Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 мая: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 мая: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 1 квартал 2024г.
до 15 мая: 701.01, изменения по состоянию на 1 мая 2024 г.
до 15 мая: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 1 квартал 2024г.
до 20 мая: 328.00 (импорт в апреле)
до 20 мая: 851.00 (договор с апреля), 870.00 (разрешит.док.за апрель)
Сроки уплаты:
до 20 мая:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в апреле (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за апрель)
до 27 мая:
- АП по КПН за май (ф.101.02);
- НДС за 1 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 1 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- Единый налог (ф.200.00,910.00)
- платежи по земельному налогу и налогу на имущество (ф.701.01)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за апрель)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в апреле)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Клиент по контракту возмещает всё рас...
    Куда относятся затраты понесенные после принятия ОС к учету?
    Берутся ли в зачет по НДС затраты пон...
    Счет-фактура, выставленная поставщику...
    Нужно ли брать сертиф.резиденства на ...
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Работы завершены в 2011г (АВР), затраты понесенные в 2010г показала в 100.00.030 II В. Верно?     
    svetta
    Стажер
    Спасибки: +4 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Чт Фев 24, 2011 10:26:32   

    Подскажите пожалуйста: на конец отчётного периода образовалось незавершённое производство. При заполнении ф.100.00 строка 100.00.030 II В (незавершённое производство) включет в себя з/плату, соц.налог, соц.отчисления работников. занятых на не сданном объекте.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3487 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Чт Фев 24, 2011 11:02:35   

    Да
    svetta говорит:
    включет в себя з/плату, соц.налог, соц.отчисления работников. занятых на не сданном объекте

    И в чем суть вопроса?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    svetta
    Стажер
    Спасибки: +4 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Чт Фев 24, 2011 11:07:37   

    Спасибо за ответ, просто запуталась. Правильно ли делаю. Подскажите, пожалуйста, такая ситуация: Фирма занимается оказанием услуг (отделочные, монтажные работы). Все затраты собираются на сч. 8110. затем в конце периода, после подписания актов вып.работ, сч. 8110 закрываю на сч7010. Вопрос стал такой, если в работы производились в декабре 2010г., а акт подписан в январе 2011г. куда отнести затраты по фактичеки выполненным, но не принятым (не подписан акт) работам в конце отчётного периода? Я решила на незавершённое производство.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3487 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Чт Фев 24, 2011 11:12:58 Сказали Спасибо❤   

    svetta говорит:
    Я решила на незавершённое производство.

    Поддерживаю.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    svetta
    Стажер
    Спасибки: +4 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Чт Фев 24, 2011 11:14:12   

    Большое-большое спасибо! Спасибку отправила.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Aizhan
    Коллега
    Спасибки: +3 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Сб Фев 26, 2011 14:27:19   

    Подскажите пожалуйста а если АВР не подписан ещё, то реализацию услуг не проводим ни в бух, ни в налоговом учёте, так?

    Posted after 58 seconds:

    Счета-фактуры выписаны в декабре 2010г.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis3
    Нерезидент Баланса


      

    #7 Сб Фев 26, 2011 15:03:18 Сообщить модератору   

    Счет-фактуры на что выписаны в декабре 2010 года? На вот эти услуги?

    Aizhan, вы поставщик услуг?

    Posted after 10 minutes 18 seconds:

    Просто мне не понятно, как это вы АВР не подписали, а счет-фактуру на основании этого АВР уже выписали.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Aizhan
    Коллега
    Спасибки: +3 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Сб Фев 26, 2011 15:38:45   

    Да, мы оказали маркетинговые услуги, сразу выписываем АВР, счёт фактуру, но покупатели услуг до сих пор не провели у себя и не подписали АВР, я тоже эти суммы не показала пока в 300ф, а уже надо сдать 100ф.

    Posted after 6 minutes 4 seconds:

    наверное надо с ними договориться чтобы проводили 2010годом?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz