» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Поставщик выставил ЭСФ спустя 3 месяца. Какие меры можно принять? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Alemova |
Добавлено: | #1 Пт Фев 21, 2020 12:15:18 |
Заголовок сообщения: | Поставщик выставил ЭСФ спустя 3 месяца. Какие меры можно принять? |
Нами был получен товар в ноябре 2019 года. Имеется ж/д накладная на получение груза железной дорогой, Деньги нами проплачены в октябре 2019 г. Я приходую товар в ноябре. После этого начинаются мои бесконечные звонки с просьбами выставить счет-факутру , В ответ только обещания. Я неплательщик НДС. И вот после всех просьб и требований наконец получаю от них ЭСФ 20 февраля 2020 года с датой совершения оборота 20.02.2020 года. Что делать? Звоню в налоговую говорят, вы не можете взять на вычеты т.к. нет счет-фактуры. Т.е. страдаю я. А им ничего не будет, Ведь в данном случае виноваты они, они нарушают все правила. Подскажите, что в данном случае говорит закон, как поступить? |
Автор: | esiphi | ||
Добавлено: | #2 Пт Фев 21, 2020 12:25:08 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Предлагаю: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34032968 С ув. Добавлено спустя 9 минут 44 секунды: И еще- http://www.balans.kz/topic66293.html?tape С ув. |
Автор: | vbnz | ||||||
Добавлено: | #3 Пт Фев 21, 2020 12:41:03 | ||||||
Заголовок сообщения: | |||||||
ну и что Вам до их ЭСФ?
|
Автор: | esiphi | ||
Добавлено: | #4 Пт Фев 21, 2020 12:45:13 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Предлагаю: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35326942 С ув. |
Автор: | Eira | ||||||
Добавлено: | #5 Пт Фев 21, 2020 13:47:24 | ||||||
Заголовок сообщения: | |||||||
Они путают зачет НДС и вычеты по КПН.
Думаю, этого достаточно для приходования товара.
Вы требовали от них ЭСФ с какой целью? Если Вы перепродаете это товар, а он при этом был Вашим поставщиком ранее импортирован или включен в перечень изъятий, тогда да, Вам нужен был ЭСФ и Вы должны были своему покупателю тоже выставить ЭСФ, хотя Вы и неплательщик НДС. Но непонятна связь с вычетами по КПН - Вы себестоимость этого товара не списываете же по ЭСФ, а либо при перепродаже он списывается на себестоимость реализованного при формировании Вами документа на реализацию, либо при использовании в производство по документу требование или списание ТМЗ, в любом случае на основании уже Ваших документов. |
Автор: | Elis | ||
Добавлено: | #6 Пт Фев 21, 2020 15:44:44 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Как обычно - неграмотные специалисты в налоговой. Ради интереса перезвоните и спросите еще раз с уточнением - а где это написано, что в случае наличия накладной и отсутствия ЭФС вы не имеете право взять расходы на вычеты? |
Автор: | Alemova |
Добавлено: | #7 Сб Фев 22, 2020 13:51:58 |
Заголовок сообщения: | |
Большое всем СПАСИБО. Груз с плеч. При расходе денег, прикрепляю все касающиеся документы в подтверждение. Вот и добивалась от них Счета-фактуры. Не знала, что не обязательна СФ при наличии накладной. Но, думаю, что камералка 100 формы, обнаружит при встречной проверке , что у них(поставщика) нет списания товара ( они плательщики НДС, значит ЭСФ только в первом квартале 2020 года) Придет Уведомление надо будет все доказывать? Чем я буду мотивировать тогда? При ответе на Уведомление? |
Автор: | Elis | ||||
Добавлено: | #8 Сб Фев 22, 2020 22:31:16 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Alemova, еще раз повторяем -
А списание товара они делают на основании накладной. У вас же есть от них накладная на приход? С печатью, с подписью, все как положено, да? Вот на основании этой накладной вы у себя товар приходуете, а они списывают. В одном и том же периоде. Если вы хотите убедиться, что списание товара у них прошло в том же месяце, что и приход у вас, то подпишите с ними Акт сверки. Вот вам и будет подтверждение вашей правоты "при ответе на уведомление". |