Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 мая: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 мая: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 1 квартал 2024г.
до 15 мая: 701.01, изменения по состоянию на 1 мая 2024 г.
до 15 мая: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 1 квартал 2024г.
до 20 мая: 328.00 (импорт в апреле)
до 20 мая: 851.00 (договор с апреля), 870.00 (разрешит.док.за апрель)
Сроки уплаты:
до 20 мая:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в апреле (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за апрель)
до 27 мая:
- АП по КПН за май (ф.101.02);
- НДС за 1 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 1 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- Единый налог (ф.200.00,910.00)
- платежи по земельному налогу и налогу на имущество (ф.701.01)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за апрель)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в апреле)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    По какому курсу оприходовать товар: п...
    Экспортная отгрузка по курсу предопла...
    По какому курсу оприходовать ТМЦ (имп...
    Как отразить поступление импорта по курсу предоплаты
    Как настроить в 1с 8,2 приход импорта...
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Как оприходовать импорт в 1 С 8,2 по курсу предоплаты?     
    Margo007
    Резидент Баланса
    Спасибки: +53 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Вт Авг 06, 2013 11:39:49   

    Добрый день, подскажите, пожалуйста, как оприходовать товар по импорту по курсу предоплаты в 1С 8.2. Делаю документ поступление ТМЦ. Импорт. Приходую товар, а цены все 1С ставит в долларах, т. к. договор с поставщиком стоит в долларах. Как сделать так , чтоб все пересчитывалось в тенге по курсу предоплаты?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ольга_М
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Вт Авг 06, 2013 12:12:21 Сообщить модератору   

    В меню выбираете вкладку "Предприятие" - "Учетная политика" - "Учетная политика (бухгалтерский учет)" . Заводите строку, в которой выбираете название своего предприятия и ставите галочку в колонке "Стоимость приобретения по курсу авнса". Теперь в документах прихода по импорту, товар будет приходоваться на сумму аванса, а если аванса не хватает, то остальное по курсу, который поставите в документе.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Margo007
    Резидент Баланса
    Спасибки: +53 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Вт Авг 06, 2013 12:23:40   

    спасибо,Ольга_М, но галочка у меня стоит и стояла. А как вобще импорт в 1С нужно забивать в долларах или в тенге? Я в долларах забиваю
    Ольга_М говорит:
    который поставите в документе.

    А где этот курс нужно поставить?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ольга_М
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Вт Авг 06, 2013 12:40:55 Сообщить модератору   

    Товар оприходуете в долларах. Курс ставится в самом документе поступления. Там есть вкладка в меню "Цены и валюта". Валюту выставляете доллары, курс проставляется в окошке "курс взаиморасчетов".

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Пангея
    Резидент Баланса
    Спасибки: +16 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Чт Авг 29, 2013 10:38:00   

    Тоже приходую товар по импорту в рублях в 1С8, так как валюта контракта рубли. В закладке "Цены и валюты" установила курс предоплаты. Формирую акт сверки с контрагеном - выходит сумма в тенге не по курсу предоплаты, а по курсу на день принятия к учету. Что я сделала неверно?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    VFrol
    Резидент Баланса
    Спасибки: +312 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Чт Авг 29, 2013 10:51:32   

    Пангея, А какие проводки у документа ПоступлениеТМЦ

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Пангея
    Резидент Баланса
    Спасибки: +16 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Чт Авг 29, 2013 10:59:01   

    VFrol, 2410-3310

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Чт Авг 29, 2013 11:24:15 Сказали Спасибо❤   

    Пангея говорит:
    А какие проводки у документа ПоступлениеТМЦ

    Предлагаю:
    1.Дт 1610-Кт 1030- Аванс.платеж.
    2.Дт 1310,1330,2410-Кт 3310- Приход.
    3.Дт 3310-Кт 1610-Взаимозачет
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Пангея
    Резидент Баланса
    Спасибки: +16 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Чт Авг 29, 2013 12:06:21   

    VFrol, я так поняла, Вы про проводки неспроста спросили, да?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    VFrol
    Резидент Баланса
    Спасибки: +312 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Чт Авг 29, 2013 12:15:53   

    Пангея, А где же тот самый взаимозачет (Дт3310 Кт1610)???

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Пангея
    Резидент Баланса
    Спасибки: +16 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Чт Авг 29, 2013 12:30:28   

    VFrol, взаимозачет восьмерка сделает сама в конце месяца. А как это отразится на сумме прихода? Извините, никак не могу понять что нужно сделать.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    VFrol
    Резидент Баланса
    Спасибки: +312 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Чт Авг 29, 2013 12:43:05   

    Пангея, Ваша восьмерка еще и переоценку насчитает на 3310 . В документе "Поступление ТМЦ" счет авансов заполните = 1610. В учетной политике (Бух) включите флаг "Определять стоимость приобретения активов по курсу аванса" . Проконтролируйте , что бы данные контрагента , и договора совпали в документе оплаты и в документе поступления. После всего этого, в документе "Поступление...", появится проводка взаимозачета Дт3310 Кт1610 по курсу аванса.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Пангея
    Резидент Баланса
    Спасибки: +16 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Чт Авг 29, 2013 13:03:13   

    VFrol говорит:
    [b] В документе "Поступление ТМЦ" счет авансов заполните = 1610.
    вот уже на этом пункте я застряла.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    VFrol
    Резидент Баланса
    Спасибки: +312 Профиль
    Личное сообщение

      

    #14 Чт Авг 29, 2013 13:49:16   

    Поступление ТМЦ , закладка "Счета учета расчетов"

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Пангея
    Резидент Баланса
    Спасибки: +16 Профиль
    Личное сообщение

      

    #15 Чт Авг 29, 2013 14:02:49   

    VFrol, это у меня автоматом стоит. Это есть.
    Шаг второй: флаг стоит.
    Шаг третий: контрагент и договора все совпадают, я проверила.
    Шаг четвертый: должна появиться проводка в документе поступления. Мне уже даже не стыдно, но напишите, пожалуйста, где в восьмерке это можно посмотреть.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    VFrol
    Резидент Баланса
    Спасибки: +312 Профиль
    Личное сообщение

      

    #16 Чт Авг 29, 2013 16:41:42   

    На панели инструментов , у каждого документа есть кнопочка Дт/Кт . Выделил на рисунке.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Пангея
    Резидент Баланса
    Спасибки: +16 Профиль
    Личное сообщение

      

    #17 Чт Авг 29, 2013 17:24:42   

    VFrol, спасибо, проводка есть. Кажется, я поняла . Когда мы проводим документ поступление ТМЗ, то программа приходует по усреднему курсу предоплат. Таким образом с контрагентов в акте сверки сальдо будет по нулям и в рублевом и в теньговом эквиваленте. А уже когда я формирую документ принятие к учету, то в графе первоначальная стоимость указываю сумму в тенге по курсу предоплаты. Кажется, вот так будет правильно.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    VFrol
    Резидент Баланса
    Спасибки: +312 Профиль
    Личное сообщение

      

    #18 Чт Авг 29, 2013 17:49:02   

    В документе "Принятие к учету " просто нажимаем кнопочку "заполнить" для списка ОС и суммы заполняются автоматически , с учетом прихода . Но это уже другая тема.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Пангея
    Резидент Баланса
    Спасибки: +16 Профиль
    Личное сообщение

      

    #19 Чт Авг 29, 2013 17:57:30   

    VFrol, в том то и дело, если я нажму кнопку "заполнить", программа мне заполнить по усредненному курсу, а мне надо принять к учету по курус предоплаты. Вот я и думаю, что вручную нужно заполнить по курсу предоплаты.

    Добавлено спустя 4 минуты 36 секунд:

    Так и не поняла что делать. С контрагентом у меня все в порядке, акст сверки с ним по нулям и в рублях и в тенге. С курсами там тоже все ок. Вопрос у меня совсем в другом. Как мне принять оборудование у учету по курсу предоплаты? Confused

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ольга_М
    Нерезидент Баланса


      

    #20 Чт Авг 29, 2013 19:01:19 Сообщить модератору   

    Я так понимаю, что у Вас было несколько предоплат за ОС по разным курсам. В любом случае надо приходовать ОС на всю сумму поступления (по проводкам). В том числе там могут быть доп. расходы. Сумму ОС можно проверить по отчету "оборотно-сальдовая ведомость по счету", задать счет 2400 или 2410 и выбрать наименование ОС. Если сумма по проводкам будет одна, а сумма в принятии к учету другая, то отчет "Ведомость амортизации ОС" не будет совпадать с оборотно-сальдовой по счету, что будет неверно.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Пангея
    Резидент Баланса
    Спасибки: +16 Профиль
    Личное сообщение

      

    #21 Чт Авг 29, 2013 23:54:25   

    VFrol, Ольга_М, спасибо большое за помощь, я разобралась со своим вопросом.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz