» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Должны ли сходится итоговые суммы оборотов без и суммы НДС между 300 и 320 за квартал? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | mitsu |
Добавлено: | #1  Пт Июн 30, 2017 09:15:34 |
Заголовок сообщения: | Должны ли сходится итоговые суммы оборотов без и суммы НДС между 300 и 320 за квартал? |
Вопрос. В ТОО был внутренний аудит. Проверили декларации по НДС. Возникли вопросы у проверяющего. Почему не сходятся итоговые суммы оборотов без НДС и суммы НДС между 300 (по строке 300.00.016 II) за 1 квартал 2017г. и 320.00 за январь, февраль, март 2017г? |
Автор: | Iraida |
Добавлено: | #2  Пт Июн 30, 2017 09:58:05 |
Заголовок сообщения: | |
320 и 328 формы сдаются до 20 числа следующего за налоговым периодом месяца, и оплата производится также до 20 числа. Но если вы, допустим, получили товар 10 марта, сдали 320 и 328 формы 25 марта, а оплатили 15 апреля, то, естественно, в зачет по 300 форме вы возьмете во 2 квартале, вот вам и разница. Так что посмотрите по датам сдачи 328 и 320 и оплаты НДС. |
Автор: | Ведмедев | ||||||
Добавлено: | #3  Пт Июн 30, 2017 10:03:16 | ||||||
Заголовок сообщения: | |||||||
первое что на ум приходит это по мартовским заявлениям НДС был уплачен в апреле, следовательно в зачет его в первом квартале брать низя, как то так.
Добавлено спустя 14 минут 55 секунд: не тот пункт :D :D :D вот этот надо было
|
Автор: | mitsu |
Добавлено: | #4  Пт Июн 30, 2017 10:42:00 |
Заголовок сообщения: | |
Понятно. Даже если между кварталы идет расхождение из-за оплаты НДС. А если взять в целом за весь год. Например за 2016 год, по итогу года должны же все таки уже сойтись обороты по импорту из стран ТС между 300. за все 4 квартала 2016г. с декларациями 320. за все месяца 2016г. у нас не сходится. так должно быть? это считается нарушением? |
Автор: | Ведмедев | ||
Добавлено: | #5  Пт Июн 30, 2017 10:48:32 | ||
Заголовок сообщения: | |||
mitsu, например в январе 2016 вы могли платить НДС по декабрьским заявлениям 2015 года, аналогично с январём 2017 когда платится НДС по заявлениям декабря 2016 года. Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
если таким макаром сдана 300.00, то вы НДС необоснованно в зачёт брали. |
Автор: | mitsu |
Добавлено: | #6  Пт Июн 30, 2017 10:53:59 |
Заголовок сообщения: | |
извините не поняла, каким макаром? что мы не так сделали? |
Автор: | Ведмедев | ||
Добавлено: | #7  Пт Июн 30, 2017 11:45:06 | ||
Заголовок сообщения: | |||
ну вы в 300 допустим показали приобретение в ТС за первый квартал на 1000000 и НДС 120000, а заплатили в апреле, то и в зачет вы должны были взять уплаченный НДС во втором квартале. следовательно и заполнить должны были за первый квартал только строку 300.00.016 II А А вот уплаченный НДС от этого приобретения во втором квартале вы и покажете в 300 за второй квартал, и если у вас допустим во втором квартале не было приобретения, то будет заполнена только строка 300.00.016 II В и соответственно НДС в зачёт пойдёт во втором квартале. |