Сроки представления:
до 17 марта: 510.00, 400.00, 421.00
до 20 марта: 320.00/328.00 (импорт в феврале.)
до 20 марта: 851.00 (договор с февраля), 870.00 (разрешит.док.за февраль)
до 31 марта: 100.00,110.00,130.00,150.00,180.00 годовые формы по КПН за 2024г.
до 31 марта: 700.00 годовая форма по земле, транспорту и имуществу за 2024г.
до 31 марта: 220.00,230.00,240.00 годовые формы по ИПН за 2024г.
до 31 марта: 920.00 по единому земельному налогу за 2024г.
до 31 марта: 912.00 по фиксированному вычету (СНР) за 2024г.
до 31 марта: 101.04 КПН с нерезидента по невыпл.доходам за 2024г.
до 31 марта: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 4 квартал 2024г.
Сроки уплаты:
до 20 марта:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в феврале (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за февраль)
до 26 марта:
- АП по КПН за март (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за февраль)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в феврале)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
|
Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23%
с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 51 688
с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000.
Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
Базовые ставки НБ РК: с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25; с 02.12.24. 15,25 Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК
|
 |
Корректировка НДС при возврате товара поставщику, как отразить в 300.00 форме?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Ведмедь
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#2 Сб Окт 02, 2010 12:12:57
|
Сообщить модератору
|
|
Asem сначала заполняем приложение 300.06 Корректировка размера облагаемого и освобожденного оборотов и суммы налога на добавленную стоимость, отнесенного в зачет
[quote="п.33 Правил составления ФНО 300.00" ]
... в данной форме отражаются сведения по корректировке суммы налога на добавленную стоимость, отнесенного в зачет, произведенной в соответствии со статьями 258 и 259 Налогового кодекса.[/quote]
Asem говорит: |
В каких строках отразить возврат в 300 форме? |
п.35 Правил составления ФНО 300.00 говорит: |
Сумма строки 300.06.026 переносится в строку 300.00.023 |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Aliviya
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
#4 Вт Ноя 09, 2010 11:11:28 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Aliviya говорит: |
в реестр дополнительную сч/ф с минусом вносить |
Да.
Aliviya говорит: |
но тогда возврат 2 раза отразится. |
Нет, реестры не являются расшифровками к строкам основной ф.300.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Aliviya
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
#6 Вт Ноя 09, 2010 11:22:46
|
|
|
Aliviya говорит: |
значит в строке 300.00.023 |
Отражаете НДС откорректированный согласно приложению 300.06
Aliviya говорит: |
а в 300.00.014 |
строка I -Фактически сколько получено в зачет оборотов и НДС по счет-фактурам, но данная строка не сравнивается с суммой по форме 300.08, так как есть такие нюансы например как Ваш случай с возвратом
Aliviya говорит: |
дополнительную сч/ф с минусом |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
#7 Вт Ноя 09, 2010 11:29:07
|
|
|
Aliviya
а у вас возвратная счёт фактура относится к возврату того, что было реализовано в другом налоговом периоде?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Aliviya
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#8 Вт Ноя 09, 2010 17:00:32
|
Сообщить модератору
|
|
Мара
мы купили товар в 3 кв. (в т.ч. НДС в зачет 2000 тг), в том же налоговом периоде был произведен возврат части этого товара поставщику, оформлен дополнит. счет-фактура (в т.ч. НДС -1000тг).
в общем у меня получилось что в реестре я указала основную сч/ф 2000 и дополнит.сч/ф -1000 тг. итого по реестру получилось 1000.
в строке 300.00.014 я указала 2000, а в строке 300.00.023 -1000 тг, итого в зачет 1000 тг.
я правильно сделала?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
#10 Вт Ноя 09, 2010 17:36:23 Сказали Спасибо❤
|
|
|
я что-то не сильна в номерах строк в действущей редакции 300 формы. Но если у вас доп текущим кварталом - зачем его пропускать через кооректировку? мы уже обсуждали это
Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд:
посмотрела - 023 про корректировку, так вот, вы же составляете отчёт квартальный и отражаете обязательства и зачёты текущего периода
а корректировки делаются если доп делается к периоду, по которому отчитались
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
elen4ik6
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#11 Вт Янв 25, 2011 15:47:35
|
Сообщить модератору
|
|
Здравствуйте.У меня такая ситуация :в 3 кв мы продали товар за 10000т,в т.ч. НДС 1071тг.Сдали за 3кв как положено ф300.А в октябре,т.е. в 4 кв покупатель вернул нам товар.Я выписала им доп.сч/фактуру от октября минусовую.Как мне теперь заполнить ф.300 за 4 кв2010г.Я делаю так:заполнила приложение 300.06.009А,В.значения этих строк переношу в строки 300.00.004 А,В.Правильно?Еще вопрос:надо ставить эти цифры с минусом?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
#12 Ср Янв 26, 2011 07:13:38 Сказали Спасибо❤
|
|
|
elen4ik6,
elen4ik6 говорит: |
в 3 кв мы продали товар за 10000т,в т.ч. НДС 1071тг.Сдали за 3кв как положено ф300.А в октябре,т.е. в 4 кв покупатель вернул нам товар.Я выписала им доп.сч/фактуру от октября минусовую.Как мне теперь заполнить ф.300 за 4 кв2010г.Я делаю так:заполнила приложение 300.06.009А,В.значения этих строк переношу в строки 300.00.004 А,В. |
Ответ:
elen4ik6 говорит: |
Правильно |
(Ст.239 НК РК.).
elen4ik6 говорит: |
надо ставить эти цифры с минусом? |
Верно.
С ув.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2025 Hosting hoster.kz
|