нерезидент Баланса


      

    #13 Ср Авг 11, 2010 14:07:16 Сообщить модератору   

    Zhan
    Большая просьба, перестаньте называть форму 300.00 - основной, а 300.07 - дополнительной. Это все основная форма, просто 300.07 - это Приложение 7 к Декларации. )
    В ф. 300.00 Вы показываете весь начисленный НДС, а в приложении 7 - только выданные счет-фактуры. Эти суммы не обязательно должны совпадать.

    Добавлено спустя 5 минут 36 секунд:

    Ланана говорит:
    так как налоговым периодом является квартал я посадила все счета фактуры за квартал, и за тот период когда мы являлись плательщиками и за тот за который не являлись,

    Это не правильно. В годовой форме 100.00 Вы будете заполнять Приложение по полученным с/фактурам за тот период, когда Вы не были плательщиком НДС. И туда должны будут войти все с/фактуры за тот период, когда Вы не были плательщиками НДС. У Вас не пойдут обороты по камералке.
    А по поводу счет-фактур на физ.лиц... Зачем Вы их выписываете?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Zhan
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #14 Ср Авг 11, 2010 14:13:26   

    всем огромное спасибо Rose

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ланана
    Резидент Баланса
    Спасибки: +91 Профиль
    Личное сообщение

      

    #15 Ср Авг 11, 2010 14:15:03   

    Оксана_К говорит:
    А по поводу счет-фактур на физ.лиц... Зачем Вы их выписываете?

    просят выписать, я выписываю, так как не вижу в этом большой проблемы для себя

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz