|  Остаток на вспомогательном счете , что с ним делать? Как отражать в балансе?
		  
		 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#2  Сб Мар 26, 2011 12:00:32   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | Zhanna говорит: | 
	 
	
	  | 
	  У меня по счету 00 повисло сальдо кредитовое. Что с ним делать? Как отразить в балансе? | 
	 
 
 
Счет "00" применяется только при вводе первоначальных остатков при начале работы в программе.
 
В балансе он не должен отражаться - так как он забалансовый.
 
 
Если повисло сальдо на "00" - значит либо у Вас на начало ввода данных введены неправильные остатки,
 
либо Вы использовали этот счет в проводках за период (чего соответственно нельзя делать).  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#3  Сб Мар 26, 2011 12:08:51   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Я сделала за период проводки  Кт 00  Дт 1350, отразила добытый песок на карьере. Потом Дт 1310.1 Кт 1350 переместила его с карьера на склад.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#4  Сб Мар 26, 2011 12:12:46   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | Zhanna говорит: | 
	 
	
	  | 
	  Я сделала за период проводки Кт 00 Дт 1350 | 
	 
 
 
 
 
	  | Raybek говорит: | 
	 
	
	  
	  Счет "00" применяется только при вводе первоначальных остатков при начале работы в программе.
 
В балансе он не должен отражаться - так как он забалансовый.  | 
	 
 
 
 
Потому что "Принцип двойной записи", а "00" - забалансовый счет.
 
 
И вообще проводка по добыче неправильная, предлагаю варианты:
 
 
Дт1320 - Кт8110 (если это основное производство и песок в дальнейшем не перерабатывается)
 
 
Дт1310 - Кт8210 (если песок подлежит дальнейшей переработке после добычи)  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#6  Сб Мар 26, 2011 12:29:35   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | Zhanna говорит: | 
	 
	
	  | 
	  Прошу прощения за тупость, но теперь Кт остаток на 8110... С ним-то что сделать? | 
	 
 
 
На 8110 собираются производственные затраты, которые Вы потерпели при добыче песка.
 
Как то: зарплата производственных рабочих; амортизация техники, использованной при добыче и т.д.
 
 
Кстати при добыче в проводке Дт1320-Кт8110 Вы указываете в сумме ПЛАНОВУЮ себестоимость.
 
 
В конце месяца 
 
- на дебете 8110 - у Вас будут собраны затраты по производству.
 
- а на кредите 8110 - плановая себестоимость выпущенной готовой продукции.
 
 
Естественно будет сальдо на конец месяца по счету 8110.
 
Вот тут и начинается самый геморр   
 
 
Путем корректировочных проводок, как то: Дт1320-Кт8110, Дт7010-Кт1320 (Вы же успеете еще продать например выпущенный по плановой себестоимости песок или спиать) и т.д,
 
счет 8110 закрывается 
 
 
и в итоге мы получаем ФАКТИЧЕСКУЮ себестоимость выпущенной продукции.
 
 
Posted after 2 minutes 2 seconds:
 
 
Тут еще по производству много нюансов может возникнуть, если например у Вас выделены вспомогательные производства, учитываемые на счете 8310 или есть накладные расходы, учитываемые на счете 8310.
 
 
Короче надо учить мат.часть касаемо производства.
 
 
Posted after 2 minutes 10 seconds:
 
 
Если есть еще незавершенное производство (сырье в промежуточной фазе обработки до готовой продукции), то еще надо оценивать незавершенку и в конце месяца переносить ее на счет 1340, а в начале следующего месяца опять на 8110.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#7  Сб Мар 26, 2011 12:35:57   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				А можно сразу Дт 7010 Кт8110 ? Часть песка уже продана, остаток на счете 1310,1. Счет 1320 у меня закрыт, я же с него переместила на 1310,1...  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#8  Сб Мар 26, 2011 12:36:15   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | Raybek говорит: | 
	 
	
	  | 
	  есть накладные расходы, учитываемые на счете 8310.  | 
	 
 
 
Извиняюсь опечатка - на 8410
 
 
Posted after 2 minutes 30 seconds:
 
 
 
	  | Zhanna говорит: | 
	 
	
	  | 
	  А можно сразу Дт 7010 Кт8110 ? Часть песка уже продана, остаток на счете 1310,1. Счет 1320 у меня закрыт, я же с него переместила на 1310,1... | 
	 
 
 
Советую Вам сначала детально разработать Всю схему учета производства на Вашем предприятии, а так кусками и моментами - не то по моему.
 
 
Например в таком виде:
 
1. Добыча песка на карьере: Дт1320-Кт8110
 
2. Зарплата рабочих: Дт8110-Кт3350
 
 
И т.д.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#9  Сб Мар 26, 2011 12:44:54   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Производства как такового нет. Нет техники, нет официально рабочих. Есть карьер, с которого тянут песок непонятно чем и кем. Бухучет не велся по сути. Теперь в 2010 г. показали якобы добычу 5000 м3 и продажу 1500 м3, на приходе песка не было, соответственно продажа тоже некорректная. Моя задача - сдать годовой. Вот и парюсь...  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
	
	
	
		| 
			
		 |