» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | В каком периоде показать доначисление КПН? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Виктория66 |
Добавлено: | #1  Чт Сен 15, 2016 11:56:10 |
Заголовок сообщения: | В каком периоде показать доначисление КПН? |
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=626192#626192 Добрый день! Сделала корректировку кпн за 2015 год. На увеличение. Теперь думаю каким периодом отразить в бух. учете. Если провести документом на 31.12.2015, то исказится Фин. отчетность за 2015 года, она утверждена. Если сегодняшней датой - то получается доначисленный КПН отразится как расход 2016 года. Как правильно? Работаем по НСФО, малый бизнес. Заранее спасибо. |
Автор: | esiphi | ||||||||
Добавлено: | #2  Чт Сен 15, 2016 12:48:41 | ||||||||
Заголовок сообщения: | |||||||||
1.
Хорошо. 2.
2015 годом. 3.
Верно.Надо вносить изменения ,не смотря на то ,что она утверждена.
П.1,2,3. С ув. |
Автор: | Виктория66 |
Добавлено: | #3  Чт Сен 15, 2016 13:07:50 |
Заголовок сообщения: | |
esiphi, Спасибо. Тоже так хотела сделать, но прочитала НСФО, параграф 1 80. Если в отчетном периоде обнаружены ошибки за предыдущие периоды, то корректировка этих ошибок включается при определении прибыли или убытка за отчетный период. Как с этим быть? |
Автор: | esiphi | ||
Добавлено: | #4  Чт Сен 15, 2016 13:22:16 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Предлагаю: 1.Бух.справкой. 2.Дт 5520-Кт 3110. Дт 5520-Кт 3130. С ув. |
Автор: | Виктория66 | ||
Добавлено: | #5  Чт Сен 15, 2016 15:22:12 | ||
Заголовок сообщения: | |||
esiphi, Я не про проводки, а
|
Автор: | куляш1973 |
Добавлено: | #6  Чт Сен 15, 2016 15:26:10 |
Заголовок сообщения: | |
У нас доначисление КПН за прошлые периоды сидит в строке "Расходы по КПН" в ОПиУ за текущий год. |
Автор: | Виктория66 | ||
Добавлено: | #7  Чт Сен 15, 2016 15:29:54 | ||
Заголовок сообщения: | |||
куляш1973, Спасибо, что откликнулись. Значит все таки 2016 год доначислить 7710 - 3110 с примечанием за 2015 год. Добавлено спустя 32 минуты 10 секунд: Поправьте меня, если ошибаюсь. Доход возник из-за неправильных остатков ТМЗ. в доп. к 100 все показала. Если сделать как пишет esiphi, то я вношу изменения в Баланс и ОПиУ за 2015 год, распечатываю , подписываю. Начисление КПН делаю 31.12.2015 года. ? Правильно? куляш1973, , если
Что то под конец дня совсем каша в голове... |
Автор: | Мара |
Добавлено: | #8  Чт Сен 15, 2016 16:27:55 |
Заголовок сообщения: | |
Значительные суммы делают обычно текущим периодом, но за счет счета Доход/убыток прошлых лет Незначительные - корректировать текущим периодом за счет просто расходов текущего периода. |
Автор: | Виктория66 | ||
Добавлено: | #9  Чт Сен 15, 2016 16:38:13 | ||
Заголовок сообщения: | |||
|