Сроки представления:
до 15 апреля: 400.00, 421.00
до 21 апреля: 328.00 (импорт в марте.)
до 21 апреля: 851.00 (договор с марта), 870.00 (разрешит.док.за март)
до 21 апреля: 101.02 КПН расчет ав.платежей после сдачи декларации
Сроки уплаты:
до 10 апреля:
- КПН, окончательный расчет по декларации за 2024 год (ф.100.00)
- ИПН, окончательный расчет по декларации за 2024 год (ф.220.00,230.00,240.00)
- Зем.налог, имущ.налог, налог на трансп.ср-ва, окончат.расчет за 2024 год (ф.700.00)
- Единый земельный налог, окончательный расчет по декларации за 2024 год (ф.920.00)
- КПН с нерезидента по невыпл.доходам за 2024г (ф.101.04)
до 21 апреля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в марте (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за март)
до 25 апреля:
- АП по КПН за апрель (ф.101.02);
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за март)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в марте)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
|
Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23%
с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 51 688
с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000.
Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
Базовые ставки НБ РК: с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25; с 02.12.24. 15,25; с 11.03.25. 16,5 Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК
|
 |
Уменьшение социального налога в дополнитнльной декларации
|
|
#1 Вт Апр 09, 2013 14:04:55
|
|
|
ТОО на УР.
В очередной декларации 910 соцналог получился с минусом, соответсвенно, поставила ноль. Теперь нужно отправить доп.декларацию с дополнительным доходом. Можно ли соцналог в доп.декларации уменьшить на сумму с минусом, которая получилась в очередной декларации?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
#3 Вт Апр 09, 2013 14:15:19
|
|
|
Это в основной стоит ноль, а уменьшить нужно в доп.декларации..
Добавлено спустя 6 минут 58 секунд:
Если бы в основной декларации была вся сумма дохода, то соцналога с минусом бы не получилось, и соцналог был бы меньше, чем, если сложить ноль в основной декларации и сумму соцналога в дополнительной...
Не знаю как понятней объяснить.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
#4 Вт Апр 09, 2013 14:26:04
|
Сообщить модератору
|
|
статья 437 п.2 гласит о том,что в случае превышения суммы социальных отчислений над суммой социального налога,сумма социального налога равна нулю. Так что в основной декларации ноль вы указали правильно.Если по дополнительному доходу сумма социальных отчислений также больше суммы социального налога, то корректировать ничего не нужно, ноль также и останется. Если же социальный налог стал больше нуля, в дополнительной форме нужно указать данную сумму налога.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
#5 Вт Апр 09, 2013 14:30:18
|
|
|
Вопрос возник потому, что в дополнительной декларации будут только суммы КПН и Соцналога, а все остальные графы пустые. Соцотчислений не будет, и соцналог нечем уменьшать..
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
#6 Вт Апр 09, 2013 14:30:30
|
Сообщить модератору
|
|
Значит, посчитайте сумму налога по всему доходу и там, где у вас стоит ноль,отразите социальный налог,исчисленный со всей суммы дохода с учетом минуса социальных отчислений
Добавлено спустя 8 минут 21 секунду:
вы соцналог расчитываете в общем,а не в каждой отдельной декларации. Посчитайте общий доход по итогам квартала, общий соцналог,общие соц.отчисления. А потом просто сравните,что вы показали в очередной декларации. и там уже увидите, что нужно увеличить, а что трогать ненужно. Я полагаю,что у вас будет увеличение дохода,увеличение КПН и соцналога, а соцотчисления так и останутся.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
#7 Вт Апр 09, 2013 14:42:10
|
|
|
T_S говорит: |
вы соцналог расчитываете в общем,а не в каждой отдельной декларации |
Спасибо, что развеяли сомнения...
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2025 Hosting hoster.kz
|