Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 января: 400.00, 421.00
до 20 января: 320.00/328.00 (импорт в декабре)
до 20 января: 851.00 (договор с декабря), 870.00 (разрешит.док.за декабрь)
Сроки уплаты:
до 20 января:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в декабре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за декабрь)
до 26 января:
- АП по КПН за январь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за декабрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в декабре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
Налоговый режим налогоплательщика проверить
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23,8%
  • Ставки в 2026 г.: КПН 20%, НДС 16%, ИПН 10%+15% > 8 500 МРП(36 762 500), ИПН для ИП на ОУР 10%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), ИПН с дивидендов 5%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), СН 6%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 3,5%, ЕП 24,8%
  • с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
  • с 1 января 2026: МРП 4 325, МЗП 85 000, базовый НВ для ИПН 30 МРП = 129 750
  • Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
  • Пределы для СНР в 2026 г.: самозанятые 300 МРП = 1 297 500, упрощенка 600 000 МРП = 2 595 000 000, предел для ведения БУ на упрощенке 135 000 МРП = 583 875 000.
  • Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
  • Предел для НДС в 2026 г.: 10 000 МРП = 43 250 000, упрощенка без НДС.
  • Пределы налоговой задолженности в 2026 г.: 20 МРП = 86 500 - арест счетов, кассы; 45 МРП = 194 625 -ограничение в распоряжении имуществом, взыскание с дебиторов; 27 000 МРП = 116 775 000 - ограничение на выезд из РК
  • Базовые ставки НБ РК: с 03.06.24: 14,5; с 15.07.24: 14,25; с 02.12.24: 15,25; с 11.03.25: 16,5; с 13.10.25: 18,0. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК

  • Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку


    Посмотрите похожие темы
    Импорт товаров методом зачета и отражение в декларации по НДС
    Заполнение Декларации формы 700.00
    заполнение декларации 201 формы за 2006 года: ИПН к перечислению
    Запрет на импорт товаров из Ирана в РК. Есть ли перечень запрещенных товаров?
    Какая разница между Импорт с уплатой ...
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Импорт товаров. Заполнение декларации формы 300.00     
    levychka
    Коллега
    Спасибки: +11 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Ср Июн 18, 2014 16:09:46   

    Добрый день.

    Подскажите, пожалуйста,

    у нас в 1 квартале 2014 г было поступление товара, импорт, НДС оплатили и взяли его в зачет.

    В какой строке ф. 300.00 нужно отражать это поступление и НДС?

    Верно ли отразить эти суммы в строках 300.00.011 и 300.00.026?

    не могу сама разобраться((((

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Ср Июн 18, 2014 16:38:36 Сообщить модератору   

    Добрый день! 300.00.026

    Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:

    levychka, 300.00.026

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    levychka
    Коллега
    Спасибки: +11 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Ср Июн 18, 2014 16:54:32   

    Zhazi, спасибо большое!

    Значит в строке 300.00.011 ничего не отражаю?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Балжан76
    Коллега
    Спасибки: +60 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Ср Июн 18, 2014 17:03:25   

    levychka, если импорт то отражаем в строке 300.00.016 если не ошибаюсь

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Ср Июн 18, 2014 20:28:01 Сообщить модератору   

    levychka говорит:
    у нас в 1 квартале 2014 г было поступление товара, импорт, НДС оплатили и взяли его в зачет.

    Балжан76 говорит:
    если импорт то отражаем в строке 300.00.016 если не ошибаюсь

    не ошибаетесь. Правильно.
    Zhazi говорит:
    levychka, 300.00.026

    В этой строке отражается "Импорт товаров, по которым НДС уплачен методом зачета". Это не тоже самое, что и зачет по НДС.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    levychka
    Коллега
    Спасибки: +11 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Чт Июн 19, 2014 12:06:54   

    У нас НДС уплачен методом зачета, получается в строку 300.00.026

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #7 Чт Июн 19, 2014 12:16:27 Сообщить модератору   

    levychka, вы же пишете, что оплатили. Я это понимаб так - вы перечислением через банк оплатили НДС.
    Или не платили вообще а сдавали в тамож.управление обязательство о том, что товар не продадите и будете использовать только для собственных нужд в связи с чем просите зачесть уплату (без внесения денег)?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    levychka
    Коллега
    Спасибки: +11 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Чт Июн 19, 2014 12:23:58   

    Омарова Д.М, мы уже оплатили НДС. Сразу же, как оплачивали, сбор и пошлину. Это товар, для реализации.

    Я впервые в практике сталкиваюсь с импортом, предыдущий бухгалтер, не отразил в ф. 300.00 поступление импорта. Теперь нужно сдать допик. Сама не могу разобраться в какой строке нужно отразить импорт.

    Добавлено спустя 28 минут 59 секунд:

    не совсем понимаю значение "по которым НДС уплачен методом зачета"

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #9 Чт Июн 19, 2014 13:42:27 Сообщить модератору   

    levychka говорит:
    не совсем понимаю значение "по которым НДС уплачен методом зачета"

    Обратите внимание на ст.250,49-1 Закона РК О введении в действия Кодекса РК" О налогах и др.обязательных платежах в бюджет" по состоянию на 01.01.2014 г.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Коллега
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Чт Июн 19, 2014 14:27:30 Сказали Спасибо❤   

    levychka, ваша строка 016.
    levychka говорит:
    "по которым НДС уплачен методом зачета"

    это то , что Омарова Д.М., описала в своем посте. Не ваш случай.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    levychka
    Коллега
    Спасибки: +11 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Чт Июн 19, 2014 15:36:22   

    esiphi, Мара, очень Вам признательна. Теперь понятно! Yahoo!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #12 Вт Июл 08, 2014 12:23:11 Сообщить модератору   

    Можно поднять тему?
    У нас импорт(товар) из германии, для дальнейшей реализации. Заплатили одновременно пошлину, сбор и ндс. ТОО на упращенке, на НДС стоим.
    Это наш первый оборот.
    В какой строке нам отразить уже оплаченный НДС? Я так понимаю, что 016 это из таможенного союза товар если.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #13 Вт Июл 08, 2014 13:15:05 Сообщить модератору   

    MaRRina говорит:
    импорт(товар) из германии

    MaRRina говорит:
    В какой строке нам отразить уже оплаченный НДС?

    Ответ:
    300.00.016 В.
    Импорт из РФ-300.00.016 I.
    Импорт из РБ-300.00.016 II.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #14 Вт Июл 08, 2014 13:22:23 Сообщить модератору   

    спасибо!
    011 и 026 не нужно?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #15 Вт Июл 08, 2014 13:28:27 Сообщить модератору   

    MaRRina говорит:
    011 и 026 не нужно?

    Не нужно.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #16 Вт Июл 08, 2014 14:24:35 Сообщить модератору   

    Спасибо! Rose

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1

    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.
    2006-2026 Balans.kz. Hosting hoster.kz