Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 16 февраля: 510.00, 400.00, 421.00
до 16 февраля: 910.00 декларация за 2 полугодие 2025г.
до 16 февраля: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 4 квартал 2025г.
до 16 февраля: 701.01, если сумма имущ.налога за 2026г свыше 300 МРП
до 20 февраля: 320.00/328.00 (импорт в январе)
до 20 февраля: 851.00 (договор с января), 870.00 (разрешит.док.за январь)
Сроки уплаты:
до 20 февраля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в январе (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за январь)
до 25 февраля:
- КПН/ИПН и СН за 2 полугодие 2025г. (ф.910.00);
- АП по КПН за февраль (ф.101.01);
- НДС за 4 квартал 2025 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 4 квартал 2025 года (ф.870.00)
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00)
- налог на имущество (ф.701.01)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за январь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в январе)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Техподдержка КНП ИСНА knpsd@ecc.kz
Налоговый режим налогоплательщика проверить
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
    Все санкционные списки по РФ
  • Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23,8%
  • Ставки в 2026 г.: КПН 20%, НДС 16%, ИПН 10%+15% > 8 500 МРП(36 762 500), ИПН для ИП на ОУР 10%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), ИПН с дивидендов 5%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), СН 6%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 3,5%, ЕП 24,8%
  • с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
  • с 1 января 2026: МРП 4 325, МЗП 85 000, базовый НВ для ИПН 30 МРП = 129 750
  • Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
  • Пределы для СНР в 2026 г.: самозанятые 300 МРП = 1 297 500, упрощенка 600 000 МРП = 2 595 000 000, предел для ведения БУ на упрощенке 135 000 МРП = 583 875 000.
  • Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
  • Предел для НДС в 2026 г.: 10 000 МРП = 43 250 000, упрощенка без НДС.
  • Пределы налоговой задолженности в 2026 г.: 20 МРП = 86 500 - арест счетов, кассы; 45 МРП = 194 625 -ограничение в распоряжении имуществом, взыскание с дебиторов; 27 000 МРП = 116 775 000 - ограничение на выезд из РК
  • Базовые ставки НБ РК: с 03.06.24: 14,5; с 15.07.24: 14,25; с 02.12.24: 15,25; с 11.03.25: 16,5; с 13.10.25: 18,0. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК

  • Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку


    Посмотрите похожие темы
    ДТ 6030 КТ 3310 сумма с минусом, а та...
    По ОСВ 3310 висит большое сальдо
    Корректна ли проводка 7470-3310?
    Корректна ли проводка 3310-1310 при взаиморасчётах?
    Какая документация необходима для учета основных средств
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    НДС зачетом при импорте висит на 3310 по кредету, какая необходима проводка? Бух.справкой?     
    Reader
    Guest

      

    #1 Ср Июн 26, 2013 12:21:47 Сообщить модератору   

    Добрый день! Подскажите пожалуйста - была покупка по импорту, в которой НДС берем методом зачета. По 3310 Сумма НДС , которую берем в зачет висит по кредету. Какую проводку сделать , чтобы закрыть ?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #2 Ср Июн 26, 2013 12:32:52 Сообщить модератору   

    marina777 говорит:
    была покупка по импорту, в которой НДС берем методом зачета
    marina777 говорит:
    Какую проводку сделать
    .
    Предлагаю:
    1.Дт 1310-Кт 3310.
    2.Дт 1420-Кт 3130.
    3.Дт 3310-Кт 1030.
    С ув.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #3 Ср Июн 26, 2013 12:38:47 Сообщить модератору   

    esiphi говорит:
    2.Дт 1420-Кт 3130.

    Это ГТД по импорту? если да, то тогда 3130 - это счет учета расчетов(тенге) или это счет учета начисленного НДС? И как его закрывать? У меня просто это ГТД и висит на 3310.. вот тут и не знаю как закрывать..

    Добавлено спустя 9 минут 23 секунды:

    marina777 говорит:
    2.Дт 1420-Кт 3130.

    Точнее у меня в ГТД стоит счет учета расчетов 3310 с НУ, а счет учета начисленного НДС 3130. Проводка 1420-3310 формируется, 3130 не фигурирует тут.. Или дополнительно 1420-3130 бух справкой сделать?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #4 Ср Июн 26, 2013 12:50:55 Сообщить модератору   

    Предлагаю вариант:
    Дт 3310-Кт 3130-Бух.справкой.
    С ув.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #5 Ср Июн 26, 2013 12:58:58 Сообщить модератору   

    esiphi говорит:
    Кт 3130-

    А тут он уже и будет висеть? закрытием месяца не закрывается..

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #6 Ср Июн 26, 2013 13:09:47 Сообщить модератору   

    marina777 говорит:
    А тут он уже и будет висеть?

    Да.Одновременно в Дт 1420 и Кт 3130.Затем, после истечении 5 лет (ст.250 п.5-1 ЗРК О введении в действия Кодекса РК О налогах идр.обяз.платежей в бюджет)
    Дт 1420-Кт 3130-(Сторно).
    С ув.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #7 Ср Июн 26, 2013 13:17:41 Сообщить модератору   

    esiphi говорит:
    Дт 1420-Кт 3130

    Так бух.справку сейчас не нужно проводить этой проводкой, а только через 5 лет? Тогда что за проводка № 2 -
    esiphi говорит:
    1.Дт 1310-Кт 3310.

    2.Дт 1420-Кт 3130.

    3.Дт 3310-Кт 1030.

    Shocked

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #8 Ср Июн 26, 2013 13:28:14 Сообщить модератору   

    marina777 говорит:
    бух.справку сейчас не нужно проводить этой проводкой, а только через 5 лет?
    .
    Нужно.
    Вы отразили в учете:
    1.Дт 1420-Кт 3310(НУ).
    Одновременно необходимо
    2.Дт 3310(НУ)-Кт 3130.(сообщ.№ 4).
    В ф.300.00 за период ,в котором НДС уплачен методом зачета
    1.Стр.300.00.011.
    2.Стр.300.00.026.
    С ув.

         Цитата полностью   §Печать темы
    С. Ромазанов
    Коллега
    Спасибки: +1328

      

    #9 Ср Июн 26, 2013 19:49:41   

    marina777 говорит:
    была покупка по импорту, в которой НДС берем методом зачета. По 3310 Сумма НДС , которую берем в зачет висит по кредету.

    Т.е. у вас есть проводка 1420 - 3310
    marina777 говорит:
    Какую проводку сделать , чтобы закрыть ?

    3310 - 3130
    esiphi говорит:
    marina777 говорит:
    А тут он уже и будет висеть?

    Да.Одновременно в Дт 1420 и Кт 3130.

    Серьезно?
    esiphi говорит:
    Затем, после истечении 5 лет (ст.250 п.5-1 ЗРК О введении в действия Кодекса РК О налогах идр.обяз.платежей в бюджет)
    Дт 1420-Кт 3130-(Сторно).

    Серьезно?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #10 Чт Июн 27, 2013 10:10:05 Сообщить модератору   

    С. Ромазанов говорит:
    marina777 говорит:

    А тут он уже и будет висеть?
    Да.Одновременно в Дт 1420 и Кт 3130.

    Серьезно?

    esiphi говорит:


    Затем, после истечении 5 лет (ст.250 п.5-1 ЗРК О введении в действия Кодекса РК О налогах идр.обяз.платежей в бюджет)

    Дт 1420-Кт 3130-(Сторно).

    Серьезно?

    А вы что предлагаете? Rolling Eyes

         Цитата полностью   §Печать темы
    С. Ромазанов
    Коллега
    Спасибки: +1328

      

    #11 Чт Июн 27, 2013 10:26:49   

    marina777 говорит:
    А вы что предлагаете?

    Правильно оформить документ ГТД по импорту в программе. Глядишь и проводки нужные будут.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #12 Чт Июн 27, 2013 10:31:19 Сообщить модератору   

    С. Ромазанов говорит:
    Правильно оформить документ ГТД по импорту в программе. Глядишь и проводки нужные будут.

    ГТД по импорту у меня формирует только 2410-3310 и 1420-3310. И если пошлина и сбор встают на 2410, то НДС так и висит на 3310 по НУ. У меня и был вопрос изначально- как убрать с кредиторки НУ.

         Цитата полностью   §Печать темы
    С. Ромазанов
    Коллега
    Спасибки: +1328

      

    #13 Чт Июн 27, 2013 10:32:12   

    marina777 говорит:
    ГТД по импорту у меня формирует только 2410-3310 и 1420-3310.

    С. Ромазанов говорит:
    Правильно оформить документ ГТД по импорту

    Ключевое слово я выделил.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #14 Чт Июн 27, 2013 10:34:07 Сообщить модератору   

    С. Ромазанов говорит:
    Правильно

    Ну подскажите как правильно.. у вас какие проводки формируются? Embarassed

         Цитата полностью   §Печать темы
    С. Ромазанов
    Коллега
    Спасибки: +1328

      

    #15 Чт Июн 27, 2013 10:37:18   

    Ну так задавайте, а лучше ищите свой вопрос в соответствующем подфоруме с соблюдением правил форума, т.е. с указанием рег. номера. Ну или ждите более сердобольного, чем такая безжалостная скотина, чем я.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #16 Чт Июн 27, 2013 10:40:11 Сообщить модератору   

    С. Ромазанов говорит:
    безжалостная скотина

    Shocked ясно... спасибо за помощь Smile

         Цитата полностью   §Печать темы
    лето
    Коллега
    Спасибки: +5

      

    #17 Пт Июл 05, 2013 10:39:30   

    marina777, у меня такая же ситуация. Как решили данный вопрос? Sad

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #18 Пт Июл 05, 2013 13:14:36 Сообщить модератору   

    лето, при оформлении ГТД надо правильно отразить НДС, т.е. выбрать НДС методом зачета

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #19 Пт Июл 05, 2013 15:12:24 Сообщить модератору   

    я выбрала ндс методом зачета в гтд, Просто нужно еще проводку сделать 3310-1420. и все закроется

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #20 Пт Сен 27, 2013 12:16:49 Сообщить модератору   

    подскажите какая сейчас статья в НК РК по ндс методом зачета? никак не могу найти. Ее исключили что ли?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Мара
    Коллега
    Спасибки: +1071

      

    #21 Пт Сен 27, 2013 12:19:12   

    Смотрите Закон о введении, что обычно в конце НК. Печатают. Вроде 250я статья.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #22 Пт Сен 27, 2013 12:21:47 Сообщить модератору   

    [quote="Елена Скок"]методом зачета[/quote
    Есть постановление Правительства РК № 269 на импорт методом зачета. И глава 34 НК РК

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #23 Пт Сен 27, 2013 12:22:21 Сообщить модератору   

    Елена Скок говорит:
    какая сейчас статья в НК РК по ндс методом зачета?

    Ст.250 Закона РК О введении в вдействия Кодекса РК "О налогах и др.обязательных платежах
    в бюджет" от 10 декабря 2008 г. №100-IV ,по состоянию на 01.01.2013 г.(В конце книжки Налоговый Кодекс РК).
    С ув.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #24 Пт Сен 27, 2013 12:27:40 Сообщить модератору   

    а все разобралась, это была ст. 250, которая согласно ст. 49 закона о введение продлевается до 2017 г.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #25 Пт Сен 27, 2013 14:28:25 Сообщить модератору   

    Нужно всего лишь правильно заполнить документ ГТД, все проводки сформируются автоматически, вручную ничего не надо проводить.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #26 Пт Сен 27, 2013 14:35:11 Сообщить модератору   

    Елена Скок, статья 250 . Находится в конце Налогового кодекса,там приложение ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН о введение в действие Кодекса РК "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" от 10.12.2008 № 100-IV по состоянию на 01.01.2013 г. В бумажном варианте у меня есть,а вот в электронном я почему - то не вижу. С/у.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1

    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.
    2006-2026 Balans.kz. Hosting hoster.kz