Как в оборотке посмотреть данные по вычетам ФА?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Ведмедь
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
#3 Пт Мар 30, 2012 09:30:18
|
|
|
нет не по бух учету а по НУ, чтобы заполнить форму 100.07 или нужно составлять регистр и считать вручную амортизацию ФА по НУ?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Ведмедь
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
#5 Пт Мар 30, 2012 09:54:45
|
|
|
Ведмедь, в этом отчете должна считаться амортизация? у меня эта колонка пустая! Как сделать чтобы она заполнялась?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Ведмедь
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Ведмедь
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
#9 Пт Мар 30, 2012 10:39:54
|
|
|
Да, этот столбец
Добавлено спустя 14 минут 53 секунды:
все спасибо, все получилось, но почемуто в поступление не попала сумма 2 ос
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
и не отражает стоимость на начало налогового периода
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Ведмедь
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#10 Пт Мар 30, 2012 11:05:33
|
Сообщить модератору
|
|
Юльчик06 говорит: |
все спасибо, все получилось, но почемуто в поступление не попала сумма 2 ос |
Проверяйте принятие к учету, галочки должны стоять что это ФА.
Юльчик06 говорит: |
и не отражает стоимость на начало налогового периода |
При вводе данных в 1Ску надо было делать ввод начальных остатков по НУ.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
#11 Пт Мар 30, 2012 11:07:26
|
|
|
Не отражается стоимость на начало, за 2010 год есть ОС,
Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд:
а зачем вводить остатки по НУ, у меня было поступление ОС в 2010 году, все отражено по документам
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Ведмедь
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
#13 Пт Мар 30, 2012 11:34:35
|
|
|
нет у меня галочка не стоит, ее нужно ставить за 2010 год или с 2011?
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
учет у меня ведется с 1 окт 2010 года
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Ведмедь
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
#15 Пт Мар 30, 2012 11:50:16
|
|
|
поставила галочку с 01.01.2011 начала перепроводить закрытие месяца с окт 2010 года, у меня вышло такое сообщение
Внимание!После установки признака "Ведение учета временных разниц", для дальнейшей корректной работы с данными по налоговому учета необходимо:
Воспользоваться "Помощником перехода на ведение учета временных разниц балансовым методом". Либо выполнить следующие действия:
1. Сформировать документ "Закрытие месяца" с регламентированной операцией "Закрытие счетов НУ" на дату введения новых настроек в учетной политике по бухгалтерскому учету.
2. Ввести начальные остатки налогового учета по данным бухгалтерского учета, используя документ "Ввод начальных остатков по прочим разделам"
-----Начало проведения документа Закрытие месяца 00000000001 от 31.10.2010 0:00:01-----
-----Окончание проведения документа Закрытие месяца 00000000001 от 31.10.2010 0:00:01---
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
почему вышло это сообщение при проведении закрытия мес за 2010 год?
Добавлено спустя 49 минут 47 секунд:
Формирую отчет по движению стоимости ФА НУ за 2010 год у меня не заполняется столбец Поступление
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
вернее вся таблица пустая только наменование ФА стоит и все
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
#16 Пт Мар 30, 2012 13:03:27
|
|
|
Ведмедь, все сделала как вы сказали, перепровела документы, но все равно за 2010 год у меня таблица пустая, вот поэтому и не показывает стоимость на начало периода за 2011 год, помогите пожалуйста
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Ведмедь
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
#18 Пт Мар 30, 2012 13:38:01
|
|
|
да сделала, поставила галочку по ведению врем разниц бал методом на 30.10.2010 все теперь отчет заполняется как надо и по 2010 и по 2011 году, только не попадают в него суммы по ОС документ принятия к учету у них от 25.10.2010 года, все остальные идут
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Ведмедь
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#19 Пт Мар 30, 2012 13:47:14
|
Сообщить модератору
|
|
Юльчик06, обратите внимание на это
1С-ка говорит: |
"Рекомендуется устанавливать признак "Ведение учета временных разниц балансовым методом" в начале отчетного периода (года). |
В вашем случае это или начало деятельности или с 01.01.2011г.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
#20 Пт Мар 30, 2012 14:03:24
|
|
|
если я ставлю с 01.2011 то в отчете не показывает поступление ФА за 2010 год, если с 01.10.2010 то пищет не установлен признак учета за 30 сен 2010
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Ведмедь
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
#22 Пт Мар 30, 2012 15:08:20
|
|
|
т.е. если например стоимость принтера - 15000 за 2010 г, то на 1.01.2011 она также составляет 15000, правильно?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Ведмедь
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
#24 Пт Мар 30, 2012 15:12:22
|
|
|
и эта стоимость должна же попасть в графу поступление на 2010 год и стоимость на начало периода в отчете за 2011 год
Добавлено спустя 3 минуты 30 секунд:
что то я запуталась, здесь вы мне отвечаете
Ведмедь говорит: |
Юльчик06, вы плательщиком налога на прибыль стали 01.01.2011г., следовательно вычеты по ФА можете применять с 01.01.2011 года. |
что не надо учитывать амортизацию, а
http://balans.kz/viewtopic.php?p=477601#477601 что надо, я ничего не поняла?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Ведмедь
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#25 Пт Мар 30, 2012 15:22:02
|
Сообщить модератору
|
|
Юльчик06 говорит: |
должна же попасть в графу поступление на 2010 год |
Нет, не должна. Вы плательщиком налога на прибыли стали с 01.01.2011 года. Этим же числом вводите начальные остатки по ФА, только в части налогового учета. Вот там и будет ваша разница
Юльчик06 говорит: |
включается в стоимостной баланс групп на начало периода т.е. на 1.01.2011 стоимость приобретенных ФА за 2010 г за минусом аммортизации |
Цена приобретения минус накопленная амортизация.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Ведмедь
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
#28 Чт Фев 07, 2013 13:49:37
|
|
|
я в прошлом году так и не разобралась как автоматически сделать чтобы за 2011 год в ведомости по ФА стоимость на начало тех ФА которые были приобретены в 2010 году отображалась за минусом амортизации, я посчитала вручную. Сейчас я сформировала
Ведмедь говорит: |
вводите начальные остатки по ФА, только в части налогового учета. Вот там и будет ваша разница |
, но у меня по данному документу не сформировались проводки и соот-но стоимость в отчет по движению стоимости ФА(НУ) за 2011 год осталась такой же.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
#29 Чт Фев 07, 2013 14:52:34
|
|
|
Юльчик06, надо сделать так
Предприятие-ввод остатков по ОС. Войти в этот документ и по каждому ОС по НУ поставить остаточную ст-ть ФА по налоговому учету на дату ввода остатков.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
#30 Чт Фев 07, 2013 16:10:45
|
|
|
Все сделала как вы написали
Трудоголик2 говорит: |
Предприятие-ввод остатков по ОС. Войти в этот документ |
ввожу ОС отжимаю галочку бух.учет и заполняю поля только по реквизитам НУ-Ставлю текущая стоимость НУ, но у меня не проводится документ, в служубных сообщениях высвечивает что не заполненны поля по Бух учету
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
#31 Чт Фев 07, 2013 16:56:53
|
|
|
Юльчик06 говорит: |
не заполненны поля по Бух учету |
Вы должны войти в документ по вводу остатков на 31.12.2010, а не делать новый. Т.е. когда переносились остатки из 7-ки. Вот от туда и тянется ваша бодяга.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
#34 Вс Фев 10, 2013 04:10:33
|
|
|
Юльчик06 говорит: |
я в прошлом году так и не разобралась как автоматически сделать чтобы за 2011 год в ведомости по ФА стоимость на начало тех ФА которые были приобретены в 2010 году отображалась за минусом амортизации, я посчитала вручную. Сейчас я сформировала |
Ни в прошлом, ни в текущем году рег. номера я так и не увидел. Будем продолжать ждать?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
#36 Пн Фев 11, 2013 10:27:13
|
|
|
Юльчик06 говорит: |
я остатки не переносила, у меня был переход с упрощенки на ОУР |
Поэтому раньше у вас не было данных налогового учета (НУ). Проще говоря учета для КПН.
Для ввода данных по НУ вам нужно на дату перехода создать новый документ Ввод начальных остатков по ОС, убрать Отражать в бух. учете и заполнить данные по НУ. Тогда у вас будут начальные данные для учета ОС в НУ
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
#37 Пн Фев 11, 2013 10:35:59
|
|
|
При вводе остатко в у меня выдает след сообщение
Проведение документа: Ввод начальных остатков по ОС 00000000001 от 01.01.2011 12:00:00
- строка № 1, инв. номер ОС <000000004> : не заполнено значение реквизита "Событие принятия к учету"!
- строка № 1, инв. номер ОС <000000004> : не заполнено значение реквизита "Номер документа принятия к учету"!
- строка № 1, инв. номер ОС <000000004> : не заполнено значение реквизита "Название документа принятия к учету"!
- строка № 1, инв. номер ОС <000000004> : (БУ) не заполнено значение реквизита "Срок полезного использования (БУ), мес."!
- строка № 1, инв. номер ОС <000000004> : (БУ) не заполнено значение реквизита "Способ отражения расходов по амортизации (БУ)"!
Добавлено спустя 36 секунд:
Причем эти поля не доступны
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
#39 Пн Фев 11, 2013 10:59:19
|
|
|
При нажатии накнопку записать выходит сообщение - Запись не верна! Период не может быть пустым! Соответственно и ДтКт не проводит
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|