Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 16 февраля: 510.00, 400.00, 421.00
до 16 февраля: 910.00 декларация за 2 полугодие 2025г.
до 16 февраля: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 4 квартал 2025г.
до 16 февраля: 701.01, если сумма имущ.налога за 2026г свыше 300 МРП
до 20 февраля: 320.00/328.00 (импорт в январе)
до 20 февраля: 851.00 (договор с января), 870.00 (разрешит.док.за январь)
Сроки уплаты:
до 20 февраля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в январе (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за январь)
до 25 февраля:
- КПН/ИПН и СН за 2 полугодие 2025г. (ф.910.00);
- АП по КПН за февраль (ф.101.01);
- НДС за 4 квартал 2025 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 4 квартал 2025 года (ф.870.00)
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00)
- налог на имущество (ф.701.01)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за январь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в январе)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Техподдержка КНП ИСНА knpsd@ecc.kz
Налоговый режим налогоплательщика проверить
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
    Все санкционные списки по РФ
  • Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23,8%
  • Ставки в 2026 г.: КПН 20%, НДС 16%, ИПН 10%+15% > 8 500 МРП(36 762 500), ИПН для ИП на ОУР 10%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), ИПН с дивидендов 5%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), СН 6%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 3,5%, ЕП 24,8%
  • с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
  • с 1 января 2026: МРП 4 325, МЗП 85 000, базовый НВ для ИПН 30 МРП = 129 750
  • Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
  • Пределы для СНР в 2026 г.: самозанятые 300 МРП = 1 297 500, упрощенка 600 000 МРП = 2 595 000 000, предел для ведения БУ на упрощенке 135 000 МРП = 583 875 000.
  • Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
  • Предел для НДС в 2026 г.: 10 000 МРП = 43 250 000, упрощенка без НДС.
  • Пределы налоговой задолженности в 2026 г.: 20 МРП = 86 500 - арест счетов, кассы; 45 МРП = 194 625 -ограничение в распоряжении имуществом, взыскание с дебиторов; 27 000 МРП = 116 775 000 - ограничение на выезд из РК
  • Базовые ставки НБ РК: с 03.06.24: 14,5; с 15.07.24: 14,25; с 02.12.24: 15,25; с 11.03.25: 16,5; с 13.10.25: 18,0. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК

  • Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку


    Посмотрите похожие темы
    Сотрудники в феврале 2009 года ушли с...
    Можно ли принять на баланс автомобиль...
    Форма 300. Отражаются ли в ней комиссии банка без НДС?
    Как правильно внести комиссии банка в 1С8?
    Комиссии банка надо отражать в ф.300.00?
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Могу ли я принять сф от обслуживающего банка за комиссии за сент-дек.2009 выставленную в июле 2010?     
    Reader
    Guest

      

    #1 Вт Дек 28, 2010 21:09:12 Сообщить модератору   

    Добрый день! У меня такая ситуация. Банк, в котором мы обслуживаемся, выставил нам счет-фактуры за комисии за обслуживание подсистемы "Банк-клиент" за сентябрь-декабрь 2009 года (одну сф за 4 месяца) 03/07/10 и за период с янв-июнь 2010 года выставили 02/07/10 (одну сф за 6 месяцев). Дело в том, что банк забыл удержать комиссии за обслуживание "банк-клиента" и в июле удержал все комиссии по обслуживанию за весь период. В банке на наши просьбы переделать сф теми периодами (в отдельности по каждому месяцу), когда были фактически оказаны услуги, ответили, что комиссии были сняты только в июле 2010 года, и поэтому ранним периодом они ее переделать не могут. У них такая система, когда комиссии были удержаны, тогда и выставляются сф. Вопрос: могу ли я принять эту счет-фактуры? И каким числом мне их регистрировать у себя (если можно их принять)?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #2 Ср Дек 29, 2010 09:27:47 Сообщить модератору   

    корктировать придется КПН в 2009 и НДС 2кв2010

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #3 Ср Дек 29, 2010 19:05:09 Сообщить модератору   

    Гульшара говорит:
    могу ли я принять эту счет-фактуры? И каким числом мне их регистрировать у себя (если можно их принять)?

    Для начала я бы написал письмо в банк (копию обязательно в головной и НК) с просьбой разъяснить правомерность выставления счёт-фактур за указанные Вами периоды, ссылаясь на п.7 статьи 263НК РК.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #4 Ср Дек 29, 2010 19:24:52 Сообщить модератору   

    проблема как у банка, так и у вас,
    1. вы знали, что по договору обслуживания с вас должны снимать деньги (соотв. д.б. документы - с/ф, АВР), и не потребовали документов для отчетности,
    2 банк несвоевременно выставил с/ф без учета требований ст.263 (тож понять можно т.к операции проводятся в опердень и ранней датой выставить не могут)
    написать письмо на имя руководителя со ссылкой на ст.263 (крайний срок выставления с/ф месяц, следующий за месяцем оказания услуги)
    факт - расходы должны были быть учтены в 2009 г.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #5 Ср Дек 29, 2010 20:49:46 Сообщить модератору   

    AndreyD говорит:
    крайний срок выставления с/ф месяц, следующий за месяцем оказания услуги

    Согласно ст.263 п.7 срок выставления не позднее 20 числа месяца, следующего за месяцем, по итогам которого выписывается счет-фактура;
    AndreyD говорит:
    расходы должны были быть учтены в 2009 г

    А может просто по кассе (по банку) оплату провести в тот период когда сняли комиссионные, а расходы не относить на вычеты?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1

    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.
    2006-2026 Balans.kz. Hosting hoster.kz