Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 16 февраля: 510.00, 400.00, 421.00
до 16 февраля: 910.00 декларация за 2 полугодие 2025г.
до 16 февраля: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 4 квартал 2025г.
до 16 февраля: 701.01, если сумма имущ.налога за 2026г свыше 300 МРП
до 20 февраля: 320.00/328.00 (импорт в январе)
до 20 февраля: 851.00 (договор с января), 870.00 (разрешит.док.за январь)
Сроки уплаты:
до 20 февраля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в январе (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за январь)
до 25 февраля:
- КПН/ИПН и СН за 2 полугодие 2025г. (ф.910.00);
- АП по КПН за февраль (ф.101.01);
- НДС за 4 квартал 2025 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 4 квартал 2025 года (ф.870.00)
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00)
- налог на имущество (ф.701.01)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за январь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в январе)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Техподдержка КНП ИСНА knpsd@ecc.kz
Налоговый режим налогоплательщика проверить
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
    Все санкционные списки по РФ
  • Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23,8%
  • Ставки в 2026 г.: КПН 20%, НДС 16%, ИПН 10%+15% > 8 500 МРП(36 762 500), ИПН для ИП на ОУР 10%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), ИПН с дивидендов 5%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), СН 6%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 3,5%, ЕП 24,8%
  • с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
  • с 1 января 2026: МРП 4 325, МЗП 85 000, базовый НВ для ИПН 30 МРП = 129 750
  • Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
  • Пределы для СНР в 2026 г.: самозанятые 300 МРП = 1 297 500, упрощенка 600 000 МРП = 2 595 000 000, предел для ведения БУ на упрощенке 135 000 МРП = 583 875 000.
  • Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
  • Предел для НДС в 2026 г.: 10 000 МРП = 43 250 000, упрощенка без НДС.
  • Пределы налоговой задолженности в 2026 г.: 20 МРП = 86 500 - арест счетов, кассы; 45 МРП = 194 625 -ограничение в распоряжении имуществом, взыскание с дебиторов; 27 000 МРП = 116 775 000 - ограничение на выезд из РК
  • Базовые ставки НБ РК: с 03.06.24: 14,5; с 15.07.24: 14,25; с 02.12.24: 15,25; с 11.03.25: 16,5; с 13.10.25: 18,0. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК

  • Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку


    Посмотрите похожие темы
    Какую сделать проводку при возврате заработной платы на расчетный счет?
    Дайте, пожалуйста, реквизиты Налогово...
    Как правильно оформить счет-фактуру е...
    Как правильно внести в 1с 7.7 второй расчетный счет?
    При возврате счет-фактуры как правильно корректировать форму 300?
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Подскажите правильно ли указали реквизиты при возврате суммы на расчетный счет?     
    Reader
    Guest

      

    #1 Пт Фев 21, 2014 13:34:57 Сообщить модератору   

    Добрый день! Подскажите пож-та проводки, у нас в 1С так:
    Перевели деньги в подотчет сотруднику с расчетного счета на его личную банковскую карту (в последствии сотрудник возвращает их в кассу)
    Дт 1021 Кт 1030
    и сразу же возврат этой же суммы банком на расчетный счет по причине неверных реквизитов
    Дт 1030 Кт 1030.

    Добавлено спустя 4 минуты 47 секунд:

    или нужно Дт 1030 Кт 1021? но в таком случае в ОСВ по счету 1021 на конец года дебетовое сальдо висит красным

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #2 Пт Фев 21, 2014 13:53:19 Сообщить модератору   

    neznayka говорит:
    Перевели деньги в подотчет сотруднику с расчетного счета на его личную банковскую карту (в последствии сотрудник возвращает их в кассу)
    .
    Предлагаю:
    1.Дт 1251-Кт 1030(Выписка).
    2.Дт 1010-Кт 1251(ПРО).
    С ув.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #3 Пт Фев 21, 2014 14:30:13 Сообщить модератору   

    Банковская карта сотрудника используется как промежуток, т.е. деньги скинули, сотрудник через банкомат их снял и положил эту сумму в кассу.
    Дт 1021 Кт 1030
    Дт 1010 Кт 1021

    Больше интересует вторая проводка
    neznayka говорит:
    и сразу же возврат этой же суммы банком на расчетный счет по причине неверных реквизитов

    Дт 1030 Кт 1030.


    neznayka говорит:
    или нужно Дт 1030 Кт 1021? но в таком случае в ОСВ по счету 1021 на конец года дебетовое сальдо висит красным


         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #4 Пт Фев 21, 2014 14:38:38 Сообщить модератору   

    Может это подойдет:
    1.Дт 1021-Кт 1030.
    2.Дт 1251-Кт 1021.
    3.Дт 1030-Кт 1251.
    4.Дт 1251-Кт 1030.
    5.Дт 1021-Кт 1251.
    6.Дт 1010-Кт 1021.
    С ув.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #5 Пт Фев 21, 2014 15:01:52 Сообщить модератору   

    Что-то я запуталась совсем
    Деньги скинули на карту сотруднику с рач. счета Дт 1021 Кт 1030
    (Карта у него в том же банке что и счет компании, комиссия не взимается. Получается деньги как бы списались ему на карту и тут вдруг менеджер счета увидел ошибку и вернул эти деньги обратно на расчетный счет с карты сотрудника).
    Т.е. сотрудник в кассу ничего не приносил, и по сути ничего не получил,т.к. деньги сразу же вернулись, получается проводка должна быть Дт 1030 Кт 1021, так? но у нас тогда висит в ОСВ сальдо красное

    Добавлено спустя 1 минуту:

    что делаем не так?

    Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:

    Извиняюсь за ошибку в названии темы, прошу модераторов исправить название "Подскажите правильно ли указали проводки при возврате суммы на расчетный счет? "

         Цитата полностью   §Печать темы
    ландыш
    Коллега
    Спасибки: +105

      

    #6 Пт Фев 21, 2014 15:44:52 Сказали Спасибо❤   

    neznayka, Вы сами запутали всех , с начало пишите что в последствии сотрудник возвращает деньги в кассу, а
    затем что сотруднику фактически деньги не были перечислены, по причине обнаружения ошибки.
    Мое мнение:
    1. Дт1021-Кт 1030
    2. Дт 1030-Кт 1021

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #7 Пт Фев 21, 2014 15:52:58 Сообщить модератору   

    ну вообще я так и написала изначально
    ландыш говорит:
    neznayka, Вы сами запутали всех , с начало пишите что в последствии сотрудник возвращает деньги в кассу

    neznayka говорит:
    Перевели деньги в подотчет сотруднику с расчетного счета на его личную банковскую карту (в последствии сотрудник возвращает их в кассу)

    Дт 1021 Кт 1030

    ландыш говорит:
    2. Дт 1030-Кт 1021

    так и есть в 1С. но в ОСВ при данных проводках

    neznayka говорит:
    висит в ОСВ сальдо красное


    Добавлено спустя 5 минут 24 секунды:

    neznayka говорит:
    (в последствии сотрудник возвращает их в кассу)

    это я написала просто для пояснения, что сотрудник эти деньги не использует,а всегда идет возврат в кассу.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #8 Пт Фев 21, 2014 17:22:32 Сообщить модератору   

    уважаемые бухгалтера прошу помочь!
    предположение такое, если деньги по сути из банка не уходили никуда, тогда проводка Дт1030 Кт 1030 при возврате суммы на счет фирмы из-за неверно указанных реквизитов. такая проводка вообще может быть???

         Цитата полностью   §Печать темы
    ландыш
    Коллега
    Спасибки: +105

      

    #9 Сб Фев 22, 2014 11:26:38 Сказали Спасибо❤   

    neznayka, я там понимаю что в выписке банка движение денег показано, т.е. деньги сначала были списаны с р/сч , поэтому делаем проводку Дт 1021 Кт 1030, потом в этот же день по выписке банка деньги были опять зачислены на р/сч поэтому делаем проводку Дт 1030 Кт 1021 . Счета закрываются и никакого красного с-до в ОСВ быть не может. А проводка Дт 1030 Кт 1030 что-то не очень красивая, при условии что вы показываете движение денежных средств по одному расчетному счету.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #10 Пн Фев 24, 2014 11:36:24 Сообщить модератору   

    ландыш говорит:
    т.е. деньги сначала были списаны с р/сч , поэтому делаем проводку Дт 1021 Кт 1030, потом в этот же день по выписке банка деньги были опять зачислены на р/сч поэтому делаем проводку Дт 1030 Кт 1021

    так и сделали, но в ОСВ на конец периода по дебету висит "красное сальдо" -15000

    Добавлено спустя 6 минут 23 секунды:

    разобрались, нашли ошибку! всем спасибо за ответы, жму кнопки!

         Цитата полностью   §Печать темы
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1

    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.
    2006-2026 Balans.kz. Hosting hoster.kz