Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2024г.
до 15 ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2024 г.
до 15 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2024г.
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
Сроки уплаты:
до 20 ноября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
до 25 ноября:
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
- НДС за 3 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за октябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    какие проводки нужно дать проводки по...
    Какие санкции со стороны налоговой в ...
    Банковская комиссия при оплате таможенных платежей
    Оплата таможенных платежей кредитной картой сотрудника
    Как определить какая сумма таможенных платежей к какой ГТД?
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    какие проводки в случае оплаты таможенных платежей брокером?     
    kira28
    Резидент Баланса
    Спасибки: +4 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Пт Июл 24, 2015 16:07:26   

    добрый день! ситуация такая: ТОО заключили договор на таможенное оформление с другим ТОО. они выставляют счет фактуру, все норм. таможенные пошлины и сборы директор сам оплачивал, сейчас так как в другом городе перечислили денежные средства для оплаты таможенных платежей и сборов физ.лицу-брокеру, сотруднику этой компании с кем заключен договор на тамож.оформление.
    скажите пожалуйста как это оформить, и какие проводки будут? если это не правильно то как исправить?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мелена
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +442 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Пт Июл 24, 2015 16:12:22   

    kira28,
    Перечислили через свой р/сч? или налом ему на карточку?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    kira28
    Резидент Баланса
    Спасибки: +4 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Пт Июл 24, 2015 16:40:25   

    Мелена говорит:
    kira28,
    Перечислили через свой р/сч? или налом ему на карточку?

    через свой расчетный счет, они оплачивали тамож.сборы и предоставили чеки вместе с ГТД

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мелена
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +442 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Пт Июл 24, 2015 16:59:24 Сказали Спасибо❤   

    Я бы сделала так:
    1. Дт 1610 Кт 1030 - перечисление на р/сч там. брокерам (это вы уже сделали, я так поняла)
    2. Дт 1010 - Кт 1610 - возврат аванса, якобы за непредставленные услуги, т.к. я, считаю, что перечисление на р/сч брокерской компании на уплату ваших платежей в бюджет - неправильно, ИМХО.
    3. Дт 3230 Кт 1251 - оплата там. платежей и сборов и т.д.
    Возможно, есть и другие пути, с удовольствием ознакомлюсь...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    xolms
    Резидент Баланса
    Спасибки: +300 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Пт Июл 31, 2015 14:59:19 Сказали Спасибо❤   

    kira28, то что вам описала Мелена, ни в коем случае делать нельзя. Во первых вы не можете приложить к авансовому отчету работника чек оплаченный с чужой карточки, налоговая очень любит такие "оформления", вам сразу доначислят доход от безвозмездно полученного имущества + невозврат подотчета (со всеми вытекающими), а в вашем случае ещё можно выплату безнала (именно по тамож.платежам, сборам, налогам) брокеру признать как объект для ИПН у ист. выплат. Прецеденты по таким налоговым проверкам имеются.
    Во вторых см О таможенном деле в Республике Казахстан Кодекс Республики Казахстан от 30 июня 2010 года № 296-IV
    Статья 138. Порядок уплаты и перечисления таможенных пошлин, налогов и пеней.
    Цитата:
    6. При уплате таможенных пошлин, налогов и пени третьими лицами по поручению плательщика в назначении платежа платежного документа дополнительно указываются полное наименование плательщика, за которого производится уплата таможенных пошлин, налогов и пени, а также его идентификационный номер.

    для правильного оформления - обязательно должен быть у вас в наличии "договор поручения на оплату таможенных платежей, сборов, налогов" с плательщиком (брокером), тем более что перечисляли безнал. Соответственно проводки:
    1. Дт 1610 Кт 1030 - перечисление брокерам авансом (если брокеру перечисляете после оплаты им по ГТД то через счет 3397 "брокер")
    2. Дт 3230 - Кт 1610 - оплата там. платежей и сборов и т.д (или 3397 если без аванса).

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мелена
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +442 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Пт Июл 31, 2015 15:32:47   

    xolms,
    xolms говорит:
    то что вам описала Мелена, ни в коем случае делать нельзя

    а я ничего противозаконного не предложила... или мы не поняли друг друга...
    Согласна, про
    xolms говорит:
    "договор поручения на оплату таможенных платежей, сборов, налогов" с плательщиком (брокером),
    ,- не сталкивалась, поэтому и не указала про него. Но я и отметила
    Мелена говорит:
    Возможно, есть и другие пути, с удовольствием ознакомлюсь
    , так что Спасибо - ознакомилась - буду знать... и возможно, что вариант с оформлением такого договора, при условии выполнения условия
    xolms говорит:
    При уплате таможенных пошлин, налогов и пени третьими лицами по поручению плательщика в назначении платежа платежного документа дополнительно указываются полное наименование плательщика, за которого производится уплата таможенных пошлин, налогов и пени, а также его идентификационный номер.
    даже более предпочтителен, тут я не спорю... чего не знаю, то не оспариваю... во всяком случае, стараюсь...

    А во-вторых, я так понимаю, вас зацепила проводка
    Мелена говорит:
    . Дт 3230 Кт 1251 - оплата там. платежей и сборов и т.д.
    , так если вы посмотрели первые две проводки, то должны были заметить, что я просто вообще исключила брокеров из цепочки оплаты там. платежей... а Кт 1251 - подразумевается оплата там. платежей именно представителем компании.... а перечисленные ДС брокерам, я предлагала вернуть

    Мелена говорит:
    2. Дт 1010 - Кт 1610 - возврат аванса, якобы за непредставленные услуги


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    xolms
    Резидент Баланса
    Спасибки: +300 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Пт Июл 31, 2015 15:41:22   

    Мелена, не обижайтесь коллега, я без претензий, просто знаю это из практики и не хочу чтобkira28, попала. Хотя у многих в учете такие проводки как вы описали, но это до первой проверки.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мелена
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +442 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Пт Июл 31, 2015 15:58:59   

    xolms, да я не обижаюсь...
    xolms говорит:
    Хотя у многих в учете такие проводки как вы описали, но это до первой проверки.

    все-таки вы меня не поняли... и где здесь нарушения? если брокеры платили налом, т.к. kira28, пишет
    kira28 говорит:
    предоставили чеки
    и в плательщиках указано ТОО-импортёр, а не брокеры, то тогда и не возникает
    xolms говорит:
    доход от безвозмездно полученного имущества + невозврат подотчета (со всеми вытекающими), а в вашем случае ещё можно выплату безнала (именно по тамож.платежам, сборам, налогам) брокеру признать как объект для ИПН у ист. выплат

    И я предложила вариант с отражением возврата перечисленных ДС и уплаты там.платежей от непосредственно импортера...
    И я согласна, что ваш вариант с договором более корректный...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    xolms
    Резидент Баланса
    Спасибки: +300 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Пт Июл 31, 2015 16:07:05 Сказали Спасибо❤   

    Мелена, это чеки терминала, в них всё указано - и клиент, и плательщик, и декларант. По чеку видно кто платит (чья карточка)и за кого платит.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мелена
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +442 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Пт Июл 31, 2015 16:08:01   

    xolms, все понятно Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    АнтуанеттаМ
    Коллега
    Спасибки: +10 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Чт Ноя 14, 2019 15:38:41   

    Добрый день!
    Передали брокерам наличные деньги для оплаты таможенных платежей, а представитель брокерской компании оплатил таможенные платежи через терминал со своей карточки, оформленной на физическое лицо. При этом в чеке указан декларант - компания-импортер, т.е. наша компания.
    Как выйти из положения и грамотно отразить это в учете, так, чтобы избежать налоговых рисков?

    Добавлено спустя 18 минут 15 секунд:

    И как таможенники проводят такие деньги, полученные для оплаты таможенных платежей?

    Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:

    АнтуанеттаМ говорит:
    таможенники

    не таможенники, а брокеры

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Пт Ноя 15, 2019 07:41:36   

    АнтуанеттаМ говорит:
    При этом в чеке указан декларант - компания-импортер, т.е. наша компания.

    Предлагаю:
    Проверить отражения оплаты таможенных начислений по лицевым счетам Вашей компании.Если оплаты отражены,то,в Вашей ситуации,отразить оплату ч/з сч.1251 т.к. ден.средства(я так думаю) были переданы брокерам Вашим сотрудником.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    АнтуанеттаМ
    Коллега
    Спасибки: +10 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Пт Ноя 15, 2019 12:53:15   

    Конечно, все платежи сели по лицевым счетам, но:
    xolms говорит:
    Во первых вы не можете приложить к авансовому отчету работника чек оплаченный с чужой карточки, налоговая очень любит такие "оформления", вам сразу доначислят доход от безвозмездно полученного имущества + невозврат подотчета (со всеми вытекающими)


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #14 Пт Ноя 15, 2019 13:09:22 Сказали Спасибо❤   

    ('АнтуанеттаМ'):
    Предлагаю:
    Приложить к авансовому отчету,кроме чека, лицевые счета.Считаю,что это будет доказательством того,что выданные в под.отчет средства использованы по назначению.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    АнтуанеттаМ
    Коллега
    Спасибки: +10 Профиль
    Личное сообщение

      

    #15 Вс Ноя 17, 2019 13:14:20   

    xolms говорит:
    налоговая очень любит такие "оформления"

    Интересно, сейчас такое бывает? все-таки 4 года прошло.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    YelenaS
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +593 Профиль
    Личное сообщение

      

    #16 Пн Ноя 18, 2019 09:17:49 Сказали Спасибо❤   

    esiphi говорит:
    то,в Вашей ситуации,отразить оплату ч/з сч.1251 т.к. ден.средства(я так думаю) были переданы брокерам Вашим сотрудником.

    У нас с брокерами заключен договор на оплату таможенных платежей на эти суммы. Так же они нам предоставили приходный кассовый ордер на поступление денег от нашей организации, по которому подотчетник отчитался в кассе. Соответственно в чеке терминала тоже указанна наша организация.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    АнтуанеттаМ
    Коллега
    Спасибки: +10 Профиль
    Личное сообщение

      

    #17 Пн Ноя 18, 2019 16:51:39   

    YelenaS говорит:
    Так же они нам предоставили приходный кассовый ордер на поступление денег от нашей организации

    Вот и я запросила ПКО, брокеры почему-то упираются.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    YelenaS
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +593 Профиль
    Личное сообщение

      

    #18 Вт Ноя 19, 2019 10:38:16   

    АнтуанеттаМ говорит:
    брокеры почему-то упираются

    Ну потому что тоже не правильно отразили в учете видимо. Не пропустили поступление денежных средств через кассу , а отразили сразу поступление ваших денег себе на счет карточки.

    Добавлено спустя 5 минут 57 секунд:

    Разговаривайте не с самими брокерами, а с их бухгалтером.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    АнтуанеттаМ
    Коллега
    Спасибки: +10 Профиль
    Личное сообщение

      

    #19 Ср Ноя 20, 2019 14:20:18   

    YelenaS говорит:
    себе на счет карточки

    Это вообще не корпоративная карта, а карта физического лица.
    YelenaS говорит:
    Разговаривайте не с самими брокерами, а с их бухгалтером.

    Не уверена, что это правильно.
    После внедрения электронной системы формирования таможенных деклараций ушла статья расходов "на ускорение". Похоже, это сказывается на качестве услуг.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz