Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2024г.
до 15 ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2024 г.
до 15 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2024г.
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
Сроки уплаты:
до 20 ноября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
до 25 ноября:
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
- НДС за 3 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за октябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Сверка отчета о дох и расх. 100.17 отличается от 2009 года, помогите заполнить.
    Сверка отчета о доходах и расходах с ...
    Правильность заполнения доп. ф. 300.00, приложение 300.08.
    Годовой отчет - Форма 100.25 Сверка финансовой отчетности с Декларацией по КПН
    Заполнение формы 220.13 Сверка отчета о доходах и расходах у ИП
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Правильность заполнения (приложение 17) к 100.00 сверка отчета о дох.и расх. с декларацией по КПН?     
    Лайм
    Резидент Баланса
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Пт Фев 03, 2012 16:38:33   

    Помогите пожалуйста разобраться в правильности заполнения приложения 17.
    1. Должна ли быть заполнена строка 100.17.001 С (должна быть с минусом?)
    2. Должна ли быть заполнена строка 100.17.002 С.
    3. Должна ли быть заполнена строка 100.17.003 С.
    4. Как проверить правильность заполнения строк 100.17.063 и 100.17.064.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Лайм
    Резидент Баланса
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Пн Фев 06, 2012 08:30:04   

    откликнитесь пожалуйста на мой вопрос.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Пн Фев 06, 2012 09:37:16 Сказали Спасибо❤   

    Лайм говорит:
    1. Должна ли быть заполнена строка 100.17.001 С (должна быть с минусом?)
    2. Должна ли быть заполнена строка 100.17.002 С.
    3. Должна ли быть заполнена строка 100.17.003 С.
    .
    Лайм говорит:
    Как проверить правильность заполнения строк 100.17.063 и 100.17.064.
    .

    Предлагаю:
    1.Разность строк между гр.А и В отражается в гр.С,кроме строк 100.17.001,100.17.002,100.17.003.
    2.В стр.100.17.063- в гр.С указывается разница между доходами и расходами,определяемая как разность строк 100.17.029 С и 100.17.062 С.
    3.В стр.100.17.064,в гр.С указывается налогооблагаемый доход,определяемый как сумма строк100.17.001 и 100.17.002,скорректированный на сумму стр.100.17.063.Данная сумма должна соответствовать налогооблагаемому доходу,опреденному как разность строк100.00.063 и 100.00.065 и указанному в стр.100.00.066 Декларации по КПН.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Лайм
    Резидент Баланса
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Пн Фев 06, 2012 11:02:54   

    esiphi говорит:
    сумма строк100.17.001 и 100.17.002

    А или В?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Махаон
    Коллега
    Спасибки: +3 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Пн Фев 06, 2012 12:29:30   

    Лайм говорит:
    сумма строк100.17.001 и 100.17.002

    А или В?

    Сумма строк 100.17.001В, 100.17.002А и 100.17.063С.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Багира
    Нерезидент Баланса


      

    #6 Пт Мар 09, 2012 13:46:11 Сообщить модератору   

    Подскажите пожалуйста что именно нужно собрать в строке 100.17.030В? С каких счетов брать данные для этой строки? И ещё по СО и СН в графе В тоже указывать начисленные в пределах уплаченных или полностью начисленные?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Махаон
    Коллега
    Спасибки: +3 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Пт Мар 09, 2012 13:57:14   

    Багира говорит:
    что именно нужно собрать в строке 100.17.030В?

    Все затраты по сч. 7200, кроме тех, что относятся к последующим строкам.
    Багира говорит:
    по СО и СН в графе В тоже указывать начисленные в пределах уплаченных или полностью начисленные?

    Полностью. Кстати, СО и в налоговом учете беруться на вычеты полностью начисленные.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Нерезидент Баланса


      

    #8 Пт Мар 09, 2012 15:05:52 Сообщить модератору   

    Махаон, ответьте мне, пожалуйста...
    Махаон говорит:
    Все затраты по сч. 7200, кроме тех, что относятся к последующим строкам.

    Почему именно счета 72хх раздела? Почему расходы по другим счетам 7ххх раздела не должны указываться в строке 100.17.030В?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Махаон
    Коллега
    Спасибки: +3 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Пт Мар 09, 2012 15:08:02   

    Elis говорит:
    Почему расходы по другим счетам 7ххх раздела не должны указываться в строке 100.17.030В?

    Конечно же все, просто у меня только 7200, извините за неточность.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Багира
    Нерезидент Баланса


      

    #10 Пт Мар 09, 2012 17:46:33 Сообщить модератору   

    Махаон говорит:
    СО и в налоговом учете беруться на вычеты полностью начисленные.

    можно ссылочку на статью, что-то читаю и не могу найти(праздник Embarassed )

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Махаон
    Коллега
    Спасибки: +3 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Пт Мар 09, 2012 17:52:22   

    Багира говорит:
    можно ссылочку на статью

    Статью не помню, кодекса под рукой нет, вы внимательно почитайте главу Вычеты.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    vfhf
    Нерезидент Баланса


      

    #12 Пт Мар 09, 2012 18:01:34 Сообщить модератору   

    Потому как - это не налог и не является обязательным платежом в бюджет, отсюда вывод - не ограничения оплаченные в пределах начисленных. Ну а то что это раход с целью получения дохода сомнений не должно быть.

    Добавлено спустя 4 минуты 57 секунд:

    А кстати ст 100, п 14-1

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Lanach
    Коллега
    Спасибки: +46 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Пт Мар 09, 2012 18:10:23 Сказали Спасибо❤   

    ст.100 п.14-1. Вычету подлежат расходы налогоплательщика по начисленным социальным отчислениям в Государственный фонд социального страхования в размере, определяемом законодательством Республики Казахстан.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Нерезидент Баланса


      

    #14 Пт Мар 09, 2012 18:11:57 Сообщить модератору   

    Махаон, что значит "Кодекса нет под рукой"?
    Вы же в интернете, привыкайте использовать электронные варианты Кодекса, которых полным полно в казнете, а не только страницы печатных изданий штудируйте (которые, кстати, часто становятся неактуальными из-за большого количества вносимых изменений)
    Да вот хоть здесь есть, далеко ходить не надо. http://kodeks.kz/index.php?st=100

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Багира
    Нерезидент Баланса


      

    #15 Пт Мар 09, 2012 18:14:17 Сообщить модератору   

    vfhf, Lanach, большое спасибо, я читала эту статью и не смогла понять из неё, что на вычет брать полностью. Большое спасибо что отзываетесь на мои мольбы Rose

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Махаон
    Коллега
    Спасибки: +3 Профиль
    Личное сообщение

      

    #16 Пт Мар 09, 2012 18:43:03   

    Elis говорит:
    Вы же в интернете, привыкайте использовать электронные варианты Кодекса

    Конечно я пользуюсь, но в основном на работе, дома только при крайней необходимости.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Багира
    Нерезидент Баланса


      

    #17 Пт Мар 09, 2012 19:44:59 Сообщить модератору   

    На сто рядов пересчитала, не идет и все. В строке налоги и другие платежи в бюджет ставиться сумма начисленная в пределах уплаченных в обоих графах и по декларации и по финансовой? Или по финансовой полностью начисленная сумма?

    Добавлено спустя 48 секунд:

    Значит в графе 100.17.064 А-В должно быть "0"?

    Добавлено спустя 34 секунды:

    а нет

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Махаон
    Коллега
    Спасибки: +3 Профиль
    Личное сообщение

      

    #18 Пт Мар 09, 2012 19:47:56   

    Багира говорит:
    Или по финансовой полностью начисленная сумма?

    У вас же на затраты по БУ начисленная сумма относится полностью, вот её и ставите.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Багира
    Нерезидент Баланса


      

    #19 Пт Мар 09, 2012 19:52:39 Сообщить модератору   

    530 не могу найти? Подскажите как перепроверить? где ещё искать?

    Добавлено спустя 20 секунд:

    в чем может быть ошибка?

    Добавлено спустя 16 секунд:

    Багира говорит:
    530

    тенге

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Махаон
    Коллега
    Спасибки: +3 Профиль
    Личное сообщение

      

    #20 Пт Мар 09, 2012 20:05:33   

    Багира говорит:
    Подскажите как перепроверить?

    Успокоится и всё ещё раз внимательно пересчитать или регистры заполнить.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Багира
    Нерезидент Баланса


      

    #21 Пт Мар 09, 2012 20:19:43 Сообщить модератору   

    Confused уже кажется на миллион рядов пересчитала, и регистры жду, не знаю что заполнить, поэтому и не знаю что ещё перепроверить.

    Добавлено спустя 26 минут 40 секунд:

    поняла откуда эти 530 тенге. Простите за тупизм. Тот КПН который исчислили по декларации, его и отражаем в 1С, даем проводку именно на этот КПН, так? НОД по декларации и по финансовой отчетности разный, чуть-чуть но разный, а строке 100.17.001В ставим сумму прибыль по 1С минус КПН по декларации, так? Если так, то все сойдется.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Taiga
    Резидент Баланса
    Спасибки: +39 Профиль
    Личное сообщение

      

    #22 Вс Мар 11, 2012 14:23:45   

    Багира говорит:
    Тот КПН который исчислили по декларации, его и отражаем в 1С, даем проводку именно на этот КПН, так?

    Да.

    А строке 100.17.001В ставите Прибыль 2011 года, который у вас получился в 1С после закрытия периода. Т.е. доходы минус расходы (в расходы уже также входит КПН, который вы дали проводкой в 1С).

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    saja
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #23 Ср Мар 14, 2012 11:02:01   

    ДД, хотела проконсультироваться по поводу отнесения убытков прошлых лет в приложении 17 к 100.00 форме. Нами в 2010 году получен убыток, в 100 форме данная сумма отражена в 100.00.067 строке,
    За 2011 год - прибыль (отраж.стр.100.00.66).
    С учетом перенесенного убытка стр.100.00.68 - 0 (т.е. убыток полностью не перекрыт).
    Скажите как отразить убыток прошлых лет в 17 приложении.Спасибо

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz