| Как списать остатки со вспомогательного счета 000 ? | 
	
		|  | 
			
				
				| #1  Чт Окт 20, 2011 12:42:07 |  |  
				| 
 |  
			
				| Добрый день. При переносе остатков с 1с 7.7  (кредиторская задолженность, остатки по р/с, по кассе и т.д) я посадила бух справкой на вспомогательны счет 00, прочитав советы самой программы и советы форумчан. Теперь из месяца в месяц у меня в Оборотно-сальдовой ведомости висят эти суммы. Подскажите как мне их списать, ведь задолженность мы то закрыли, деньги с кассы уже давно эти израсходовали, соответственно и по банку тоже.
 Ввод начальных остатков по
 ОПВ Дт 000 Кт 3220,
 СО Дт 000 Кт 3210,
 Банку Дт 1030 Кт 000
 Кассе Дт 1010 Кт 000
 Кредиторская задолженность Дт 000 Кт 3310
 Может это правильно ? может он не должен расходоваться ?
 Жду советов. Спасибо.
   
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #2  Чт Окт 20, 2011 14:10:42 |  |  
				| 
 |  
			
				| как то не понятно, при переносе сальдовки все активы сядут Д активы  К 00, а все пассивы соответственно Д 00 К пассивы, а так как актив = пассиву, а счет 00 не имеет субконто, счет должен был иметь одинаковое сальдо что по дебету то и по кредиту, соответственно закрыться 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #3  Чт Окт 20, 2011 15:08:35 |  |  
				| 
 |  
			
				| Что то не совсем понятно   Можно как нибудь по подробнее, я с этим впервые сталкиваюсь. Не хотелось бы напутать. Спасибо.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #4  Чт Окт 20, 2011 15:17:53  Сказали Спасибо❤ |  |  
				| 
 |  
			
				| Даже не знаю как по подробнее, допустим так:   переносим активы Д				К				сумма
 Банк				00				100
 Касса				00				200
 Дебиторка			00				50
 И т.д.
 Обязательства и собственный капитал
 00				Установной				150
 00				Кредиторская задолженность		200
 Итого по дебету счета    00       250 тысяч
 По кредиту счета 	00	250 тысяч
 Конечное сальдо  по счету 00 составляет 0
 
 Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
 
 а лучше вызовите специалиста
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #5  Чт Окт 20, 2011 15:47:39  Сказали Спасибо❤ |  |  
				| 
 |  
			
				| alinusya007_86, при переносе остатков у Вас счет  000 должен был закрыться, так как активы=пассивам. Т.е. при вводе остатков Вы это вспомогательный счет кредитуете и дебитуете на одну и ту же сумму, остатка быть не должно. Если он у Вас не закрылся, значит что-то  неправильно перенесли. Проверьте свою бух.справку. 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #6  Чт Окт 20, 2011 15:58:20 |  |  
				| 
 |  
			
				| Да да , скорее всего, теперь вы все мне разъяснили "разжевали" Жму спасибку. 
 Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
 
 
 
 
	  | Ланана говорит: |  
	  | Итого по дебету счета 00 250 тысяч По кредиту счета 00	250 тысяч
 |  Вы наверное хотели написать Итого 350 000, или я ошибаюсь ?
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #9  Чт Окт 20, 2011 17:47:30 |  |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Ланана говорит: |  
	  | Итого по дебету счета 00 250 тысяч По кредиту счета 00 250 тысяч
 Конечное сальдо по счету 00 составляет 0
 |  Думаю Ланана, опечаталась
 Итого по дебету счета 00 350 тысяч
 По кредиту счета 00 350 тысяч
 Конечное сальдо по счету 00 составляет 0
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #10  Чт Окт 20, 2011 17:51:43 |  |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | alinusya007_86 говорит: |  
	  | так почему 250 000 то ? что то я не догоняю .. |  Смотрите, Вы вносите остатки. активы=пассивы. Например, заносите активы
 ДТ 1030 Кт 000 - 100 000 банк
 ДТ 1030 Кт 000 - 200 000 касса
 Дт 1210 Кт 000 -   50 000 кредиторка.
 У вас на счету 000 будет оборот за период ДТ 350 000
 Дале заносите пассивы
 Дт 000 Кт 5030 - 150 000 уставной капитал
 Дт 000 Кт 3310 - 200 000 кредиторка
 У вас на счету 000 будет оборот за период КТ 350 000.
 Дт-Кт перекрывается, остаток на конец периода 0.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #11  Чт Окт 20, 2011 18:41:36 |  |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | DreamDi говорит: |  
	  | ДТ 1030 Кт 000 - 200 000 касса |  вернее так ДТ 1010 Кт 000 - 200 000 касса
 
 Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:
 
 
 
 
	  | DreamDi говорит: |  
	  | Дт 1210 Кт 000 - 50 000 кредиторка. |  Все же наверное это дебиторка. Исправьте если я ошиблась
   
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #12  Чт Окт 20, 2011 20:33:19 |  |  
				| 
 |  
			
				| Дебитор к а, опечатался человек. Общий смысл от этого не изменился, остатков, при переносе, на 000 быть никаких не должно... При условии что до переноса все ровно было. 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #15  Чт Июн 18, 2015 16:20:27 |  |  
				| 
 |  
			
				| Здравствуйте!я знаю что счет 000 должен закрыться,но не могу понять у меня при переносе остатков по ОС,сч.000 не закрывается,подскажите пожалуйста в чем может быть проблема.Спасибо 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #16  Пн Июн 22, 2015 17:18:02 |  |  
				| 
 |  
			
				| Остатков на 000 счете не должно быть. Когда вводите начальные остатки, то активные счета заносите, например по кассе 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
	
	
	
		|  |