Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 мая: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 мая: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 1 квартал 2024г.
до 15 мая: 701.01, изменения по состоянию на 1 мая 2024 г.
до 15 мая: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 1 квартал 2024г.
до 20 мая: 328.00 (импорт в апреле)
до 20 мая: 851.00 (договор с апреля), 870.00 (разрешит.док.за апрель)
Сроки уплаты:
до 20 мая:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в апреле (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за апрель)
до 27 мая:
- АП по КПН за май (ф.101.02);
- НДС за 1 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 1 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- Единый налог (ф.200.00,910.00)
- платежи по земельному налогу и налогу на имущество (ф.701.01)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за апрель)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в апреле)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    По ошибке отправили налог не в тот НК, что делать?
    В кассовой книге по ошибке пропустили Z-отчет, что делать?
    Не сдал форму 700 и расчеты по ней за ноябрь 2008г. Что делать?
    Пришло уведомление, датированное прош...
    ТОО Сдал расчет 101.01.до сдачи декла...
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Неплательщик НДС по ошибке отнес НДС в зачет, сдал ф.300 и выписывал сч-фактуры с НДС. Что делать?     
    Синичка
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Чт Дек 16, 2010 10:55:13 Сообщить модератору   

    Уважаемые профи,как быть? Embarassed
    Мое предприятие в свое время не встало на учет по НДС до 1,01,2010 и в начале года я сдала все дела новому буху.
    1-2 кв.2010 г не работало,но по не знанию бухгалтера были сдано нулевки по ф.300,с июля 2010 года предприятие закупило товар с НДС и отнесло НДС в зачет ,пошла реализация продукции и в сч-фактурах бухгалтер указала старое свидетельство и выделяла сумму НДС. Отчет был сдан за 3 кв.с цифрами . Обороты у предприятия небольшие.
    Как теперь быть? По камеральному контролю еще эта ошибка не вышла.
    1.Как можно исправить ситуацию с наименьшими потерями ?

    Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:

    Модераторы выделете пожалуйста В другую ветку тему

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    tafel
    Команда Баланса
    Спасибки: +522 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Чт Дек 16, 2010 11:18:53 Сказали Спасибо❤   

    Синичка
    Т. к. встать на учет по НДС с 01.01.2010г. у Вас не получилось, то В Вашей ситуации необходимо отозвать ошибочно сданную налоговую отчетность по форме 300.00, а также заплатить в бюджет сумму НДС, неправомерно взятую в зачет.
    Удачи!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Синичка
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Чт Дек 16, 2010 11:26:25 Сообщить модератору   

    Спасибо. А также теперь всем покупателям придется переделать выданные сч-фактуры ,указав сумму БЕЗ НДС?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    tafel
    Команда Баланса
    Спасибки: +522 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Чт Дек 16, 2010 11:31:21   

    Синичка говорит:
    теперь всем покупателям придется переделать выданные сч-фактуры ,указав сумму БЕЗ НДС?

    Правильно.

    Синичка
    Сегодня праздник, не хочется размахивать степлером. Пожалуйста, не нарушайте правило: "Один вопрос - одна тема".

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Синичка
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Пт Дек 17, 2010 08:49:06 Сообщить модератору   

    tafel говорит:
    а также заплатить в бюджет сумму НДС, неправомерно взятую в зачет.

    Embarassed Ой,а почему же надо платить НДС взятый в зачет,раз мы не плательщики НДС

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    nv
    Нерезидент Баланса


      

    #6 Пт Дек 17, 2010 10:16:36 Сообщить модератору   

    Не надо платиь , переделайте сф вашим покупателям , стомость увеличится и все. А 300 отзовяте как ошибочную. Вы просто исправите ошибку и зачета у вас не будет. Но и ваших покупателей тоже.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis3
    Нерезидент Баланса


      

    #7 Сб Дек 18, 2010 18:31:29 Сообщить модератору   

    tafel говорит:
    а также заплатить в бюджет сумму НДС, неправомерно взятую в зачет.

    Это как!? Shocked
    Предприятие, не являющееся плательщиком НДС, заплатило этот НДС (в стоимости товара) своим поставщикам, а теперь должно этот же НДС еще и заплатить государству в бюджет?
    tafel, как вы себе это представляете? На какой КБК платить? Каким отчетом отразить начисление уплаченной суммы?

    Синичка, не слушайте.
    Вы просто вместо проводок Дт 1420 Кт 3310 дадите проводки Дт 1330 Кт 3310, отнеся этот НДС на себестоимость вашего товара.
    Ну и себестоимость реализованного товара (Дт 7010 Кт 1330) тоже придется пересчитать, естественно.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    tafel
    Команда Баланса
    Спасибки: +522 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Вс Дек 19, 2010 13:24:56   

    Синичка говорит:
    Ой,а почему же надо платить НДС взятый в зачет,раз мы не плательщики НДС

    Вы правы, платить не надо, т. к. неплательщики.
    Извините, за неправильный совет.

    Правильнее так:
    Elis3 говорит:
    вместо проводок Дт 1420 Кт 3310 дадите проводки Дт 1330 Кт 3310, отнеся этот НДС на себестоимость вашего товара.

    Ну и себестоимость реализованного товара (Дт 7010 Кт 1330) тоже придется пересчитать


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Синичка
    Нерезидент Баланса


      

    #9 Пн Дек 20, 2010 08:14:31 Сообщить модератору   

    Smile Спасибо всем вам за разъяснение. Теперь ясно.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz