Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 апреля: 400.00, 421.00
до 22 апреля: 328.00 (импорт в марте.)
до 22 апреля: 851.00 (договор с марта), 870.00 (разрешит.док.за март)
до 22 апреля: 101.02 КПН расчет ав.платежей после сдачи декларации
Сроки уплаты:
до 10 апреля:
- КПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.100.00)
- ИПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.220.00,230.00,240.00)
- Зем.налог, имущ.налог, налог на трансп.ср-ва, окончат.расчет за 2023 год (ф.700.00)
- Единый земельный налог, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.920.00)
- КПН с нерезидента по невыпл.доходам за 2023г (ф.101.04)
до 22 апреля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в марте (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за март)
до 25 апреля:
- АП по КПН за апрель (ф.101.02);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за март)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в марте)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Добрый день!Подскажите пож-та. ИП упр...
    Нужны правила по заполнению фин отчености форма1, форма2, форма 3, форма 4
    Форма 100.01 приобретено товаров услу...
    Форма 100.00 за 2010, приложение к ней форма 100.19 есть ли такая?
    220 форма 2010г ИП на ОУР. В 1С 8 - форма обновлялась?
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    101.01 форма     
    штейнгауер
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Ср Фев 13, 2008 10:59:38   

    здравствуйте! подскажите пожалуйста: если забыла сдать вовремя 101.01 форму, то что делать? можно ли сдать после сдачи декларации форму 101.02 с расчетом на 12 месяцев. если это имеет какое-то значение - ТОО по общеустановленному режиму и 2007 год для него убыточный?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #2 Ср Фев 13, 2008 11:10:25 Сообщить модератору   

    штейнгауер говорит:
    если забыла сдать вовремя 101.01 форму, то что делать?

    Платить штафы и сдавать форму 101.01
    штейнгауер говорит:
    можно ли сдать после сдачи декларации форму 101.02 с расчетом на 12 месяцев.

    Нельзя
    штейнгауер говорит:
    ТОО по общеустановленному режиму и 2007 год для него убыточный?

    При убытках сдаёте форму 101.03

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    штейнгауер
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Ср Фев 13, 2008 12:15:14   

    а 101.03 в какие сроки сдать нужно?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #4 Ср Фев 13, 2008 12:36:55 Сообщить модератору   

    в течение 20-ти дней после сдачи декларации, но не позднее 20-го апреля

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Kira_mass
    Резидент Баланса
    Спасибки: +63 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Ср Фев 13, 2008 12:37:18 Сказали Спасибо❤   

    в течении 20 дне после сдачи ф.100, но не позже 20.04 Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #6 Ср Апр 02, 2008 14:46:37 Сообщить модератору   

    Здраствуйте! Форма 101.03, как она заполняется? Rolling Eyes

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Умница
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Ср Апр 02, 2008 18:03:25   

    штейнгауер говорит:
    ТОО по общеустановленному режиму и 2007 год для него убыточный?

    При убытках сдаёте форму 101.03[/quote]

    Это действительно так? А если сдали 101.02?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Kitten
    Резидент Баланса
    Спасибки: +14 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Ср Апр 02, 2008 18:05:15   

    Сделать отзыв или корректировку по 101.02 и сдать 101.03

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Юнона
    Нерезидент Баланса


      

    #9 Ср Апр 02, 2008 22:36:19 Сообщить модератору   

    Гость говорит:
    Здраствуйте! Форма 101.03, как она заполняется?


    Формы и правила их заполнения
    http://balans.kz/download/fno2008/101-101.04_rus.zip

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Е.А.М.
    Нерезидент Баланса


      

    #10 Чт Апр 03, 2008 10:48:03 Сообщить модератору   

    Здравствуйте. Фирма бездействовала три года. 100.00 форма сдавалась по нулям.
    Я сейчас отправила ф.100.02 тоже с нулями, т.к. смотрю предыдущие бухгалтера сдавали ф.101.02. А теперь на форуме вычитала что нужно оказыевается ф.100.03, что делать, если я все три гота отзову и сдам ф.100.03 будет штраф, или оставить все как есть? Эта фирма шефа и как доп.нагрузка всучил мне, чтобы я занялась благотворительностью и сдавала все бесплатно.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #11 Чт Апр 03, 2008 10:55:02 Сообщить модератору   

    СПАСИБО ВАМ, ЮНОНА!!! Yahoo! Yahoo! Yahoo!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #12 Чт Апр 03, 2008 11:07:42 Сообщить модератору   

    Е.А.М.
    Я бы за "свой" период - отозвала бы 101,02 и отчиталась по 101,03. Ну те периоды - уже прошли и прошли....

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #13 Чт Апр 03, 2008 11:24:27 Сообщить модератору   

    Гость говорит:
    Я бы за "свой" период - отозвала бы 101,02 и отчиталась по 101,03. Ну те периоды - уже прошли и прошли....


    Есть другие варианты?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Умница
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #14 Чт Апр 03, 2008 11:50:02   

    Anonymous говорит:
    Гость говорит:
    Я бы за "свой" период - отозвала бы 101,02 и отчиталась по 101,03. Ну те периоды - уже прошли и прошли....


    Есть другие варианты?


    Незнаю, ну если там нет ни дохода ни убытка, зачем вообще что то менять. А вот вопросик, если в годовых отчетах за 2006 и 2005 года в допике снять ОС с 23 прилож на 22 прил. за это не штрафуют или вообще какнить не наказывают? А то в тех годах был убыток, а бухгалтера не коректировали убыток на суммы двойных амортиз.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #15 Пн Апр 07, 2008 10:58:49 Сообщить модератору   

    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, если за 2007 год убыток составляет - 20700, то как мне заполнть форму 101.03 Embarassed

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #16 Ср Апр 09, 2008 17:22:45 Сообщить модератору   

    Всем привет! Подскажите пожалуйста, такая ситуация: отсрочка по сдаче ф.100 - по итогам выходит убыток . Какую из форм расчета аванс.платежей по КПН нужно сдавать. Влияет ли на вид формы отсрочка.
    Спасибо откликнувшимся.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Кари
    Нерезидент Баланса


      

    #17 Ср Апр 09, 2008 17:26:33 Сообщить модератору   

    Если убыток, то 101.03
    Отсрочка не влияет до 20.04.08 нужно успеть сдать расчет

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Asya
    Нерезидент Баланса


      

    #18 Ср Апр 09, 2008 17:28:27 Сообщить модератору   

    спс, что подняли эту темуа то я сидела в глубоком раздумии вспоминала до 20 апреля что мне по КПН надо сдать Rose если я в прошлом году показала доход и за 3 месяца 2008 года аванс.платежи внесла в бюджет по форме 101.03, то я при желании могу скорректировать доход на убыток ( или по нулям?) и не платить аванс.платежи последующие месяцы, кот.я показала в 101.03? Rose

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Кари
    Нерезидент Баланса


      

    #19 Ср Апр 09, 2008 17:33:41 Сообщить модератору   

    Asya говорит:
    за 3 месяца 2008 года аванс.платежи внесла в бюджет по форме 101.03


    За какие это 3 месяца 101.03?

    За январь, февраль, март 2008 год Расчет по КПН до сдачи декларации вне зависимости доход или убыток форма 101.01

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #20 Ср Апр 09, 2008 17:34:27 Сообщить модератору   

    Добрый день ! подскажите пожалуйста если по итогам 2007 года вышел убыток, как откорректировать авансовые платежи по КПН начисленные в 2007 г по расчетам. Спасибо.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Кари
    Нерезидент Баланса


      

    #21 Ср Апр 09, 2008 17:36:33 Сообщить модератору   

    Авансовые платежи не корректируются, на лицевом счете по КПН, у вас будет висеть как переплата

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Asya
    Нерезидент Баланса


      

    #22 Ср Апр 09, 2008 17:44:27 Сообщить модератору   

    какую форму с какими корректировками нужно сдать для того чтобы сумма аванс.платежа, предусмотренного в 101.01(которую я сама же сдала до 20 января) по месяцам не платить, т.е. как бы "остановить" ежемесячные аванс.платежи?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    lexx
    Резидент Баланса
    Спасибки: +30 Профиль
    Личное сообщение

      

    #23 Ср Апр 09, 2008 17:59:27   

    101.01 сдается до сдачи годовой декларации и ничем она не корректируется, после сдачи декларации сдается либо 101.02, либо 101.03 вот они уже корректируются

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NataV
    Нерезидент Баланса


      

    #24 Ср Апр 09, 2008 17:59:40 Сообщить модератору   

    если не изменяет память 101.01 - по вновь созданным... просто сдайте дополнительную 101.01 с минусом.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Кари
    Нерезидент Баланса


      

    #25 Ср Апр 09, 2008 18:00:20 Сообщить модератору   

    101.01 корректировать нельзя, ст.126 п.8

    И ведь уже 1кв окончен эти суммы, что указаны в расчете 101.01 Вы уплатили, а там Вы показали только 3 месяца, за остальные 9 месяцев 2008 года, Вы только планируете сдать.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #26 Ср Апр 09, 2008 19:10:36 Сообщить модератору   

    Кари говорит:
    Авансовые платежи не корректируются, на лицевом счете по КПН, у вас будет висеть как переплата


    Понятное дело будет переплата, но для этого нужно чтобы прошло уменьшение начисленных аванс.платежей за 2007г. я имел в виду как проводится уменьшение по декларации КПН (Приложение 29). Проверяю "разнести на лиц.счет" она не показывает налог к уменьшению- Вот в чем проблема у меня. Или строки не верно заполняю.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Кари
    Нерезидент Баланса


      

    #27 Ср Апр 09, 2008 19:39:07 Сообщить модератору   

    Извиняюсь, не так поняла! Какая сумма к доначислению и к уменьшению в данный момент ни у кого не показывает, только после того, как Ваш инспектор подтвердит вашу 100.00 форму, будет видно.

    К примеру, у кого прибыль

    Авансовые платежи были 100 000 тенге,
    Сумма КПН за 2007 год 130 000 тенге
    К доначислению 30 000 тенге.
    При отправке 100.00 формы разнести на лицевой счет показывает 130 000 тенге, но на лицевой сядет только 30 000, после проверки инспектором, а так как у вас убыток, при проверки "разнести на лицевой счет" у вас ничего не показывает

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #28 Ср Апр 09, 2008 19:56:29 Сообщить модератору   

    Кари говорит:
    При отправке 100.00 формы разнести на лицевой счет показывает 130 000 тенге, но на лицевой сядет только 30 000, после проверки инспектором, а так как у вас убыток, при проверки "разнести на лицевой счет" у вас ничего не показывает


    А разве уменьшение не автоматически производится - налоговый инспектор тут не при чем по -моему. Как в форме указано (в строках) так и попадет на лицевой счет.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NataV
    Нерезидент Баланса


      

    #29 Чт Апр 10, 2008 12:19:50 Сообщить модератору   

    Anonymous говорит:
    Добрый день ! подскажите пожалуйста если по итогам 2007 года вышел убыток, как откорректировать авансовые платежи по КПН начисленные в 2007 г по расчетам. Спасибо.

    Когда на лицевом счете отразится декларация по КПН, вся сумма ав.платежей отразится на счете как переплата, т.е. как ав.платежи за 2008 год... а расчеты кажется можно корректировать только за предыдущие периоды, а за прошедшие - нельзя.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Asya
    Нерезидент Баланса


      

    #30 Чт Апр 10, 2008 15:47:20 Сообщить модератору   

    101.03 как заполняется. Могу ли я по нулям сдать? если не предпологается получение ни дохода ни убытка, какую форму я должна по нулям сдать?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    lexx
    Резидент Баланса
    Спасибки: +30 Профиль
    Личное сообщение

      

    #31 Чт Апр 10, 2008 16:04:08   

    вообще то она сдается не ниже прошлого года, если у вас инспектор граммотный то можно по нулям, сама так сдавала и вопросов не было, а если ваш инспектор не очень... то лучше сдать не ниже авансов прошлого года, а потом подать минусовые на оставшиеся суммы

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #32 Чт Апр 10, 2008 16:04:40 Сообщить модератору   

    Должно быть не менее начисленных сумм [url]авансовых платежей [/url]за предыдущий год, т.е если Вы в 2007 году сдавали по нулям, по 100 форме у вас получился убыток, то и на этот год смело сдавайте по нулям

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Кари
    Нерезидент Баланса


      

    #33 Чт Апр 10, 2008 16:06:58 Сообщить модератору   

    № 32 была я

    А причем здесь инспектор, читайте НК ст.126 п.2

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    lexx
    Резидент Баланса
    Спасибки: +30 Профиль
    Личное сообщение

      

    #34 Чт Апр 10, 2008 16:11:26   

    не скажите, сама была в такой ситуации что одно предприятие работает, но убыток, сдала 101.03 по нулям и никаикх вопросов не было
    а второе предприятие уже 4 года не работает, тоже сдала по нулям, в связи с чем имела камералку, причем инспектор сильно удивилась что оказывается предприятие не работает, ну не следит инспектор за деятельностью вверенных ему предприятий, в прояснившейся ситуации уведомление не стали вручать

    Добавлено спустя 8 минут 25 секунд:

    просто там еще один пункт есть, который как раз касается тех кто не получил доход, п.7 там говорится что предоставляется расчет "предполагаемой суммы авансовых платежей", я так думаю что предположить ноль налогоплательщик всё таки вправе

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NataV
    Нерезидент Баланса


      

    #35 Чт Апр 10, 2008 17:22:53 Сообщить модератору   

    Asya говорит:
    101.03 как заполняется. Могу ли я по нулям сдать? если не предпологается получение ни дохода ни убытка, какую форму я должна по нулям сдать?

    Сделала так, отправила сначала с суммами не ниже ежемесячных платежей по прошлому году, а потом отправила доп.форму на уменьшение.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Кари
    Нерезидент Баланса


      

    #36 Чт Апр 10, 2008 17:23:05 Сообщить модератору   

    Я рассуждаю так, предположим, предприятие открылось в 2006 году, в течении 20 рабочих дней сдали расчет сумм авансовых платежей по КПН по вновь созданному предприятию по нулям, по итогам 2006 года образовался убыток (декларация по КПН – 100.00 форма), но несмотря на убытки, на основании ст.126п.7 предприятие все равно обязано подать расчет авансовых платежей по КПН на 2007 год (форма 101.03). Теперь вопрос какую сумму указать (если конечно Вы не планируете получить прибыль), на основании ст.126п.2 не менее той, которую Вы сдали как вновь созданное, т.е по нулям.

    Теперь представим, что предприятие по итогам 2006 года, получило прибыль, КПН составил 10 000 тенге. Значит на 2007 год нужно предоставить Расчет авансовых платежей по КПН по форме 100.02. Согласно правилам по первой строке формы 101.02 сумма будет равняться 10 000 тенге, а по 2-ой и 3-ей строке, Вы можете тоже смело поставить «0» согласно ст.126п.2. ведь авансовые платежи за прошлый год у вас были по «0».
    Но после сдачи 100.00 формы Вас оштрафуют. Почему? Потому что, Ваши авансовые платежи по КПН равнялись «0», а Вы имеете право ошибиться в пределах 10%, а у Вас ошибка на все 100%. Поэтому надо было бы, лучше хотя бы 20 декабря 2006 года сдать доп.форму по вновь созданному, и показать авансовый платеж КПН не менее 9 000 тенге. Но предположим , что мы так и сделали, и нас никто не оштрафовал, тогда и в 101.02 в 2-ой и 3-ей строках на 2007 год, будет не менее 9 000 тенге.

    Далее, в течении всего 2007 года ваши авансовые платежи по КПН составили 9 000 тенге, по итогам 2007 года образовался убыток. Согласно ст.126п.7 предоставляете форму 101.03 на 2008 год, а на основании ст.126п.2 сумма должна быть не менее 9 000 тенге, но реально Вы их уже платить не будете (за исключением того, что Вы заплатили за 1 кв 2008 года согласно форме 101.01), те деньги которые Вы уже перечислили. И каждый последующий год, если у вас будут убытки, в форме 101.03 Вы будете показывать цифру не менее 9 000 тенге, т.е она у Вас как переходящая, пока не внесут изменения в НК.

    Зачем такой сложный механизм с этим КПН? Скорее всего, наверное, для того, чтобы не возвращать уже уплаченные предприятием суммы.

    А инспектор все равно тут ни причем, сегодня она работает, а завтра уволилась.
    Если предприятие ни получает доходов, то и нет сумм для начисления КПН.
    А если она (он) еще и удивляются, что предприятие бездействует, то может лучше поможет изыскать объемы работ. И еще я думаю, что у них есть план по налогам, как-то не так выразилась, ну вообщем стоит перед ними задача, что Атырауская область, за 2008 год должна пополнить бюджет по КПН на сумму 1,5 млрд тенге, вот они и гонят.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    lexx
    Резидент Баланса
    Спасибки: +30 Профиль
    Личное сообщение

      

    #37 Чт Апр 10, 2008 17:45:58   

    Это конечно всё понятно, но перед бухгалтером убыточного предприятия как раз и стоит задача получить деньги которые нк гоняет из одного года в другой, поэтому и стремимся уменьшить сумму авансовых платежей

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Asya
    Нерезидент Баланса


      

    #38 Чт Апр 10, 2008 17:51:54 Сообщить модератору   

    спасибо всем отзывчивым Rose в форме 101.03 в строке 101.03.002 указываю оплатившую сумму по форме 101.01 с начала текущего нал.периода?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Кари
    Нерезидент Баланса


      

    #39 Чт Апр 10, 2008 17:57:58 Сообщить модератору   

    Но пока в НК есть такая статья, ничего по-другому не сделаешь. Единственое когда они может быть вернут деньги, только после ликвидации предприятия, и само собой только после проверки. А когда придут с проверкой, то что Вы скажете, - " но у меня же инспектор приняла отчет", ни повлияет на их решение Вас оштрафовать, ответственность за данные предоставляемые в отчете несет предприятие. Поэтому надо уже не жалеть заработанные и отданные деньги, чтобы потом не влететь еще на большие деньги.

    Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:

    Asya говорит:
    спасибо всем отзывчивым в форме 101.03 в строке 101.03.002 указываю оплатившую сумму по форме 101.01 с начала текущего нал.периода?


    Да

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #40 Чт Апр 17, 2008 16:24:13 Сообщить модератору   

    а может быть такое что аванс.платежи по ф 101,03 меньше чем в ф101,01 например:
    январь 47201
    февраль 47201
    март 47201
    апрель933
    май 933
    июнь933
    июль 933
    август 933
    сентяб 933
    окт 933
    нояб 933
    декаб 933
    а 933*9 тенге это 8397тенге за 9месяцев разница между ф101,01 и ф101,03 или мне нужно поставить сумму аван.платежей больше чем 47201 помогите очень срочно нужно сдать 101.03
    Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    lexx
    Резидент Баланса
    Спасибки: +30 Профиль
    Личное сообщение

      

    #41 Чт Апр 17, 2008 17:58:20   

    если первые 3 месяца у вас по 47201, то соответственно в ф. 101,03 у вас должен быть расчет на 12 месяцев сумма 47201х12=566412
    47201х3=141603
    566412-141603=424809
    424809 делим на 9 месяцев, это по 47201
    а в мае месяце подаете на уменьшение сколько вам надо, т.е вы можете уменьшать оставшуюся сумму 377608

    Добавлено спустя 5 минут 29 секунд:

    ставите такую же сумму которая была в месяц, т.е. 47201, а откуда вы взяли сумму 8397?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz