Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 мая: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 мая: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 1 квартал 2024г.
до 15 мая: 701.01, изменения по состоянию на 1 мая 2024 г.
до 15 мая: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 1 квартал 2024г.
до 20 мая: 328.00 (импорт в апреле)
до 20 мая: 851.00 (договор с апреля), 870.00 (разрешит.док.за апрель)
Сроки уплаты:
до 20 мая:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в апреле (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за апрель)
до 27 мая:
- АП по КПН за май (ф.101.02);
- НДС за 1 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 1 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- Единый налог (ф.200.00,910.00)
- платежи по земельному налогу и налогу на имущество (ф.701.01)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за апрель)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в апреле)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Какие проводки делаются если Клиент о...
    Проводки при изъятии товара в счет налоговой задолженности в 2005 г.
    ИП вносит на р/счет наличность (попол...
    Какие проводки формируются при продаже ОС (транспорт)?
    Какие проводки формируются при производстве строительство ангаров
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Какие операции и проводки формируются при изъятии денег из кассы и вложении их на расч.счет?     
    neznayka
    Резидент Баланса
    Спасибки: +5 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Пт Окт 22, 2010 10:55:11   

    Добрый день! Подскажите пож-та как правильно оформить данную операцию в 1С 7: Наше предприятие открылось недавно, т.е. сформирован УК который был положен в кассу, теперь учредитель, он же директор взял некоторую сумму и положил на расчетный счет, как это отразить в базе 1С, т.е. какие будут операции, и какие проводки?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Buh_galter
    Коллега
    Спасибки: +11 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Пт Окт 22, 2010 10:57:09   

    Дт 1021 "Денежные средства в пути" Кт 1010 "Касса"
    Дт 1030 "Текущий счет в банке" Кт 1021

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Поликсени
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +661 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Пт Окт 22, 2010 10:58:45 Сказали Спасибо❤   

    neznayka говорит:
    учредитель, он же директор взял некоторую сумму и положил на расчетный счет

    Дт 1030 Кт 1010 сдано в банк, эту проводку нужно делать или по кассе или по банку, т.е. один раз.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Buh_galter
    Коллега
    Спасибки: +11 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Пт Окт 22, 2010 11:00:07 Сказали Спасибо❤   

    Buh_galter говорит:
    как это отразить в базе 1С

    выдача денежных средств по РКО
    зачисление по выписки из банка

    Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:

    Поликсени
    Поликсени говорит:
    Дт 1030 Кт 1010 сдано в банк

    Может быть корректнее через счет 1021 ? Как вы думаете ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Поликсени
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +661 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Пт Окт 22, 2010 11:03:15   

    Buh_galter говорит:
    Может быть корректнее через счет 1021

    согласна с вами

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ленуца
    Нерезидент Баланса


      

    #6 Пт Окт 22, 2010 11:03:49 Сообщить модератору   

    Поликсени говорит:
    Дт 1030 Кт 1010 сдано в банк, эту проводку нужно делать или по кассе или по банку, т.е. один раз.

    Вообще-то нужно проводить обязательно через Дт 1021 "Денежные средства в пути". Это будет правельней
    Проще говоря, деньги же сначала ехали до банка. значит они были в пут.))) Very Happy Поликсени

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Buh_galter
    Коллега
    Спасибки: +11 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Пт Окт 22, 2010 11:05:17   

    Ленуца говорит:
    Вообще-то нужно проводить обязательно через Дт 1021 "Денежные средства в пути". Это будет правельней

    Проще говоря, деньги же сначала ехали до банка. значит они были в пут.))) Поликсени

    Согласен с вами !

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3488 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Пт Окт 22, 2010 11:06:22 Сказали Спасибо❤   

    1
    Buh_galter говорит:
    сформирован УК

    Бух.справка/операция
    Дт5110 Кт5030 = на сумму УК по каждому учредителю согласно Уставу или учредит.договору.

    2
    neznayka говорит:
    УК который был положен в кассу

    Приходный касс.ордер
    Дт1010 Кт5110= на сумму внесенного УК от конкретного учредителя

    3
    neznayka говорит:
    он же директор взял некоторую сумму и положил на расчетный счет

    а)Расходный кассовый ордер, проводки
    Buh_galter говорит:
    Дт 1021 "Денежные средства в пути" Кт 1010 "Касса"

    б)выписка банка, поступления, с проводкой
    Buh_galter говорит:
    Дт 1030 "Текущий счет в банке" Кт 1021


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Пт Окт 22, 2010 11:10:27 Сказали Спасибо❤   

    neznayka
    neznayka говорит:
    предприятие открылось недавно, т.е. сформирован УК который был положен в кассу, теперь учредитель, он же директор взял некоторую сумму и положил на расчетный счет, как это отразить в базе 1С, т.е. какие будут операции, и какие проводки?

    Предлагаю:
    1.Дт 5110-Кт 5030-Сформирован уставный капитал в соответствии с учредительными документами.
    2.Дт 1010-Кт 5110-Внесены ден.средства учредителями в уставный капитал.(приходный кассовый ордер).
    и далее
    Buh_galter говорит:

    Дт 1021 "Денежные средства в пути" Кт 1010 "Касса"(расходный кассоый ордер).
    Дт 1030 "Текущий счет в банке" Кт 1021
    (квитанция банка о приеме денежных средств).
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ведмедь
    Нерезидент Баланса


      

    #10 Пт Окт 22, 2010 11:19:47 Сообщить модератору   

    Ленуца говорит:
    Вообще-то нужно проводить обязательно через Дт 1021 "Денежные средства в пути". Это будет правельней

    А почему все считают что нужно использовать счет 1020.
    Деньги же кто несет в банк
    neznayka говорит:
    директор взял некоторую сумму и положил на расчетный счет

    Т.е. в данном случае подотчетное лицо, а счет расчетов с подотчетным лицом совсем другой.
    Положит он деньги на счет и ему дадут квитанцию по которой он и отчитается.
    Считаю что счет "Денек в пути" нужно использовать его когда например у вас идет инкассация. Т.к. именно после инкассации денег предприятие не может этим активом распоряжаться, до момента зачисления их на расчетный счет, чем и позиционируется счет учета 1020.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Buh_galter
    Коллега
    Спасибки: +11 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Пт Окт 22, 2010 11:34:22   

    Ведмедь говорит:
    Деньги же кто несет в банк

    Кстати тоже задавался этим вопросом ? в типовых рекомедациях по корреспонденции счетов применятеся счет 1021
    Если к этому счету был бы предусмотрен суб/счет к примеру "сотрудники" тогда вопросов бы не возникло ?
    Пополнять счет может и директор и гл.бух,кассир, в развернутом варианте кто брал деньги для пополнения счета ч/з счет 1021 не определить!
    Конечно по выписки из банка можно будет определить !
    Ведмедь
    Ваше замечание уместно ! Но тогда какой счет изпользовать ? Счета подотчета ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Каимова Ольга
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +423 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Пт Окт 22, 2010 11:46:44   

    Buh_galter говорит:
    Счета подотчета ?

    Даже если использовать счёт 1251, то во время разнесения авансового отчёта всё равно придётся использовать счёт 1021 как транзитный. Иначе либо суммы задвоятся, либо банк не пойдёт.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Айнука
    Нерезидент Баланса


      

    #13 Пт Окт 22, 2010 11:50:28 Сообщить модератору   

    Buh_galter говорит:
    Пополнять счет может и директор и гл.бух,кассир, в развернутом варианте кто брал деньги для пополнения счета ч/з счет 1021 не определить

    Почему не определить - расходник выписывается на определенного человека, которому поручают сдать деньги на расчетный счет.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Buh_galter
    Коллега
    Спасибки: +11 Профиль
    Личное сообщение

      

    #14 Пт Окт 22, 2010 11:55:26   

    Айнука говорит:
    Почему не определить - расходник выписывается на определенного человека, которому поручают сдать деньги на расчетный счет

    Согласен !

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ведмедь
    Нерезидент Баланса


      

    #15 Пт Окт 22, 2010 11:58:27 Сообщить модератору   

    Мое мнение такое. Аналитики по счету 1020 нет, потому что квитанция дается инкассатароми в момент отъема денег.
    А у счета 1250 квитанцию можно получить только после сдачи авансового отчета, поэтому и есть аналитика по сотрудникам.
    А то что пойдет задвоение, это скорей всего недоработка бухгалтерской программы.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Айнука
    Нерезидент Баланса


      

    #16 Пт Окт 22, 2010 12:12:18 Сообщить модератору   

    Ведмедь говорит:
    А то что пойдет задвоение, это скорей всего недоработка бухгалтерской программы.

    Вот потому то, помнится в какой-то ветке про 1С Сергей направил, что пополнение расчетного счета возможно через счет 1021 "Деньги в пути" проводить.
    Чтобы показать операцию как по кассе так и по банку.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #17 Пт Окт 22, 2010 12:17:47   

    А у нас в банке квитанцию не дают, взнос отражается в выписке.
    А какой будет Дт когда авансовым взнос внесён? Думается Василий перемудрил. Вполне можно через 1021. Суть операции не деньги в под.отчёт, а деньги доверяем внести такому-то человеку и движение таких денег как бы внутри предприятия. П.о. - не подходит!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Айнука
    Нерезидент Баланса


      

    #18 Пт Окт 22, 2010 12:23:02 Сообщить модератору   

    Мара
    Можно через подотчет - счет 1251, но все равно
    adiana@ говорит:
    Даже если использовать счёт 1251, то во время разнесения авансового отчёта всё равно придётся использовать счёт 1021 как транзитный. Иначе либо суммы задвоятся, либо банк не пойдёт.


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #19 Пт Окт 22, 2010 12:27:32   

    Айнука
    согласна конечно, можно и так, раз так учёт прописан у кого-то
    честно говоря - мне предложение использовать п.о. просто не нравится, и не думаю, что неиспользование этого счета - может быть каким-то нарушением

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ведмедь
    Нерезидент Баланса


      

    #20 Пт Окт 22, 2010 12:54:10 Сообщить модератору   

    Мара говорит:
    Думается Василий перемудрил. Вполне можно через 1021.

    Я не перемудрил. Просто странно отдавать деньги подотчетнику, и не использовать при этом соответствующий счет. Да и если разбираться с каждым счетом, то с буквы закона для правильного и точного отражения всех хозяйствующих операций использовать все таки надо 1250. Критерии отражения хоз операций все таки отличаются у счетов 1250 и 1020

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #21 Пт Окт 22, 2010 14:16:01   

    ну давайте теперь - объясните всё-таки, что по вашему отдавать деньги в п.о.? я не считаю и не отражаю эту операцию - дать деньги в под.отчет, у меня для отчёта подотчётника документа нет.
    да и не так уж принципиально, главное отразить операцию и прописать, в учёте, как она отражается, спорить не хочу, но не удержалась от комментария

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ленуца
    Нерезидент Баланса


      

    #22 Пт Окт 22, 2010 20:20:33 Сообщить модератору   

    Ведмедь говорит:
    Просто странно отдавать деньги подотчетнику, и не использовать при этом соответствующий счет


    Для внесения денежных средств на расчетный счет все таки достаточно счета 1020, так как обычно компания назначает определенного материально ответственного сотрудника, которому можно доверять, в чьи обязанности входит внесение наличности, а не 10 разным сотрудникам.
    Надеюсь с этим вы со мной согласитесь. Wink

    Добавлено спустя 5 минут 37 секунд:

    Айнука говорит:
    Почему не определить - расходник выписывается на определенного человека, которому поручают сдать деньги на расчетный счет.

    Действительно, тем более еще расходник выписывается.......я понять не могу, зачем заморачиваться с подотчетом!

    Ведмедь говорит:
    для правильного и точного отражения всех хозяйствующих операций использовать все таки надо 1250

    Действительно, тем более еще расходник выписывается.......я понять не могу, зачем заморачиваться с подотчетом????????
    Shocked

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz