Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 апреля: 400.00, 421.00
до 22 апреля: 328.00 (импорт в марте.)
до 22 апреля: 851.00 (договор с марта), 870.00 (разрешит.док.за март)
до 22 апреля: 101.02 КПН расчет ав.платежей после сдачи декларации
Сроки уплаты:
до 10 апреля:
- КПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.100.00)
- ИПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.220.00,230.00,240.00)
- Зем.налог, имущ.налог, налог на трансп.ср-ва, окончат.расчет за 2023 год (ф.700.00)
- Единый земельный налог, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.920.00)
- КПН с нерезидента по невыпл.доходам за 2023г (ф.101.04)
до 22 апреля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в марте (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за март)
до 25 апреля:
- АП по КПН за апрель (ф.101.02);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за март)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в марте)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    В каком периоде брать НДС в зачет при КТС (таможня)
    В каком периоде брать НДС в зачет при импорте в режиме тамож.союза?
    в каком периоде надо брать в зачет уплаченную сумму НДС по импорту. форма 320
    В каком периоде брать НДС в зачет по ...
    Можно ли брать НДС в зачет по счет-фа...
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    В каком периоде брать НДС в зачет по авиабилетам - по выписке счета или а-билета?     
    dandelion
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Ср Июл 04, 2012 12:13:40   

    Добрый день,
    У меня такая ситуация с авиабилетами, по которым можно взять НДС в зачет: выписывают счета в июне, а даты авиабилета на июль. Подскажите, пож-ста, в каком квартале можно взять НДС в зачет во 2кв или 3кв?

    спасибо заранее

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Поликсени
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +661 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Ср Июл 04, 2012 13:06:31   

    dandelion говорит:
    выписывают счета в июне

    выписывают в июне, в июне и берите, т.е. 2 кв.
    Хотя очень даже интересно у них даты определены???.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Ср Июл 04, 2012 13:07:11   

    dandelion говорит:
    взять НДС в зачет: выписывают счета в июне, а даты авиабилета на июль. Подскажите, пож-ста, в каком квартале можно взять НДС в зачет во 2кв или 3кв?

    В данной ситуации считаю,что сумму НДС необходимо взять в зачет в июле,согласно ст.256 п.2 пп.8 НК РК.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Поликсени
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +661 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Ср Июл 04, 2012 13:13:39   

    esiphi говорит:
    В данной ситуации считаю,что сумму НДС необходимо взять в зачет в июле,согласно ст.256 п.2 пп.8 НК РК.

    не согласна, сч.фактура выписывается в течении пяти дней после факта продажи билета. Считаю подтверждением НДС к зачету является сч.ф., следовательно выписана она июнем- то и в зачет июнем брать.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    dandelion
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Ср Июл 04, 2012 13:56:36   

    спасибо всем за помощь!

    я еще раз прочла ст. 256 п.2 пп.8 в налог.кодексе, и ссылка идет на сам а-билет с выделенной суммой НДС при наличии посадочного талона и счет-накладной (это и есть док-т на оплату)
    так что буду брать в зачет в июле т.е. во 3кв

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ведмедь
    Нерезидент Баланса


      

    #6 Ср Июл 04, 2012 14:15:02 Сообщить модератору   

    dandelion
    задаем себе первый вопрос.
    Когда дается посадочный талон?
    Отчет: когда сели в самолет.
    задаем второй вопрос.
    Каким образом берется НДС в зачет.
    НДС берется в зачет по билету при наличии талона.
    Делаем заключение.
    esiphi говорит:
    необходимо взять в зачет в июл

    Поликсени говорит:
    не согласна, сч.фактура выписывается в течении пяти дней после факта продажи билета

    п.16 ст.263 НК РК говорит:
    2) в подпунктах 1) и 2) пункта 15 настоящей статьи - если иное не предусмотрено настоящим подпунктом не ранее даты совершения оборота и не позднее пяти дней после даты совершения оборота по реализации, по месту нахождения поставщика услуг. В случае если получатель услуг не обратился в срок, указанный в данном подпункте, с требованием выписать счет-фактуру, то он вправе обратиться с данным требованием к поставщику услуг по истечении указанного срока. При этом наряду с датой выписки счета-фактуры поставщиком услуг указывается дата совершения оборота по реализации с указанием налога, исчисленного по ставке, действующей на дату совершения оборота.


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    dandelion
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Ср Июл 04, 2012 14:32:00   

    Ведмедь, спасибо. А про пункт 16 ст,263 НК РК - это ведь относится все к оформлению док-та "счет-фактура", а у меня здесь нет счет-фактуры, только счет-накладная от авиа-агенства с электрон.а-билетом и посадочным талоном?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ведмедь
    Нерезидент Баланса


      

    #8 Ср Июл 04, 2012 14:44:30 Сообщить модератору   

    dandelion говорит:
    а у меня здесь нет счет-фактуры

    Ну так её можно потребовать, и никто не имеет права вам её не дать.
    ст.263 НК РК говорит:
    16. В случаях, предусмотренных подпунктами 1)-3) пункта 15 настоящей статьи, получатель товаров, работ, услуг вправе обратиться к поставщику данных товаров, работ, услуг с требованием выписать счет-фактуру, а поставщик обязан выполнить это требование с учетом положений настоящей статьи.


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Алма73
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Пт Фев 22, 2013 18:07:20   

    Такая ситуация:
    купили билеты в июне, а в июле 1 билет (не полетел) вернули поставщику... Как быть тогда?
    В зачет-то мы его отнесем в июне (2 кв.), а потом по возврату сдать допик с заполнением приложения 300.06?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Пт Фев 22, 2013 23:12:41   

    Если не воспользовались билетом, почему вообще возник какой то зачет по НДС?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Алма73
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Сб Фев 23, 2013 21:18:48   

    билет купили в июНе на полет в июЛе. возврат произошел в июЛе. как-то так

    Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:

    значит, надо брать в зачет по дате полета, так?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Вс Фев 24, 2013 22:27:20   

    Да. Тк что бы был зачет с услуги, услуга должна быть оказана.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Алма73
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Вс Фев 24, 2013 22:30:05   

    я запросила акт сверки, поставщик занес по дате билета... по камералке будут расхождения... Sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz